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出差补助及费用标准

时间:2024-01-26 12:30:08 帅帅 出差制度 我要投稿
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出差补助及费用标准

  在现实工作中,大家都有出差的时候吧,以下是小编收集整理的出差补助及费用标准,仅供参考,大家一起来看看吧。

出差补助及费用标准

  1、员工参加项目组业务的工作出差食宿交通等费用,纳入相对应的项目组业务成本,由项目组长审核报销。

  2、属于公司委派员工外出办理不属于参加项目组业务的,如临时调配支援去办理不能享受到业务提成的事项、协调办理各类手续、对外交流合作、学习参观考察等。可以享受出差补助。公司委派出差费用由公司管理费开支报销。

  3、公司各级别员工因公出差一天以上需在当地食宿及短途交通的补助包干报销标准规定为:

  省会城市及其他地州:

  总经理 住宿补助350元/天+伙食补助60元/天+往返车费

  副总经理 住宿补助320元/天+伙食补助60元/天+往返车费

  部门经理 住宿补助280元/天+伙食补助60元/天+往返车费

  部门副经理 住宿补助250元/天+伙食补助60元/天+往返车费

  部门经理助理 住宿补助220元/天+伙食补助60元/天+往返车费

  普通员工 住宿补助200元/天+伙食补助60元/天+往返车费

  大理州内除大理市范围外各县:

  总经理 住宿补助270元/天+伙食补助60元/天+往返车费

  副总经理 住宿补助240元/天+伙食补助60元/天+往返车费

  部门经理 住宿补助210元/天+伙食补助60元/天+往返车费

  部门副经理 住宿补助180元/天+伙食补助60元/天+往返车费

  部门经理助理 住宿补助150元/天+伙食补助60元/天+往返车费

  普通员工 住宿补助120元/天+伙食补助60元/天+往返车费

  4、属于在大理州内,大理市范围外各县出差,当天往返没有发生住宿的一律补助误餐费每餐20元,每天60元。有公司派车的报销车辆油费、过路费、自己乘车往返的报销往返车费,回公司后凭正式发票报销,不再另外享受出差住宿补助。

  属于出差并且公司派车往返的,按上述标准给予住宿、伙食补助,报销相应的车辆油费及过路(桥)费,不再报销车费。

  5、大理市范围内加班误餐标准:

  凡在大理市范围内,公司员工加班误餐及出差误餐补助标准为16.00元/餐。考虑到工作时间和地点特殊性,凡因工作需要早7:30分前就必须到现场工作的,加报早点费一餐。因工作需要延误了午餐时间到晚餐才能就餐的,按两餐标准报误餐费。因在现场工作延误晚餐时间的或无法就近解决晚餐的,因不耽误现场工作抢时间进度不能按时晚餐延误到晚上才能就餐的,不仅应报给晚餐误餐费,还可以加报夜宵一餐,早点费和夜宵费标准也同样为16.00元/餐。

  6、公司员工(包含业务支撑中心员工)出差在当地,需要临时接待客户的,必须事先电话或短信请示市场部经理,获得同意后方可接待。投资管理部(海韵)所有员工需要临时接待客户的,必须事先电话或短信请示投资管理部(海韵)总经理,获得同意后方可接待。各部门经理需要临时接待客户的,必须事先电话或短信请示公司总经理,获得同意后方可接待。凡不按规定事先申请获得同意,擅自接待的,一律不予以报销接待费,所产生费用由当事人自行承担。

  7、员工出差时因特殊情况发生不可预见性的费用,必须购买急用的物料时,应及时以电话或短信请示业务支撑中心经理同意,回公司后必须依据正式发票方可据实报销。凡不按规定事先申请获得同意,擅自采购的,一律不予以报销,所产生费用由当事人自行承担。

  8、公司员工出差时差旅食宿费由客户方或合作方接待或承担时,不再享受出差食宿包干补助。没有全天享受到客户方或合作方接待的,餐费按自付的用餐顿数报销午餐费(每顿20元),如客户和合作方未接待住宿,则按食宿包干标准费用减去被接待的顿数(每顿20元)计算报销费用。如客户方合作方只接待了住宿,则只能报伙食补助。

  9、公司员工出差时所带领的外包承制方工作人员的差旅费用已经含在付给承制方的费用中,无须公司员工另行承担。特殊情况下为保证外包承制方工作人员的工作进度,需要接待或垫付其差旅食宿费的,必须事先向业务支撑中心经理说明情况,经业务中心经理以短信回复确认并同意的,可以接待或垫付,其中所垫付的外包承制方工作人员费用在结算时必须从承制方的订单或协议总价款中扣回。

  10、以上各条规定的员工出差补助及费用报销实行包干制,无特殊情况由员工超支自负,节约归己。员工日常出差时做到认真负责,既办好工作事项又想方设法为公司节约费用的,部门和公司将给予相应的表彰奖励。公司财务根据报销事由、金额、单据等情况实时监控,如发现费用金额标准异常、单据不全、事由不清的,将通报部门经理进行核实。不符合规定的不予以报销。综合部对客户回访中发现虚报出差事由、虚报出差费用、虚报接待费用的,一经发现,所虚报的费用全额由当事人自行承担,并依据情节轻重处以警告或记过的处罚。

  企业出差补助标准

  1、城市间交通费:

  城市间交通费是指省际、市际出差因搭乘火车、轮船、汽车、飞机等交通工具所产生的费用。城市间交通费补助标准可见下表。

  2、住宿费:

  住宿费是指出差任运出差期间入住宾馆、饭店、招待所等产生的房租费用。住宿费补助标准可见下表。

  3、伙食补助费:

  伙食补助费是指给予工作人员出差期间吃饭费用给予补助的费用。伙食补助费标准可见下表。

  市内交通费是指出差人员在出差地市内坐公交、地铁、出租车等所产生的费用。

  出差人员市内交通费补助标准一般为每人每天80元,或者出差人员乘坐由接待单位或其他单位提供交通工具的,应向接待单位或其他单位交纳相关费用。

  出差补助怎么报销?

  1、出差结束后提供相关报销手续,包括差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。

  2、财务部门审核出差费用开支,对于未经批准出差、超出部分的费不予报销。

  3、城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙食补助费按出差目的地的标准报销,在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。市内交通费按规定标准报销。

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