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国有资产整改报告

时间:2022-05-19 12:28:59 整改报告 我要投稿
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国有资产整改报告

为贯彻落实好财政部35号、36号令,进一步加强我局国有资产管理,提高资产使用效益,我局按照专项督察组提出的督查意见,针对存在的问题积极进行整改,现将整改情况报告如下:

国有资产整改报告

一、 督查中存在问题

1.资产管理中未按“一物一卡一码”的规定执行;

2.固定资产管理制度未按红头文件形式下发;

3.桑塔纳2000车辆已报废,但国资部门未办理相关手续,未做账务处理;

4.资产管理信息系统中机构人员数与部门决算报表不一致;

5.旧办公楼已拆除,但资产帐中仍存在,未办理下账手续,国资部门未办理相关手续;

6.“领用人”和“使用人”在资产管理中未执行有关规定,没有填列。

二、采取的整改措施

1.已做好固定资产登记卡,执行“一物一卡一码”资产管理;

2.固定资产管理制度已按红头文件形式下发;

3.桑塔纳2000车辆正在办理相关手续,做好账务处理

工作;

4.资产管理信息系统中机构人员数和决算报表一致;

5.旧办公楼的下账手续正在办理中;

6.完善资产卡片信息,落实“领用人”和“使用人”,并进行登记。

〇一一年九月二十七日 二

国有资产检查整改报告2017-01-18 22:45 | #2楼

眉县监察局﹑财政局:

根据眉政发(2012)18号文件精神,4月12日检查组对我单位国有资产及财务情况进行了监督检查,发现在固定资产管理方面存在一定问题,并下发了限期整改通知书。对此我单位领导高度重视,立即召开了院委会和职工大会,开展自查自纠活动,制定了和完善了相应的工作制度,具体内容如下: 

一﹑存在问题:

1﹑未按财务制度规定建立健全固定资产管理制度 2﹑岗位职责不明确,造成管理脱节。

3﹑财务制度执行不力,影响了核算的正确性。 4﹑管理体制不健全。

二﹑整改措施:

1﹑加强管理培训,提高管理水平。对固定资产管理人员以及保管人员进行有关知识培训,学习了财政部有关规定,使每个员工都能够从思想上高度重视和认识严格科学管理固定资产的重要性,掌握正确保管国有资产的方法。 

2﹑成立领导小组,建立健全监督机制。成立了以院长为组长,以副院长,会计为成员的领导小组,对固定资产的购置﹑使用﹑保管﹑报废等方面进行日常监督检查,保证国有资产不流失。

3﹑制定固定资产管理制度,完善管理办法,包括固定资产购置制度﹑固定资产登记制度﹑固定资产保告制度﹑固定资产盘点制度和固定资产处置制度。

4﹑建立固定资产明细账。使每种固定资产的数量,价值,取得日期及保管人都清清楚楚,一目了然,账物相符,防止固定资产流失。

5﹑明确固定资产管理人员和保管人员的职责。建立固定资产管理保管奖惩制度,在管理和保管固定资产方面有突出贡献的科室和个人给予一定的奖励,对那些不爱护公共财物,不遵守本院有关固定资产管理制度的人给予处罚。

6﹑对所有固定资产重新登记造册。外借的追回,遗失和损坏的按原值赔偿,并对当事人按有关制度处理。

以上是我单位在这次固定资产中存在的问题和整改措施,请上级领导监督检查。

小法仪卫生院

2012年5月25日

小学国有资产规范管理整改报告2017-01-18 22:44 | #3楼

为了进一步规范和加强国有资产管理,根据上级文件精神,我校对国有资产管理情况进行了自查,现将自查情况报告如下:

一、 自查基本情况

资产管理工作是一项责任重大的系统工程,学校领导非常重视,每年年初有资产管理工作计划,年终有资产管理工作总结。学校领导定期不定期组织资产工作会议讨论解决资产管理问题。我校根据此次检查的要求,对照上级文件精神,专门成立了资产管理领导小组专人负责国有资产管理工作,对本单位履行管理职责,对资产购置、资产配置、资产使用、资产处置、收入管理及资产管理与预算管理、财务管理相结合进行了全面自我检查。

(一)基础工作方面:

我校有完整的固定资产总账、明细账,资产增减都及时调整:

我校每半年对所有教室财产清查一次,全校财产每年清查一次,仓库月盘点一次;严格执行资产统计报告制度,每年定期按要求向上级报送固定资产统计报表,年终报送年度固定资产统计报告。

(二)制度建设方面:

为规范和加强国有资产管理,我校先后制定并完善了《固定资产管理办法》、《固定资产购置管理制度》《固定资产使用管理制度》《固定资产处置制度》《财务管理制度》及《财务审批制度》等制度,专人负责资产管理,并建立了资产管理制度和资产管-理-员分别建立资产账。现我校资产的管理已步入科学化、规范化、制度化管理。

(三)制度执行情况:

我校根据在校教师人数、学生人数以及完成教学任务的需要配置资产,并对学校财产统一调配,避免了财产挤压造成浪费;我校制定了严格的资产使用登记制度,每学期初和学期结束对各财产使用总的财产进行登记核查,做到财产管理责任落实到具体责任人;为加强财产处置,我校成立了财产损坏、失效、失能鉴定组,鉴定组成员有财产管-理-员、和学校监督组成员组成,具体负责财产报发损坏鉴定,对未达到报废标准的一律不予报废,做到充分利用,杜绝浪费。

(四)财产预算管理

资产购置预算管理方面,能按要求编制年度财务预算报表,按时报送财务情况;每年都进行内部财务预算管理工作。

二、自查自纠情况及整改措施。

(一) 通过自查,我校发现在资产管理工作中还存在一些问题。

1、许多资产因年代久远,找不到原始票证。有的资产是按项目建设,无法及时报废,造成部分资产待报废而无法更新影响教学工作。

2、有的登记入账不及时,学校和资产管-理-员没有把该入册的资产录入电脑的资产及时录入电脑或簿本。

(二) 针对自查中发现的问题和薄弱环节,我校下一步采取的管理措施和办法是:

1、加强与上级沟通,寻求没有票证资产报废的解决办法,并组织人力尽力查找所用票据。

2、凡是购买的资产,一定要及时经过资产管-理-员签字入册并录入电脑后,做到账实相符。

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