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金库工作总结

时间:2022-12-14 19:37:12 总结 我要投稿

金库工作总结

  总结是事后对某一阶段的学习、工作或其完成情况加以回顾和分析的一种书面材料,它能使我们及时找出错误并改正,让我们好好写一份总结吧。那么你知道总结如何写吗?以下是小编整理的金库工作总结,仅供参考,大家一起来看看吧。

金库工作总结

金库工作总结1

  根据县纪委《新纪发〔215〕2号》文件要求,我局在本系统认真开展了对私设“小金库”的专项治理工作。现将具体情况汇报如下:

  一、加强组织,认真领导

  1、我局召集全体班子成员、二级机构负责人和会计、报账员等相关人员,召开专题会议,传达县纪委文件,提高相关人员的`认识。

  2、成立专项治理领导小组:组长杜学政;成员:各二级机构会计和各二级机构报账员、各二级机构负责人。

  二、认真自查自纠,建立监督机制

  根据县纪委文件要求,我局首先开展了对私设“小金库”的自查自纠工作,经过认真自查,发现我局不存在私设“小金库”现象。各二级机构也不存在私设“小金库”现象。经过自查,对各二级机构起到警示作用。同时,我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。

  今后,我们将严格落实财经纪律,管好、用好公私财物,杜绝违反财经纪律事件的出现

金库工作总结2

  为深入贯彻落实党的十七届四中全会和十七届中央纪委第六次全会精神,继续深化“小金库”专项治理工作,根据《凉州区20xx年“小金库”专项治理工作实施方案》的通知精神,我校积极开展“小金库”专项治理工作,现将工作情况汇报如下:

  一、加强组织领导

  为了认真贯彻落实《凉州区20xx年“小金库”专项治理工作实施方案》的通知要求,切实加强对我校“小金库”专项治理工作的组织领导,确保我校“小金库”专项治理工作取得实效,经校委会讨论,决定成立中坝镇上坝小学“小金库”专项治理工作领导小组,研究制定治理措施,协调解决有关问题。

  领导小组组成人员如下:

  组长:上坝小学校长:吕生爱

  副组长:史光茂

  成员:景生永

  王金虎

  徐秀兰

  二、任务目标

  我校成立了“小金库”专项治理工作领导小组,切实加强组织领导,健全工作机制,全面深入推进我校“小金库”专项治理工作,坚决扫除专项治理工作死角,始终抓住构建和完善防治“小金库”长效机制这个根本任务,建立健全长效机制,探索从源头上根治的有效途径。

  三、“小金库”专项治理工作开展情况

  1、为确保我校“小金库”专项治理工作取得实效,我校成立中坝镇上坝小学“小金库”专项治理工作领导小组。

  2、定期对学校财务情况进行自查自纠。

  学校组织“小金库”专项治理工作领导小组成员,对照下列问题定期进行自查自纠:

  (1)未纳入总账管理、隐瞒收入、往来账中列收列支的;

  (2)擅自增加收费项目、改变范围收费的;

  (3)坐收坐支;

  (4)未经国有资产管理局批准,擅自核销国有资产的`;

  (5)应缴非税专户而未缴的;

  (6)学校房屋、农(林)场、设备等资产出租和处置收入设立“小金库”的;

  (7)勤工俭学等其他收入未纳入规定账簿的;

  (8)用假xx等非法票据套取资金的;

  (9)扣发教师工资、奖金设立“小金库”的。

  3、定期对“小金库”专项治理工作情况进行公示,接受全体教职工监督。

  4、向上级管理部门做出郑重承诺。

  我校不存在本次专项治理所述的“小金库”,并保证今后严格遵守国家财经法律法规规定,坚决杜绝设立“小金库”行为。今后若发现我校有“小金库”,愿意承担相应的责任,并接受组织相应的处理。

  凉州区中坝镇上坝小学

金库工作总结3

  根据《县“小金库”专项治理“回头看”的工作方案》中的有关要求,我校组织人员对学校至今的财务工作进行了彻底清理的检查,并按照上级文件精神对自查自纠的结果进行了公示,现将我校“小金库”专项治理“回头看”工作进行如下总结:

  一、自查自纠的过程及结果

  在接到上级下发的《县“小金库”专项治理“回头看”的工作方案》后,学校立刻成立了以校长孙鹤立同志为组长,学校副校长、主管财务工作的领导为副组长,以财务人员和普通员工为组员的领导小组,并对当机立断以来的财务工作进行了全面的梳理和检查。

  在自查自纠的过程中,我校的财务工作没有发现违法违纪的问题,特别是没有存在性质严重的“小金库”问题,无资产出租收入等其它收入。

  二、自查自纠结果的公示

  为增加学校财务管理的透明度,我校一直坚持财务公开制度,特别是在这次专项治理“回头看”工作过程中,我校把自查自纠的结果,按照《方案》中的有关规定进行了公告、公示,而且在公示期间并没有接到任何人的举报电话》

  三、自查自纠结果的上报

  按照《县“小金库”专项治理“回头看”的工作方案》的要求,在此项活动的最后,我校的“小金库”专项治理“回头看”工作领导小组,组织财务工作人员对自查自纠的`结果及时的总结,对下发的表格进行详细的填写,并按要求上报到上级主管部门。

  虽然在此次“小金库”专项治理“回头看”工作中,我校并没有发现任何违法违纪问题,但通过自查自纠,也发现了一些财务管理上的问题,特别是财务人员的工作能力还有待于进一步的提高。

金库工作总结4

  根据上级有关文件和要求,我省发展研究中心积极行动,把“小金库”全面复查工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓,充分认识开展“小金库”全面复查是深入贯彻落实科学发展观、推进事业科学发展的必然要求,是建立健全惩治和预防腐败体系、加强反腐倡廉建设的重大举措,认真开展了“小金库”专项治理自查自纠,并对存在的问题切实加以整改。通过“小金库”全面复查工作的开展,我局中心领导和全体干部群众进一步提高了加强财务管理的'意识,促进了收支管理的进一步规范,强化了对财经法规政策的认识,尤其是对规范“收支两条线”管理起到了积极作用。现将我中心“小金库”全面复查工作情况汇报如下:

  一、高度重视,明确责任

  我中心按照中央“小金库”全面复查精神和湖南省委、省政府的要求,在抓好自查自纠、重点问题整改,以及防治“小金库”长效机制建设的同时,坚持突出重点、统筹兼顾的原则,在薄弱部门和薄弱环节上下功夫、搞突破,有序、有力、有效地抓好复查工作,努力实现彻底清理“小金库”的目标要求。工作中我们统一思想、提高认识、落实责任,成立了“小金库”全面复查工作领导小组,重点复查了中心财务办公室。针对发现的问题采取切实有效的措施,积极开展整改工作,确保“小金库”全面复查不走过场、取得实效。““小金库”全面复查工作领导小组对整改情况进行了跟踪检查。

  二、完善制度,强化约束

  进一步完善财务管理制度,建立制度约束私设“小金库”的长效机制。“小金库”复查,“查”是手段,“理”才是目的。要按照“标本兼治、纠建并举”的原则,全面、深入地剖析检查发现的问题,从行政、人事、业务、资产、财务管理制度和管理体制,中心内部控制制度,纪检监督和社会监督的方式等多个方面,认真研究现行制度与实际运行过程中存在的缺陷与不足,制定进一步完善内部管理制度,加强内部监督,规范财务管理的措施。为了加强中心财务管理工作,建立科学的财务管理秩序,确保经费收支规范,发挥资金使用效益,加大对各部门的督促检查,加强从源头上防治腐败的力度,建立起“小金库”防范治理长效机制,同时要求各部门工作中严守四项财务纪律:一是严格执行;二是严格执行国家和湖南省关财务管理的相关法律、法规和规定,各项收支全部纳入财务预算统一管理,坚决执行“收支两条线”规定,行政事业性收费全部实行收缴分离,取得的收入要及时足额上交中心财政专户储存;三是严格执行财务管理“一支笔”审批制度,财务负责人必须严格审核各项支出原始凭证,入账凭证必须是核定的发票,严禁白条入账,对单位收支情况要实行定期公开,接受单位职工的监督;四是严格执行采购的相关规定,坚决杜绝不按规定自行采购。

金库工作总结5

  根据xxxx区教育局关于《xxxx区教育系统“小金库”专项治理工作实施方案》的通知要求。我校在校长的组织领导下,首先认真学习了《“小金库”专项治理工作的政策法规》、《xxxx市市级单位“小金库”问题处理处罚意见》、《xxxx区教育系统“小金库”专项治理工作的实施方案》等文件精神,同时对“小金库”专项治理工作进行了公开的承诺。其次,组织人员对“小金库”全面复查报告表中的六个方面的.内容逐一对照进行全面检查,检查结果未发现有“小金库”存在的现象,并将全面复查的情况及结果进行了公示。我校将继续按照区教育局精神,进一步完善防治“小金库”的长效机制,彻底杜绝“小金库”的资金来源。

金库工作总结6

  根据相关的文件规定,我单位用心贯彻、落实“小金库”专项治理工作会议精神,认真、细致地开展“小金库”专项治理工作,在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题,并透过自查自纠,进一步加强了我局各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下:

  一、自查自纠组织实施状况

  我单位于20xx年x月x日向下属二级单位下发《关于防治“小金库”长效机制建设工作方案的通知》,成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组,设立了“小金库”专项治理工作办公室,由局财务会计具体负责此次专项治理工作。

  20xx年x月x日我局召开关于开展专项治理“小金库”工作会议,我局党委,办公室和下属二级单位所有负责人及财务人员参加会议。专项治理工作领导小组组长布臵开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求,规定了我局开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间,要求我局各单位要正确认识开展此项工作的重大好处,提高思想认识,严肃认真对待“小金库”专项治理工作,下属单位必须要按局机关专项治理工作要求用心认真开展自查自纠工作,自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题,不隐瞒、不回避,坚决清查按要求处理,并及时上报。

  按照我单位自查自纠工作计划的要求,20xx年x月x日至20xx年x月x日我单位自下而上开始自查自纠工作,自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用状况,参加自查自纠人员为我单位“小金库”专项治理办公室成员,下属各单位财务人员,我单位“小金库”专项治理工作自查自纠单位为本部及下属单位,共计6家单位。自查自纠工作是在我单位20xx年x月初的省市专项资金审计报告的基础上进行的,对我局存在的货币资金使用和各项经费的使用是否贴合财务制度要求。20xx年x月x日至9月x日我单位对自查自纠状况进行了公示。

  二、自查自纠发现“小金库”状况

  在此次“小金库”专项治理工作中,并未发现我局机关及下属单位存在“小金库”等状况。

  三、建立防范“小金库”问题长效机制措施

  透过此次自查自纠工作,提高了我局各级领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的`认识,进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中,我单位将从以下五个方面入手,建立防范“小金库”问题长效机制措施:

  (一)从源头抓起,全面治理

  从源头抓起,铲除“小金库”滋生的基础。如对外所发生的必要业务招待费,单位将根据实际状况,出台一些贴合实际的政

  策,使其没必要设立“小金库”。加强银行账户监管,认真落实收支两条线。加强发据管理,防止“白条”收入不入账构成“小金库”。

  (二)加强资产管理

  首先,加强资产产权管理,对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理,防止国有资产闲臵、浪费甚至流失,避免透过固定资产采购、处臵环节来谋取“小金库”。

  (三)加强群众监督,加大查处力度,严格追究相关人员的职责

  设立“小金库”问题举报箱,公布专门举报电话,制定举报奖励制度,对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为,一经发现,严肃处理并按规定追究相关人员职责,绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣传教育,起到警钟长鸣作用。

  (五)加强内部控制和审计监督

  建立健全内部规章制度,尤其是健全财务制度,完善财务管理。加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定,加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位,定期召开会议,定期进行内部审计监督、检查工作,及时发现问题并整改上报。

金库工作总结7

  为严肃财务管理纪律,严格执行“收支两条线”的财务制度,堵塞财务管理上的漏洞,根据万办发(20xx)10号文件精神,食品药品监督管理局认真开展清理“小金库”工作,对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查,切实将清理工作摆上重要位置。

  一、月日县大会以后,我局迅速召开了党组会、全体干部会

  传达县长同志的重要讲话与xx县的`动员报告,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十九大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止xx,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。并认真开展清理“小金库”工作,成立了由局长xxx牵头,财务人员负责,办公室协助的清理工作小组,认真扎实地开展了清理工作。

  二、按照《关于开展清理“小金库”专项检查的实施方案》的要求

  通过深入自查,我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

  三、按照清理范围要求

  重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动,对20xx年1月1日以来的经济业务所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查,通过清查,没有发现上述违规违纪问题,清查结果已在局全体干部会上进行了通报,并在局公开栏予以公示。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。

  虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财政、财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金合理使用。我局决定在前期自查自纠的基础上,重点完善相关财务制度,加强从源头上防治xx的力度,力争做到清理工作不留死角,反xx工作能有更大提高。

金库工作总结8

  根据黔“小金库”治理办【20xx】15号《关于转发中央治理“小金库”工作领导小组“中治金【20xx】7号”的通知》的文件规定,我局积极贯彻、落实集团“小金库”专项治理工作会议精神,认真、细致地开展“小金库”专项治理工作,在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题,并通过自查自纠,进一步加强了财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下:

  一、自查自纠组织实施情况

  我局专门成立了以局一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组,设立了“小金库”专项治理工作办公室。传达《20xx年全省“小金库”专项治理工作实施方案》文件,规定了开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间,要求正确认识开展此项工作的重大意义,提高思想认识,严肃认真对待“小金库”专项治理工作,要按“小金库”专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作,自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题,不隐瞒、不回避,坚决清查按要求处理,并及时上报。

  二、自查自纠发现“小金库”情况

  在此次“小金库”专项治理工作中,并未发现我局存在“小金库”等情况。

  三、建立防范“小金库”问题长效机制措施

  通过此次自查自纠工作,提高了全局工作人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识,进一步加强了财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中,我局将从以下五个方面入手,建立防范“小金库”问题长效机制措施:

  (一)从源头抓起,全面治理

  从源头抓起,铲除“小金库”滋生的基础。如对外所发生的.必要业务招待费,单位将根据实际情况,出台一些符合实际的政策,使其没必要设立“小金库”。所有收入资金实行收支两条线,全额上缴财政,需用时再打报告申请。

  (二)加强资产管理

  首先,加强资产产权管理,对公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理,防止国有资产闲、浪费甚至流失,避免通过固定资产采购、处环节来谋取“小金库”。

  (三)加强对财务人员管理

  强化会计职能,消除虚假会计信息、提高会计信息质量,使会计的监督和核算职能得到切实加强,从而杜绝“小金库”产生。

  (四)加强内部控制和审计监督

  建立健全内部规章制度,尤其是健全财务制度,完善财务管理。按照财务管理、资产管理相结合的原则,加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定,一个单位只允许设立一个账户,并按月据实向主管部门报送会计报表;加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位,定期召开会议,定期进行内部审计监督、检查工作,及时发现问题并整改上报。

  四、自查自纠报表重要事项说明

  在此次“小金库”专项治理工作中,未发现分局存在“小金库”等情况,因此,没有重要事项说明。

金库工作总结9

  按照《县小金库治理工作实施方案》和全县机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神,局党组领导高度重视,并认真开展清理“小金库”工作,现将有关工作情况报告如下:

  领导重视,深入动员。局党组高度重视,按照《通知》要求在第一时间成立了以党组书记、局长张学立为组长、副局长宋德启、纪检组长李保印为副组长的小金库治理工作清查小组,并公开了举报投诉电话。在局民主生活会上,局长张学立又强调了小金库治理工作的重要性,并发动全局职工积极参与并监督统计局的“专项治理”自查工作,以确保自查工作的顺利进行,扎实有效地开展清理工作。

  认真自查,及时上报。 按照《通知》的要求,通过对照文件深入自查,重点围绕“清理内容”中的`八大项指标进行清查活动,对全局进行了认真细致的清查。

  1、严格按照有关文件的要求,深入自查自纠。收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

  2、严格按照制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

  3、按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

  通过自查自纠,统计局认真执行财务的有关规定,没有小金库,没有发现违规违纪现象,并通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财政、财务管理,完善了相关财务制度,加强了从源头上防治腐,反腐工作进一步得到提高。

金库工作总结10

  20xx年我认真贯彻执行金融法律法规,严格遵守各项规章制度,立足本职,不断加强学习,提高自身素质,认真做好金库管理工作,努力的探索完善金库管理工作规程。我将一年来总结汇报如下。

  一、以身作则、严格管理。

  作为库房管理的直接责任人要积极做好员工的思想工作,引导员工如何立足本职。确保现金及库款安全。我本人在现金及库房管理中、事事处处起模范表率作用,带头遵守劳动纪律,严格执行规章制度。坚持每天跟班操作管理,发现问题,及时整改。通过日常教育,结合处罚措施,使员工防案意识得到加强。坚持每周一学习制度,及时传达上级行内控管理要求。

  二、建立健全各项规章制度。

  根据总行、省分行对现金营运的管理规定,结合本行实际,我部制定《金库运营管理实施细则》,对库房管理的工作职责、工作制度、内控要求进一步明确、规范,使现金及库房管理更加细化、更加具体。并细致地总结实际工作中发现的新情况、新问题,采取有效措施,予以解决。对柜员在业务办理过程中不能执行制度的,我们以“业务差错处罚通知书”形式下发给当事人。存在以习惯做法代替制度恶习的,我们要采取有针对性的'措施纠正不良习惯。

  三、视金库管理制度如“生命”。

  金库执行主任与管库员严格遵照执行早晚同时到位,营业过程中两名管库员坚持同进同出,相互制约,相互监督;金库会计核算制度严格落实,管库员与记账员分离,做到记账与现金上交同步。管库员双人轧库、以款碰账,做到:当日现金实物、网点日结单、现金库存明细登记簿、系统终端显示的库存余额四相符。

  四、认真操作,完善交接手续。

  财务部制定了《出纳人员现金交接管理办法》、《押运与库房人员交接管理办法》、《现金整点“五好钱捆”管理办法》、《凭证发放管理登记制度》。库房代保管物品的管理做到按规定执行,为杜绝单人办理代保物品的进出库的现象。确保操作时不走样,保证出入库双人办理。与管库人员的交接达到合规。对现金整点中发现的差错建立台账登记簿,同时建立与网点的联系制度做到及时沟通,做到有据可查。确保现金整点在整点区内差错的真实性。

  五、熟练掌握库房、现金区安全的配套设施的使用方法。

  消除安全隐患的盲区,共同做好提解与保安人员的协调工作,确保我行现金调运和提解人员的人身安全。

金库工作总结11

  根据兖矿纪发〔20xx〕15 号《20xx 年集团公司“小金库”专项治理工作实施意见》通知要求,公司积极贯彻落实文件精神,认真、细致地开展“小金库”专项治理工作,加强监督检查,建立长效机制,全面总结经验,专项治理工作取得实效,现将专项治理情况汇告如下:

  一、强化领导、提高认识,保证专项治理工作顺利开展

  公司领导高度重视“小金库”专项治理工作,认真组织学习集团公司、实业公司相关文件,使广大干部职工深刻认识到“小金库”专项治理不仅是清理不规范的资产,强化公司经营管理工作,消除多种风险危害的重要措施,更是公司规模再扩大、效益再提高的重要保障。为此,公司成立了“小金库”专项治理工作领导小组,负责“小金库”专项治理日常组织实施工作。及时下发了贯彻集团公司《实施意见》的通知,明确要求各单位认真自查分析问题,严格按原则、按步骤做好专项治理工作,确保不留死角。组织召开公司治理“小金库”动员部署大会和公司财务工作会议,对公司系统的专项治理工作进行专项部署,切实把专项治理的各项任务落到实处。同时,不断加大对专项治理工作的动员、宣传力度,及时将上级的精神和公司要求进行宣传贯彻,务必使每位职工都能了解治理工作的重要意义和有力措施。为畅通群众举报渠道,我们设立了举报电话和举报邮箱,随时接受群众监督。

  二、狠抓落实、加快推进,切实认真做好整改落实工作

认真组织对自查自纠阶段发现的涉及可能诱发“小金库”范畴的问题和事项进行了认真地全面复查,复查面达100%。为使“小金库”苗头消灭在萌芽状态,我们严格落实公示制、承诺制和问责制,并明确责任,接受职工群众监督。同时对基层各单位相关管理工作进行全面梳理,对相关管理制度及执行情况进行深入检查和分析,努力查找现行制度与实际管理中存在的缺陷,在完善制度、深化改革等方面出台科学有效的对策措施,切实加强内部制度建设,全面规范内部管理。建立治理核查和专项检查机制,不定期检查各单位整改情况,对整改不到位或效果不好的,督促其重新整改。对全面复查中发现的“小金库”问题和各类违法违规问题,及时整改纠正,彻底消除“小金库”滋生的.土壤。

  三、加强管理、创新机制,努力构建防治“小金库”长效机制

  为做好“小金库”专项治理工作,巩固专项治理整改成果,我们将按照“标本兼治、惩防并举”原则,全面、深入地剖析检查发现的问题。从管理制度和管理体制,单位内部控制制度,纪检监督和民主监督的方式等多个方面,进一步完善内部管理制度。加强内部监督,规范财务管理,把防范“小金库”长效机制建设作为专项治理工作的重点任务来抓,并贯穿于经营工作的全过程和各个环节。紧密结合公司管理要求和标准化体系建设,进一步深化经营管理,制定并完善各类管理标准,杜绝事随人变等情况的发生,实施制度化经营,追求管控效果,不断加强内控和监督机制建设,督促基层各单位规范并严格执行财务管理制度,努力把防治“小金库”工作纳入常态化、规范化轨道。

  通过此次专项治理工作,公司完善了内控监督制度,严肃了组织纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。干部职工依法经营、廉洁从业意识得到进一步增强,财务管理进一步规范,从源头上铲除“小金库”的措施更加有力,公司资金管控水平得到全面提升。

金库工作总结12

  根据财政部《关于印发<深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案>的通知》(财监[20xx]19号),该办对中国科学院贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理情况进行了检查。针对中国科学院系统大、单位多的特点,该办明确了“以点带面,重点突出,有的放矢,确保成效”的工作思路,三个小组明确分工,保证了检查工作顺利完成。

  一是科学选取抽查单位。按照检查工作要求,该办在全面了解中国科学院管理体制、所属单位规模以及近年来外部审计和内部审计情况的基础上,选取了6家单位进行重点检查。

  二是结合实际明确重点。一是从预算、资产、财务三个方面入手,全面检查中国科学院系统财务和机关财务。即排查预算编制的真实性和完整性,预算执行的合理性,科目列支的合规性。全面清理所属资产,检验固定资产管理部门是否职责明晰,财务部门记录的资产与资产管理部门管理的资产是否相符,资产的'使用和处置以及对外投资是否规范。对照有关财务制度检验财务管理制度是否科学、健全;收支信息是否如实在帐内反映;“三公”经费、津贴补贴、项目资金等方面的开支有无违规问题;账户管理是否合规等。二是以科研经费为重点,检查中国科学院高能物理研究所和中国科学院植物所。对照结题课题,选取国家重大专项课题,排查项目申报程序是否规范,科研资金使用情况是否合规,课题结余资金管理是否符合要求。三是以资产管理为重点,检查中国科学院行政管理局,重点排查资产登记、资产出租出借以及资产处理等方面的问题。

  三是严守廉政纪律。检查期间,该办检查组始终绷紧廉政建设这根弦,强调“打铁要靠自身硬”,认真贯彻落实中央的八项规定,严格执行《中央和国家机关差旅费管理办法》,坚持集中住宿,集中吃饭(全部集中在中科院机关食堂就餐),树立了财政部专员办良好的执法形象。同时,在检查工作中顾全大局,服从安排,加班加点,连续奋战17天;遇到问题及时向部监督检查局请示汇报,在财政部的统一指导下,明确检查思路和检查重点;严格按照《财政检查规则》,制作工作底稿,通报交换意见,起草了征求意见函,拟定了处理决定初稿。

金库工作总结13

  为认真贯彻落实万源市《关于认真做好20xx年全市“小金库”治理工作的通知》(万源市治办[20xx]2号)的文件精神,我公司认真细致地开了展“小金库”专项治理工作,加强监督检查,建立长效机制,全面总结经验,专项治理工作取得实效,现将相关工作总结如下:

  一、强化领导、提高认识,保证专项治理工作顺利开展我公司高度重视“小金库”专项治理工作,认真组织有关人员学习相关文件,使广大干部职工深刻认识到“小金库”专项治理工作的重要性,明白治理工作是强化公司经营管理,消除多种风险危害的重要措施,更是公司效益再提高的重要保障。为此,我公司成立了“小金库”专项治理工作领导小组,负责专项治理日常工作。及时下发了专项治理工作实施方案,明确要求认真自查分析问题,严格按原则,按步骤做好专项治理工作,确保不留死角。切实把专项治理工作的各项任务落到实处。

  二、狠抓落实、加快推进,切实认真做好相关工作认真组织对自查自纠阶段发现的涉及可能诱发“小金库”范畴问题的事项进行了认真地全面复查,复查面达100%。为使“小金库”苗头消灭在萌芽状态,我们对相关管理制度及执行情况进行深入检查和分析,努力查后现行制度与实际管理中存在的缺陷,在完善制度、深化改革等方面研究制订科学有效的对策措施,切实加强内部制度建设,全面规范内部管理,建立治理核查和专项检查机制,彻底消除“小金库”滋生的土壤。

  三、加强管理、创新机制,努力构建防治“小金库”长效机制。

  为做好“小金库”专项治理工作,巩固专项治理整改成果,我们将按照“标本兼治、惩防并举”的原则,全面、深入地剖析检查发现问题。从管理制度和管理体制,单位内部控制制度,纪检监督和民生监督的方式等多个方面,进一步完善内部管理制度。加强内部监督,规范财务管理,把防范“小金库”长效机制建设作为专项治理工作的'重点任务来抓,并贯穿于公司经营工作的全过程和各个环节。紧密结合公司管理要求和标准化体系建设,进一步深化经营管理,制定和完善各类管理标准,杜绝事随人变等情况的发生,实施制度化经营,追求管控效果,不断加强内控和监督机制建设,努力把防治“小金库”工作纳入常态化、规范化轨道。

  通过专项治理工作,我公司认真执行财务管理制度的有关规定,没有“小金库”存在。专项治理工作的进行,使公司进一步完善了内控监督制度,严肃了组织纪律,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。干部职工依法经营、廉洁从业意识得到了进一步增强,财务管理进一步规范,从源头上铲除“小金库”的措施更加有力,公司资金管控水平得到全面提升。

金库工作总结14

  按照县监察局、县财政局、县审计局、县物价局、县民政局、县国资局联合发的《关于开展“收支两条线”规定执行情况、涉企收费暨“小金库”专项治理检查的通知》的通知精神,我局认真开展了清理“小金库”工作,现将自查自纠工作情况总结如下:

  一、健全组织,强化领导。

  为确保此次专项治理工作顺利进行,我局成立了以局长任组长、副局长***任副组长的“小金库”专项治理工作领导小组,办公室财务部门具体负责实施此次专项治理工作。

  二、加强宣传,提高认识。

  针对“小金库”这项专项治理工作,领导小组要求大家从深入学习实践科学发展观的高度正确认识开展此项活动的重大意义,加强廉政建设,规范财务收支活动,从源头上遏制和防止腐败。组织有关处室和人员认真学习有关文件和会议精神,一方面是加强警示,另一方面要求大家认真自查自纠,切实做到不走过场、不留死角,及时发现和解决问题。

  三、落实举报制度,加强工作监督。

  我局“小金库”专项治理工作领导小组办公室,明确了具体联络员,公布了有关文件和材料,确保件件有交待、事事有着落,营造了浓厚的'治理工作氛围。

  四、认真开展自查,实施长效监督。

  按照通知要求,我局着重围绕清理内容开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

  1.我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

  2.我局财务部门严格按照财务管理制度有关规定执行各项工作流程,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

  3.各类票据均管理规范,并建立相应的备查簿。

  4.按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

  5.清查结果进行了通报,并予以公示。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。

  虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一

  步完善相关财务制度,加强腐败预防惩治力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作有更大提高。

金库工作总结15

  按照市治理“小金库”工作领导小组办公室《关于转发中治办[20xx]7号文件深入贯彻落实贺国强同志关于“小金库”治理工作重要指示精神的通知》吉治金办[20xx]9号文件要求和部署,我处高度重视,迅速行动,认真组织学习贯彻中共中央政治局常委、中纪委书纪贺国强同志的重要指示精神,确保“小金库”治理工作按照中央的要求在年底前完成。现将工作情况总结如下:

  一、领导重视,认识到位

  处领导积极将“小金库”问题与市委“思想大解放、作风大转变、服务大提升”主题教育有机结合起来。组织全体干部职工认真学习领会中央、省、市和有关文件精神,全面安排部署此项工作。把深入开展“小金库”专项治理工作,作为源头上防治腐败和深入贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措。

  二、加强宣传,掌握政策

  为使“小金库”专项治理工作深入开展,形成声势,我处开展了多形式、多角度地宣传中央、省和市委、政府关于“小金库”专项治理工作的重要意义、工作内容和政策规定,深入学习“小金库”专项治理的各种文件和政策要求,鼓励广大干部职工积极参与“小金库”专项治理工作,充分认识开展此项工作的重大意义,按照文件要求认真清理检查“小金库”,做到自查不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的不足,有效促进了我处自查自纠和“回头看”工作的开展。

  三、认真开展自查,进一步严肃财经纪律

  按照“小金库”专项治理工作精神的要求,我处重点围绕“清理内容”中的各项指标开展清查活动。

  1、财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的`“小金库”。

  2、严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

  3、按照财务管理制度要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

  4、在认真清查的基础上,写出不再设立“小金库”的承诺书。建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。我处通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,将进一步完善相关财务制度,促进财务管理工作规范、有序。

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