清理自查报告

时间:2023-04-09 12:34:39 自查报告 我要投稿

清理自查报告

  随着社会一步步向前发展,报告的适用范围越来越广泛,写报告的时候要注意内容的完整。那么你真正懂得怎么写好报告吗?下面是小编帮大家整理的清理自查报告,欢迎阅读与收藏。

清理自查报告

清理自查报告1

  按照省、市纪委的统一部署,对照国家发改委、住房城乡建设部《党政机关办公用房建设标准》(发改投资〔20xx〕2674号),我校认真开展开展办公用房清理整顿工作。现将我校开展办公用房清理工作汇报如下:

  一、提高认识,加强领导。

  清理办公用房是加强党风廉政建设的重要内容,是密切党群干群关系、维护党和政府形象的客观要求。为做好清理办公用房有关工作,我校成立了由赵佩志任组长,祁贺明任副组长,后勤刘兆军老师为成员的.办公用房清理工作小组,严格落实责任制,确保相关通知精神落到实处,自查自纠不走过场。

  二、自查情况。

  首先,我们对办公区域进行了自查。我校现有办公室三个,办公人员16人。其中校长、主任、打印室合为一室,房屋面积24平方米;大办公室3间,房屋面积54平方米,办公人员11人,平均办公面积4.9平方米;小办公室1间,房屋面积19平方米,办公人员3人,平均办公面积6.4平方米。

  通过清理自查,我校办公用房均符合要求。

  XXXXX

  20xx年xx月xx日

清理自查报告2

  根据南车治[20xx]2号文精神,现将近期公车自查自纠工作总结以下:

  一、自查自纠情况

  经自查自纠,本单位无超编车、超标车、违规借车、换车等违规配备车辆情况。购车审批文件、购车发票、车辆行驶证等资料完全,

  具体以下:

  1、无违反规定换车、借车行为。

  2、无车随人走行为。

  3、无使用军队、武警、公安车号牌行为。

  4、公务用车都是登记在本单位名下。

  5、无占用其他单位车辆、违规新购置车辆、以企业或其他服务对象等名义购置公务用车行为。

  二、工作总结

  1、进步熟悉,加强教育

  加强公务用车管理,规范领导干部用车行为,是加强党风廉政建设和执行领导干部廉洁自律规定的需要,也是维护党和政府形象及进一步密切党群、干群关系的迫切要求。我办严格依照要求,在组织干部职工认真学习文件精神和有关廉洁自律要求的`基础上,对比通知有关规定,逐一排查在公车管理、执行公务用车规定等方面存在的题目和不足,研究制定了有针对性的整改措施。要求领导干部充分熟悉加强公车管理、执行公务用车规定的重要性,在切实抓好公车管理的同时,要求领导干部带头执行好公务用车的有关规定,为干部职工做好榜样。

  2、加强管理,严格纪律

  严格依照上级有关规定,不超标准配备公务用车、用xxx擅自购买公务用车,不向企业调换、借用车辆或摊派资金购买车辆。在公务用车管理方面,严格执行公车定点停放、定点加油、定点维修三定管理,健全完善专人负责、领导审批、同一派车等措施。严格执行车辆派遣、驾驶、检查等规定,果断杜尽公车私用等与公务无关事宜。认真落实各项安全措施,决不答应酒后开车,不准违章驾驶,不带故障行车,不准以车谋私。在车辆维修方面,履行勤俭,采取有效措施,努力下降消耗,节省车辆用度开支。

  我办的公务用车管理工作由于领导重视、制度完善、管理到位,至今未发生任何纰漏。今后,我们将依照有关规定,继续加强对公务用车管理。

清理自查报告3

  一、统一思想,提高认识,加强领导

  清理党政机关办公用房是加强党风廉政建设的重要内容,是密切党群干群关系,落实县委政府“转作风、惠民生”活动的客观要求。为做好党政机关办公用房清理有关工作,乡政府落实了专人对党政机关办公用房进行了摸底,确保本通知精神落到实处。

  二、全面清理党政机关和领导干部办公用房

  (一)办公楼兴建上:

  本单位现有办公楼一栋,始建于1987年,是20xx年灾后重建项目,用于办公用房建筑面积370平方米,其中:乡政府办公建筑面积310平方米(大小会议室共计150平方米),农业服务中心30平方米,会计核算中心20平方米,规划与建设管理站10平方米;另外,社会事业服务中心建筑面积120平方米,计生服务站建筑面积184平方米(其中:计生服务站科室设置及业务用房146平方米,办公用房38平方米),合计674平方米。

  (二)领导干部办公用房使用情况:

  对于本单位领导干部办公用房进行了严格的'审查,做到了公平化、透明化行政。对照原国家计委《关于印发党政机关办公用房建设标准的通知》文件制定的标准,目前我乡领导干部办公用房在面积上全部符合标准。

  到目前为止,我单位在办公用房方面全部达到《通知》标准,请上级部门予以视察。

清理自查报告4

  按照省委“一问责八清理”专项行动安排部署,根据沧州市“一问责十清理”专项行动实施方案要求,为了落实xx市关于“一问责十清理”专项行动的工作安排,财政局非常重视,立即行动,协调各成员单位,进行清理工作的落实部署。

  一、成立组织。为了加强对此次专项清理行动的领导,确保这次清理行动不走过场,取得实实在在的效果。成立了xx市清理滞留截留套取挪用财政专项资金专项行动领导小组,财政局长冯双义任组长,审计局长高建宅、市委农工部常务副部长张广元任副组长,其他责任单位一把手为成员。领导小组下设办公室,成员由财政局相关业务科室及各成员单位财务科长组成,办公室设在财政局监察科。

  二、确定清查范围、工作对象。清理范围,主要包括两个方面:20xx年以来,中央和省及市各级财政安排的专项资金,特别是用于农业、农村、农民的各项涉农资金(含基建投资);20xx年以来,各级财政和审计部门检查专项资金发现问题的.整改和处理情况。工作对象,具体包括负责分配、拨付、管理和使用财政专项资金的各级财政部门、财政专项资金项目主管部门、项目实施单位和项目受益主体。

  三、制定实施方案、召开会议。按照上级的统一安排,结合我市实际情况制定了《xx市滞留截留套取挪用专项资金问题专项清理工作方案》。组织协调市直23个科局、20个乡(镇)政府,把行动方案下发,并召开由20个乡镇和23个市直部门机关负责人参加的专项资金清理会议。要求各单位根据方案要求,结合本单位实际情况,开展自查自纠活动。

  四、认真组织开展自查自纠。通过自查自纠,共梳理专项资金20xx年125972.37万元,20xx年166501.7万元,20xx年152120.44万元;根据上级要求,建立历史问题台账,逐项记录20xx年以来,各级(包括上级和本级)审计监察、财政监督检查、纪检监察和政法部门已处理案件中,涉及财政专项资金的问题及整改处理情况。

  五、检查中发现的问题及整改、处理情况。我局委托xx市新宇会计师事务所对全市20乡镇、所有专项资金涉及的市直单位进行了清理检查;同时,我局积极配合沧州市财政局委托的鸿仁会计师事务所对3个市直单位和3个以上的乡镇等专项资金较多的单位进行了重点检查。通过重点检查,共发现并上报问题共计33项,其中弄虚作假、套取骗取资金问题4项,截留挪用专项资金6项,滞留、延压项目资金或项目实施及支出慢17项,账务处理不规范6项。截止现在,除查否4项问题外,其余29项已经全部整改到位。问责处理17人,其中批评教育7人,纪律处分7人,移交司法3人。

  六、建章立制、巩固清理成果。此次行动要坚持标本兼治,更加注重发挥制度的治本作用。围绕突出问题,深入推进体制机制改革,重点做好制度的清理和立改废工作,堵塞漏洞、防患未然,用制度巩固清理成果。同时,要不断提高制度执行力,坚持执行制度没有例外、违反制度严惩不贷,让制度成为硬杠杠、“铁笼子”。经过整改,共完善、健全专项资金管理制度5项。

清理自查报告5

  根据左人社字25号文件精神和左教办字37号文件要求,我校进一步提高认识,促进反腐倡廉方面全面贯彻落实,围绕重点环节和长效机制,重点对教职工违反工资政策情况认真开展自查,做到思想认识到位,措施落实到位,制度建设到位。现将自查情况汇报如下:

  一、领导重视

  在接到上级专项治理工作通知后,校领导高度重视,立即抽出相关人员组成领导组,以校长为组长,副校长为副组长,分管财务、政工人员、中心校长为成员的工作领导小组,负责对职工违反规定领取工资情况进行全面自查。

  二、精心组织

  组织干部职工共同学习了左人社字25号文件精神和左教办字37号文件精神,认真学习了《左权县关于严肃组织人事纪律,对违反工资政策的情况进行自查自纠的通知》,保证了清查工作的科学发展。

  三、全面排查

  按照上级要求,我校自查领导小组对我单位教职工违反工资政策资情况进行了全面自查。

  我们重点对培训学习期间、受党纪、政纪处分及司法处理,工资待遇未按规定处理到位的`;已调离原单位,在原单位和现单位领取两份工资补贴的;不按组织要求,长期不在工作单位工作或从事其他工作,仍在原单位领取工资补贴的;在职、离退休人员死亡,仍然领取工资补贴、养老保险金的;遗属补助对象已到政策规定年龄或已死亡仍然领取补助的;到龄未按规定办理退休手续,仍按在职人员领取工资补贴的;不在特定工作岗位工作,违反规定领取特殊岗位、艰苦岗位等补贴的;违反规定录用,顶名顶岗占编领取工资补贴的;采取其他不正当手段,虚报冒领工资补贴的情况逐人逐项进行了清查。

  经过自查,我院未发现职工违反规定领取工资补贴的情况。但在今后的工作中,我们也不丝毫懈怠,要做到持续改进常抓不懈。

清理自查报告6

  根据济任编办【20xx】9号文件要求,为进一步加强事业单位登记管理工作,规范事业单位行为,提高公益服务质量,根据《行政许可法》、《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则的规定,结合20xx年度事业单位法人年度检验情况,我单位对履行事业法人职责情况进行了认真自查,先将有关情况报告如下:

  一、基本情况:

  两年来,我校始终按规定按时办理年检;始终按上级部门核准登记的业务范围开展业务活动,无超出业务范围开展活动的不良行为;始终做到单位财务独立核算,单位资产保障正常,无抽逃、转移开办资金行为;我校现仍继续具备相关登记事项所要求的资质,且从未停止过开展业务活动,其间,根据主管部门的`调整有更换法人情况,但都及时变更,单位住所与名称等事项也未发生任何变化,在实际使用的名称,包括单位印章、标牌及其他表示单位名称的标记与核准登记的名称完全一致,从无擅自加挂牌子、改变单位名称的行为;我校的《事业单位法人证书》正副本齐全有效,并从无涂改、出租、出借《事业单位法人证书》或者出租、出借单位印章的行为,也不存在“双重法人”登记情况;近两年,我校偶有接受捐赠、资助的情况(教师节期间,驻地村委捐赠小额慰问金),我校本着公开透明的原则,做到专款专用,其使用情况完全符合条例和其他有关规定;另外,我校能够严格按照《山东省事业单位登记管理信息公开办法》规定,对事业单

  位登记管理事项、年度报告书内容及其他重要事项按要求进行了信息公开,事业单位登记、年检资料妥善保存;对其他有关法律法规和政策,我们也能够始终坚持强化学习、学以致用,模范遵守。

  二、 存在的主要问题:

  按规定要求《事业单位法人证书》正、副本都要悬挂在单位醒目的位置,虽然我们从制度上是要求这样做了,然而,我们没有做到证件及时上墙。

  三、 存在问题的原因:

  出现证件不能及时上墙的主要原因:一是年检期间,证件下墙后不能及时上墙;二是因以前曾出现过证牌损毁等现象,处于被动消极考虑,暂缓上墙;三是虽有制度约束,但监管上疏失;四是认识上存有盲区,有忽略不计现象的存在,没有把此项工作视如抓好教学质量同等对待等。

  四、 整改措施:针对以上存在的问题,我校领导非常重视,从提高教职工认识入手,强化师生“学校无小事、细微见责任”的思想意识,在严格执行有关规章制度的同时,加强组织领导,明确责任分工,切实做好专项监督检查的相关工作。克服麻痹大意的思想,做到证件因故下墙之后,交由专人负责上墙,对于平日里不重视牌、证上墙或佩戴的工作人员则采取严厉措施进行限期整改,对情节严重者给予政治与经济上的双重处罚等。

清理自查报告7

  根据xxx财预〔20××〕7号文件精神要求,为进一步盘活财政存量资金,提高财政专项资金使用效率,保证财政资金安全。我乡党委、政府高度重视,成立了自查、自纠工作领导小组,由乡纪委书记负责牵头,财政所人员负责全面清理,相关部门配合。现将自查情况报告如下:

  一、高度重视,强化组织领导。

  乡党委、政府对此次工作高度重视,于3月4日召开班子会议专题研究讨论,成立了财政存量资金清理工作领导小组,并对工作作出具体安排部署。此次清理工作小组组长由乡纪委书记李万曲同志兼任,财政所所长刘良君同志为副组长,各部门负责人为小组成员,领导小组下设办公室,办公室设在乡财政所,负责此次清理工作具体事务。

  二、我乡财政存量资金状况。

  我乡一直以来严格按照上级相关文件精神管理财政资金,按期对财政工作进行清理和自查。此次专项清理自查:

  一是我乡行政事业经费无结转结余两年以上资金;

  二是我乡行政事业专项经费无结转结余两年以上资金;

  三是我乡无未开工项目、无资金结转结余项目和无项目有剩余资金;

  四是我乡无政府性基金项目。

  三、进一步强化管理,确保财政资金安全高效。

  我乡将进一步加强财政资金的管理,从思想上树立良好意识,做到财政无小事,党政“一把手”亲自抓财政工作,坚持以稳增长、促改革、调结构、惠民生为目标,保证财政资金用准、用实、用好。

清理自查报告8

  为确保“一问责八清理”专项行动有序、有力、有效进行,我局高度重视,结合实际,强化落实,多措并举认真推进专项行动的开展。目前,针对懒政怠政、专项资金等方面进行自查自纠,建立台账,确保自查结果的有效性。详细部署,落实责任分工。

  按照《阜平县城市管理行政执法局“一问责八清理”专项行动实施方案》要求及八项清理内容,全局坚持问题导向,进行全面自查,自查后形成自查报告,建立台账,并责成稽查组加大责任追究力度,对存在问题的执法队,严肃追究相关责任,督促做好整改落实。

  建章立制,加强制度建设

  制定和完善了机关工作、请销假、财务管理、车辆管理等制度,严禁上班迟到早退、无故不到岗、工作时间搞娱乐活动或上网玩游戏。

  自查整顿,狠抓措施落实。

  大力整顿机关工作纪律,坚持“工作与监督”并重的'原则,由主管领导带队定期、不定期对机关和各队作风进行督查;积极按照省、市要求做好古树名木保护资金专项清理工作;积极配合财政部门做好滞留截留套取挪用财政专项资金问题专项清理工作和乱收费、乱摊派问题专项清理工作;加强公务经费管理,对全局财务运行情况进行全面审计,一经发现违反财经纪律情况,严肃查处。

清理自查报告9

  按照市教育局党委的统一工作部署,保定市铁路第一中学加大工作力度,认真开展“一问责八清理”及作风整顿活动。

  3月2日上午,主持学校全面工作的李保雪校长在二楼会议室主持召开了校长办公会,学习传达3月1日下午市教育局党委组织召开的“一问责八清理”专项行动动及开展作风整顿焕发最佳状态员大会会议精神,根据学校发展的实际,班子成员一起认真讨论研究了学校开展活动的具体措施。

  3月3日,由刘晓雯副校长牵头,制定了《中共保定市铁路第一中学支部委员会关于“一问责八清理”专项行动实施方案》、《中共保定市铁路第一中学支部委员会关于开展作风整顿焕发最佳状态的实施方案》。成立了两项活动领导小组及其办公室,领导小组组长均由主持学校全面工作的李保雪同志担任,活动办公室主任由副校长刘晓雯同志兼任。

  3月4日上午,召开了党支部扩大会议,支部委员、学校中层以上干部全部参加。会议由李保雪校长主持,宣布了两项活动领导小组名单,印发了两项活动实施方案,刘晓雯副校长带领大家一起学习了两项活动实施方案的具体内容。在会上,李保雪校长强调,党员领导干部要以身作则,带头学习、认真贯彻落实两项活动的要求,为广大教职员工做出表率。各处室主任要管好自己和本处室人员,对照“一问责八清理”行动任务和作风建设的`具体要求,采取自查互查的方法,摸清底数,纠错整改,振奋精神,积极工作。

  3月9日下午,学校召开了党员及全体教师大会。会议由马庄副校长主持。李保雪校长在大会上亲自传达了两项活动实施方案,动员广大教职工,坚决把思想和行动统一到学校党支部的部署上来,在党员干部和全体教职工中开展“一问责八清理”专项行动、开展作风整顿焕发最佳状态。李校长强调,目前,学校面临新的形势、新的任务,机遇和优势前所未有,挑战和考验也相伴而生。我们要以两项活动破题开路,调整工作状态、转变工作作风,狠抓工作落实。以学校上划市直、新的领导班子成立为契机,“抓机遇、树形象、谋发展”,统一思想、转变观念、奋发有为、迎难而上,使全校党员干部和教职工的思想、工作、作风、水平尽快适应“新学期、新目标、新成绩、新发展”的需要,提升党员干部及教师队伍的整体素质,加强学校师德师风建设,激励全校教职工以崭新的精神面貌投入到工作中去,干事创业、积极争先,努力开创学校各项工作的暂新局面,为办好人民满意的教育提供坚实的保障。

清理自查报告10

  关于机关办公用房清理整改情况汇报根据中共德阳市委办公室、德阳市人民政府《关于进一步清理整改党政机关办公用房的通知》要求和部署,我局积极组织学习,认真开展办公用房清理整顿工作。现将清理整改情况汇报如下:

  一、加强领导,提高思想认识清理整改党政机关办公用房是加强党风廉政建设的重要内容,是密切党群干群关系、维护党和政府形象的客观要求。为做好清理整改党政机关办公用房的有关工作,局领导高度重视,先后召开局党组会和中层干部会议,学习文件精神,统一思想,研究工作措施,并进行动员部署,让全体干部职工充分认识做好这项工作的`重要意义,切实把思想和行动统一到市委、市政府的工作部署上来。成立了由副局长任组长,办公室、人教科、监察室等部门负责人为成员的领导小组,具体负责清理办公用房的工作。形成了领导有力、配合密切、责任清晰的组织机构,为该项工作开展提供了有力的组织保障。

  二、强化措施,扎实推进工作开展

  一是详细调查,摸清底数。为保障清理工作有效开展,我局把摸清现有办公用房面积作为一项基础性工作来抓,做了大量细致的工作。对机关办公楼层进行了核查。

  二是完善机制,加强督导。完善了工作机制,实行集中统一管理,坚决制止违规启用,防止形式主义和走过场的问题,确保始终符合勤俭节约、安全适用的原则。

  三、清理结果

  我局现有办公楼两层,局在职人员23人,临聘人员5人,共28人。二楼办公用房共17间(人均面积16平方米),其中大会议室1间;三楼办公用房共11间,其中领导干部办公室5间(正厅非领导干部1间,面积24平方米。正县级2间,人均面积22平方米;副县级3间,人均面积24平方米),小会议室1间,库房1间,档案室及阅览室1间(面积均为24平方米)。

  我局将以此次清理办公用房活动为契机,态度诚恳,思想统一,清查及时,整改落实到位,收到预期效果,促进公共资源的优化配置。

  XX市XX局

  20xx年1月28日

清理自查报告11

  为进一步加强农村集体资金、资产和资源管理,促进农村经济快速发展,根据省、市《关于开展全省农村集体资金资产资源清理情况督导检查工作的通知》,我们周密组织,认真安排,及时下发文件通知,利用二个月时间对全县的“三资”进行了一次全面清理,现将县自查情况具体汇报如下:

  一、基本情况

  全县共10个乡(镇),173个行政村,农业人口35万人,共有60.23万亩耕地,在农村集体“三资”管理工作中始终坚持“三权不变、便民高效、民主理财、群众受益”的原则,严格按照“一清三建”的方法步骤来开展工作。高度重视,并下发了《芮城县农村“三资”管理制度》,采取有力措施,认真抓好落实。

  (一)农村集体资金、资产、资源管理情况

  一是资金管理情况。各乡(镇)都能严格执行国家《现金管理暂行条例》,建立了《农村集体资金管理制度》;村集体收取各项收入时,都使用统一的专用票据;村集体存款各村只有一个帐户,能严格执行帐、款分管,全乡村级财务帐目、资金都是由乡镇会计核算服务中心代管。

  二是资产资源管理情况。农村集体资产资源能够按照有关规定清产核资、明晰产权、登记造册,确认其所有权和使用权;村集体资产的取得、变更或终止,资产经营方式的确定或变更,资产的购置、变卖、报废等事项,大部分经村民(代表)大会或党员大会讨论决定;村集体资产资源的承包、租赁、出让,一般经村“两委”会议研究。

  (二)农村集体“三资”清理工作的进展情况

  一是组织实施情况。为保证“三资”清理工作顺利推进,按照省清理工作要求,1、成立了业务指导组,负责对全乡10个乡(镇)的农村集体“三资”清理工作进行业务指导,明确工作职责,切实负起责任。各村也都成立相应的清查小组,各级组织实行一级对一级负责,一级对一级领导。2、加大宣传力度,我县结合本县实际,注重创新,采取行之有效的手段,切实加大宣传。3、是把握关键,即时间段及清理的内容;做到公开、公平、公正。截止目前,各乡(镇)清理工作已经基本到位,并建立“三资”台账。

  二是清理核查农村集体“三资”情况。由乡(镇)组成的“三资”清查小组,按照清理核查的范围全面进行核查,如实填报核查结果,并将这些数据通过召开会议、张贴在公开栏上等方式公开,接受群众监督。对各村的“三资”情况进行分类汇总,登记造册,建立台帐。每册台账一式两份,一份由村委会保管,一份由乡“三资”会计核算服务中心保管。到目前,全县173个行政村已全面完成了自查自纠阶段工作任务,已全部实现“三资”计算机管理,建立了市、县、乡三级联网信息化监管平台。据统计,村集体债权总额42101.66万元,村集体债务12283.11万元,村集体资金账面余额2964.95万元,村集体资产折价26619.97万元,资源总量95.35万亩(农用地70.07万亩,其中:耕地60.23万亩,建设用地15.36万亩,未利用地9.92万亩)村集体经济合同总件数3413件,经济合同金额2774.69万元,查处案件数量2件,处理人数2人,涉案金额8万元,其中:收回违纪违法案件金额8万元。

  三是建立农村集体“三资”监管制度。各村都建立了《农村集体货币资金管理制度》、《农村集体收入管理制度》、《农村集体支出管理制度》、《农村集体费用管理制度》、《经济合同管理制度》等监管制度,制定了农村集体“三资”监督管理的业务流程图。

  二、取得成效

  一是规范了财务管理,有效堵塞了管理上的漏洞。使会计基础工作得到加强,村级财务和村级资产、资源管理有序,收支清晰,杜绝了暗箱操作和违规操作,控制了乱报销、乱开支行为,防止了集体资产的流失。

  二是摸清了农村集体“三资”现状。通过核实村集体资金、资产、资源,摸清了村集体家底,进一步理顺了村级财务关系,各乡(镇)根据“三资”清理核实结果建立健全了“三资”台账,为规范管理村级财务,按程序发包村集体资产资源,发展壮大村集体经济奠定了坚实的基础。

  三是搭建了规范村级“三资”管理的平台。逐步建立健全了村集体资金、资产、资源管理工作及审计制度、责任追究制度,结合各村实际确定了各村的财务审批权限,加强了对村集体资金的`管理;对村集体资产、资源实行联合协管和招投标制度,规范操作程序,确保资产资源的保值增值。

  四是化解了社会矛盾。由于我们对资金实行了有效监管,减少了集体资金的流失,对资产资源的透明处置阳光操作,广大人民群众非常满意,干群之间的矛盾也越来越少,一些历史遗留的问题也逐步得到解决,农村的信访量有所减少,促进了农村社会的和谐和稳定。

  五是奠定了预防村干部腐败的基础。通过对村集体三资的清理,摸清家底并建立健全“三资”管理制度,从源头上加强管理,能够有效杜绝农业承发包和资金体外循环漏洞,减少村干部职务违纪的机会,为预防村干部腐败奠定了基础。

  三、存在问题

  一是“三资”制度落实还留有死角。1、个别村存在坐收坐支现象,收入不能够及时入账;2、私下变卖资产,不在村、组账中进行核减;3、部分村、组土地承包合同期限过长、租金低;

  二是村领导班子换届账务交接不彻底,还存在断头账现象;

  三是乡镇农经中心人员力量薄弱,主要表现在:1、年龄偏大、知识层次低,对农村财务和计算机知识掌握欠缺;2、工作量大,但工资待遇比较偏低;3、人员配备较少,难以满足日常工作需要。

  四、整改意见

  1、完善制度,规范操作。针对存在问题进一步完善原有农村集体“三资”管理、财务公开等相关制度,充分利用农村“三资”计算机网络监管平台,利用现代信息平台技术提高“三资”管理水平。

  2、加强培训,提高业务。定期开展业务培训,将财会、招投标、公有资产监管等制度、操作规程等作为主要学习内容,不断更新知识,提高整体素质和业务技能。

  3、严明纪律,加大查处。围绕群众关心的热点、难点问题和与群众利益直接相关的问题开展案件查处和监督检查工作,加大查处在农村集体“三资”管理和财务管理过程中出现的坐支、挪用、贪污、买标、串标、处置不当、分配不公平等方面的案件,切实加强农村集体“三资”管理,维护好农民群众的利益,确保社会和谐稳定。

  村级“三资”管理涉及广大农民群众的切身利益,事关农村经济发展和社会和谐稳定。我们高度重视,切实加强领导,通过这次清理工作取得了一定的成绩。但是“三资”管理工作任重道远,我们将总结经验,吸取教训,以上级要求为准则,扎实做好“三资”管理工作,切实保障广大群众的利益,促进农村基层党风廉政建设,进一步密切党群干群关系,促进经济社会又好又快发展。

清理自查报告12

  一、基本情况

  市科技局党组高度重视,组织专题会议进行学习,统一思想认识,充分认识到这次清理摸底工作既是中央和省委的重大决策部署,也是我市摸清办公用房底数、有针对性解决“四风”方面存在突出问题的.一项基础性工作,要从讲政治、讲大局、讲纪律的高度,充分认识做好此项工作的极端重要性,为保证清理工作顺利进行,切实将各级要求落实到位,决定成立由局主要领导任组长、分管领导任副组长,局属单位主要领导和相关处室负责人任组员的办公用房公务用车清理摸底工作领导小组,领导小组办公室设在科技局办公室,负责组织协调和相关材料整理上报工作,并指定专人负责具体工作。

  这次清理摸底工作政策性强,局党组明确提出局属单位与局机关同步实施这项工作,制定下发了《兰州市科技局关于做好直属单位办公用房公务用车全面清理工作的通知》,要求把清房工作与认真贯彻落实中央八项规定和省委双十条、市委十四条规定结合起来进行,从健全工作机制,狠抓工作落实;严格使用标准,加强规范管理;坚持积极稳妥,注重取得实效;立足工作实际,着眼工作大局等4个方面组织落实,积极主动开展工作,严格把握政策界限,实事求是处理问题,加强上下协调沟通,做好上传下达,下情上报,发现问题及时反映、及时解决,确保此项工作顺利进行,确保取得实实在在的效果,把清理办公用房的工作落到实处。

  二、清理情况

  科技局系统按照《中共兰州市委办公厅、兰州市人民政府办公厅关于转发甘办发电〔20xx〕248号》(兰办发电〔20xx〕48号)通知要求,认真实施办公用房清理自查工作,经自查情况如下:

  (一)目前,市科技局系统没有新建、在建楼堂馆所,没有出借办公用房情况,没有改变办公用房用途情况,局属事业单位没有占用机关办公用房情况,没有变更为企业的单位占用办公用房情况。

  (二)科技局机关和6家局属单位,共23位县级领导干部,经市清房办检查办公室用房全部符合标准,正常使用。

  (三)科技局下属6家正县级单位,均未与局机关合署办公:

  科技局机关,行政单位,办公场所位于城关区金昌北路广武商厦8楼,办公楼属于分配;

  兰州工业研究院,全额事业单位,办公场所位于兰州市七里河区七里河9号办公,办公楼属于自有;

  兰州市科技情报研究所,全额事业单位,办公场所位于城关区詹家拐子89号办公,办公楼属于自有;

  兰州市科技联合服务中心,全额事业单位,办公场所位于城关区庆阳路94号4楼南侧,办公楼属于分配;

  兰州技术市场管理办公室,参公单位,办公场所位于城关区火车站西路722号市委党校1号楼,办公楼属于租用;

  兰州生产力促进中心,全额事业单位,办公场所位于城关区中山路28号棉麻大厦9楼,办公楼属于租用;

  兰州市知识产权局,参公单位,办公场所位于城关区火车站西路722号市委党校1号楼,办公楼属于租用。

  (四)兰州工业研究院出租办公用房211.2O,年租金8万,租赁合同到期后予以收回;兰州科技情报研究所出租的办公用房380O,年租金6.6万元,租赁合同到期后予以收回。

  除上述两家单位外,科技局机关及其他4家局属单位没有出租办公用房情况。

清理自查报告13

  根据《市发展和改革委员会关于开展奢华浪费建设情况自查清理工作的通知》和县发改局《关于开展奢华浪费建设情况自查清理工作的`紧急通知》精神,为落实中央八项规定精神、践行党的群众路线、维护党和政府形象,我局高度重视,按照市上、县上要求,认真开展了自查自纠,现将具体情况汇报如下:

  一、高度重视,庚即行动

  20xx年8月20日下午接到通知后,我局主要领导庚即批示“立即开展全面清理,绝不漏查一项”,并明确了一名分管副局长具体抓落实。局行政办公室立即将通知发给了局属各单位,要求各单位认真做好自查工作,并于21日上午10点前报送自查情况。

  二、认真自查,全面清理

  根据县上文件精神,我局对挪用公款,超规模、超标准、超投资概算,举借和使用政府性债务资金,建豪楼、造地标,建会议中心、景观大道、大广场等奢华浪费建设情况进行了全面自查。并明确要求局属各单位、各股室,要高度重视,认真开展清理工作,据实上报,对上报数据不实或者故意隐瞒不报的,将进行严肃处理。

  三、自查结果

  通过全面的自查清理,我局没有奢华浪费建设项目,也不存在挪用扶贫款、救灾款等专项资金行为。

清理自查报告14

  我市“一问责八清理”专项行动开展以来,全市各级各部门认真贯彻落实省关于问责工作的安排部署,坚持以问题为导向,认真梳理问题线索,压实责任、强化督导,扎实推进问责工作。目前,全市已经梳理出“一问责八清理”专项行动方面的各类问题线索261件。

  细化安排,压实责任。成立了全市“一问责八清理”专项行动问责工作领导小组,制定了《“一问责八清理”专项行动问责工作方案》,对问责工作的主要任务、问责情形、问责依据、问责对象、方式方法等进行了细化明确。3月1日,在全市“一问责八清理”专项行动工作推进会上,领导小组专门对问责工作进行了安排部署,明确了做深、做细、做实的具体要求。市纪委主要领导和分管领导对开展好问责工作高度重视,亲自召开调度会,听取工作汇报,并深入部分县(市、区)实地调研,进行具体指导。全市各级各部门也都成立了相应的领导机构和工作机构,确保了问责工作的决策、指示和要求及时、顺畅落实到位。

  聚焦问题,强力推进。我市按照全省明确的任务要求,坚持以问题为导向,紧盯党委(党组)主体之责、纪委(纪检组)监督之责、违规违纪人员直接之责,分清问题性质,把握处置标准,区分时间节点,确保问责工作实效。一方面,强化线索梳理。组织市县两级纪委,对中央和省委巡视组在我市巡视期间移交的问题线索、纪律审查和信访举报中发现的`问题线索进行大起底、大排查,目前,已经梳理出“一问责八清理”专项行动方面的问题线索261件。另一方面,强化问责追究。坚持“边清理、边上报、边问责、边整改”的原则,把问责追究作为推进专项行动开展的重中之重。20xx年12月以来,全市共查处“一问责八清理”方面的案件144件,处分214人,其中,给予党纪处分143人、行政处分52人,组织处理等方式处理21人。同时,切实加大典型案例通报曝光力度,实行“一月一通报”制度,目前,通过石家庄市纪检监察网站公开曝光典型案件6件。

  强化督导,持续发力。我市严格落实专项行动有关要求,坚持把督导调度作为推动问责工作的重要抓手。特别是3月15日省专项行动领导小组办公室会议之后,我市迅速组织,全市各县(市、区)、市直各牵头单位主管领导召开会议,对强化督导调度、严格问责追究等工作进行了安排部署。市专项行动办公室3个督导组切实把“没有问题就是最大的问题”的观念贯穿于督导工作始终,直接奔着问题去,突出对问题线索梳理及责任追究情况的监督检查,对清理不力的严肃进行问责。同时,进一步健全完善了问题线索周报告、典型案例周报告、问责情况半月报告等制度,建立了零报告抽查和问题线索查否复查制度。目前,各督导组正在对全市各级各部门开展集中督导检查,力争通过一段时间的重点推动和持续发力,将短板补齐,将问责工作做好。

清理自查报告15

  根据竹统计发文件《市统计局关于开展报表清理整顿工作的通知》精神,我社认真组织开展自查,现将有关情况报告如下:

  一、组织领导

  按照市统计局报表清理整顿工作要求,我社成立了以分管领导为组长,财务科长为副组长,各相关人员为组员的'自查领导小组,对我社报表统计工作进行了全面清查。

  二、工作起止时间

  我社于20xx年6月10日至20xx年6月18日期间进行了自查工作。

  三、检查主要内容

  1、报表类别是否有误;

  2、报表有无擅自变更;

  3、报表报送方式是否合规;

  4、报表审查制度是否健全;

  5、其他。

  四、自查工作结果

  经自查,我社统计报表工作严格按照国家有关规定执行,报表类别无误、报表无擅自变更、报送方式合法合规、审查制度健全,未发现有其他问题。

  五、完善规章制度

  我社在自查的基础上,对照统计法,针对统计报表工作,依据有关政策法规,建立健全各项管理制度。

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