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经费支出问题整改报告

时间:2022-05-19 13:25:26 整改报告 我要投稿

经费支出问题整改报告

各部门、年级组:

经费支出问题整改报告

2015年4月1日至4月27日我校职工在篮球、排球赛中,职工积极进取,努力拼搏,在竞赛中取得了优异的成绩,赛出了风格、赛出了水平,涌现出了一批先进集体和优秀组织。经学校工会研究决定,授予体艺教研组优秀组织奖,并奖励篮球、排球前三名,颁发奖状和奖金若干元。希望受表彰的集体和组织再接再励,将开拓进取的体育精神融入到平时的教育教学管理和工作生活中,不断提升综合素质和能力,为活跃校园文化做出新的、更大的贡献。 附件:获奖名单及奖金

1、篮球赛获奖名单:第一名:高一年级组;200元;第二名:高二年级组;200元第三名:初二年级组;150元;

2、排球赛获奖名单:第一名:高一年级组;200元;第二名:高二年级组;200元;第三名:初二年级组;150元,其他各参赛组各100元。共计1600元。

玉都中学工会 2015年4月28日篇二:整改报告案例2015

三、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题,湖南省局召开办公会议,通报总局审计决定,采取四项措施:一是省局向各被审计单位转发了审计决定,强调被审计单位要高度重视、认真讨论,制定整改措施,落实审计决定;二是对审计决定中指出的部分问题,省局已进行了直接督办,并责成对个别违规行为进行严肃处理;三是督促被审计单位整改,完善各项管理制度;四是充分利用审计

结果,促进财务管理,省局将对审计中查出的有关问题在全省进行通报,并结合领导班子考核对审计情况进行讲评。

根据整改情况报告,对机关人均基本支出超规定标准和超比例留用预备费问题,湖南省局在编制2015年预算时已进行了纠正;对调剂的基建项目资金,已于2004年底用自筹资金进行了安排,按总局的预算批复落实到位;对能够及时清理的大部分往来款项已清理完毕,如杂志社借款、长沙市局暂存款、株洲市局和株洲县局暂存款等;违规银行账户已进行了清理,撤销了违规账户,对违规借用银行账户的经办人提出了严肃批评;对基建管理修改了相关制度,完善了政府采购程序,对随意追回投资违规行为在全省进行了通报批评;对办案经费的管理,在全省系统财务工作会议和稽查会议上进行了强调,对个别相关责任人进行了处理,同时,制定了相关制度,进行了账务调整等。

此外,对往来款项中“促产周转金”问题,因企业倒闭等原因,暂不能解决;对投资保证金等有关往来款项尚在清理之中;但对个人借款3.6万元尚未及时清理完毕。

三公经费整改情况报告2017-01-19 22:44 | #2楼

县纪委党风政风监督室、县财政监督局:

为了进一步规范财务管理,严肃财政纪律,根据县政府办公室《XXXXX)文件精神,我局高度重视,及时对通报中指出的我单位“三公”经费XXXX问题进行了及时整改,为了避免在今后工作中再次出现在XXXX情况,现将整改情况汇报如下:

一、加强领导,完善财务管理制度

为了更好的落实整改工作,我局由分管领导牵头,组织办公室,财务人员根据有关规定,对规章制度进行了认真的梳理,不断健全和完善各项管理制度特别是财务管理制度,严格财经纪律,积极排查廉政风险点,堵塞制度上的漏洞,做到防患于未然。

二、严格管理,认真执行“三公”经费年初预算标准 进一步加强财务管理,严格执行“三公”经费年初预算标准,定期公开“三公”经费情况,从严控制“三公”经费支出,严禁XXXXX强制结算目录,确保我局“三公”经费支出只减不增。

三、加强监督,杜决代管资金中列支招待费和公务用车费的现象

在2015年“三公”经费检查中发现了XXXX列支招待费

和公务用车费,为了避免在今后的工作中出现类式的情况,我们将进一步规范财务管理,严格按照财务相关规定,认真做好“三公”经费的自查常态化工作,坚决在财务管理和执行规章制度方面做到严肃、认真、不出问题,确保在今后的代管资金中不会出现列支招待费和公务用车费的情况。

XXXXXX

经费财务整改报告(占刚制作)2017-01-19 22:46 | #3楼

2015年10月,市财政局检查办公室对我单位的教育经费管理、使用情况进行了监督检查,针对出现的问题,我校认真研究,严肃对待,不回避,不推诿,切实从实际出发,认真对照,认真查摆,努力克服,从思想上提高了认识,加大公用经费管理力度,确保统筹安排合理利用,为了规范财务管理,节约开支使教育经费合理使用,同时保证我校的公用经费的使用公开、透明。确保为教育教学提供强有力的资金保障,特对本次存在问题的整改汇报如下:

一、存在的问题

1、在2015年结余款中,存在公用经费超范围开支情况,其中,支付教师奖金、补助比例较大。

2、培训费开支额占学校公用经费支出金额的比重偏低,以及票据没有的相应培训说明文件。

3、公用经费的开支做不到细化具体。

二、整改措施

1、对于教师奖金补助方面的开支,要做到坚决杜绝不开支,全部用于教育教学方面。

2、对于教育教学中的教师培训工作的开支要加大,并完善报账附件说明,包括说明培训事由、时间、地点等情况。

3、细化公用经费支出的各项比例,并做到合规合法。

4、严格履行政府采购制度,大型购置须经市财政局采管办申报、

审批后方可进行采购。

5、资金管理实行校长负责制,由报账员、校委会成员组成财务小组,负责监督,确保学校的收支情况透明、公开,切实发挥财务核算和监督的作用。

6、财务领导小组成员在审核原始凭证时,对不真实、不合格的原始凭证要及时指出,并坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,要求经办人员更正、补充。

7、所有报销发票,做到手续齐全,每张发票都要有经手人、校长签字,必要时要附文件、通知等。确保我校财务的真实、合法、准确、完整,以便接受查证和监督。

8、报账员严格执法,自觉执行财经纪律,做好财务核算。

9、每学期末都要进行民-主理财,向全体教师公布民-主财务收支情况。

以上是我校公用经费使用情况的整改报告,在今后的工作中,我校要坚决做到严格把关,认真审核,加强提高对公用经费的开支和核算。做到统筹兼顾、保证重点,量入为出,精打细算,将学校的长远规划与短期安排相结合,勤俭节约,努力提高日常公用经费的使用效益。同时也恳请上级财政部门经常指导我校经费使用管理方法,让我校在使用经费方面更加规范。

马家堡小学

2015年10月15日

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