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财务审计主管的岗位职责

时间:2023-01-05 14:35:37 岗位职责 我要投稿

财务审计主管的岗位职责15篇

  在充满活力,日益开放的今天,岗位职责使用的情况越来越多,制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢?以下是小编收集整理的财务审计主管的岗位职责,欢迎阅读与收藏。

财务审计主管的岗位职责15篇

财务审计主管的岗位职责1

  岗位职责

  1.负责对公司的生产、运营、财务数据进行汇总分析、控制监督审核;

  2.对公司经营活动合规性进行检查并纠错。

  3.对公司内部经济合同进行审核;

  4.负责对各分子公司财务收入、费用支出、合并报表进行专项审计;

  5.负责实施包括离任审计、经济责任审计等各种专项审计;

  6.揭示内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,发现可能面临的现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议;

  7、负责公司经济合同管理等相关法务工作。

  1、全日制本科以上学历,会计学、审计学等相关专业;

  2.三年以上企业内部风险控制、审计、外部会计师事务所工作经验,具有会计或审计中级职称,熟悉快速消费品制造业优先;

  3.熟练审计相关理论和专业知识,熟悉内控审计的工作流程和审计方法;

  4.具备良好的`逻辑思维及分析能力,良好的沟通协调能力和较强的文字写作能力。

  岗位要求

  学历要求:本科

  语言要求:不限

  年龄要求:不限

  工作年限:5-7年经验

财务审计主管的岗位职责2

  职责:

  1.参与年度审计计划的拟定;根据年度审计计划,负责财务审计工作实施

  2.协助部门领导建立和完善公司财务审计制度;对财务制度执行和财务人员能力符合性进行审计

  3.对财务工作流程和财务报表进行审计;对成本控制流程和预决算进行抽样检查

  4.对采购和招投标工作流程进行不定期检查;对办公费用、财务费用及相关报表进行抽样审计;对公司重要岗位开展离任审计;对销售费用、回款及相关报表进行抽样审计;对财务审计过程中发现的问题提出整改建议及监督落实,并进行跟踪复检

  5.协助部门领导完成相关专项审计工作

  6.协助部门领导对外部审计等方面的咨询机构的联系及维护

  任职要求:

  1.教育背景:大学专科及以上学历,审计专业或财务会计专业

  2.工作经验:4年以上相关工作经验,并在集团公司负责过内审工作;有房地产企业或知名会计师事务所工作经验优先

  3.专业技能:

  1)通晓审计和财务会计相关理论知识,熟练掌握审计和财务会计相关政策法规及公司各项规程;

  2)能够负责内部审计部门审计体系的建立、完善;

  3)熟悉集团公司的.内部控制体系,有过建立或改善维护经历,了解房地产开发业务知识优先。

  4)熟练使用OFFICE等办公软件、财务软件,具备基本的网络知识

  4.综合素质:优秀的管理决策能力、计划与执行能力、分析判断能力、写作表达能力、沟通能力、团队协作能力

财务审计主管的岗位职责3

  职责:

  1、分析设计概算、施工图预算编制程序的合理性和计算方法的正确性、合规性;

  2、跟踪审计工程施工合同执行情况,对工程变更和签证、施工现场管理进行持续的审计监督;

  3、对工程项目工期、质量、安全执行现场检查审计程序;

  4、对隐蔽工程掩埋前执行现场审计检查监督;

  5、对各类分部分项工程的验收程序实施过程监督;

  6、对工程进度款结算和竣工结算书进行审计并发表意见;

  7、执行审计部经理安排的其他工作事务。

  岗位要求:

  1、经济类、房地产造价类相关专业;

  2、精通常用办公操作系统(OA,Office,Visio);

  3、良好的`沟通、组织和学习能力,客观、公正、廉洁,热爱内部审计职业。

财务审计主管的岗位职责4

  岗位职责:

  1.负责建立信息系统风险评估机制,制定信息系统审计制度;

  2.利用计算机辅助审计技术,对业务和财务数据进行有效地监控和检查;

  3.定期提供非现场审计数据,配合现场审计工作;

  4.负责远程审计系统的开发和维护;

  5.组织实施信息系统风险评估与审计;

  6.领导安排的其它工作。

  任职资格:

  1、本科或以上学历,信息系统和信息管理专业、审计专业优先;

  2、具有信息系统和内部控制审计、系统管理、网络安全等相关知识或工作经验优先;

  3、有CISA、CISSP、CIA等专业资格者优先;

  4、有良好的'沟通能力、执行能力;

  5、工作责任心强,具备较强的抗压能力,能适应出差。

财务审计主管的岗位职责5

  1、根据国家财税政策,负责对集团资产帐、负债账、费用账、凭证进行内控审计,并出具审计报告;

  2、负责对集团各子公司的半年、年度经营情况进行审计,并出具审计报告;

  3、根据公司销售制度、方案,负责对销售、经营部门的合同、政策的执行情况进行审计,并出具审计报告;

  4、负责组织对部门、分公司经理、总监离任,进行效益离任审计,并出具报告;

  5、负责对集团上报的'月度、年度财务报表进行审核,提出修改意见;

  6、负责监督财务中心执行公司审核、审批等相关流程的执行情况;

  7、负责监督会计账目清理、应收款对账函的签发、应收款催收工作、应付暂估、应付借项清理等工作,及时提醒,防范财税风险;

  8、负责不定期监督检查财务软件数据的准确性、安全性,防范风险;

  9、负责对公司收购、并购、控股的综合审计工作,并出具报告

财务审计主管的岗位职责6

  职责:

  1、拟订年度审查工作计划、专项审计,并分解落实,组织实施;

  2、监督、检查监察审计计划执行情况,结合实际情况报批调整方案并组织实施;

  3、负责审核、提交内部审计报告,跟踪被审计部门整改情况及审计结果;

  4、配合财务与外部审计机构合作,按程序提供相应的内部审计报告及各项证据、资料;

  5、监督、检查、指导审计监察档案立卷、归档、存放、借阅、移交、保密等工作;

  6、负责监察审计制度、审计流程的'建设,简历健全监察审计体系;

  7、处理有关违反制度、失职造成公司损失的事件;

  8、受理、处理涉及员工经济、履职等方面相关情况的投诉;

  9、完成领导交办的其他工作。

  任职要求:

  1、熟悉有关的法律、法规和规章制度;

  2、全面的财务管理、会计核算、内控审计等能力;

  3、组织协调能力强,文字和口头表达能力强;

  4、高度的职业道德和抗压能力;

  5、具有财务、会计、审计等知识;

  6、具有二年以上同岗位经验。

财务审计主管的岗位职责7

  岗位职责:

  1.负责拟定审计计划及项目初步审计方案,报部门分管领导批准后组织实施集团及子公司各类审计工作;

  2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;

  3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;

  4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;

  5. 实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;

  6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;

  任职资格:

  1.统招本科以上,财会审计类 ,中级会计师以上职称、注册会计师优先。

  2.3年以上同类岗位工作经验,房地产企业的2年以上内部审计经验。独立负责过多个中型以上审计项目,并出具审计报告。

  3.熟练掌握房地产企业、施工企业的`财务核算流程。

  4.具备带团队能力;熟练掌握运用新会计准则、新税法条例,熟练掌握新旧准则的差异;对待问题,能有一定的深度和见解,语言表达能力强。

财务审计主管的岗位职责8

  岗位职责:

  1、负责编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件,提出审计建议;

  2、参与现场审计,做好公司的财务清查工作;

  3、负责对公司财务处理合法合规性、税务风险等进行审计评价,并提出改进建议;

  4、公司历史账务清查及财务状况真实性的审计工作;

  5、协助完善公司财务管理及财务人员的培训工作。

  6、负责团队的管理,及相关制度的.落实

  任职要求:

  1、大专及以上学历,审计或会计相关专业;

  2、2年以上全盘帐务工作经验,3年以上大中型企业内部审计主管经验或事务所审计主管工作经验;

  3、熟悉审计、财经相关法律法规;

  4、工作认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守,有良好的沟通能力。

财务审计主管的岗位职责9

  职责:

  1、参与公司业务审计、部门审计、专项审计、离任审计、投诉调查等审计内容,并出具审计报告;

  2、根据审计结果提出合理的改进意见,并跟进后续的改善情况;

  3、协助部门经理建立风险控制及防范机制,定期对内部控制的有效性进行评价;

  4、对严重违反公司制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的'行为进行专案审计;

  5、协助部门经理对内部控制制度和管理流程的健全性、合理性、有效性及执行情况进行审计;

  6、协助部门经理对企业年度经营情况进行经济效益审计;

  任职资格:

  1、28—35周岁,善于分析问题,专业素养较好,沟通能力强,思路严谨。全日制本科以上学历,财会类相关专业

  2、具有5年以上财务管理,2年审计工作经验;

  3、较强的组织能力,协调沟通能力;较强的解决问题能力和责任心、事业心。

  4、中级以上职称优先,熟悉办公自动化。

财务审计主管的岗位职责10

  职责:

  1、负责对集团下属子、分公司进行年度审计和专项审计;

  2、负责配合审计经理完成审计项目工作;

  3、负责跟踪审计发现问题的整改情况;

  4、负责审计资料的立卷收集、整理归档工作;

  5、完成其他与审计相关的工作和领导交办的.工作。

  任职要求:

  1、大专以上学历,会计、财务、审计等经济类专业;

  2、熟悉国家财经法律法规、企业会计核算、税收政策和审计知识;熟悉使用office办公软件及ERP软件;

  3、处事公正,做事客观、工作严谨、敬业、积极主动、有上进心、具有良好的职业操守和团队合作精神;

  4、具有中级会计师或审计师及以上资格;5年以上财务或审计工作经验;有餐饮、酒店或零售百货行业工作经历者优先录用;

财务审计主管的岗位职责11

  1、协助上级制定年度审计计划,制定并完善审计程序,有效开展审计工作。

  2、协助上级开展公司年报审计工作的落实与跟进,对公司年度及季度信息披露数据等进行审核,确保信息披露数据的真实完整。

  3、协助上级配合证券部门完成每季度内控自查报告、募集资金使用报告。

  4、组织对公司内部控制流程进行梳理并优化,协助完成公司内控自我评估相关工作,对存在问题提出改进建议。

  5、强化内控监督职能,参与内控自我评估测试工作,提高制度流程执行力的监督与评价效果。

  6、协助部门制定审计相关规章制度。

  7、对分、子公司开展常规经营审计及其他专项审计(净值调查、年度工程项目复盘、委外业务审计等),制度审计计划,编写审计底稿,撰写审计报告。

  8、参与工程、设备项目的材料进场验收、付款进度审核,并出具审核报告。

  9、参与工程、设备项目的.招投标及合同评审。

  10、完成公司领导及部门负责人安排的其他工作(投诉机制建立、培训、月度绩效模板制定及考核等)。

财务审计主管的岗位职责12

  1、负责财务稽核和会计报告工作。

  2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性,对不合格的记帐凭证,责成有关人员查明原因,更正处理。

  3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告,并核对相符。

  4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。

  5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订,对经济业务事项进行事前审核。

  6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。

  7、协助主任加强会计基础管理工作。

  8、完成月、季、年度财务报告工作。

  9、办理会计证年检工作。

  10、做好财务软件升级的`审查,微机记帐单位的定期检查验收工作。

  11、制定会计核算科目体系。

  12、完成领导交办的其他工作。

财务审计主管的岗位职责13

  【主要职责】

  1、根据年度审计计划及审计部领导的项目安排,合理设计具体的审计计划。

  2、揭示审计过程中发现的.问题,得出审计结论,提出审计意见和建议。

  3、监督和跟进审计整改意见落实,负责完成企业资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务审计工作。

  4、按照财务审计程序和审计方法,获得充分的审计证据以支持财务审计发现及建议。

  5、编写审计工作底稿,检查、复核审计证据,编制审计报告。

  【任职要求】

  1、审计、会计、财务等专业本科以上学历,具有五年以上同岗位工作经验。

  2、熟悉国家财税法规,精通各类审计工作,持有中级审计师或者中级财务职称等相关财务资质。

  3、较高的数据分析能力、文字组织能力和语言表达能力。

  4、有较强的逻辑思维能力和较丰富的审计项目分析处理经验。

  5、工作认真踏实,有责任心;有良好的沟通协助能力及团队合作精神。

  6、熟练操作财务软件、ERP等系统。

财务审计主管的岗位职责14

  职责

  1、审查企业各项财务制度的落实情况,拟定审计方案;

  2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;

  3、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作的合规性;

  4、定期或者不定期的进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;

  5、针对所有涉及的'审计事宜,编制内部审计报告,提出处理意见和建议;

  6、参与对集团经营活动、审计活动等审计工作;

  7、进行企业保密工作,按规定使用所获取得财务资料;

  8、根据管控权限和相关管理制度管控下属分子公司的审计工作。

  岗位要求:

  1、学历:本科以上学历

  2、专业:财务管理学、会计学等相关专业

  3、工作经验:精通会计学、财务管理等审计领域,在房地产行业或建筑行业从事审计工作者优先考虑。

财务审计主管的岗位职责15

  职责:

  1、协助制定、实施年度审计计划,对公司及下属实体经济活动的真实性、合法性和有效性进行审计,协助编制审计方案、出具审计报告以及对审计处理意见的落实。

  2、协助起草内审及内控相关规章制度,改进集团内部控制制度和流程,对内部控制设计的合理性和实施的'有效性进行评价,并基于企业风险管理及内控框架向业务部门提供日常风控及合规层面的咨询建议。

  3、协调外部审计工作对接,协助开展内审与内控方面的专业培训。

  任职资格:

  1、熟悉国家有关财经法规和企业会计准则;精通企业内部审计准则、内部控制规范、审计与内控工作方法及流程;熟练应用办公软件(WORD、EXCEL、VISIO、POWERPOINT等)

  2、有CIA、CPA、中级审计(会计)师以上资格者优先。具备2年以上相关工作经验,有国内领先会计师事务所、上市公司内审或内控部门从业经验者优先;有业务流程搭建或风控合规管理经验者优先。

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