会计岗位职责

时间:2022-07-04 11:28:56 岗位职责 我要投稿

会计岗位职责

  在不断进步的社会中,各种岗位职责频频出现,制定岗位职责可以有效规范操作行为。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁?以下是小编为大家收集的会计岗位职责,欢迎阅读与收藏。

会计岗位职责

会计岗位职责1

  1. 根据批准过的付款申请及费用报销单等,安排付款

  2. 更新现金及银行日记账并向相关部门提供正确的.银行信息

  3.与相关政府部门保持联系,并负责公司证件的年检工作

  4. 根据原始单据进行账务处理,确保其符合相关会计制度及会计准则

  5.保管现金及支票

  6.购买、保管、开具及装订采购和销售发票

会计岗位职责2

  一、贯彻党和国家的方针政策,坚持四项基本原则,认真学习和掌握有关经济法规制度。

  二、恪守审计职业道德,严守审计纪律,做到依法审计,忠于职守、客观公正、 实事求是、廉洁奉公、保守秘密。

  三、对公司各部门执行国家财经法规、集团公司的有关规章制度情况及内部控制制度的`健全、严密、有效性进行审计监督。

  四、积极配合集团公司和审计事务所来访的审计工作。

  五、做好审计资料记录、整理、归纳、分析工作,认真撰写审计报告,并按审计项目做好审计资料的整理归档工作。

  六、完成领导交办的其他工作任务。

会计岗位职责3

  1、独立完成全盘账务处理的`能力,熟悉账务处理能力;

  2、负责日常领购并开具发票,日常录入记账凭证;

  3、计算缴纳社保、各类税费及涉税事项的申报工作,规避企业涉税风险,依法纳税;

  4、负责日常费用报销单据的审核,工资核算,与各分公司行政出纳做好账务对接工作;

  5、负责编制各类财务报表,进行财务报表分析并上报上级领导;

  6、定期做好会计档案整理、归档保管工作;

  7、完成领导安排的其他工作。

会计岗位职责4

  一、职务标准:精通会计业务,有会计人员资格证书,懂得财经政策,熟悉会计工作,有较强的原则性。

  二、工作标准:严格执行财务制度,遵守财经纪律监督领导执行财务制度,账目清楚,开支合理,为教学服务。

  三、岗位责任:

  1、在总务处主任领导下,负责学校财务收支,并全面监督全校各部门的财务收支情况。

  2、记帐及时,准确无误,帐目清楚,审批手续齐全,严格杜绝不合理开支。

  3、当好领导参谋,定期向总务处,学校领导及上级有关部门浳财务情况,配合学校领导安排好财务收支。

  4、财务审批手续,必须经学校领导、总务处、分保管、总保管、采购员签字后方可报销下帐,对手续不全的,坚决杜绝。

  5、每学期开学,要及时收缴学杂费。并认真审核学杂费等项目的收缴情况,向总务处汇报收缴情况。

  6、负责学校各种财务报表的红旗手 完成各种社会保障费的`收缴。

  7、按时向教职工发放工资,奖励等。

  8、配合学校总保管,搞好学校资产管理。

  9、监督现金使用及保管情况,大量现金要及时存入银行,时刻注意安全工作。

  10、每学期发放一次内部货币,每年结算一次内部货币。

  11、完成领导交办的其它工作。

会计岗位职责5

  岗位职责:

  1、负责日常销售对帐及开票;

  2、负责公司会计凭证的编制及系统录入,负责往来账款的核对及管理;

  3、及时准确地完成各类会计报表等。

  任职要求:

  1、学历水平:大专(含)以上学历,全日制统招;

  2、专业要求:会计、财务管理等相关专业毕业;

  3、有1年相关经验及以上;

  4、有较强的`沟通能力;

  5、有会计工作经验者优先。

会计岗位职责6

  岗位职责

  1、负责月度会计报表的编制、审核、报送工作,确保数字真实、计算准确、内容完整、报送及时;

  2、负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作,满足公司内外部的'财务信息需求,确保数字准确,报送及时;

  3、负责接待财务系统审计事宜,接受财政、税务、审计等部门的检查,如实提供检查所需各项财务资料;

  4、负责会计凭证的编制,确保原始凭证合法、合规,内容真实,手续完备,数字正确;记账凭证所列会计科目科学合理、准确无误;

  5、负责工商年审所需填报资料报表的工作;

  6、负责固定资产明细帐录入ERP,管理固定资产明细账;

  7、负责经贸、统计局等资料报表的填报工作;

  8、完成上级安排的其它工作!

  任职资格

  1、财务、会计专业中专以上学历,持有会计证;

  2、有财务会计工作经历者优先;

  3、熟悉会计报表的处理,会计法规和税法,熟练使用财务软件;

  4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

  5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

  其它:面谈、包吃住、单休

会计岗位职责7

  根据集团统一财务制度进行财务核算,实施财务监督;

  负责检查子公司现金银行的收付业务,完成凭证输入;

  负责检查应收应付的往来业务,对客户及供应商的材料进行审核,并保证往来余额的'准确性;

  对存货核算数据进行核对,保证存货核算与总账数据的一致性;

  负责固定资产等期末数据的计提与摊销;

  保证收入与成本数据的配比;

  完成子公司财务报表;

  负责本公司纳税数据的准确申报;

  完成高新技术等政府数据的及时申报;

  协调处理好公司与银行、工商、税务等部门的关系;

  安排做好各项常规审计年检等工作;

  完成上级领导安排的其他工作。

会计岗位职责8

  任职要求:

  1、要求熟练操作金蝶相关软件;

  2、财会及相关专业,大专及以上学历;

  3、有医药行业或快消行业相关从业经验优先录取;

  4、擅长沟通、协调,抗压能力强,能吃苦耐劳。

  1、财务会计职位,独立负责财务工作,对出纳工作进行指导并监督检查他们的日常活动;

  2、执行、协调财务稽核、审计、会计工作;

  3、监督执行、维护公司财务管理程序和政策,参与制定年度、季度财务计划;

  4、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;

  5、组织公司的`成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核,确保公司利润指标的完成。

  任职资格

  1、财务、会计专业大专以上学历,有职称证者优先;

  2、有商贸企业工作经验者;

  3、熟悉企业财务制度及流程,精通相关财税法律法规及税务申报工作。

  4、熟练操作速达软件、金蝶财务软件。

  5、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神,能承受一定的工作压力。

会计岗位职责9

  1、熟悉和掌握各项财务规章制度,严格遵守财经纪律,熟悉并严格依照会计制度的规定,负责学校会计核算的具体工作,严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》审核原始凭证和办理会计核算业务,制单、记帐、算帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,协助会计机构负责人(或主管会计人员)规范会计核算工作;

  2、做好会计报表的编制及年终决算报告。

  3、负责会计资料(凭证、帐薄、报表等)的装订,协助会计档案管理岗位人员作好会计资料的整理、立卷、归档和查阅等工作;

  4、做好经费支出管理和经费预算控制;

  5、负责学校固定资产帐务核算与管理,配合资产管理部门做好实物资产的清查工作;

  6、负责学校各类票据的购领、使用、保管及核销工作,协助出纳作好学校的收费工作,负责财政、物价、税务等相关部门年检、年审工作;

  7、完成学校临时交办的'其他工作任务。

  8、有权要求学校相关人员认真执行部门预算,遵守国家财政纪律和财务会计制度,如有违反,会计人员有权拒绝付款,拒绝报销和拒绝执行,并向学校负责人报告,对弄虚作假,营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为,必须坚持拒绝执行,并向学校负责人或上级主管部门报告。

  9、有权参与学校部门预算编制,定额管理制度制定等事务,可以向会计机构负责人(或主管会计人员)提出财务开支等方面的问题和意见。

  10、有权监督学校的财务收支、资产保管和资金使用等情况。

会计岗位职责10

  1、根据复核的记账凭证记账,编制相关会计报表。

  2、负责银行日记账与银行对账单的核对,并及时按月编制银行存款余额调节表。

  3、负责复核每笔经济业务是否正确、合法、合理,记账凭单与原始凭单金额是否一致,记账凭单附件是否齐全、正确。

  4、及时催收各种借款,督促各部门及时清理往来款项,对过期未报账的借款,要采取相应措施。

  5、编制工资及其他奖金补贴发放表,协助出纳做好工资发放工作。

  6、做好学费收缴工作,每学期结束前编制下学期学费收费情况表,发放收费通知,每学期开学组织有关人员收取学费,汇总学生收费注册情况,与各学部核实到校人数,及时催收欠费。

  7、做好收据的`发放,核销工作。

  8、按相关部门的要求填报劳动工资统计报表和其他统计报表。

  9、负责凭证的装订及会计档案保管工作。

  10、完成校领导交办的其他事项。

会计岗位职责11

  1.在总会办公室主任的指导下,管理好总会的一切开支,专款专用,按政策办事。

  2.审核一切收支凭证,及时结算记账,保证每项开支都符合规定,一切账目都清楚准确,发现问题及时汇报。

  3.保留好一切财务凭证,及时整理、装订、归约。

  4.按照规定编送各种预算报表,做到准确及时。

  5.办理捐款和总会经费的现金收付工作。

  6.严格按照各项财务制度和开支标准,仔细审查收付时的.每一张单据、凭证,做到每一笔收付都符合制度标准。

  7.认真执行现金管理制度,每天结账。超过规定范围的现金要及时送银行,不能放在保险箱过夜,更不能随手放在抽屉里。对暂付的现金要按照规定催促有关人员及时报销结账。

  8.提高警懷,保管库存现金,外出或暂时离开要锁好保险箱、抽屉,为避免差错,不能让别人代发代收。

  9.接受市慈善总会监事会的内部审计和其他有关部门的外部审计。

会计岗位职责12

  1、负责销售收支、销售成本、销售费用的会计核算及财务管理;

  2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核;

  3、协助财会文件的准备、归档和保管;

  4、负责出具财务报表;

  5、协助主管完成其他日常事务性工作。

会计岗位职责13

  1、财务系统(总账、报表)维护;

  2、严格执行财务管理制度,审核各项成本、费用的范围和标准、审批手续是否齐全, 进行各项凭证资料的汇编、归档同时进行帐务问题处理及相应的税务申报;

  3、负责编制公司的`周及月度、年度各类报表;

  4、负责公司对帐业务;

  5、协助直接领导开展财务审计和年检;

  6、负责公司固定资产的财务管理,确保帐实准确。

  7、其他相关财务工作。

会计岗位职责14

  一、会计岗位职责

  会计人员的岗位职责,及时提供真实可靠的会计信息,认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律,积极参与经营管理,提高经济效益。

  其主要职责为:

  1、进行会计核算。会计人员要按照国家会计制度的规定,以实际发生的经济业务为依据,记账、复帐、报账,做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚,日清月结,按期报账,如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算,及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息,是会计人员最基本的职责。

  2、实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正补充;发现账簿记录与实物、款项不符的时候,应当按照有关规定进行处理;无权自行处理的,应当立即向本单位行政领导人报告,请求查明原因,作出处理;对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支,不予办理。按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向本单位负责人提出合理化建议,当好公司参谋。

  3、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

  4、拟订本单位办理会计事务的具体办法。

  5、完成每年一次工商年检

  6、陪同出纳人员到银行取现

  7、开具及购买增值税发票

  8、完成公司领导交付的其他工作。

  二、会计工作流程

  1.原始凭证的.整理、归类

  由出纳人员将银行单据、报销单传递给会计,会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。

  2.制作会计凭证

  每天由会计人员根据原始单据种类(如:收据,进帐单,发票等),采用用友财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。

  3.凭证审核

  月末,由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。

  4.试算平衡

  月末,由会计人员对用友软件里各种帐目进行汇总核算,完成试算平衡。

  5.调整

  月末,由会计人员依照权责发生对用友软件里试算不平衡的科目进行相应调整,确保数据准确、真实。

  6.试算平衡

  月末,由会计人员对用友软件里已调整后的各种帐目进行汇总核算,重新试算平衡。

  7.增值税进项发票抵扣

  每月25日左右,由财务经理把本月收到的采购进项发票传递给会计,由会计人员登录“中兴通抵扣联信息采集系统”——采用“手工录入”进项发票——“网络上传税务局认证”——“网络接收认证结果”的方式,对本月进项发票进行抵扣认证。

  8.增值税销售发票和进项发票统计

  每月20日以后,每天通过出纳的开票系统记录,由会计对本月开具的增值税发票和普通发票进行统计;再统计出本月采购发票的金额;将两者之间的差额汇报给财务经理,作为税金预警的依据。

  9.填制会计报表

  次月15日前,由会计根据用友软件的“科目余额表”编制上月会计报表,包括资产负债表、损益表。

  10.税务申报

  (1)国税申报:次月15日前,由会计人员将报税IC卡插入读卡器中——读卡——填写增值税纳税申报表及附表,资产负债表,利润表,企业所得税季度报表——写卡——申报成功后打印出增值税报表及相关报表到办税大厅进行申报

  每年5月30日前,由会计人员进行企业所得税年度申报——填写企业所得税年度纳税申报表及其附表,关联业务报告及其相关附表——填写完毕后到国税所进行申报

  (2)地税申报:次月15日前,首先由会计登录“个人所得税明细申报系统”——“新增申报表”——填写

  “网上申报”个税明细表——填写完毕后向地税机关交。然后登录“北京市地方税务局”网站——进行“企业综合申报”——“个人所得税申报”及“城建税和教育费附加申报”,申报成功后,填写地税缴款书并交给出纳人员到银行进行缴税。

  11、结账

  国税和地税申报结束以后,由会计对上月账务在用友软件里进行结账处理工作。

  12、会计凭证及账薄的装订

  结账完毕后,将会计凭证及总账明细账打印出来装订成册

  三、总公司合并报表的账务的处理流程如下:

  1.原始凭证的整理、归类

  由出纳将银行单据、报销单传递给会计,会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。

  2.制作会计凭证

  每天由会计根据原始单据种类(如:收据,进帐单,发票等),采用用友财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。

  3.凭证审核

  月末,由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。

  4.试算平衡

  月末,由会计对用友软件里各种帐目进行汇总核算,完成试算平衡。

  5.调整

  月末,由会计依照权责发生对用友软件里试算不平衡的科目进行相应调整,确保数据准确、真实。

  6.试算平衡

  月末,由会计对用友软件里已调整后的各种帐目进行汇总核算,重新试算平衡。

  7.填制会计报表

  次月15日左右,由会计根据用友软件的“科目余额表”编制上月会计报表,包括资产负债表、损益表等。

  8.费用统计

  次月15日左右,由会计根据用友软件里的数据,对各地区销售费用进行统计。

  9.结账

  合并报表出具以后,由会计对上月账务在用友软件里进行结账处理工作。

会计岗位职责15

  1. 及时解答客户提出的`股权转让、股息红利、税收政策等常规性财税问题,并将非常规性财税问题,及时提交给部门负责人;

  2. 配合审计经理检查代账代税业务的合规性和合理性;

  3、核对客户的财务报表、纳税申报表等财税资料,并及时提醒客户缴纳相关税费;

  4. 对接客服财务资料的整理和归档;

  5. 其他临时交办事情。

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