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内部审计保密制度

时间:2022-04-22 15:02:43 保密制度 我要投稿
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内部审计保密制度

为加强我院审计工作对经济活动的监督,健全审计工作制度,结合我院实际情况制定本制度:

内部审计保密制度

一、对审计人员进行保密教育,提高审计人员在经济活动中的责任感和保密意识;

二、审计人员严格执行保密制度,严守机密,未公开的事项不得外传;

三、审计人员在执行业务时,对发现的疑点线索和问题不得泄露;调查审计方案和方法不得泄露;调查取证中取得和了解的资料、情况应严格保守秘密,未经批准不得对外提供和泄露,不得用于与审计工作无关的目的;

四、审计工作中具有保存价值或应当保密的档案,审计监察处应送档案室妥善保管;

五、在审计工作中,无意或故意泄密并对经济活动造成重大损失者,应追究其责任。

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