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内审的岗位职责

时间:2023-04-19 13:21:23 岗位职责 我要投稿

内审的岗位职责

  随着社会一步步向前发展,需要使用岗位职责的场合越来越多,制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗?下面是小编精心整理的内审的岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

内审的岗位职责

  内审的岗位职责1

  职责描述

  1.负责公司内控审计管理工作,梳理公司内控流程,整合管理制度,搭建管理系统,指导公司及其孙、子公司内控内审工作;

  2.负责拟定并完善公司内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系,对重要风险设计风险应对方案;

  3.执行公司内部各项专项、定向审计工作,包括但不限于内部经济责任审计、离任审计、项目审计等。

  任职要求

  1.具有一定的`企业内部审计经验,有上市公司或会计师事务所工作经验优先;

  2.具有一定的数据挖掘和数据分析能力,熟练操作财务软件及办公软件;

  3.具备良好沟通与协调能力、逻辑思维能力以及较强的执行力;

  4.对内审工作职能和工作具有深入理解并热爱审计工作;

  5.财务、审计等经济学类专业,有审计师资格证书优先。

  财务内审员岗位

  内审的岗位职责2

  1、负责编制集团财务分析,真实准确反映各业务板块经营状况、现金流情况并结合预算目标、行业动态、业务信息进行综合分析,提出专业分析建议,支撑业务决策;

  2、负责对经营数据的质量管理,完善核对及勾稽逻辑,洞察各类数据偏差原因,积极与业务部门沟通,提出优化建议并持续跟进改进状况,促进信息质量持续提升;

  3、结合分析结果重点向管理层及业务部门揭示潜在经营风险,针对异动指标,结合业务需求开展专题研究并出具专项报告;

  4、优化和完善财务分析体系,优化数据分析报表,协助收集、修订和制定公司内部相关制度并监督执行。

  内审的岗位职责3

  岗位职责:

  1、负责开展反舞弊的宣传、培训及执法监察;

  2、负责开展重大违规违纪的事件调查并依据公司制度对责任人执行处分;

  3、负责评估公司内部控制制度与流程设计与执行方面的合理性和有效性,促进内控体系的建立与完善;

  4、负责协助部门审计主管开展财务审计工作,包括但不限于对对外投资、关联交易、资产购置与处置、销售采购业务等经营业务的审计;

  5、负责协助部门审计主管开展离任审计及it审计工作;

  6、负责协助部门审计主管做好有关审计资料的收集、整理、建档工作,按规定做好保密工作;

  7、完成领导交办的其他事项。

  岗位要求:

  1、全日制本科及以上学历,财务、审计、法律等相关专业;

  2、2年以上工作经验,熟悉舞弊调查的`常规流程及方案,有舞弊违纪事件的调查经验;

  3、掌握流程框架和内控标准基本要求,了解流程优化的基础理论,对内部控制及管理制度有全面理解的能力;

  4、工作细心、公正,思维严谨,具有良好的责任心,适合团队合作,能承受一定的工作压力;

  5、精通word、excel等相关软件,具备良好的语言和文字表达能力。

  内审的岗位职责4

  内审总监岗位职责:

  1、负责开展全面管理审计、专题审计、财务审计、项目后评价等专项审计工作;负责开展尽职调查、经济责任审计、舞弊审计、工程管理审计等日常审计;

  2、按照年度审计计划及临时审计项目的要求做好前期准备工作,包括发出审计通知、完成项目风险评估、拟定具体项目的审计方案和工作计划、资料收集等;

  负责与被审计单位进行沟通,联系安排现场工作事宜、组织协调工作小组成员进行现场工作;

  具体实施审计工作,承担审计项目经理职责,领导审计小组高质高效完成审计任务,出具审计报告,并与被审计单位良好沟通,推动审计建议的落实;

  3、参与部门内部管理工作:协助完善、修订内部审计管理标准、规范审计工作作业流程;根据公司总体发展规划,起草年度审计计划并提交内审总监审阅;参与审计团队建设,包括组织开展各类相关培训、团队人员成长等。

  4、配合外部审计机构进行审计:协助建立和维护与外部审计机构的`长期合作关系;配合、协调外部审计机构进行必要的调查取证工作、保证其工作顺利开展;

  5、完成部门领导交办的其他工作。

  内审的岗位职责5

  1、申请医疗设备产品注册的相关工作,熟悉质量体系认证的文件制定、整理和归档工作;

  2、熟悉系列标准和国家相关的'质量政策、法律法规,具有质量意识,三年以上质量管理工作经验;

  3、具有一定的协调沟通和解决问题能力,负责采购材料质量的监管,采购部内部报销流程、进出仓手续办理等工作;

  4、负责内部档案整理,协助采购员跟进采购工作;

  5、从事医疗行业优先。

  内审的岗位职责6

  1、掌握等级医院评审标准及实施细则,通过学习培训了解医院等级医院评审工作程序,具备相关基本知识。

  2、按等级医院评审实施细则和科室实施方案开展自查工作。

  3、按照评审检查表每月完成科室自查工作并记录,对科室存在的问题及时向科主任书面报告并提出改进措施、存档。

  4、记录上级部门和专家评审小组的评审结果,对不符合项目制定整改措施,优化流程并落实实施,做到持续质量改进,以书面报告形式上报等级医院评审办公室。

  5、接受上级部门和专家评审小组对持续改进效果的跟踪评价与验证。

  6、负责组织培训科室成员学习各项相关制度、职责、流程,模拟个案追踪和系统追踪法检查培训内容落实及知晓情况,做好记录。

  7、负责科室内质量管理体系运行工作的指导和监督。

  8、内审员工作业绩做为科室质量管理考核、年度评优的'依据之一。

  9、参加医院各项内审员培训工作,完成其他有关评审工作。

  内审的岗位职责7

  质量管理体系内审员岗位职责

  1.负责制定质量管理工作计划和总结,协助公司开展内审工作。

  2.负责协助公司对工厂进行审核。

  3.负责协助公司对质量管理体系文件进行修订。

  4.负责对工厂体系运行的有效性实时进行监控。

  5.负责对工厂质量管理体系运行有关数据的.统计、分析与反馈。

  6.负责对不合格项的跟踪验证工作。

  7.会英文优先。

  内审的岗位职责8

  一、审计主管职责

  1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;

  2、根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计;

  3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  5、出具内部审计报告,将审计结果上报公司领导;

  6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况;

  7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

  8、配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内、外部财务审计工作;

  9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;

  10、熟练使用各种财务软件,各种办公软件;

  二、审计专员职责

  1、在部长领导下,按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后组织执行。

  监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。

  2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。

  3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。

  4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。

  5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。

  6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

  7、负责对所有涉及的'审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。

  8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。

  9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。

  三、审计助理职责

  1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核,分析运营环节财务数据,跟进及反馈异常事项的处理结果;

  2、按照年度项目审计计划,开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计等,寻求薄弱点,提出改善建议;

  3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实;

  4、完成上级领导交办的其他事项。

  内审的岗位职责9

  1、负责搭建公司合规管理体系,建立合规管理相关制度;

  2、负责拟定内部审计计划、工作流程、实施方案,并组织落实;

  3、负责与公司各部门协调,指导并监督各部门合规管理工作;

  4、负债硝染厂线下管控工作,具体负责硝染厂入围和管理评价,并督导评估师对硝染厂进行日常管理;

  5、对合规管理、硝染厂管理中发现的问题定期汇总并上级,提出解决方案并并持续跟进改善情况;

  6、协调并对接外部法务资源,确保法务服务的时效性和有效性;

  7、根据公司业务要求,起草、审核、修订相关文件、制度、合同协议等,为公司日常经营提供法律政策咨询;

  8、完成上级领导安排的其他工作。

  内审的.岗位职责10

  1. 及时解答客户提出的股权转让、股息红利、税收政策等常规性财税问题,并将非常规性财税问题,及时提交给部门负责人;

  2. 配合审计经理检查代账代税业务的.合规性和合理性;

  3、核对客户的财务报表、纳税申报表等财税资料,并及时提醒客户缴纳相关税费;

  4. 对接客服财务资料的整理和归档;

  5. 其他临时交办事情。

  内审的岗位职责11

  1.接受质量负责人的委派,参加本公司管理体系的内部审核工作,熟练掌握有关专业知识及审核技能。

  2.参与编制“管理体系内部审核检查记录”。

  3.通过内审,对不符合工作提出纠正措施。

  4.跟踪、验证纠正措施的落实情况。

  5.参与“管理体系内部审核报告”的编写。

  6.内审员必须独立于被审核的'工作。

  内审的岗位职责12

  1、协助跟进订单交付时效性,交付各环节的协调处理;

  2、熟悉质量管理工作,对来料质量、制程质量控制、出货检验的控制过程进行监控;

  3、熟悉iso9001/iso14001管理体系,对体系推行具有较强推动力;

  4、协助总监对交付和质量管理各环节进行监督检查,落实执行;

  5、协助总监组织持续改善活动不断提高工厂管理水平;

  6、协助总监负责绩效管理的.组织与评估工作;

  7、安排各项会议的日程和议程,撰写会议纪要,监管落实会议决议;

  8、督促落实各项工作计划的完成情况,检查和纠正执行情况。

  内审的岗位职责13

  负责对所有涉及的审计事项,形成内部审计报告并提出改进意见;

  协助各部门完成公司管理相关制度的制定及监督执行;

  负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

  配合完成集团审计流程的`相关准备工作;

  执行临时的、特定的审计/控制项目。

  内审的岗位职责14

  内审总监岗位职责

  工作职责:

  1、全面负责公司各内部机构的内控工作,建立和完善内部控制体系,推动内控政策和流程的落地实施,确保公司的风险内控管理措施在符合成本效率的前提下有效运行。

  2、为各部门经营和管理提供内控合规支持与服务,对接业务部门的流程和系统的建设、优化的风险提示和内控咨询;

  3、审核起草公司商业活动的合同、协议等涉及风险控制的文件,提供合规意见,并管理规范相关文件;

  4、和财务、法务、业务及信息系统等团队密切合作,确保各项风控理念和措施能高效、正确地植入公司业务流程,不断推动公司风控工作的.信息化水平;

  5、根据管理需求,以风险为导向开展专项的内部审查工作,及时向管理层和业务部门反馈意见,为有效降低和防范经营及管理领域中的风险提供改善性建议。

  6、密切关注监管机构发布的新法规、制度及通知。研究、解析国家及各监管机关发布的政策、法规,为集团管理层提供决策参考。

  内审的岗位职责15

  职位职责:

  1、对公司各事业部执行各项内部审计业务,并协助建立健全公司的内控运营相关制度流程;

  2、负责收集、整理审计数据资料等信息,编制审计工作底稿、汇总审计意见、草拟审计报告;

  3、对提出的'改进意见进行跟踪并做好记录;

  4、及时完成上级交办的工作任务。

  任职资格:

  1、财务、会计、审计相关专业,本科及以上学历;

  2、从事财务工作3年或审计工作1年以上,具有初级以上会计职称;

  3、熟悉审计方法和审计程序,具备胜任业务的能力;

  4、具备良好的表达能力、沟通能力、责任心强、有敬业精神。

  内审的岗位职责16

  1、对经营活动及相关事项的合法性、合规性进行审计评价及监督;

  2、对经营成果及财务收支的真实性、完整性、准确性进行审计评价及监督;

  3、对内部控制的.健全性及有效性进行审计评价及监督;

  4、对公司内可能存在的舞弊行为进行审计评价及监督。

  内审的岗位职责17

  工作职责:

  1、实施集团下属各公司的经济效益审计

  2、实施集团及下属各公司的年度经营指标完成情况考核工作

  3、开展集团及下属各公司总经理、主要负责人离任经济责任审计、任中经济责任审计

  4、实施集团及下属各公司财务收支和经营成果审计

  5、参与检查集团及下属各公司预算执行情况及考核工作

  6、完成领导交办的其他任务

  任职要求:

  1、本科学历,财务、审计或经济类相关专业;

  2、三年以上相关工作经验,具有企业内部审计工作经验佳;

  3、专业知识扎实,熟悉财务处理

  4、注会过三门以上、内审师或国际注册内审师等相关任职资格

  注:公司双休、五险一金入职即交,免费工作午餐、法定节假日、带薪年假、优厚的'节日现金福利,定期体检,集团内部豪车购车优惠活动等。

  工作内容涉及全国范围内出差,如不能接受出差,请勿投递简历。

  内审的岗位职责18

  一、岗位职责:

  1、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;

  2、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;

  3、负责公司全面的资金调配和税收的筹划;

  4、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划;

  5、组织考核、分析公司经营成果并定期或不定期向公司领导汇报并提出可行的'建议和措施;

  6、负责公司及下属各分、子公司的财务管控。

  二、任职资格:

  1、财会类相关专业,大学本科及以上学历,会计师职称或注册会计师资格;

  2、 5年以上财务管理相关工作经验,3年以上同类岗位工作经验;

  3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,熟练的财务软件、办公软件操作能力;

  4、有较好的沟通能力,计划执行能力、组织协调能力,工作细致踏实认真,有较强的抗压能力和独立工作能力;

  5、有良好的职业道德,保守企业秘密。

  内审的岗位职责19

  岗位职责:

  1、负责开展全面管理审计、专题审计、财务审计、项目后评价等专项审计工作;负责开展尽职调查、经济责任审计、舞弊审计、工程管理审计等日常审计;

  2、按照年度审计计划及临时审计项目的要求做好前期准备工作,包括发出审计通知、完成项目风险评估、拟定具体项目的审计方案和工作计划、资料收集等;负责与被审计单位进行沟通,联系安排现场工作事宜、组织协调工作小组成员进行现场工作;具体实施审计工作,承担审计项目经理职责,领导审计小组高质高效完成审计任务,出具审计报告,并与被审计单位良好沟通,推动审计建议的落实;

  3、参与部门内部管理工作:协助完善、修订内部审计管理标准、规范审计工作作业流程;根据公司总体发展规划,起草年度审计计划并提交内审总监审阅;参与审计团队建设,包括组织开展各类相关培训、团队人员成长等。

  4、配合外部审计机构进行审计:协助建立和维护与外部审计机构的长期合作关系;配合、协调外部审计机构进行必要的调查取证工作、保证其工作顺利开展;

  5、完成部门领导交办的其他工作。

  任职资格:

  1、财务、审计、经济学、管理学等相关专业,硕士及以上学历,具备会计从业资格证、cpa或cia资格证者优先;

  2、五到八年内部审计或外部审计工作经验,有四大会计师事务所外审经验或大型制造企业内审经验者优先;

  3、熟练的'英语书面及口头交流能力,熟悉审计和财务专业理论知识,熟悉企业会计、财务管理、审计制度和流程,熟悉财经法律法规,熟悉企业内部管理环节的控制要点,了解审计领域发展趋势,掌握国际内控理论和方法;

  4、具备很强的原则性,良好的职业素养与品德操守;较好的团队合作精神;较强的沟通、表达能力和理解、协调能力。

  内审的岗位职责20

  1、风险控制部副总经理 (内审、内控方向) 北京市农业投资有限公司 北京市农业投资有限公司 负责起草、拟定内部审计制度;

  2、负责统筹系统内部审计事项,包括内部审计事项的安排与计划,内部审计台账的设计、建立与监督执行;

  3、负责内部审计计划、审计方案、审计报告的编写;

  4、负责组织并实施具体的内部审计项目(主要是经济责任审计、内控自评价、投资后评价以及其他专项审计等);

  5、负责内部审计整改事项的监督与管理;

  6、负责与外部审计机构的具体沟通与联系;

  7、负责组织系统内部审计技能与知识培训;

  8、负责内部审计档案的`整理与保管;

  9、负责向上级单位报送相关审计文件以及与下级审计部门的沟通联系

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