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审计经理岗位职责

时间:2023-05-20 15:16:50 岗位职责 我要投稿
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审计经理岗位职责15篇

  在日新月异的现代社会中,越来越多地方需要用到岗位职责,制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。拟起岗位职责来就毫无头绪?以下是小编帮大家整理的审计经理岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。

审计经理岗位职责15篇

审计经理岗位职责1

  法务审计经理华夏阳光地产有限公司华夏阳光地产有限公司,华夏阳光岗位职责:

  1、草拟、审查、修改、规范各类对外标准合同文本及其他法律文件并提供法律意见;

  2、接受公司其他部门就日常法律问题的咨询并提出具体建议和处理方案;

  3、协助制定及完善规范性的公司内部规章制度;

  4、对公司涉及的`重大经济纠纷的调解、仲裁、诉讼、行政复议提供法律意见,独立或配合法律顾问参加诉讼或仲裁案件的处理;

  5、为公司对外投资过程中的风险规范及纠纷处理提供法律咨询;

  6、定期进行风险检查,提示风险并及时预警;

  任职要求:

  1、有三年以上房地产或金融、风险投资行业实操工作经验;

  2、熟悉地产或金融、投资领域的法律法规及运作模式,能够独立处理公司的法律纠纷和事务。

  3、法学等相关专业,本科及以上学历;

  4、相关证件齐全,从事过具体地产法务工作,有大型地产公司背景优先考虑;

审计经理岗位职责2

  合规和审计经理负责对业务和财务流程进行内部审计。向管理层提供独立、客观的审计结果,并且基于充分、有效地了解业务流程、风险管控的基础上,提供具有深刻见解的、以业务为导向的建议,以帮助改进各种流程。

  1.制定和维护基于风险管控的审计计划,包括管理层提出的任何业务风险或控制问题

  2.向管理层汇报每次审计的`结果,包括管理层对于审计结果的回复和提出的行动计划

  3.与业务管理部门确定每项审计工作的范围

  4.对业务流程、风险管理和控制进行内部审查,独立开展工作或者作为审计项目的一名团队成员

  5.提出改进业务流程、风险管理和控制的建议,帮助业务增值

  6.跟踪审计结果提出的主要建议与后续行动,并且提供相关后续报告,以确保行动计划得到执行。以及进行管理层要求的任何商业审查、欺诈调查或其他特别项目审计

  job requirements:岗位需求:

  1.至少是本科及以上或者拥有相关证书(如mba、ca、cpa或其他金融证书)

  2.拥有内部审计或信息技术审计资格(比如:cia或者cisa)可以优先考虑

  3.至少4年的相关工作经历;拥有4大会计师事务所的外部审计或内部审计经验优先考虑

  4.在相同的内部审计环境中,有在企业内部从事合规、内审,欺诈调查等实际操作经验可以优先考虑

  负责对业务和财务流程进行内部审计。向管理层提供独立、客观的审计结果,并且基于充分、有效地了解业务流程、风险管控的基础上,提供具有深刻见解的、以业务为导向的建议,以帮助改进各种流程。

  1.制定和维护基于风险管控的审计计划,包括管理层提出的任何业务风险或控制问题

  2.向管理层汇报每次审计的结果,包括管理层对于审计结果的回复和提出的行动计划

  3.与业务管理部门确定每项审计工作的范围

  4.对业务流程、风险管理和控制进行内部审查,独立开展工作或者作为审计项目的一名团队成员

  5.提出改进业务流程、风险管理和控制的建议,帮助业务增值

  6.跟踪审计结果提出的主要建议与后续行动,并且提供相关后续报告,以确保行动计划得到执行。以及进行管理层要求的任何商业审查、欺诈调查或其他特别项目审计

  job requirements:岗位需求:

  1.至少是本科及以上或者拥有相关证书(如mba、ca、cpa或其他金融证书)

  2.拥有内部审计或信息技术审计资格(比如:cia或者cisa)可以优先考虑

  3.至少4年的相关工作经历;拥有4大会计师事务所的外部审计或内部审计经验优先考虑

  4.在相同的内部审计环境中,有在企业内部从事合规、内审,欺诈调查等实际操作经验可以优先考虑

审计经理岗位职责3

  审计经理含义

  审计经理,负责监督企业经济活动和管理流程,及时发现在企业经济活动中的资金使用、业务流程等过程中的漏洞,通过开展独立、客观、公正的审计,运用系统规范的方法监督企业风险控制和管理,为企业提供预警服务,避免造成损失。

  审计经理岗位职责

  审计经理是审计队伍的队长,岗位职责如下:

  1.按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定公司审计实施细则;

  2.负责审计数据的准确性;

  3.制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年纪审计工作计划的具体实施;

  4.对财务收支、经营活动进行审计;

  5.对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;

  6.建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;

  7.对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;

  8.对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;

  9.与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;

  10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。

  审计经理应具备的能力

  1.具有组织领导能力;

  2.综合协调能力;

  3.改革创新能力;

  4.敏锐的洞察力及预见力;

  5.勇于承担责任;

  6.严于律己,善于决策。

  审计经理任职资格

  1.财务、会计、审计或相关专业本科及以上学历;具有审计师、会计师以上职称;

  2.具有5年以上审计工作经验,熟悉审计、财务、会计工作;

  3.具有较高的专业知识,熟悉国家审计相关法规、程序和方法;

  4.具有一定的领导组织管理能力;能团结队伍;

  5.具有敬业精神和良好的职业道德操守。

  审计经理职业发展

  审计经理的发展方向是审计总监,审计经理在日常工作中要注意学习和观察,成为审计总监需要学会如何建立审计领导班子,如何管理领导班子。扎实的'专业知识、丰富的经验和具有全局观是走向成功必不可少的基石。 审计经理属于中高端人才,企业招聘可以与猎头网合作,快速精准的帮你找到合适的人才。

审计经理岗位职责4

  审计经理(工程造价)-运通集团和裕地产北京和裕房地产开发有限公司,和裕地产,和裕岗位职责:

  1.参与编制年度工作计划并推进计划的执行;

  2.参与建立并执行审计管理制度;

  3.实施工程、造价项目审计。

  任职要求:

  1.统招本科及以上学历;

  2.工民建、土木工程等相关专业本科及以上学历,30-40岁;

  3.具备8年以上集团化公司工程造价审计或大型地产公司土建成本工作经验。

审计经理岗位职责5

  审计风控经理青岛中纺亿联开发投资有限公司青岛中纺亿联开发投资有限公司,中纺亿联职责描述:

  1.主持编制内控审计计划,开展内控审计,制定可行的审计方案并编制审计报告;

  2.主持协调核心管理人员离任审计工作并编制审计报告;

  3.牵头协调经营管理体系审计与改善实施;

  4.建立完善内控管理体系、风险管理制度和流程,协助健全内控平台;

  5.有效管控内控潜在风险,提升各级公司日常招采标准化,保证采购质量杜绝浪费;

  6.对现有制度、流程进行评估改进,完善经营管理流程风险管控点设置、审计与纠正;

  7.开展内控评价工作,完善风险控制指标,有效识别和控制风险;

  8.对合作资源方进行跟踪评价,建立优质供应商库并及时更新;

  任职要求:

  1.本科及以上,财务管理、审计、预算管理、企业管理、房地产类等相关专业

  2.熟悉内控和审计知识;

  3.3年以上大型地产公司审计风控经验;

审计经理岗位职责6

  审计经理(高速公路)岗位要求:

  1、大学本科或相当学历。审计、经济、工程类相关专业;

  2、具注册会计师或注册内部审计师等专业职称优先考虑;

  3、具备路桥行业过程审计经验;

  4、了解企业的内控体系和业务流程,熟练掌握企业内部审计业务;

  5、较强的数据收集、整理、分析能力,通过对各种数据的整理,分析相互间的关联性和合理性来发现相关问题;

  6、较好的组织协调能力,人际沟通能力,独立分析判断能力,监督指导能力,工作严谨细致。

  岗位职责:

  1、负责对集团控股、全资子公司内部控制制度的.健全性、合理性和有效性进行审计和监督;

  2、负责对集团及控股、全资子公司年度工作计划及其实现的经济效益情况进行审计和监督;

  3、负责对集团控股、全资子公司基建、高速公路项目的工程管理及其相关的财务收支情况进行审计和监督;

  4、组织完成公司董事会及有关部门委托的任期经济责任评价、清算审计等专项审计事项;

  5、负责对发生重大财务异常情况的集团控股、全资子公司进行专项审计;

  6、协助配合集团公司聘请的外部审计机构完成相关审计工作。岗位要求:

  1、大学本科或相当学历。审计、经济、工程类相关专业;

  2、具注册会计师或注册内部审计师等专业职称优先考虑;

  3、具备路桥行业过程审计经验;

  4、了解企业的内控体系和业务流程,熟练掌握企业内部审计业务;

  5、较强的数据收集、整理、分析能力,通过对各种数据的整理,分析相互间的关联性和合理性来发现相关问题;

  6、较好的组织协调能力,人际沟通能力,独立分析判断能力,监督指导能力,工作严谨细致。

  岗位职责:

  1、负责对集团控股、全资子公司内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行审计和监督;

  2、负责对集团及控股、全资子公司年度工作计划及其实现的经济效益情况进行审计和监督;

  3、负责对集团控股、全资子公司基建、高速公路项目的工程管理及其相关的财务收支情况进行审计和监督;

  4、组织完成公司董事会及有关部门委托的任期经济责任评价、清算审计等专项审计事项;

  5、负责对发生重大财务异常情况的集团控股、全资子公司进行专项审计;

  6、协助配合集团公司聘请的外部审计机构完成相关审计工作。

审计经理岗位职责7

  荣怀集团审计部经理荣怀集团有限公司荣怀集团有限公司,荣怀岗位职责:

  1、制订集团、各分(子)公司、学校各项内部审计制度,并持续优化。

  2、制订年度、季度审计计划,并按计划对集团、各分(子)公司、学校的.财务、投资、信贷、预决算、经营成果、收支、招采、专项资金的使用等进行审计,汇报。

  3、监督检查集团、各分(子)公司、学校的财务报表等进行审计,检验其真实性、准确性、合规性等。

  4、根据审计结果,编制审计报告、提出审计整改并提交公司管理层,提出意见或建议,跟踪整改结果。

  5、负责关键岗位人员离任、转岗、任期绩效等专项审计。

  6、受理投诉及检举事项,检查违规违纪行为。

  7、监督评价各公司内部控制体系有效性,对不符合事项进行跟踪整改。

  8、领导安排的其他工作。

  任职要求:

  1、本科及以上学历,会计学、审计、财务管理相关专业,中级以上职称;

  2、有注册会计师、审计师资格证者优先;

  3、5年以上集团型企业从事风险管理、内部控制和内部审计相关工作经验;有上市公司审计经验优先。

  4、品行端正,过往无违法违纪行为。

审计经理岗位职责8

  职责描述

  1、组织初步设计概算,并对比概算情况,参与房地产项目的规划设计工作;

  2、参与建筑施工图纸、施工组织设计的会审工作,核实设计变更事项等费用;

  3、实现对工程项目成本费用的有效控制;

  4、根据项目预算以及施工合同约定,核对工程款的.支付金额;

  5、组织参与工程项目决算工作;

  6、指导造价工程师审核设计变更及现场签证;

  7、根据项目进度,相关文件对工程预结算、施工进度付款申请、经济增减价款进行审查,并指导造价工程师对项目各种工程结算款项的拨付请款进行备案跟踪;

  8、负责组织收集和跟踪市场各项材料及设备市场信息及询价工作;

  9、部门内部的组织管理、经费控制及与其他部门的协调工作。

  任职要求

  ◆土木工程、工程造价相关专业本科以上学历。

  ◆接受过施工/材料造价、成本优化、档案管理类培训。

  ◆多项目成本控制经验,8年以上工作经验,3年以上管理经验,有注册造价师资质优先。

  ◆掌握全面的工程造价理论知识、现行工程造价规范及操作规程及相关法规;

  ◆熟悉当地工程造价市场情况、材料设备的市场价格;

  ◆较强的沟通、协调能力;

  ◆精通操作办公软件;

  ◆较强的工作积极性及责任心;

  ◆良好的团队领导能力及职业道德。

  土建造价工作。有施工单位和造价咨询公司工作经验优先。

审计经理岗位职责9

  经营审计经理(地产)成都世豪新瑞置业有限公司成都世豪新瑞置业有限公司,世豪职责描述:

  1、按照集团和公司的要求,制定经营审计工作的审计计划和审计方案,以过程监控或事后专项的方式对相关管理工作等进行监控、审核,及时发现存在的问题和潜在的风险,出具专项审计/审查报告、风险提示书、审核意见,并跟踪对应的.整改或落实情况;

  2、定期编制专业工作的月度工作报告和年度工作总结;

  3、按公司要求,参与公司审计条线相应专业工作手册、流程、模板、表单、经验数据库等的编制、建设和完善工作;

  4、结合专业工作的开展,对公司经营工作管理制度中或存的缺陷、盲点等提出完善、优化的建议;

  5、对专业工作的书面和电子文档资料进行整理、归档;

  6、完成其他工作。

  任职要求:

  1、工作背景:五年以上在房地产开发公司从事经营内控审计、财务管理的工作经验;规范化、系统化接触地产板块财务工作。

  2、教育背景:全日制本科及以上学历,财务、会计、审计、经济信息等专业毕业;若考取注册会计师、税务师或有高级会计师等职称,学历可适当放宽至大专。

  3、专业经验:熟悉房地产开发运营的财务管理制度和业务流程;熟悉财税工作的政策法规;熟悉财务管理工作中存在的风险、监控的要点、审计的方法;对营销工作的制度流程、风险点较为了解;

  4、年龄性别:30~40岁;

  5、其他要求:具有良好的职业素养、职业操守、认真负责、务实的工作态度,较强的逻辑思维能力、文字表达能力、沟通能力。

审计经理岗位职责10

  岗位职责描述:

  1、独立负责各类专项审计工作;

  2、制定具体的内部审计工作方案,负责具体审计项目的实施,监督并确保项目质量;

  3、编写审计报告,准确客观反映被审计单位或部门情况并提出建议和处理意见;

  4、审计过程中与相关部门的协调和沟通;

  5、审计资料的归档、保管和保密;

  6、为客户提供财务方面的'咨询服务。

  岗位招聘要求:

  1、大学本科及以上学历,会计、财经、财政等相关专业;具有注册会计师资质。

  2、熟悉国家相关财务、审计法规和政策,熟悉企业成本核算、财务管理工作,熟悉财务审计办理工作流程;

  3、三年以上会计师事务所工作经验,二年以上带队经验;

  4、做事认真仔细,具有较好书面写作能力;

  5、熟练掌握office软件及相关财务软件;

  6、具有较强的沟通、组织、协调能力和团队合作精神。

审计经理岗位职责11

  1) 负责公司内部审计工作管理程序、办法、细则和规范的拟定和修订工作。

  2) 组织审计资源,制定集团审计计划,报董事长审批后执行。

  3) 负责对集团内控制度进行审计评价。

  4) 负责组织集团财务、工程、经营、人事审计工作。

  5) 对集团及下属公司各部门负责人执行集团政策、方针等情况进行审计。

  6) 对集团流程、制度进行审核,对缺失项,风险项及是否合规等提出整改建议。

  7) 负责集团范围内的举报监察和有关负责人的违纪监察。

  8) 了解和评价集团出现重大风险的可能性,对集团运营中的潜在危机进行研究,对内部控制建设的完备性、运行的有效性进行审查和评价,并对重要缺陷提供相应的'解决、改善建议。

  9) 评估集团高层的重大决策和实施方案,及时提供预警指导意见。

审计经理岗位职责12

  职责描述:

  1、负责全司建设项目全程审计监督及服务(机电安装专业,强电、弱电、空调、消防、给排水等),主要包括设计评审、预算评审、招标监督、合同评审、合同执行监督及结算审计,发现问题,提示风险,并进行审计问题的整改跟踪;

  2、工程建设管理流程制度的.制定、优化、执行检查、监督和评价;

  3、专项的审计调查及领导交办的其他工作。

  任职要求:

  1、熟练掌握工程建设流程及机电专业设计、施工、验收规范和施工工艺;

  2、熟练掌握机电专业造价管理知识、熟悉人工、材料(设备)、机械市场价格,熟练运用各种专业软件;

  3、熟练掌握投标、合同、法律等专业只是,较好口头、文字表达能力;

  4、熟练掌握内部审计理论、风险管理理论;

  5、有敏感的风险防范意识和洞察力。

审计经理岗位职责13

  职责:

  1、制定合理的项目工作计划;

  2、与客户建立良好的沟通,维护客户关系;

  3、监督、指导、检查助理人员工作情况,保证项目的顺利实施;

  4、作为审计项目负责人,负责协调项目执行中的相关工作;

  5、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;

  6、培养初级审计人员;

  7、领导交办的.其他工作。

  职位要求:

  1、会计、审计、财务、金融等相关专业,本科及以上学历;

  2、具有注册会计师执业资格者优先考虑;

  3、、有竣工决算审计经验者优先。

  4、三年以上大中型会计师事务所工作经历,具有独立带队经验;

  5、热爱注册会计师行业,善于沟通,能承受持续的工作压力,适应长期出差。

审计经理岗位职责14

  职责描述:

  1.负责实施商务审计项目,起草审计方案、收集审计资料、开展前期调查、进行风险评估;

  2.负责起草审计通知书、组织召开预备会议;

  3.负责根据审定的审计方案实施现场审计、沟通审计发现、组织召开结审会议、起草审计报告;

  4.负责审计报告征求意见;

  5.负责审计项目档案归档工作,确保审计档案完整、真实;

  6.负责审核被审计单位提交的审计纠正行动计划,包括审核纠正行动计划的可行性、可操作性、可检查性及成本效益性等;

  7.负责日常upm采购在线监督。

  8.根据实际需要,参加现场审计见证。

  9.接受公司各部门、各分公司关于商务采购的'咨询,及时解答问题。

  10.负责起草商务采购监督季报草稿。

  任职要求:

  1.熟悉公司治理、风险管理、商务采购、招投标和内控相关知识;

  2.拥有大型国企商务采购工作经验或审计工作经验优先考虑;

  3.有发现问题的敏锐度,善于分析问题、解决问题、提出审计建议;

  4.具有cpaaccacmacga注册风险管理师(cerm)其他工程、安全、生产、造价、商务、财务、经济等方面的资质资格的优先考虑.

审计经理岗位职责15

  1、负责起草公司整体内部控制独立检查、评价和报告体系的建设计划,并负责推动计划的实施,组织集团层面、各板块、各业务流学习网程内部控制的年度风险自我评估工作;

  2、负责起草并组织实施内控审计发展规划,包括业务发展规划、能力发展规划、团队发展规划等;

  3、组织起草并维护各项内控审计制度及标准体系,不断完善内控审计工作质量体系和质量监督体系;

  4、参与重大内控审计项目的`审计评估过程,帮助协调与被审单位的工作联系,审查重大审计发现,与被审单位沟通审计意见,组织设计重大业务控制的改善方案;

  5、负责内控审计团队的建设及工作沟通协调,包括人员内外部培训、日常业务考核、工作安排、质量控制、内部报告、外部审计机构及审计部工作相关的社会关系维护;

  6、积极组织跟踪学习审计的相关法规和各项业务流程内部控制方法和手段,并结合公司相关政策,及时调整审计制度及方法体系;

  7、完成领导交办的其他工作。

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