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财务预算管理规章制度参考

时间:2022-04-11 08:56:21 管理制度 我要投稿
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关于财务预算管理规章制度参考

  财务预算管理是企业内部管理控制的一种主要方法,对于提高企业管理水平和效率有着很重要的作用,在企业日常管理工作中,财务预算管理处于主导地位,对于企业的发展起着重要的作用。下面爱汇小编整理的关于财务预算管理规章制度参考,供你参考。

关于财务预算管理规章制度参考

  关于财务预算管理规章制度参考范文一

  一、目的

  为满足我公司现代化管理的需要,合理分配企业资源,结合我公司实际情况,特制定本预算管理制度。

  预算管理是利用预算对公司内各单位、各部门的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制,以便有效地组织和协调公司的生产经营活动。从事前、事中、事后全方位参与公司经营活动。公司可以通过预算来监控策略目标的实施进度,并及时调整促进公司事业计划的顺利完成。

  预算体系中明确规定了预算的编制程序、执行、控制、差异分析及调整、考核等与预算有关的各项工作,按照先经营预算、投资预算,后财务预算的流程,规划出公司在预算期内的经营目标及要实现的经营成果,对公司各部门、各单位的各项指标进行分解、控制、落实、考核。

  二、范围

  本制度规定了财务预算编制原则、方法、内容及预算执行过程的管理、考核、分析的方法,适用于企业所属的各部门一切与生产经营有关的经济事项。适用于与预算管理有关的所有工作环节,适用于与预算管理有关的所有人员。

  三、职责

  1财务预算由各职能部门提出业务预算,各分管领导负责对各部门全年业务预算编制及修 订的审核、批准。公司财务部负责全年预算的组织、汇总、平衡、确定等管理工作, 预算由总经理批准后执行。各职能部门负责按批准后的财务预算组织公司的生产经营活 动,由公司财务部对财务预算的执行情况组织分析、考核。

  2本制度中预算归属责任划分是根据各部门职权划分的,是一种宏观管理需要。一项费用 归属责任部门是说这个部门对此项费用有管理的权限,有做预算并负责预算分析的义务, 应承担管理责任。有责任找出超支的原因,有责任对此项费用进行总额控制。

  3本制度所指的考核项是依据各部门实际花费和职责制订的。部门要对本部门的考核项负 全部责任,如费用超支将对其考核。

  四、具体内容

  1、预算管理体系编制遵循的基本原则:

  1.1坚持效益优先原则,树立全局观念,搞好综合平衡,做到统筹兼顾;1

  1.2坚持积极稳健原则,先急后缓,量入为出,加强财务风险控制;

  1.3坚持实事求是的原则,确保体系切实可行;

  1.4搞好财务收支综合平衡,不搞赤字预算;

  1.5搞好预算编制前的调查研究工作,加强事中控制,确保预算指标的执行,充分发挥预 算监督职能。

  1.6全面预算以销售预算为起点,以成本费用控制为重点,以资金调控为切入点,以提 高公司经济效益为中心。

  1.7遵循自上而下、自下而上、上下结合的原则。

  2预算体系的组成部分

  2.1经营预算

  经营预算为公司日常发生的各项基本活动预算。包括销售收入预算、成本、费用预算等。

  2.2投资预算

  投资预算是关于固定资产的购置、扩建、改造、更新,资本项目投资运作情况等。包括固定资产预算、项目投资预算等。

  2.3 财务预算

  财务预算是指企业在计划期内反映有关预计现金收支、经营成果、财务状况的预算。包括税金预算、报表预算等。

  3预算编制内容

  3.1经营预算

  3.1.1销售收入的预算

  3.1.1.1销售收入预算归属责任部门为能发生销售收入的市场部。

  3.1.1.2销售收入预算责任部门根据公司年度目标责任书,按照本部门负责销售的各个品 名、规格、型号编制各部门各个月份的销售量、销售单价、销售收入,并汇总编制本部 门《部门销售收入预算表》报财务部。

  3.1.1.3财务部对各责任部门销售收入预算进行归集、整理、汇总编制《公司销售收入总 预算表》。

  3.1.2成本预算

  3.1.2.1成本预算归属责任部门为能发生成本的各职能部门。

  3.1.2.2成本预算责任部门根据公司年度目标责任书及历史数据,按照预算要求编制本部

  门《成本预算表》报财务部。

  3.1.2.3财务部对各责任部门成本预算进行归集、整理、汇总编制《公司成本总预算表》。

  3.1.3费用预算

  3.1.3.1费用预算归属责任部门为能发生费用的各职能部门

  3.1.3.2费用预算责任部门根据公司年度目标责任书及历史数据,按照预算要求编制本部 门《部门费用预算表》报财务部。

  3.1.3.3财务部对各责任部门费用预算进行归集、整理、汇总编制《公司费用总预算表》。

  3.2投资预算

  3.2.1固定资产预算

  3.2.1.1固定资产预算归属责任部门总经办。

  3.2.1.2固定资产预算责任部门根据公司年度目标责任书及历史数据,按照预算要求编制 本部门《部门固定资产预算表》报财务部。

  3.2.1.3财务部对总经办固定资产预算进行归集、整理、汇总编制《公司固定资产总预算 表》。

  3.2.2项目投资预算

  3.2.1.1项目投资预算归属责任部门为技术部和设备部。

  3.2.1.2项目投资预算责任部门根据公司年度目标责任书及历史数据,按照预算要求编制 本部门《部门项目投资预算表》报财务部。

  3.2.1.3财务部对各责任部门项目投资预算进行归集、整理、汇总编制《公司项目投资总预算表》。

  3.3财务预算

  3.3.1财务预算归属责任部门为公司财务部。

  3.3.2财务部根据公司年度目标责任书及历史数据,按照增长比例分析进行编制《公司财务预算表》,并进行归集、整理、调整编制《公司总财务预算表》。

  五、预算管理的组织机构

  1为确保预算管理体系有效实施,公司成立预算管理委员会,主要负责拟订预算的目标、 政策,制定预算管理的具体措施和办法,审议、平衡预算方案,组织下达财务预算,协 调解决预算编制和执行中的问题,督促公司完成预算目标。

  2预算委员会成员由公司总经理、各分管副总组成,下设三个小组。

  预算编制小组,成员:财务部协同各部门。

  监督、控制小组,成员:财务部、分管副总、总经理。

  考核小组,成员:财务部、总经理。

  财务部为公司预算日常事务管理部门。

  六、预算的编制基础和考核时间

  6.1各部门依据下一年度公司目标责任书和历史数据编制年度预算。

  6.2各部门按照预算管理体系要求,在规定时间内提报相关预算资料,由预算管理委员会 审核后编制,具体编制时间:每年11-12月份。

  6.3各部门预算在12月5前完成并报送到财务部。

  6.4各报表预算在12月底报总经理审批。

  6.5财务预算经总经理批准后从次年1月1日起执行。

  七、预算的执行

  7.1预算的执行是预算体系的重要环节,也是预算管理体系有效实施的核心。对加强成本、

  费用控制、严肃内部考核、完善预算体系、使预算管理体系真正发挥管理作用。

  7.2由财务部每月对预算完成情况进行对比和汇总,结果总经理批准后进行考核。

  八、预算的调整

  1 公司正式下达财务预算后,一般不予调整。预算执行部门在执行中由于市场环境、经 营条件、政策法规等发生重大变化,致使预算的编制基础不成立,或者将导致财务预执行结果产生重大偏差的(偏离原预算20%以上),可以调整预算。

  2 调整预算,应由预算执行部门逐级向公司领导出据书面报告,阐述预算执行的具体情 况、客观因素变化情况及其对预算执行造成的影响程度,提出预算的调整幅度,上报到预算管理委员会。

  3 预算管理委员会应当对预算执行单位的财务预算调整报告进行审核、分析,集中编制 企业年度财务预算调整方案,提交总经理审议批准,然后下达执行。

  4 对于预算执行单位提出的预算调整事项,公司进行决策时,一般应当遵循以下要求:

  4.1预算调整事项不能偏离企业发展战略和年度财务预算目标;

  4.2预算调整方案应当在经济上能够实现最优化;

  4.3预算调整重点应当放在财务预算执行中出现的重要的、非正常的、不符合常规的关键 性差异方面。

  8.4.4部门预算差异未调整前,按照公司原订预算执行,预算调整批准后不进行以前月份 的.追溯调整。

  九、预算的分析

  1财务预算管理委员会根据财务预算执行情况,每月由预算委员会召开财务预算执行部 门分析会议,全面掌握财务预算的执行情况,研究、落实解决财务预算执行中存在的问题,纠正财务预算的执行偏差。

  2开展财务预算执行分析,预算委员会应当充分收集有关财务、业务、市场、技术、政策、 法律等方面的有关信息资料,根据不同情况分别采用比率分析、比较分析、因素分析、平衡分析等方法,从定量与定性两个层面充分反映预算执行单位的现状、发展趋势及其存在的潜力。

  3针对财务预算的执行偏差,预算委员会应当充分、客观地分析产生的原因,提出相应的 解决措施或建议,提交总经理研究决定。

  4财务预算年度终了,公司内部预算执行责任部门将编写书面财务预算执行报告,应经本 部门负责人、分管领导批准后,报预算委员会议通过,预算委员会汇总后形成财务预算执行情况报告提交给总经理。

  六 预算执行与暂行考核办法

  1预算执行规定

  1.1礼品、招待费属于硬性指标,超支停止报销。部门特殊情况需报销的需分管副总审批,计入分管副总的预算。

  1.2公司所有部门纳入公司预算管理体系。所有部门和个人按本制度相关规定执行并进行考核。

  2预算暂行考核办法

  2.1财务部为预算管理体系的考核部门,财务部将依据财务预算管理体系各项指标确定各部门的考核指标。考核指标表格另行下发。

  2.2预算考核选择罚款加绩效考核打分双项办法。预算绩效考核评分占年终总评分的10分(具体分值待定)。

  2.2.1考核打分:对于各部门(包括副总、总经理)考核项目年度费用超支的负责人按费用每超支预算1%扣减部门负责人绩效评分2分,直至扣完为止(以10分为限)。对于各部门(包括副、总经理)考核项目年度费用节约的负责人按费用每节约预算1%增加部门

  负责人绩效评分1分,但累计加分以5分为限。

  2.2.2罚款:对于各部门考核项目年度费用超支的负责人按超支额20%但不低于500元承担罚款责任,分管此部门的副总承担超支额10%但不低于500元的罚款责任。对于副总、总经理考核项目[管辖部门]年度费用超支按超支额20%但不低于2000元承担罚款责任。

  2.2.3考核以年终数据为准,将与年初费用预算结合调整后预算进行分析。因公司战略调整、业务增加、市场变化等外在不可控原因造成费用超支的,经总经理批准后不进行考核。另外年初有预算实际未发生的情况不属于预算节支,考核时将剔出此因素。

  2.3考核特别规定

  2.3.1对于计划外、预算外调整,属于公司战略规划(例如增加办事处、新公司追加投资等)变化等不可控原因的不对相关部门进行考核;但属于工作疏忽、考虑不周全等有管理责任的对相关人员根据情况处于100-1000元的罚款,并根据情况对部门负责人扣减绩效评分1-5分。

  2.3.2各有关部门编制预算数额与实际严重不符(偏离超过50%),又不能提供有效解释的,将对负责审核的负责人一次性处罚1000元,并对部门负责人扣减绩效评分5分。

  2.3.3在预算执行过程中,不能按时提报数据,不按要求提报预算分析报告,对预算工作不配合,经指正仍不改正的将对责任部门负责人一次性处罚1000元,并对部门负责人扣减绩效评分5分。对预算工作积极配合,对公司预算提供合理化建议并被采纳将对相关部门负责人根据具体情况报董事长批准后加绩效评分1-5分,但累计加分以5分为限。

  2.3.4以上罚款经总经理批准后转交人力资源部直接在当月工资发放中扣除。关于对责任人的预算绩效扣分合计以扣完10分为限,预算绩效考核加分合计以加5分为限,预算绩效评分直接计入年底绩效总分中。

  关于财务预算管理规章制度参考范文二

  第一章总则

  第一条 预算管理是公司整个经营管理的重要组成部分,是经营者对公司经营活动进行组织、管理、控制的手段之一,也是公司对各部门监管的有效措施。结合公司的实际情况,特制定本管理制度。

  第二条本制度适用于公司及下属部门的一切经济活动包括经营、投资、财务等各项活动,以及企业的人、财、物各个方面,供、产、销各个环节全部纳入全面预算管理,做到全员参与,全面覆盖,并进行事前预算、事中控制和事后分析相结合的全程监控。

  第三条 本制度中所称全面预算是指在科学预测和决策的基础上制定的,以货币及其他数量形式反映的公司在未来一定期间内全部经营活动各项目标的行动计划和相应措施的数量说明。全面预算包括经营预算(也称业务预算)、投资预算、筹资预算、财务预算等。

  第四条 全面预算管理贯穿于公司及下属部门经营管理活动的各个环节,预算管理包括预算编制、审批、执行、分析、调整、考核及监督等环节,是提升公司整体绩效和管理水平的重要途径,其主要任务是:

  1、推进战略目标管理,让战略落地,实现长期规划和短期计划相结合。

  2、加强公司内部信息沟通,使各部门和公司的目标与活动一致。

  3、明确公司内部各个层次的管理责任和权限,提高管理效率。

  4、通过对公司的经营活动进行控制、监督和分析以及对预算执行情况进行考核和评价,实现管理过程和管理目标相结合。

  第二章全面预算管理体系

  第五条 公司实行统一规划、逐级管理的全面预算管理体制,确定以下管理原则:

  1、统一规划原则。全面预算目标由公司统一规划,并与公司经营目标相一致,各级预算必须服从于公司的战略目标和经营目标。

  2、分级管理原则。全面预算目标按逐级分解的原则实行分级管理,经下达的全面预算指标由公司各级部门负责落实,各部门对各自归口的业务做预算,并对预算执行负责,公司统一对各单位全面预算执行情况分析考核。

  3、全员参与原则。本着谁花钱,谁编预算,谁控制,谁负责的原则,全体员工共同参与预算的编制过程,而不是由财务部门一个部门、一个人来编制公司预算。

  4、实事求是原则。根据市场状况及本单位的实际需要,合理确定本单位的预算额度。

  5、上下结合原则。自上而下分解目标,自下而上编制预算。

  6、轻易不调整原则。预算一旦确定,没有审批,不予调整以保证预算的严肃性与合法性。

  第六条 预算的编制管理

  公司的预算编制在总经理领导下,由各编制小组自上而下,自下而上,反复测算、修改、平衡、调整后产生。

  预算的种类,内容及编制分工:

  按照预算的不同内容,预算分为经营预算,非经营性费用预算,投资预算和财务预算四大类,公司批准后执行。

  1、经营预算。是指公司日常发生的各项基本经营活动的预算。其中最主要的是销售预算,其他的各项成本,费用则根据销售预算的业务量分别编制。经营预算主要内容及编制分工如下:

  (1)、营业收入预算。由事业发展部会同营运部门编制,主要为营业收入,包括项目规模,项目管理中营业收入的毛利率等。

  (2)、经营成本预算。由财务部会同营运部门编制,主要是各营业部门耗用的原材料,物耗成本,包括食品成本,商品成本。

  (3)、营业费用预算。由营运部门编制,主要是营业部门在经营中发生的各项费用。

  (4)、人工成本及员工福利预算。由人力资源部编制,主要是劳动佣工和人员工资以及福利费用。

  (5)、项目费用预算。由营销部会同营运部门编制,主要是项目开发费用,广告宣传费用,促销费用等。

  (7)、管理费用预算。由各管理部门编制。主要是管理部门为组织和管理经营活动而发生的各项费用。

  (8)、能源消耗预算。由营运部等部门编制,主要是水,电,煤,煤气,燃油,汽油等费用。

  (9)、采购预算。由采购部编制,主要是物资库存量和耗用量的采购计划。

  (10)、维修费预算。由工程部编制,主要是日常维修费用和项目修理费用。

  2、非经营性费用预算。是指由公司承担的非经营性支出预算,由财务部编制。它主要包括固定资产折旧,装修费摊销,贷款利息支出等各项支出预算。

  3、投资预算。是公司的固定资产的购置,扩建,改造,更新及其他投资等。在可行性研究的基础上编制的预算。投资预算由工程部编制。它主要包括固定资产购置,基建投资和更新改造预算。投资预算,编制的内容包括购置或投资的时间,内容,资金的来源,可获得的收益,投资的回收期等。

  4、财务预算。是指公司在计划期内反映的有关预计现金收支,经营成果和财务状况的预算,由计划财务部编制。它主要包括预计损益表和预计资产负债表,亦称总预算。

  5、各部门编制完成预算表后,每月1号上交财务审核,交王总审批,

  第十一条 预算编制依据

  1、预算编制以营业收入预测为起点。

  2、经营预算根据本行业的特点,结合本企业自身的业务情况确定预算的起点。相关责任部门在编制经营预算时应考虑以下因素:考虑在常规经济条件下的业务规模、竞争情况、季节性因素、稳定合同及潜在合同的进展情况等因素。

  3、投资预算应在公司经营目标和预算目标基础上进行编制。投资预算是在项目资本预算基础上,单独反映资本项目对年度经营的影响而形成的预算。相关责任部门根据项目资本预算编制年度资本预算。

  4、筹资预算应在经营预算和投资预算的基础上进行编制。根据各责任部门编制的经营预算和投资预算,在此基础上,由资金管理部门编制资金预算。

  5、财务预算应在经营预算、投资预算和筹资预算基础上进行编制。根据各责任部门编制的经营预算、投资预算和筹资预算,在此基础上,由财务部门编制财务预算。

  第十三 条 全面预算的执行

  1、公司各责任部门是本单位全面预算的执行机构。

  2、责任部门的.第一负责人,即各部门的经理是责任部门预算执行的直接负责人。

  3、分管领导对其负责的责任部门的预算执行负有主要责任。

  4、成本、费用如遇预算控制不善确需突破时,必须由责任部门提出书面申请,说明原因。总经理审批。

  全面预算的反馈与分析

  第十五条 全面预算执行信息反馈

  1、预算执行过程中,各责任部门要及时检查、追踪预算的执行情况,以全面预算业绩报告和差异分析报告等书面报告的形式,全面系统地报告每个责任部门及整个公司预算执行的进度和结果。

  2、预算信息反馈的方式

  (1)定期书面报告包括预算业绩报告和差异分析报告。业绩报告同预算编制表格一一对应,即对于各责任部门编制的每项预算,全面预算管理工作小组都向其提供相应实际经营情况与预算对比情况的书面报告。差异分析报告是对业绩报告的补充,只对发生重大差异的项目进行分析和报告。由全面预算管理工作小组要求产生重大差异的责任部门完成差异原因分析报告。

  (2)为保证预算目标的顺利实现,全面预算管理委员会在月度召开预算例会,对照业绩报告和差异分析报告及时总结预算执行情况,提出改进措施,并对今后预算工作做好部署。

  第十六 条 全面预算的分析

  1、全面预算差异分析的周期

  下属公司每月制定差异分析报告,并召开月度预算例会,审议和讨论各责任部门预算的执行情况;同时,下属部门应将月度差异分析报告提交全面预算管理办公室备案。

  2、负责差异分析的责任部门

  (1)公司全面预算管理委员会讨论通过公司各部门提交的重大差异分析报告;对预算执行差异原因及责任部门进行审议,并提出处理意见。

  (2)责任部门每月记录本部门全面预算执行情况,找出问题,分析本部门差异产生原因,提出改进建议;落实由本部门负责的改进措施;

  3、全面预算差异分析程序

  (1)每月 10日前,由公司各部门向责任部门提交业绩报告。

  (2)各责任部门根据业绩报告中标注的重大差异进行解释和分析,形成部门差异分析报告,并于每月 12 日前提交全面预算管理领导小组审批。

  (3)每月 15 日前, 公司全面预算管理办公室召开月度预算例会,对前一月公司各部门的全面预算目标完成情况进行分析、评价,为全面预算管理委员会对全面预算的执行进行动态控制提供依据。

  第七章全面预算的调整

  七 条 全面预算调整的原则

  1、全面预算一经批准,在公司内部即具有“法律效力”,不得随意更改与调整。

  2、当内外部环境向着劣势方向变化、影响预算的执行时,应首先挖掘与预算目标

  相关的其它因素的潜力,或采取其它措施来弥补。只有在无法弥补的情况下,才能提出预算调整申请。

  3、当内外部环境向着有利方向变化,而且具备中长期的稳定趋势,有明确证据表明经营预算目标可加以提高,公司内部应积极主动提出调整申请。

  关于财务预算管理规章制度参考范文三

  第一章 总则

  第一条 目的

  以财务预算为手段,全面实行预算管理、加强企业经营管理及财务控制力,充分合理运用资金,加速资金周转,降低经营管理成本,提高经济效益。年度预算和季度预算是公司绩效考核的核心依据之一。

  第二条 分类及适用范围

  年度预算、季度预算、专项预算(项目预算、采购预算等)。

  第三条批准及实施机构

  财务管理中心负责组织财务预算的编制及实施,年度财务预算、季度财务预算由董事长审批同意后下达执行。

  第二章 财务预算编制与审批

  第一条 年度财务预算

  一、公司采用自上而下的零基预算模式,董事长于每年12月25日前下达下年度工作计划大纲,各职能部门根据此指导年度预算与工作计划的制订。

  二、各职能部门根据公司下达的年度工作计划大纲,按照财务管理中心的编制要求(以通知形式下达),合理预测并编制本部门下年度财务预算,形成下年度《资金收支年度计划》。资金收支年度计划应分项列具收支项目及金额,收入包括融资流入、销售收入、租赁收入、营业外收入等所有现金流入,支出包括工资、奖金、员工福利、办公费用、车辆费用、工程支出、广告费、业务费、固定资产支出、税负支出、归还借款支出、财务费用、投资预算等所有现金流出,在每年1月1日以前经各部门总监确认后电子版本报送财务管理中心。

  三、财务管理中心根据公司年度工作计划大纲精神及各职能部门提交的年度预算,从公司全局的角度对年度计划的资金进行综合平衡和审核并提出调整修改建议,形成年度财务预算。

  四、每年1月25日前财务管理中心将年度预算提交董事长。

  五、每年1月28日前,本年度财务预算经董事长审批通过后由财务管理中心组织实施。

  六、如果董事长对年度财务预算有调整,各有关部门则再按上述程序提交调整预算。

  第二条 季度财务预算

  一、各职能部门在编制年度财务预算的同时,集合部门工作计划和其他相关情况,编制季度财务预算要点。

  二、部门季度财务预算由各部门负责人根据年度预算和季度预算要点进行详细分解,编制《资金预算表》及附注说明,形成季度预算。

  三、季度预算经部门主管领导确认后,于每季末月25日17点以前将季度预算电子版提交财务管理中心。

  四、财务管理中心根据年度财务预算、公司工作计划、部门工作计划、(预期)公司资金状况等综合考虑汇总并审核季度财务预算。

  五、财务管理中心于每月28日下午17点以前将季度预算交董事长,董事长批准后下达执行。

  第三章 预算管理

  第一条 管理原则与功能

  一、年度预算一经下达,原则上不得变更。

  二、预算具有平衡资金、控制开支、开源节流等约束功能,各职能部门必须全面执行。

  三、财务预算下达后提交财务管理中心备案,并作为季度、年度考核和监察的.依据。

  第二条 财务预算调整

  一、每年六月份,董事长对本年度财务预算根据实际情况进行适当调整,经公司董事长签发后调整生效。

  二、年度预算非下列原因,不得调整:

  1、国家重大政策性因素导致预算不能实现;

  2、因公司经营战略变化和调整导致预算改变;

  3、财务预算制定时不可预见性的重大因素导致预算需要调整;

  4、董事长决定。

  三、季度预算调整

  1、季度预算根据实际情况,经董事长审批同意后可在各月度内进行调节。

  2、季度预算累计调整不得突破年度预算。

  第三条预算执行管理

  一、成本、费用发生时,财务应对照预算逐笔审核是否在预算内。

  二、每年编制年度预算总结分析报告,并作为编制下年度财务预算的决策依据。

  三、每月10日前向各职能部门通报其上月费用支出情况。

  四、财务管理中心必须经常检查、分析财务预算的执行情况,认真考核财务成果,反映存在的问题,提出整改及处理意见。

  第四条 预算外支出

  一、无财务预算的开支原则上不作安排,开支由财务管理中心负责控制。

  二、未列入当月预算而因工作确需开支的,由相关职能部门进行预算外追加申请,并按相关程序报批后执行,原则上每月不超过一次。

  三、追加预算后各月预算累计超过年度总预算时,按年度审批程序报批后方可实施。

  第四章 罚则

  第一条 财务管理中心

  未及时登记和反馈费用预算执行情况而致使费用超预算开支的,给予财务管理中心总监每次200元的罚款,给予经办责任人每次100元的罚款。

  第二条 其他部门

  未按时、按要求上报年度财务计划和季月度财务计划的,给予部门总监每次200元的罚款,给予经办责任人每次100元的罚款。

  未经批准超预算开支的,给予部门总监每次200元的罚款,给予经办责任人每次100元的罚款。
 

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