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稽核岗位的职责

时间:2022-04-06 18:35:33 岗位职责 我要投稿

稽核岗位的职责15篇

  在我们平凡的日常里,越来越多人会接触到岗位职责,制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢?下面是小编精心整理的稽核岗位的职责,仅供参考,大家一起来看看吧。

稽核岗位的职责15篇

稽核岗位的职责1

  1、熟悉并掌握国家财经政策法规、学校财务管理制度和会计制度及各个会计科目的核算内容。

  2、按照财务有关规定审查、复核记帐凭证及原始凭证的合法性、真实性,会计科目的正确性,检查手续是否完备,数字是否准确,附件、印章是否齐全。

  3、负责对系统所有录入数据进行正确性、一致性审查。

  4、负责接洽有关部门查询经费使用情况,提供相关资料。主动积累各项有关资料,对会计资料进行分析。

  5、每月核对往来款项,及时督促经办人员办理结帐,年终做好往来款项的清理工作,对坏帐、呆帐要查明原因。

  6、每月核对银行存款日记帐、银行对帐单,编制银行存款余额调节表,及时查对未达帐项.

  7、按有关制度规定及时申购、领用、缴验各类收费收据,每月认真审核票据使用情况,确保票、款、帐相符。

  8、严格遵守会计电算化管理制度,熟悉核算软件的'操作。

  9、完成领导交办的其他工作。

稽核岗位的职责2

  1.制定稽核计划(含盘点计划),并助织实施;

  2.门店商品流水的执行情况监管;

  3.门店销售回款情况复核及跟进;

  4.商场往来的'核对及入帐、合同初审;

  5.终端日常费用凭证的审核;

  6.直联营提成的计提,其他各项费用的计提与摊销;

  7.个人及门店往来的检查监督;

  8.完成区域门店经营分析报表;

稽核岗位的职责3

  1.在稽核主管的领导下,做好原始凭证、记账凭证及报表的稽核工作

  2.从合法性、真实性、手续是否完备等方面对原始凭证进行认真复核

  3.复核记账凭证是否真实地反映了原始凭证的内容,会计科目及金额、记账是否正确

  4.复核账簿登记是否符合规定,内容是否与原始凭证、记账凭证相符

  5.对各项财务收支进行稽核,审核其是否符合财务收支计划,对严重超计划者要审核其合理性

  6.从数字衔接性方面定期对财务报表进行稽核

  7.对稽核中发现的'问题,要及时汇报主管采取措施进行解决,妥善处理

  8.在已稽核的会计资料上盖章,并随时做好稽核记录

稽核岗位的职责4

  1、广告流程稽核:检测现有作业流程,并提出第三方检核问题题点

  2、广告价格稽核:针对询比价进行不规律抽测核价格真实性

  3、广告工作内容及人员稽核:不定期抽检各部门人员工作流程及文件,检核其完整性和缜密度

  4、广告流程优化:针对稽核处问题点,配合进行客观详实的.回复并监督完成内部改善

  5、广告资料整理:每月及时清理和整理资料,每月归档一次,保证历史资料能准确的查询和翻阅

  6、月报的完成

稽核岗位的职责5

  1、担任分支机构的项目主审工作,负责制定项目计划和实施方案、组织项目例会、与被稽核单位的'见面会、沟通会;

  2、负责对项目底稿、问题定性的复核、撰写稽核报告,初步提出稽核建议及处罚意见,跟踪后续整改情况等,对稽核项目负责;

  3、根据项目具体情况承担部分检查工作,并就检查内容实施检查程序、撰写稽核小结;

  4、对稽核中发现的流程控制问题及其他普遍性管理问题,提出合理化建议;对完善稽核制度提建议;

  5、对稽核技巧、方法进行总结、归纳,对稽核课题进行研究。

稽核岗位的职责6

  岗位职责:

  1、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务;

  2、申请票据,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;

  3、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核;

  4、协助财会文件的准备、归档和保管;

  5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

  6、负责与客户账目核对,应收应付账目管理。

  任职资格:

  1、财务,会计,经济等相关专业大专以上学历,具有会计任职资格;

  2、较好的`会计基础知识,有财会工作经验者,并具备一定的英语读写能力;

  3、熟悉现金管理及银行结算,财务软件操作;

  4、良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力;

  5、具有独立工作和学习的能力,工作认真细心。

稽核岗位的职责7

  1、日常财务核算工作,对营业收入与楼面单据进行逐步稽核;

  2、对经营数据进行系统分析;

  3、应收账款与应付账款核对及账务处理;

  4、财务报表、管理报表编制,外部报表提交,纳税申报等;

  5、固定资产日常管理及相关账务处理;

  6、会计凭证、档案、票据、经济合同等的管理;

  7、协助财务主管处理其他工作等。

稽核岗位的职责8

  1、受理投诉;

  2、对涉及投诉案件的过程进行稽查,详尽了解投诉案件的证据及数据;

  3、可熟练操作查询交易市场下发合规稽核部的.后台;

  4、对会员单位及其所辖居间单位针对投诉进行反馈、交涉、谈判;

  5、协助部门负责人对投诉事件进行处理;

  6、必要时随负责人拓展、维护公共关系。

稽核岗位的职责9

  稽核员岗位职责

  1、严格遵守、招待酒店的财务制度,服从上级管理,爱岗敬业,要有较强的责任心,按照酒店财务部的要求及时、认真查吧台各种单据的使用,结算单的复核工作。

  2、必须坚持制度、坚持原则,认真、细致的进行核查,对于核查过的.数据资料签字负责,如果复查出现问题,必须追查稽核员的责任。

  3、要认真做好稽核日志、报表,对于查出来的问题详细记录,次日班前上交财务部阅示。

  4、对在核查过程中发出的问题,属于计算和归并错误,当即进行调查整理数据,如因核查不细或徇私包庇的错误,必须追查责任人和稽核员的责任。

  5、稽核的内容为:

  (1)收银员所交营业报表、账单、营业款与实际是否一致,使用交易所号张数与传菜部接手单据张数是否一致,核对每张结算的详细情况、正确与否。

  (2)核对第个营业点的消费金额、账单、结算情况有无遗漏。

  (3)核实挂帐单位手续是否齐全。

  (4)核对发票的发放与账单是否相符,有价票据使用是否正确、合法。

  (5)核实营业部、前厅管理人员在使用折扣权利及采单是否符合制度。

  (6)核对编号账单号码是否连续或缺号。

  (7)核对各营业点的酒水销售情况。

  (8)及时编制当日的各种报表、稽核结果。

  (9)月底认真做好各类报表的汇总,数据的分类,调整工作,及时准确为会计核算提供真实的正确入账依据。

稽核岗位的职责10

  1、定期对账,如发现差异,查明差异原因并处理有关的财务调整事宜;审查财务收支,监督各项开支业务审批手续是否符合公司要求和财务管理规定,对计划外或不符合规定的收支,应提出意见;

  2、审核相关原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核凭证是否合法,内容是否真实,手续是否完备等;复核各种记账凭证,记账分录是否准确,是否符合制度规定等;

  3、对账簿记录进行逐笔检查,看其是否符合要求,并将财务系统中的数据与会计凭证进行核对;

  4、复核各种会计报表是否符合制度规定的编报要求。复核中发现问题和差错,应通知有关人员查明、更正和处理。稽核人员要对审核签署的`凭证、账簿和报表负责;

  5、完成部门负责人交代的其他相关工作。

稽核岗位的职责11

  1)甄别在线交易实时监控的报警数据,识别风险交易并进行风险核查,确保及时正确的风险处理。

  2)跟进相关案件,完成案件及风险分析,出具风险报告。

  3)对反欺诈系统进行维护,针对案件趋势,参与维护风险策略和风险规则的制定和完善;

  4)为公司的业务决策做风险评审给予解决方案。

  5)建立完成风险核查的`审核流程、质检体系、培训体系等。

  6)完善包括核查平台、案件平台、和商户管理平台在内的风险处理平台,设计系统功能。

稽核岗位的职责12

  审核员主要是经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员,下面来介绍一下财务部审核员岗位职责

  一、岗位名称:审核员

  二、岗位级别:员工

  三、直接上司:财务部主管

  四、下属对象:

  五、主要职责:

  1、审查记帐的完整和合法依据,包括科目对应关系,借贷是否平衡,数字金额等项目;同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定,审批手续是否完备,原始单据是否与记帐凭证内容一致。

  2、严格执行财务制度和开支标准,对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算,均要拒绝办理,并及时向会计主管或财务经理报告。

  3、编制年度、季度、月度会计报表,并做出编表说明。

  4、协助会计主管编写每月的财务分析报告,对经营收入影响较大的'项目,要单独做出分析。

  5、月终做出汇总平衡表,并与各明细分类帐核对。

  6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册,并分类编制。

  7、对消费帐单严格审查,发现问题及时与各部门联系,或上报总经理。

  六、任职条件:

  1、热爱本职工作,工作勤恳,认真负责。

  2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。

  3、中专文化程度身体健康,精力充沛。

稽核岗位的职责13

  1、参与财务核算管理部战略的制定;

  2、制定财务核算管理部的.月度周日计划;

  3、负责协助部门经理完成集团会计制度、财务制度及相关流程的建立和完善;

  4、对集团成员公司进行财务稽核,提高各公司的财务风险控制;

  5、对各公司资金进行稽核,保证公司的资金安全。

稽核岗位的职责14

  1.负责对总行与计财、运营相关各专业委员会、各部门和条线的运作、经营管理情况进行独立的检查、监督和评价,提出稽核建议,并对稽核发现问题进行持续整改追踪;

  2.对总行与计财、运营业务条线相关的高级管理人员进行经济责任稽核;

  3.对总行与计财、运营相关的各部门和条线进行内部控制评价,并对内控隐患和缺陷提出改进意见;

  4.制定并完善与计财、运营业务条线相关的稽核方法和程序。

  1.负责对总行与计财、运营相关各专业委员会、各部门和条线的运作、经营管理情况进行独立的检查、监督和评价,提出稽核建议,并对稽核发现问题进行持续整改追踪;

  2.对总行与计财、运营业务条线相关的高级管理人员进行经济责任稽核;

  3.对总行与计财、运营相关的'各部门和条线进行内部控制评价,并对内控隐患和缺陷提出改进意见;

  4.制定并完善与计财、运营业务条线相关的稽核方法和程序。

稽核岗位的职责15

  1.开展对全行不良资产问责工作实施情况的稽核检查和评价;

  2.开展对总行中、高层管理人员的任期(离任)经济责任稽核,并协助拟写经济责任稽核报告;

  3.开展监管部门指定的专项稽核项目,协助拟写相关的.专项稽核报告;

  4.参加行领导要求部门开展的其他现场检查或专项稽核;

  5.落实对参与开展的稽核项目发现问题的整改情况进行持续追踪;

  6.适时对任期(离任)经济责任稽核工作流程和方法以及报告模板进行修改和完善;

  7.收集、归档、移交稽核项目档案资料。

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