项目计划

时间:2023-08-06 15:26:01 计划 我要投稿

(优秀)项目计划7篇

  时间过得太快,让人猝不及防,相信大家对即将到来的工作生活满心期待吧!该好好计划一下接下来的工作了!那么你真正懂得怎么写好计划吗?以下是小编精心整理的项目计划8篇,欢迎阅读与收藏。

(优秀)项目计划7篇

项目计划 篇1

  xxx擦鞋店位于长春市双阳区东华大街,吉林农业大学发展学院对面。是北京翰皇总部旗下的一个加盟店,店面面积20平方米,虽然面积不大,但是鞋店以醒目高雅的店面形象、温馨舒适的的内部环境,稳定、合理的收费价位,高质量的售前、售后服务,多视角、高频度、宽范围、超前创新的广告宣传举措,不断扩大“翰皇”擦鞋品牌在双阳区内的市场影响力,牢固树立了“翰皇”在周围用户心中的地位。

  第二章 公司介绍

  一. 鞋店概况

  xx翰皇加盟店于20xx年10月13日,在北京翰皇总部的批准审核下正式成立。本店依托北京翰皇总部强大的品牌效应、完善的培训体系、 先进的设备保障、专业的服务技能组建起来的。店里拥有技师一名,服务员两名。形成了以皮鞋保养、特种鞋处理、运动鞋、休闲鞋清洗养护、皮鞋维修整型、皮革制品养护修饰、鞋足类产品销售为主体的店面服务体系。

  二.鞋店宗旨

  翰皇总部秉承“立足平凡,创造非凡”的理念,用真诚的心,擦亮自己与大众的人生的理念立于擦鞋行业的龙头地位,本加盟店也以此宗旨来经营。

  三.业务培训

  加盟签约之后,总部给提供培训,大概在20-30天左右。店长的培训内容:翰皇的企业介绍;店长的岗位描述;擦鞋店及擦鞋的工作流程;接、存、付鞋工作流程;财务、货物物品、员工、顾客关系的管理;销售技巧;修鞋技师的培训内容:了解各种鞋材、工具及其使用方法;修鞋机器的使用维护;精致修鞋及化料的使用技巧和操作方法等等;皮具整修与翻新的操作程序。美鞋师的培训内容:皮革护理的流程;接、存、付鞋工作流程;顾客关系的管理;销售技巧。

  四.外部支持

  翰皇公司给予加盟店的支持:

  ①品牌形象支持:规范化管理、标准化服务和统一的CI策划,为加盟商奠定了良好的品牌基础。

  ②后服务支持:配备咨询专线,认真解答服务投诉和经理疑难问题;定期走访加盟连锁店,发现问题及时解决。

  ③管理运作支持:为加盟商提供营销、人员、财务及货物等管理方式的指导帮助。

  ④区域保护支持:对一定区域内的开店数量定额限制,充分保护加盟商的利益。

  ⑤货源产品支持:以专业、优质、低价的产品优势,保证加盟商巨大的销售利润空间。 ⑥物流配送支持:设有物流配送中心,高质高效的服务使加盟商在第一时间内把握商机。 ⑦专业技术支持:由皮鞋美容师、皮革护理专家系统传授皮鞋修复、皮革护理新技术;研发队伍不断开发新产品、新技术,为加盟商提供终身技术支持。

  ⑧指导培训支持:加盟店正式运营前,免费为加盟商培训店面管理人员、修鞋技师、皮革美容。培训5至30天高级技师和技师面对面传授技术和经营技巧。、

  ⑨广告宣传支持:根据地域特点,通过电视、报纸、互联网、移动广告等媒介,为加盟商提供广告宣传支持。

  ⑩市场维护支持:为加盟商提供周边加盟店协调、监督管理支持,以规范市场运营秩序,保护加盟商正当权益。

  五.管理队伍

  ①店长:1名,男女均可,具有大学本科以上学历,要求有三年以上工作经验,具有良好的管理经验和领导经验。工作态度认真负责、积极热情、沟通能力强。在工作中能够及时发现问题并解决,正确处理与下属之间的关系。年龄45周岁以下。

  ②技师:2名,男女不限,大学专科以上学历,有良好的工作经验,具有吃苦耐劳的精神,对工作严谨认真、积极热情、口齿伶俐、沟通能力强。品行端正、身体健康,年龄45周岁以下。

  第三章 市场分析

  一、市场介绍

  我们所加盟的北京翰皇伟业集团是中国皮革护理行业的龙头企业,是中国最具规模的皮革护理产品生产商及皮革护理特许经营运营商。缔造了中国室内皮革护理、美鞋特许经营行业并始终引领行业发展。所以,我们有着广阔的市场前景和发展空间。

  我们所在的区域是长春市双阳区,它是一个经济发达的地区,它不仅交通方便,人口密集、流动性大,有着广大的消费群,而且有着丰富的旅游资源,更是能带来消费群体。

  我们加盟店所在的位置是人流密集的地区,四周包围着商业区,居民区,还有学校等。最重要的是周围没有与之竞争的加盟店,竞争力度比较小,可以说我们的加盟店独揽了所有的顾客群体。根据我们的市场调研,在擦鞋、洗鞋、修鞋和皮鞋保护这些方面有着很大的市场,人们在这方面的消费欲望非常强烈。在二十一世纪,科技发达的年代,人们的生活水平不断的提高,这一项服务行业能为大家解决这一难题。并且,我们的地理位置方便,方便了消费者前来消费。

  本店所面临的主要消费群体是学生,我们加盟店的对面就是一所大学和一所高中,这种地理位置的优势更是为我们带来了巨大的消费群。

  可以说我们的翰皇擦鞋加盟店有着巨大的市场潜力。鞋是人类的一种生活习惯,只要穿皮鞋,必然会设法保持皮鞋清洁、光亮,并通过擦鞋来养护皮革;换个角度理解,我们周围的流动人口,固定人口和学生,有着庞大的皮鞋消费群,加之人们的擦鞋习惯,为擦鞋行业提供了无限广阔的市场,我们清楚地意识到要挖掘这巨大的市场潜力,打开这一行业的空白,成为佼佼者。只要有皮鞋制造业就能拉动我们加盟店的同步发展。擦鞋店将成为点缀城市环境的一道风景线。我们的翰皇加盟店也将成为一个行业的标杆。

  二、目标市场

  我们的主打项目占据了市场上擦鞋行业的大部分份额,我们所面临的消费人群以学生为主,优越的地理位置更是有助于顾客前来消费。在现在学生缺乏自主能力的同时,给我们带来了很大的市场,而且,可以通过学生对我们的满意度来拉动周围的人群,提高知名度,扩大消费群。我们的价格低廉,服务优质,在人们生活水平提高的同时会为我们带来了经济效益。

  三、顾客的消费准则

  我们的翰皇加盟店始终坚持着总店的完善的经营体系、先进的管理手段、高回报的投资收益与诚信共赢的原则,来吸引众多的消费者前来消费。我们的有着良好的品牌效应、出色的技术、优质的服务、高雅舒适的店面环境,让越来越多的消费者喜爱和信赖我们的加盟店,成为我们加盟店的忠实顾客。

  在顾客来我们的加盟店消费时,我们用我们先进的技术为顾客解决烦恼,在顾客等待的同时可以看报纸、电视、杂志等,为他们提供舒适的环境,优质的服务,让顾客充分的信任我们,始终坚持顾客至上的原则。

  这就是顾客消费的准则,低价格的消费加上优质的服务,秉承“立足平凡,创造非凡”的理念,用真诚的心,擦亮自己与大众的人生。我们的翰皇加盟店前进的步伐不会停顿,我们沿着平凡之路,朝着非凡的目标继续攀登。

  四、销售策略

  我们翰皇加盟店的主打项目有:

  (1)擦鞋、洗鞋,各种鞋的清洁养护。

  (2)机器修鞋,皮革翻新、补伤、上色。

  (3)各种皮具的清洁、养护、翻新。

  (4)各种鞋足类产品的销售,如:鞋油、鞋垫、袜子等。

  本店采取会员制和积分制的形式来促进消费:

  会员卡:30元的会员卡 九五折

  50元的会员卡 九 折

  100元的会员卡 八五折

  积分制:消费满100元的顾客,赠送鞋垫;消费满200元的顾客,赠送袜子;消费满300元的顾客,赠送鞋油。(积分制的有限日期为一年以内)。以上的赠品均是翰皇品牌的产品。在节假日的时候会有其他的活动来促进消费。

  第四章 竞争性分析

  一、竞争者

  1.我们的主要竞争对手:

  校内洗衣店及校门口的一个修鞋棚

  2、我们的竞争对手所占的市场份额和市场策略:

  洗衣店:校内少数顾客而且顾客对其服务口碑评价一般

  修鞋棚:部分女顾客,她们所要求的服务为修鞋、换鞋跟、换拉锁等小额业务。

  3、对所处竞争环境的预测:

  鞋业生意暂时没有投资者相中,一旦我们的加盟店进入营业阶段并且效益颇佳的话,立刻会有竞争者与我们抢夺市场。

  4、在竞争中我们的发展、市场和地理位置的优势所在:

  我们是以加盟店的形式经营的,在自身优势方面已做了分析。我们面对的是在农大校园内的近一万学生与周边约一千人居民,这清楚的表面我们守住了约一万人左右的固定顾客群体并且学校附近暂时不存在激烈的竞争环境。我们的选址定在学校对面,这个位置距离学校非常近而且不在校内,双阳区的人民不受身份限制,同样可以享受我们的服务。

  5、我们在市场竞争中所具备的优势:

  我们的加盟店与自主经营的竞争对手来说,具有多方面的优势,如翰皇的知名度,总公司给予的形象、设备、产品、人力资源等方面的支持,为我们的加盟店提供了无形的竞争资产。

  二、竞争策略

  ㈠产品战略:包括产品组合策略、产品差异化策略、品牌策略等策略地灵活运用。 ㈡服务战略:

  ①服务差别化战略:翰皇具有统一的设备配置、统一价格标准、统一市场运作、统一经营理念、统一服务标准。

  ②产品差别化战略:统一产品销售,翰皇产品具有统一的品牌、商标、包装、产品组合、产品生命周期等特性。有利于消费者对产品产生信任感与忠诚度。

  ③人员差别化战略:翰皇对员工进行统一人员培训与业务培训,有助于员工更快、更好地掌握本公司技能。这区别于其他零散洗鞋店即培训即上岗的工作方式。

  ④形象差别化战略:翰皇公司对加盟店实施统一店面设计、统一标识,区别于其他洗鞋店。

  ㈢价格战略:

  1、削价策略

  ① 选择合适的降价时机② 店铺切忌频繁降价③ 掌握合适的削价幅度

  ④ 削价方法⑤ 价格折扣策略

  2、提价策略:在一定时期内,对某种畅销产品进行小幅度提价,以达到小额盈利或者使产品在同类商品中树立威望等目的。

  (备注:① 说明提价原因② 切忌所有商品同时提价③ 可以选择下述时机采用提价方式。④ 注意提价幅度)

  3、招徕定价法。即对几中商品实行微利或亏本的牺牲价,以招徕顾客,连带性地推销其它商品。

  ㈣促销战略:以新生开学与节假日为主要阶段。如会员制、折扣优惠等。

  第五章 产品与服务

  一、 护理系列

  1,翰皇真皮美容霜(黑色,无色和棕色):选用中国发明专利配方。采用川白蜡、卡那巴蜡、动物油脂、蛋白质、绵羊油等化妆品级原料。使用最先进的均质乳化设备,应用微乳化技术,经特殊加工配制而成。适用于所有光面皮制品涂饰。具有去污、上光、柔软、防霉、防老化、

  延长皮革制品使用寿命等特点。有黑、无、棕、三种颜色。

  2,翰皇精品美容霜(黑色,无色,棕色和红色):精品真皮美容霜在美容霜的原有基础上更有效渗透、深层保护真皮。

  3,翰皇真皮美容喷剂:采用精制蜡、防滑剂、增艳剂、皮革护理剂和抗静电剂等为主要原料经特殊配制加工而成。主要用于真皮沙发、汽车坐垫等光面皮革制品涂饰。具有防潮、防霉、防老化、抗静电、抗磨擦、增加艳丽和防滑等功效。

  4,翰皇真皮沙发护理霜:为沙发清洁专用品。采用精制蜡、硅酮、绵羊油、皮革柔软剂和营养剂等主要原料,经特殊配制加工而成。本品适用于光面皮制品涂饰。能使皮革面丰满自然、柔软滑润、防潮、防霉、抗静电、抗老化、抗磨擦、光亮持久。

  5,翰皇真皮沙发清洁膏:为沙发专用品 。采用特效皮革清洁剂、柔软剂和护理剂,经特殊配制加工而成。适用于所有光面真皮沙发清洁之用。具有不损伤皮革,且去污效果好,用后手感柔软光滑的特点。

  6,翰皇绒面革保养剂:是新一代翻绒皮、磨砂皮翻新着色剂,特含着色剂及柔软剂,既能令磨损褪色的皮面重新恢复光泽色彩,更能滋润皮革内外,确保皮质柔润及柔软,防止皮革硬化及干裂。适用于翻毛皮,磨砂皮制成的皮鞋、皮靴、皮衣及皮手套等皮具。

  7,翰皇地板蜡:适用于各种地板、木制家具、金属和塑料表壳等。具有使用方便、去污、上光、养护等特点。

  8,翰皇纳米长效净菌剂:是新一代高科技纳米长效广谱抗菌喷雾剂,能有效抑制细菌、真菌等微生物生长繁殖,一次喷涂有效抗菌可长达一个月以上,抗菌率达99%。具有广谱抗菌,长效持久、无毒无味、不伤皮肤、不伤衣物、应用广泛等特点。

  9,翰皇旅游鞋专用清洗剂:采用多元配方,集杀菌、去污、柔顺于一体,针对旅游鞋、休闲鞋特性精制而成。不含碱、磷、铝,生物降解98%以上,属环保型产品。

  10,磨砂鞋粉

  二、修鞋器材

  1, HHB型皮鞋修饰美容机:打蜡抛光,修边打磨,喷光改色,灭菌除臭,抛光除尘,加温烘干,粘胶压合,蒸汽除皱。

  2,撑鞋机:真皮鞋的定型、拉长、撑宽、撑肥。、

  3,喷枪:上色喷涂用。

  4,气钉枪:修鞋时使用的设备,打钉固定用。

  5,双缸气泵:充气。为机器压合系统加压,喷枪、气钉枪的使用供应标准压缩空气。 6,喷光台:用于皮衣、皮鞋、皮具的翻新改色。一是将喷涂中产生的.异味气体排到室外。二是把喷涂中产生的汽雾吸附到循环水幕中排出。可有效防止店内物品染污。

  7,机器设备系列:皮鞋修饰美容机HHB型.撑鞋机.喷光台(5星级店用)无声气泵(双杠空气压缩机)气钉枪.喷枪.电烙铁

  8,配置系列:脚踏擦鞋箱.员工工装.修鞋工具.授权牌.铁脚.挡板.垫板。

  三、鞋足类产品

  鞋油 清洁喷剂 鞋粉

  除臭剂:抑制脚气消除鞋内异味

  充气鞋撑 多功能擦鞋手套 扩鞋器 鞋撑子 鞋塞 鞋擦 鞋刷 鞋带 擦鞋纸 擦鞋巾 鞋垫:按摩鞋垫 羊毛鞋垫 前半垫 增高垫 脚后跟贴 半垫袜子

  四、全方面的支持

  从签定合约开始,就进入开业的前期准备阶段。公司将实施全程的开业支持:

  (1)为加盟商订购设备、配置、店面经营产品、会员卡。发放店面经营管理手册、技术手册、开业手册、加盟商管理手册、价目表、会员制度、服务项目的灯片(喷绘)、赠送(订购)及开业时所需宣传彩页、气球等物品。

  (2)免费为加盟商培训技师、店长、服务员,保证时间和质量。

  (3)免费为加盟商设计店面装修,定位服务区、产品展示区、修鞋区。为加盟商提供店面装修手册。

  (4)在加盟店开业时,公司将会派专人到店面为加盟商作前期开业指导,检查装修质量、调试设备,检查店内物品的准备情况、指导开业宣传(免费服务)。

  (5)公司专业人员指导加盟商开业。

  (6) 公司的运营模式是以连锁总部为依托,全国各个省会城市下设分公司,一些主要的城市下设办事处,使管理深入到每一家加盟店,使服务深入到每一个消费者,同时公司上百余人的售后服务队伍每时每刻为每一位加盟商做最全面细致的服务。

  第六章 财务计划

  一.资金需求

  我们的翰皇擦鞋连锁为三星级加盟,三星级加盟金为10000元,此费用为一次性收取;权益金每年3600元(商标使用费),按年度收取;保证金10000元,此费用在合同期满并且加盟商无违约的情况下全额返还;配置金3000元,(如工具、会员卡、脚踏箱等)此费用为一次性投资所提供的产品均为出厂成本价;专用设备费13800元,美鞋机等等。具体如

  主营业务收入

  减:主营业务成本

  主营业务税金及附加

  主营业务利润

  加:其他业务利润

  减:营业费用

  管理费用

  财务费用

  营业利润

  加:投资收益

  补贴收入

  营业外收入

  减:营业外支出

  利润总额

  减:所得税

  净利润

  第一年, 10.80万 4.04万 1.84万 4.92万 0.10万 3.40万 1.42万 1.42万 0.35万 1.07万 21.6万 0.36万 3.67万 17.57万 0.20万 4万 13.37万 13.37万 3.34万 10.03万 32.4万 0.36万 5.51万 26.53万 0.50万 6万 20.03万 20.03万 5.01万 15.02万 投入资金40400元,按照每天盈利300元,每月盈利108000元计算,扣除税后预计年末收入10700元,管理费用= 员工工资500×3人×12+租金10000/年 =34000;广告投入1000元;年终利润1.07万元加上返还的保证金10000元;

  第二年, 投入3600元,其他费用在第一年已经一次性付清,按每天盈利600元,每月盈利18000计算,扣除税后预计年终收入10003元,管理费用=员工工资800×3人(另有提成)×12+租金10000/年=40000,广告投入2000元;年终利润10.03万元;

  第三年,投入3600元,其他费用在第一年已经一次性付清,按每天盈利900元,每月盈利27000计算,扣除税后预计年终收入150200元,管理费用=员工工资1200×3人(另有提成)×12+租金10000/年=60000,广告投入5000元;年终利润15.02万元。

  本盈利预测根据所在的市场进行详细的分析,当地市场具有很大的发展潜力,我们所面临的消费群体是大多数的学生,在学生的自主动手能力差的今天,我们可以为他们解决这一问题,在为这一行业的空白市场增添色彩。预计第一年收回成本,在合同期满三年的情况下达到盈利,逐渐的加大广告的成本,扩大宣传力大、加大知名度、信誉度。投入小,回报大,本着保守的原则编制的。

  二、企业收入预测

  我们的翰皇擦鞋加盟店倚着投入小、回报大、风险小的原则,预计在第一年收回成本,依据市场的调查,按每天300元的收入,预计第一年收入10.8万元,在合同期满并且加盟商无违约的情况下返回保证金一万元;第二年加大投入宣传力度,提高利润,在交完一次性的资金后,投入的资金减少,按每天600元的收入,预计第二年收入10.03万元;第三年对宣传力度再加大,对员工的奖励提高,按每天900元的收入,预计第三年收入15.02万元。

  第七章 企业退出机制

  翰皇洗鞋店(双阳加盟店)是一家以洗鞋、擦鞋、修鞋为主要业务的洗鞋经营店,为农大学子及周边居民提供标准胡、正规化与个性化的服务,利用翰皇这一品牌的知名度来快速渗透到消费者心中,使消费者在短期内对我们的加盟店产生信任感与满意度,以达到加盟店盈利的目的。对于市场上的风险,我们也有所预测,抱着以投资少、回报大、风险小的期望开店营业,如果实际盈利与预期期望有大相径庭的差异,我们将采取退出机制,采取整体出售的方式回收资本。

  第八章 结论

  我们作为刚出校门的创业者,由于人力、财力与物力的局限性,我们适合选择像翰皇这种结盟费较少、总部提供多种支持的特许经营店。作为一个资金有限的投资者,我们看中的是翰皇公司多方面优势:

  我们能立即利用成熟的连锁名称、商标等企业形象资源;利用连锁总部成功的经营模式,能降低单独经营失败的风险;即使是缺乏专业经营经验,也可以在连锁总部的培训和指导下从事这种专业经营活动;比起个人经营而言,我们具有较强的竞争力;能够稳定地获得廉价的商品和材料,采购效率高;利用统一实施的促销活动,增大促销效果等独特优势。如果从消费者角度看市场,即使是规模小店,也可以利用统一形象和标准化的服务体系消除顾客的担心。

项目计划 篇2

  1、事业简介

  一、项目简介

  我们计划从事的是一家以面包行业为主的小企业。命名为:Dream forest 梦森林西点店。本企业属于投资小、门槛低、消费人群广、回收成本快的买卖行业。目前其生命周期还处于一个萌芽时期。

  二、主要产品

  本企业经营的产品主要以早餐面包、小甜品及各式各样精美的西式糕点为主。

  三、项目宗旨

  以淮安市大学城的学生及其周围居民为主要客户群,专一于市场经营,用更好的产品,更优质的服务,吸引更多的客户。

  四、管理团队

  在我们这个创业团队中,总共有七人,分工如下:1人做店长;2人负责制作计划、销售;1人现金结算与账目管理;3人负责外卖服务、店面整理、材料订购;1人负责外卖的配送。管理队伍:以店长为管理中轴,下设服务员 收银员。公司决策:以店长为核心召开公司会议,每位员工参加,共同讨论企业相关事务面包店创业项目计划书面包店创业项目计划书。

  2、产品服务打造

  一、产品的特征、种类

  本企业产品精致美观,口感佳,卖相好。并且顺应人们追求健康、追求绿色的要求,开发创新一些胚芽面包、糙米面包、减肥面包、藻类面包和无糖面包等健康产品,让人们在满足胃的同时也不必过于担心身体健康问题。产品以早餐面包与各式各样的西式糕点为主,并附加口味繁多、口感独特、健康特色的奶茶与冰淇淋等产品。

  二、产品的竞争能力

  1、本企业产品追求健康与创新,不拘泥于过去的面包坊产品理念。

  2、我们的面包店店面较大,能摆上些茶座,并做到现做现卖,这会吸引到不少的顾客。

  3、我们把店设在淮信后面的街面上,也是在大学城内,大多数的客源是来自于学生,可以说学生对于面包是偏爱的

  4、经我们调查发现,在淮信后面的街道上只有两家面包店。一处是在世纪华联超市里面,一处是在苏果生两家店店面都不是太大,而且产品比较单一。华联超市那处主要是生日蛋糕的制作。但我们的面包房比起他们的面包房最大的优势就是品种多,而且更了解消费者需要什么样的产品。

  三、服务计划

  1、坚持“以人为本”,提倡亲情化、个性化、坚持“以人为本”,提倡亲情化、个性化。

  2、安全,安全是人的第一需求,如果客人没有安全感,服务再优秀,再完美也无济于事。尤其是食品,人们更注重于食品的安全

  3、方便,在设计服务时,应主动适应市场、适应客人,很多人买面貌的原因很大一部分也是因为面包很便捷方便,所以设计服务时一定要贯彻这个主题。

  4、尊重。店员对宾客表示尊敬和热烈的欢迎,宾客会感到自己受到了重视。那他对这个店就会信赖,会有更多的回头客。

  5、创新。在宾客的需求与期望越来越高、越来越多样化的情况下,服务必须不断适应、不断创新,构思新服务面包店创业项目计划书工作计划

  这样才可以不被淘汰,才可以在诸多竞争者中处于不败地位,为面包店带来经济效益。

  四、附加产品

  本企业在经营糕点的同时,我们还推出其他一些产品,比如奶茶、冰淇淋之类,对于有些消费者来说,给客人提供清闲、安静、舒适的环境,悠闲地喝着奶茶,吃着甜品,和朋友之间聊聊天,会是一种很惬意的享受。

  3、企业目标、战略

  一、企业目标

  第一年:我们主要是积累创业经验,打实基础,是企业在市场上站稳脚跟;

  第二年:我们的主要目标是扩大店面扩充产品,吸引更多的顾客前来消费;

  第五年:我们的目标是占领更多的市场份额,在大学城附近甚至市区开分店。

  二、项目的SWOT分析

  1、优势分析

  (1)目前市场上的蛋糕店店面装潢简单,给人以不干净的印象,而本企业店面较大装潢精美,给予人以放松自由的.感觉;

  (2)目前市场上所有的蛋糕店糕点品种有限,口感一般,价格偏高,且产品开拓上没有创新,而本企业糕点样式多样精美,口味多多,价格合理,且产品不断改善与创新;

  (3)本企业店内销售及外卖服务一定程度上能够吸引更多的消费者。

  2、劣势分析

  (1)新店开业部分学生对于其基本情况诸如口味等了解不多,一定程度上影响销售额;

  (2)产品创新对于热衷于传统糕点产品的消费者来说,不易接受;

  3、机会分析

  (1)市场远未饱和,存在着较大的利润空间及数目较为庞大的糕点消费群,市场前景广泛,且目前竞争对手实力及数目均有限;

  (2)良好的口味、认真的服务态度,专业的操作水平在同学中树立了好较的口碑;

  (3)虽然营业面积有限,但有着优美的室内环境,耳濡目染中能给同学留下良好的印象(特别是跟其他蛋糕店店面相比),更显竞争优势;

  (4)产品种类丰富,口味独特,有一定的竞争优势。

  4、威胁分析

项目计划 篇3

  一、市场前景广阔

  随着世界经济的迅速发展,能源的需求与供应的矛盾日益尖锐。为了缓解汽油长期求大于供的局面,有梁高成研究发明的新型无铅汽油专利技术(01118350.0),成功实现了能源再生利用的发展方向,利用油田、炼油厂的副产物和半成品等做主要原材料,添加高技术含量的专利复合添加剂,生产出符合国家标准的高清洁无铅汽油。该项目属于资源利用增值和节能项目,是能源发展的方向和国家政策扶持的方向,随着产量的增加将会产生巨大的经济效益和社会效益。

  二、装置的组成:

  本装置主要由储油罐及自动化控制组成。

  三、原材料优势:

  主要原料轻质油、石脑油等,可以在炼油厂、油田购买,通过汽车、火车运输。原料也可以从国外进口,市场有充足供应。

  四、加工方案:

  原料购买后分别单独贮存,通过化验分析算出比例给定,加上添加剂,调合络合聚核反应后即得不同型号的成品油。

  五、投资回收期:

  年产10万吨,可以实现销售收入6亿元,年利税1.5亿元,投资回收期半年。

  六、自主知识产权:

  该项目技术发明,现已经非常成熟,达产后增加能源供应,缓解国家能源紧张,为国家作出更大的贡献。

  七、项目优势:

  (1)该项目属于能源的综合利用和节能增值,为国家增加能源供应,缓解能源紧张,是国家政策扶持的方向。

  (2)投资少、见效快、利润高,产品为汽油,市场前景好。

  (3)技术先进,生产方便,自动化程度高,工艺合理可行。

  (4)本项目投产后将会产生巨大的`经济效益和社会效益。

  八、项目实施计划:

  本项目分二期建设:第一期需要投资5000万元,达到年生产10万吨的加工能力。第二期需要投资10000万元,达到年产50万吨的加工能力。

  九、投资概算:

  本项目一期为年产10万吨的高清洁无铅汽油装置,装置的储罐及自动化控制系统,初步设计概算投资5000万元。项目二期为年产50万吨的高清洁无铅汽油装置,储存油品的储油罐及生产装置系统有适量增加,主要是增加运输车辆及流动周转资金,概算总投资为10000万元。

  十、经济评价:

  本项目一期的生产能力为10万吨/年,年产值为6亿元左右,利税约为1.5亿元左右。项目二期的生产能力为50万吨/年,年产值为30亿元左右,利税约为10亿元左右。

  十一、项目现状:

  该项目在安徽省芜湖市和山东省日照市进行产业化生产。

  十二、企业发展目标:

  项目符合资本市场的上市条件,力争用三年时间发展为优质上市公司。

  十三、项目风险控制措施:

  对项目公司控股75%、控制董事会。

  十四、投资方式:

  直接创业投资(直接持有项目公司股权)。

  十五、投资收益分配红利比例:

  公司每年企业所得税后净利润的60%用于红利分配。

  十六、投资收益率:

  三年后,预期股权升值5—10倍。

  十七、资本流动性强:

  三年期满后,在投资人同意的条件下,按投资额160%的股权转让价格优先回购投资人的全部股权。

项目计划 篇4

  一、办院可行性分析

  养老服务业是一个投资回收周期比较长的行业,对此,投资者要有清醒的认识。 进行可行性分析要考虑的因素有:目前本地区同行业总量(床位数)及分布情况,本地区老人及家庭经济状况,尽可能了解和收集其他养老机构的入住情况,地理位置的交通和环境情况等。

  盈亏的主要因素是入住率和服务成本,这里的服务成本是指为老人服务所必需的,有房租、降温取暖费、水电煤气费、工资、办公费用、维修费、大型资产折旧费等,都要考虑在内。

  办院的主要风险在于,一是入住率的不足,房租、人工费和取暖费等硬性开支不能得到有效摊薄,导致开办一年内甚至更长时间处于净投入状态,不能实现资产的良性循环。 二是入住老人的收费风险,由于老人及子女的财务状态恶化等原因,造成入住老人不能及时续费,养老机构又不能强行将老人赶出门,造成垫付费用的局面。 三是老人的意外伤害风险。 老人属高发意外伤害和突发死亡率较高的人群,一旦产生纠纷,诉讼和调解对养老机构都带来人力和物力上的负担。

  就青岛现状,试做开办养老机构可行性分析如下: 一、 从市场角度

  青岛是继上海之后,全国首批进入老龄化的城市。 随着人口流动的加剧,青岛做为联合国人居奖的城市,会有越来越多的人选择到青岛养老。 目前青岛人口700万,其中老年人口占到102万,占到14%多。 全市现拥有养老机构61家,床位共计20xx余张,刚刚达到老年人口千分之二的最低要求,应该还有很大的发展空间。

  从区域角度来看,四方区和市北区养老机构相对密集,市南老城区和宁夏路东部人口居住密集区、李村新区存在养老机构床位上的不足。

  二、 目前青岛市内养老机构发展评价

  青岛市养老机构应该说从数量上发展很快,但总体运营水平不够高,特别是缺少象天津鹤童老人院、广州市寿星大厦、上海福利中心这样行业领军型的养老机构。 具体来讲,

  1、百床以上规模较大的养老机构,收费较低(全部费用800元以下)的入住率一直很高,床位全年紧张。 办这种类型的养老机构前期投入较大,一般需要建设专门的院舍,配套设施齐全。

  2、百床以上收费在1000元左右的养老机构,在青岛市场目前属于中档以上养老机构,目前存在一定程度的入住率不足,经营情况多在盈亏平衡点以下。 但这种类型的养老机构是外地来青养老老人的首选,市场前景看好。

  3、30张床位至100张床位之间的中等规模养老机构是青岛市养老机构的主流。 这部分养老机构,由于床位数达到了规模效应的要求,硬性投入和老人生活费用都得到了合理摊薄,机构管理还处在简单层次控制的范围之内,用人成本较低。 这种养老机构经历前期的经验积累期,多数都实现了盈利。

  需要特别提出的是,这部分养老机构多自觉不自觉将服务群体逐渐定位在不能自理和半自理的老人群体。 这一群体服务需求层面较少,日常消耗低,且收费较高。 只要辅助于较好的医疗,是目前盈利概率最高的院所类型。

  4、30张床位以下的小型养老机构,也称家庭式养老院,这种院所经营形式灵活,前期投入较小,特别适合生活小区内建设。 经营这种类型养老机构的关键是争取物业和居委会的支持,在房屋租金等方便实现优惠。 可能的情况下争取到福彩基金的'投入,冠?"星光老年之家",用这种方式争取到前期经营者少投入,再辅助于水电暖方面的优惠,压缩一下前期投入得不到摊薄的风险。 经营这种养老机构可以附设开办学生餐桌和居家养老老人的午餐派送,以弥补盈利能力不足。

  目前这种养老机构在本市经营平均状况较差,对经营者的运营水平和承受压力的能力挑战较大,每年都有不能通过年检被淘汰的养老院。 迫切需要专业人士介入,对这种养老机构财务运营进行专业指导,或采取集团式经营方式,统一采购、统一配餐、统一调配医护康复设施,达到降低服务成本的目的。

  三、收支情况分析(以50张床位,四人间养老院为例)

  一、 开办养老机构前期投入

  1、租金投入,选择房屋时多选择租用经营状况不良、非网点性的疗养院、旅馆、幼儿园和工厂附设后勤设施,租金必须控制在100元/床/月以下(通常收费床位费为200元-450元),例:50张床位的养老机构总建筑面积在600平方米以上,合理租金控制在年5万以下。

  2、 房屋改造和简单装修费用,约投入3万元。

  3、 基本设施配备。

  a) 床、床头柜和一人一格的衣橱,约计600元*50=30000元。

  b) 床上用品500*55=27500元

  c) 室内每人一个圈椅200*50=10000

  d) 电视每房间一个600*15=9000

  e) 活动室设施家庭影院一套,麻将桌2个,健身器材2件,预算约10000元。

  f) 餐饮设施,灶具二套,餐具60套,消毒柜一个,冰箱一台,总控制在8000元。 (可在开业时争取区政府或赞助单位的捐赠)

  g) 洗衣设备,预算2000元。

  h) 洗澡设备,预算5000元。

  i) 办公设施,电脑、打印机各一台,面包车一部。 (可时机成熟时再到位)

  合计最小投入101500元。

  4、开业仪式和相关宣传费用,约10000元。

  以上租金+装修+设施+宣传=191500元

  二、 养老机构年度运营投入

  1、 员工工资。

  院长(兼会计)1人计1000*12=12000元

  副院长兼采购1人计800*12=9600元

  护理员5人计600*12*5=36000元

  厨师2人计700*12*2=16800元

  以上共计9人计74400元。

  2.伙食费成本150*50*12=90000元。

  3、水电费200*50=10000元

  4、 取暖费600平米*20=12000元

  5、 办公费用300*12=3600元

  6、 设备耗材、维护等1000元

  7、 租金5万元。

  以上投入合计241000元。

  三、 养老机构收入预测(按80%床位利用率,680元收费)

  1、床位费四人间200*12*50*80%=96000元。

  2、服务费200*12*50*80%=96000元

  3、餐费260*12*50*80%=124800元

  3、水电费20*12*50*80%=9600元

  4、取暖费80*3*50*80%=9600元

  以上收入计336000元

  四、 经营评估

  1、 此种规模设计养老机构盈亏平衡点为全年平均入住率55%。

  2、 可期达到全年平均80%的床位利用率,每年做1万元的资产折旧,5000元意外损耗,保守收入80000元。

项目计划 篇5

  *广场“步行街”商业策划书前言**广场商业步行街,是南大街南段的首席商业街区。一、背景分析**一期商街位于濠河之畔,处于城市商业中心,与繁华的南大街北段仅一步之遥。这样具有“钻石级”市口的商业街,当前缘何一时难“热”?在我们拿出策划方案之前,首先必须对此进行研究分析,以便找准“病灶”对症下药。据考察和分析,**一期商业步行街主要存在“先天”与“后天”两方面原因。

  (一)、商街设计“先天不足”

  1、大广场难搞大活动。步行街北广场扼**街、**路交汇处,西邻五星级大酒店,原本属于最能吸引公众“眼球”、最宜举办大型活动的商业舞台,能给商街源源不断注入人气。由于当初仅从景观角度设计广场的“旱式喷泉”、“简易花坛”,而没有考虑广场的商业价值,如今的广场很难发挥聚集人流、吸纳大型活动的功能。广场热不起来,商街自然冷落。

  2、“假山”成了“绊脚石”。步行街南入口处的“假山景观”,既无观赏价值,又横亘在道路中央,事实上成了阻碍游人进入内街的“绊脚石”。此外,南入口的台阶亦与商街道路平坦要求不相符,也没有考虑人性化的地面设计如残疾人、盲人通道等。

  3、内外街连接通道商用功能缺失。**街通往内街的三个通道,从商业功能设计上看实属败笔。按照商业街区的布局要求,街区内主干道、副通道两侧均应为店面房,以便使街区形成鳞次栉比的商店群。这不仅能有效吸引顾客逛街购物,易于催生和聚集客流,而且能把土地资源利用率发挥到极致,如同上海豫园商街那样条条路上有店铺,每寸地皮生银子。遗憾的是,**一期外街通向内街的三个通道,两条是没有任何店铺的“幽巷”,顾客在街口看不到商业气氛,甚至不知道里面还有内街;一期与二期之间的通道,同样因一期建筑南侧没有设计店面房,走在南大街的顾客看不出街口的商业氛围而止步于此。

  4、**街一侧临街绿化带的设计过长,阻挡店门,不少顾客入店购物因此要绕一大圈,于是放弃了购买动机,导致临街店铺生意清淡。

  (二)、商街策划“后天失调”

  1、**广场商业街处于核心商圈,在市场竞争特别强调个性化的今天,商街必须有自己的“灵魂”,即战略定位和商业主题。**广场商业街最早定位是“**街”(很好),后来又定位于“***”很好,只是推广很费力),如今准备冠以“**广场步行街”(老土,没有鲜明个性、目标顾客也不清晰)。由于没有精确、精准的市场定位,关于商业上“我是谁”、“我为谁服务”的问题没有首先解决好,其它问题也就难以解决了。

  2、**广场是一处很好的“市民广场”,但要吸引广大市民聚集到这里,还需要有浓郁的“广场文化”,例如象***路、***广场、***步行街那样的广场雕塑。此外,还需要有体现人文关怀的指引牌、休闲椅、售报亭、公用电话亭、垃圾筒、商品广告牌、露天茶座等。目前,由于上述设施没有配套,**广场的“磁场效应”不佳,所以商街难“热”。

  3、打造商街,服务“缺位”。开发商开发一片商铺销售出去,再由物业管理公司去打理,这是开发商业房产的“老皇历”。事实上,经营**广场商业街,“物业管理”代替不了“商业管理”,商业街由“冷”到“热”需要专业策划管理机构来“操盘”运作,此所谓“泛商业地产运作”。**广场起步阶段缺少商业策划管理机构的全程介入,商铺的出租与经营全由业主与商户“婚姻自主”,双方又都缺乏成熟的理性,商街本身也没有搞启动和培育市场的形象“炒作”,这就无法形成火爆的商业氛围。此外,我们对业主购买店铺后的关注程度不够,没有从尽快启动商街运营和提升商业价值的角度予以指导和服务,例如,商街北口的66号(圆形)、68号(尖顶)两家首席店面房一直空关,这对内街商户的经营及整个商街的气氛便构成较大影响。

  二、商街定位**广场商业街的战略定位至关重要,针对其所处的地理位置和商业环境,根据城市消费群体的消费趋势和消费偏好,我们作如下战略定位:

  1、街名:**广场时尚丽人街

  2、概念:**广场————**街观光旅游的门户,国际品牌汇聚的商街,都市丽人寻梦的***。

  3、广告语:**广场/时尚丽人街————与**相约,与**同行

  4、商业门类:购物、休闲、餐饮、美容、娱乐

  5、商品:主营国际国内名牌服装、服饰、化妆品、珠宝、眼镜、手表、休闲食品、工艺品等。

  6、顾客定位:都市中追求时尚的女性及国内外的旅游观光者。

  7、经营理念:站在城市经营的高度打造一条闻名长三角的商业街。

  三、招商策划**广场时尚丽人街的招商,属于“突破困局”的举措,招商需从下列几个方面入手:

  (一)、发布招商公告我们计划于4月中旬在《**晚报》、**电视台发布招商公告,突出介绍**广场时尚丽人街的市口优势、市场定位和潜在的巨大商机,吸引商户预约登记承租店铺。

  (二)、举办招商信息发布会该招商信息发布会拟于4月20日在毗邻的**饭店举行,出席的商户为**及周边城市的时尚品牌经销商,以及**国贸市场有意入驻**广场经营的服装、珠宝、化妆品商户。参会商户的'人数拟控制在100人左右。会上将发布的主要信息是:

  1、**广场时尚丽人街的总体规划、市场定位、独特优势和前景展望;

  2、*****街可供商户购买或租赁的店铺资源状况,包括售价、租金、物管的优惠政策。

  (三)、整合店铺资源**一期的店铺均已出售,投资者是否愿意委托我公司代理招商和出租?是否同意接受我公司提出的代理租金价格(或称返租报价)?举办招商信息发布会和对外发布招商公告之前,须由**房屋销售公司与业主首先商定委托招商的意向、租金价格等问题。一旦确定了哪些店铺可供委托招商,我们便可以对外开展招商活动和引入商户、洽谈租金。为了使**一期商街尽快形成良好的商业氛围,我们应争取所有空关店铺纳入招商范围,并按照商街的市场定位有的放矢地展开招商。如果有的业主采取等待店铺升值的态度,宁可闲置也不愿出租,我们应当认真加以引导,动员其站在全局利益、长远利益的高度尽快出租,以便消除商街中的店面空关现象。对目前正在寻求转租、退租的商户,我们应当积极宣传本公司为繁荣商街正在采取的举措,动员他们打消念头和恢复信心。如果商户仍然要转租、退租,由于业主与商户之间有约定,我们可在双方解除合同后再将该店铺纳入招商范围。

  (四)、有关租金政策**一期商街的商业气氛清淡,其中原因之一,是店铺投资者急于高回报开出高租金,让许多欲入驻经营的商户望而却步。因此,我们在为业主代理招商前,必须做好两项重要工作:第一,我们必须向业主说明南大街南北两端存在的区位差异,说明**一期商街处于入市初期,繁荣兴旺需要有一个培育过程,不能无视市场承受能力开“天价”。向业主说清道理很重要,高租金导致店铺无人承租,业主照常要背负购房贷款利息,店铺价值也很难提升。第二,我们要从业主与商户的双方利益,设计比较符合市场行情和商街现状的租金政策。当前,**一期店铺比较合适的租金是:2、外街店铺:租金800-900元/m2/年(经测算,外街店铺平均售价12500元,平均面积200m2,购房投资约250万元,购房贷款利率按4.7%计算,年利息为儿75万元。如该类店铺以800~900元/m2/年租金计算,年收益为16~18万元,剔除利息后的收益4.25~6.25万元。这样的租金对商户来说,目前情况下尚易于接受。)

  (五)、商户入驻优惠措施为了有效启动市场和给商户入驻经营树立信心,我们将“放水养鱼”,从尽快繁荣市场的高度,适时推出必要的优惠措施:第一,商户入驻商街经营一年以内,我们将免费提供一个灯箱广告位(由我方制作灯箱,灯片制作及电费由商户负责),供其做商品或品牌宣传;第二,凡商户举办品牌宣传、商品促销活动,一年内允许在北广场上每季免费举办一次活动,鼓励举办有较大影响力的广场“时尚秀”活动;第三,凡商户入驻经营一年内,店铺物业管理费将按八折优惠收取;第四,为降低入驻商户的经营成本,我们将协调工商、税务部门,给予**广场商业街以集贸市场的税收优惠政策,同时在工商管理费的收取上适当减免。五、商街硬件改造建议

  1、**北广场实施改造,以适合举办大型活动。

  2、**一期南入口的假山拆除,地面实施人性化、商业化改造。

  3、临**街一侧的店前花圃实施改造,便于顾客无阻碍进店。

  4、内街的地面进行排水改造,防止夏季雨水倒灌进入店铺。

  5、**一期南侧花圃争取拆除,最好建造一排店面房,既可街口开店吸引顾客步入内街,又可创收。上述方案,经董事长批准后组织实施。

项目计划 篇6

  一、培训目标

  有针对性的开展校本培训,开展“导学——展教——训练模式”研究,开展好校本项目培训,提高教师综合素质,争创学习型学校,打造一支科研型、学习型和学者型的`教师团队,促进教师均衡发展,使我校教育事业向全面、科学、高效的方向发展。

  二、领导小组及培训对象

  领导小组:

  组长:刘祥和

  副组长:张超李国宝

  组员:沈艳霞卢光明马有富刘媛媛

  培训对象:全体教师

  三、培训内容与方式

  1、进一步开展“班班通”应用技术培训,使全体教师熟练掌握“班班通”应用技术,使现代教育技术更好的为教育教学服务。

  2、结合“比教学”活动,开展“导学——展教——训练模式”研究,开展好校本项目“导学——展教——训练模式”培训,提高教师课堂教学能力,在“导学——展教——训练模式”研究上有所作为。

  3、结合“访万家”活动,组织教师学习相关教育法律法规,开展关爱特殊群体学生话题讨论活动,开展师德师风教育活动,提高教师的师德修养。

  4、开展现代教育技术培训,使全体教师熟练掌握远程资源应用的操作和运用,能开展推荐平台的话题发布及讨论活动。

  5、利用网络平台“教育博客”“论坛平台”打造新型教师学习共同体,实现自主研修、同伴互助、专业引领,促进全体教师共同提高。

  6、组织和督促教师参与并顺利完成“国培计划”。

  7、组织教师认真有效的开展周工作反思活动。

  8、建立好“学校资源库”,指导教师会用和用好资源库,并充实自己的教育教学资源库。

  四、组织与管理

  1、培训方式:采用集中培训与自主研修相结合的方式。

  2、“班班通”和现代教育技术应用培训在微机室举行,由远教室、教科室负责

项目计划 篇7

  一、技术简介及产品介绍

  运用先进的软件集成设计理念研发了集银行卡支付业务的交易数据对帐、帐务查询、用户管理和储值数据管理等综合性支付技术,可实现个性客户的终端支付、账户查询、用户管理等一系列功能,同时还可以归类整理各类客户信息,便于后台综合运营和管理,具有强大的数据存储和处理功能,实现智能支付和管理,有效的方便了客户与商家的无线连接。

  二、市场需求分析

  根据中国人民银行《20xx年第三季度支付体系运行总体情况》显示,20xx年,我国银行卡发卡量继续稳定增长,截至20xx年第三季度末,全国累计发行银行卡28.06亿张,同比增长17.9%,同比增速较上年同期加快3.3个百分点。银行卡跨行支付系统联网商户286.96万户,联网POS机具438.70万台,较20xx年末分别增加68.66万户、105.3万台,分别增长31.4%、31.6%。我国每台ATM对应的.银行卡数量为9072张,同比减少5.5%;每台POS对应的银行卡数量为640张,同比减少17.0%。随着银行卡受理环境的不断改善,人们用卡越来越方便,社会公众持卡用卡意识不断增强,银行卡消费呈现快速增长态势。20xx年第三季度,银行卡消费业务16.40亿笔,金额4.07万亿元,同比分别增长30.2%和56.9%。全国人均银行卡消费金额3056元,银行卡作为我国居民使用的最广泛的非现金支付工具,银行卡渗透率已达到40.2%,比上年同期提高5.2个百分点,银行卡消费对推动社会消费品零售市场的发展发挥了积极作用。 但是,我国金融POS机的保有量远低于发达国家,人均拥有量低。根据中国银联的发展规划,预计在未来十年内,我国银行卡受理设备金融POS机的市场需求量都将保持30%以上的增长量,市场前景十分广阔。

  目前我国电子支付市场正处于迅速发展阶段,金融POS机的市场保有量与发达国家或地区相比还有较大差距,其需求还存在巨大缺口,这预示着我国金融POS机市场将有一轮强劲增长。

  三、研发人员介绍

  ***男40博士项目负责人***男35硕士项目经理***男36硕士使用体验设计***男29硕士后台管理系统开发***男29硕士POS客户端开发***男29硕士后台管理系统开发***男28硕士数据库系统开发***男26专科数据库系统开发***男27本科软件测试***男25本科POS客户端开发***男23本科软件测试***女25本科文档管理***男23专科UI设计***男37本科网络及安全设计***男30本科需求分析

  四、资金需求及使用计划

  总投资(万元)2895已完成投资1695其中单位自筹政府资金创投资金银行国家/省/市拨款县区支持贷款1500195计划新增投资总额1200其中人员费200设备费100材料费租金费150差旅费20会议费广告费150土建工程及装修其他相关费用580合计1200

  五、经济效益分析

  (一)销量预测

  年份20xx(*)20xx(*)20xx(*)20xx(*)销售量(万台)18254060收入(万元)108150240360

  (二)经济效益指标指标计算值说明年均营业收入(万元)429项目运营期前两年内年均净利润(万元)108项目运营期前两年内年均净利润率(%)25.2项目运营期前两年内

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