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物资制度管理制度

时间:2023-09-12 16:25:11 管理制度 我要投稿

物资制度管理制度

  随着社会一步步向前发展,制度使用的情况越来越多,制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。什么样的制度才是有效的呢?以下是小编精心整理的物资制度管理制度,欢迎阅读与收藏。

物资制度管理制度

物资制度管理制度1

  一、凡医院所需的`各种财产物资(除药品和图书外),均由总务科统一负责采购、调入、供应、管理、维修。要尽可能修旧利废,做到物尽其用,节约使用。

  二、总务科负责管理的财产、物资,应建立健全帐目,指定专人采购、领发、保管,加强管理,定期或不定期清点实物,核对帐目。要求帐物相符,保证物资安全,防止积压损坏、变质、被盗。有关人员要经常深入科室,了解需要,指导、协助有关人员管好、用好物资。

  三、各科室所需物资,按月、季、年编制计划送总务科,经院领导审批后列入财务计划进行购买,按计划供应,实行送货上门。属于交回物资要交旧领新。

  四、各种物品、被服的报废,要办理报废手续。总务科对报废物资要妥善处理。医院的财产物资,任何人不得私自取回。重大财产物资的报损、报废,及财产变价、转让或无价调拨,须根据具体情况,经科室评议,由总务科审核转院领导报主管部门批准处理,不得擅自处理。

  五、各科室应指定专人负责物品请领、保管及注销工作。

物资制度管理制度2

  第一章总则

  第一条为进一步加强对公司废旧物资的管理,规范废旧物资管理行为,促进公司增收节支工作,特制定本办法。

  第二条本办法适用于公司本部所属单位的废旧物资的管理。

  第二章定义、职责及权限

  第三条废旧物资的定义:废旧物资是指公司生产经营过程中产生的无法利用的边角余料、各种有残值的废弃物(如废弃的各类金属制品、工具、电线电缆、塑料、木材、废机油等),无押金不需返回的包装容器,经批准报废(已核销)的.原材料、外购件等物资。不包含完整的报废固资设备。

  第三条管理原则

  (一)集中管理原则:废旧物资实行归口集中管理。

  (二)定期处理原则:物流中心定期对废旧物资进行清理处置。

  (三)再利用优先原则:对经过返修仍有较高使用价值的物资应优先考虑重新利用。

  第五条管理职责

  (一)物流中心:是公司废旧物资处理归口职能部门,负责公司废旧物资的回收、清点、整理、保管、利用及对外销售等。

  (二)制造单位:负责制造过程中产生的废旧物资分类、装斗、存放,送往物流中心指定地点。

  (三)其他职能部门:在各自职能范围内、按本办法要求协助参与废旧物资的管理工作。

  第四章处理及方法

  公司废旧物资管理相关规定

  为了规范公司废旧物资管理,最大限度地维护企业利益,经公司研究,决定对无利用价值的废料管理规定如下:

  一、废旧物资范围:无利用价值的边角料、余料、阿子铁、废旧纸箱、纸花、焊丝轮、阿子木、包装板等

  二、公司对废料实行统一管理,各部门无权擅自处理外卖。

  1、各部门无利用价值的废旧物资由本部门运至公司统一指定点,即废料场或废料物资库(其中,边角料、余料、阿子铁进入废料场;废旧纸箱、纸花、焊丝轮等进入废料场对面的废料物资库),各部门不得随意乱堆、乱放,部门内对废料管理按5s标准执行,且不得私藏、私卖废料物资,若发现,按价值的5~10倍给予处罚(但罚款金额最低不得少于50元/次),对检举者以罚款金额的50%给予嘉奖。

  ①各部门无利用价值的边角料、余料、阿子铁由本部门运至废料场时必须从里往外堆码,不得乱堆乱放,违者罚款20元/次,并对部门主管罚款10元/次。

  ②对废旧纸箱进入废旧物资库时必须折叠堆放整齐;废旧纸花必须打捆、收缩紧卷堆放,不得随意松散乱堆放,违者罚款20元/次,并对部门主管罚款10元/次。

  ③对各部门将废料物资运往废旧物资库过程中不得随意丢弃,或因不可避免的少许遗留废纸也必须清扫干净,违者罚款20元/次,并对部门主管罚款10元/次。

  2、无利用价值的废旧物资外卖处理由仓储部称重并计量(计量单一式两联),保卫组(督察室)监称,并在计量单上签字确认,监称人员监称由购买方通知,购买废料方购买废旧物资时必须每次过皮重,综合科可随机抽查,若发现有弄虚作假者,将视情节轻重,给予相关责任人20~200元/次的罚款,对购买方将按价值的5~10倍给予罚款。购买方凭计量单(一联)到财务科交费,可每月进行结算一次,仓储部将另一联计量单传递财务科,采购部凭计量单给购买废旧物资方开具物资出门条后到财务科签盖物资出门章,购买方以此作为物资出门凭据。

  三、公司废旧物资外卖责任部门:采购部

  四、公司废旧物资定价:根据市场行情,由外卖责任部门每隔半年至少应进行一次竞标定价。价格报财务部长审核、经总经理批准方可执行(具体执行价应传递财务科)。

  五、在公司购买废旧物资方必须完善相应的合同或协议手续(合同或协议期限暂定半年)。并缴足保证金,具体金额由采购部与购买方商确,以确保其认真履行购买职责

  六、保卫组在门卫放行执勤过程中必须认真检查,严格按公司物资出门管理相关规定执行,凡可以外卖废旧物资绝对杜绝无手续或手续不齐出门;在出渣放行过程中,对可以外卖的废纸板、纸花、阿子铁等绝不允许流失。如发现有与购买方或出渣人员联合舞弊者,视情节轻重,将分别给予责任人20~200元的罚款,情节严重者,按盗窃处理。

  七、以前若有与本规定不同之处,一律以本规定为准。并从下发之日开始执行,有不尽之处,由综合科修正、完善并解释。

物资制度管理制度3

  1、仓库保管员应懂得储存、保管物资的火灾危险性和预防措施,熟练掌握消防器材的'使用方法和会扑救初期火灾,并经常保持灭火器材的清洁、完好。

  2、把好物资进出库“三关”,即进库验收关、入库保管关、出库复验关。

  3、库内物资堆放应做到“五距”,即灯距、墙距、堆距、柱距、顶距,发现不安全因素及时加以处理并报告。

  4、库内不得乱接乱拉电器线路和使用电热设备。

  5、库内严禁闲人入内,严禁吸烟和焚烧可燃物品。

  6、下班前对库内进行安全检查,确认无误,切断电源,方可离开。

物资制度管理制度4

  (一)负责中心设备、设施、物资安全管理和设备安全运行工作。

  (二)负责编制完善设备物资安全管理规章制度及设备安全操作规程,开展业务安全管理流程培训,组织设备安全生产技术练兵和考核。

  (三)负责编制年度、月度设备设施安全维护保养计划,按照计划组织落实设备设施安全维护保养工作,确保设备设施运行安全。

  (四)负责中心设备设施停工检修安全技术方案的制订,对方案执行情况进行检查监督。

  (五)每天深入现场检查设备安全运行情况,发现事故隐患及时整改。制止违章作业、违章指挥,紧急情况下有权停止作业,并立即报请领导处理。

  (六)参加中心设备设施改造、设备操作条件变动方案的'审查,使之符合安全技术要求。

  (七)发生设备和与设备有关事故及时报告,参加设备和有关事故的调查、分析。

  (八)严格遵守集团、分公司及中心相关安全管理规章制度,积极参加安全例会、安全活动和业务培训,提高业务技能和安全意识。

物资制度管理制度5

  为了进一步加强公司接待物资管理,健全物资采购流程,监督和控制不必要的开支,保证物资采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。

  一、管理范围:

  本制度所称接待物资指经公司批准,由总裁办直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往,以公司名义向有关单位、个人馈赠的纪念物品(其他部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内)、过节物资、招待用香烟、酒水、茶叶以及董事会需要采买的其他物品等。

  二、管理职责:

  2.1组织实施本制度的责任部门是总裁办。

  2.2总裁办设置专职仓库保管员,其职能是对所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。

  三、采购原则

  3.1根据公司的实际情况,结合所采购的.物资用途和范围,本制度适用范围内的采购业务统一由总裁办负责具体办理,其他部门或人员不得自行采购。所有采购事务由总裁办主任统一协调、安排。

  3.2总裁办在购置、定制物资时应当遵循“货比三家,质优价廉”的原则,采购申请<5000元,必需寻找三家以上供货方比价择优选择,以最大限度地提高资金的使用效率。

  3.3急用、小金额突发性采购可以通过“钉钉”管理系统申请后先行购买,购回物品经总裁办验收后再到财务部报销。

  3.4采购物资原则上一律要求供应商提供发票,特殊情况下无法提供发票者与财务人员沟通后遵循财务管理制度处理。

  四、采购程序

  4.1公司所有采购均须按以下流程完成:收集信息(申请)、询价、比价、议价、评估、索样、决定、定购、催交、收货检验、入库、整理付款。

  4.3每月25日,物资保管专员根据库存情况,依据公司接待需求及时补充库存。

  4.4物资采购坚持谁需要谁申报的原则,于每月25日申报下月物资计划,每月10日申报当月补充计划,临时性采购每月不得超过两次。

  4.5采购申请人根据实际需要,确定一种或几种物资,到总裁办领取“采购申请单”并按照规定格式认真填写,采购申请单填写保证清晰可阅读,内容完整。并逐级递交公司领导审核批准后,由总裁办指派人员进行实际采购。填写不规范,导致无法确认请购

物资制度管理制度6

  物资管理制度

  1.所有物资需认真填写使用表格,明确该物品的使用数量和使用去向.

  2.专业主管要认真负责,定期检查物品数量,任何人不得随意抄拿,不得无故丢失.

  3.所有物资应妥善保管,码放整齐;数量清楚,严禁乱堆乱放,造成人为损坏.

  4.专业主管应及时将各种备品材料的质量问题和库存数量反馈给部门经理,以便调换和采购,不要因此影响工作.

  5.不用产品不采购,少用产品少采购,严防物品积压.

  6.采用五常法对物资进行月统计,年度统计,能及时发现物资的缺乏,并及时进行购置。

  7.各种工具应摆放在明目显著的'位置,并注明规格及用途,必须清楚储物架内放什么东西

  8.不能透明摆放的材料,应在储物架左上贴有内部材料详细列标

  物资领用制度

  1员工在领取物资时,需填写出库登记表,写明工具品种,规格,数量,由专业主管签字认可,报物管中心经理批准.

  2物资如有丢失,应由本人负责,特殊情况需由专业主管认可后方可重新领取.

  3物资严禁外借或私自带出大厦

  4注意所有物资使用规范和安全保护规定,严禁破坏性使用,例如:改锥不能当凿子用,克丝钳不能当榔头敲打等.工具如有损坏,需要说明原因经同意后方可以旧换新.

  5所有设备/工具若发现有损坏,必须第一时间通知专业主管

  6物资领用本着先进先出的原则,进行物品的分流。

物资制度管理制度7

  1.负责保质保量、高效地完成公司除政府投资工程所需设备与设施外的给排水生产经营、办公设施、工程建设等需用原材料及给排水设施抢修材料、机械设备、仪器仪表等物资的采购与销售工作,按时回笼销售货款。

  2.负责做好公司物资的入库、领发、仓储、验收等管理工作,健全有关管理规章、制度,实行物资定置式管理。

  3.建立物资使用情况回访制度,提高物资的采购质量,做好政府投资工程项目物资采购业务指导。

  4.负责公司仓库管理工作,定期进行库存物资盘仓;合理编制采购计划,做好物资防潮、防霉、防冻、防盗、防水等管理工作。

  5.负责公司工具的申购、发放、借用、回收等工作,做好记录台账。

  6.严肃物资采购、保管和调配纪律,在保证质量和满足使用要求的前提下,努力降低物资价格和库存数量,做到价廉物美。

  7.负责iso9001/iso14001/ohsas18001质量/环境/职业健康安全管理体系中涉及的相关工作及在本部门的推导与实施工作。.

  8.负责公司水表、表箱、井盖的统一标识和旧水表规范入库、检定、水量低度数确认、台账健全等工作,做好区内公司给排水管位标记设置工作。

  9.负责本部门廉洁自律和安全、消防、计划生育、优质服务等综合管理工作。

  10.完善本部门内部科学、合理的管理运作机制,负责本部门员工思想和业务素质的引导、教育和培训等工作,改进管理措施,不断提高员工的'业务素质和服务水平。

  11.加强与上下级之间、部门之间的联系和沟通,拾遗补缺,不断提出和解决问题,推动公司整体工作水平的提高。

  12.负责本部门年、月度工作计划的编制和实施工作,做好公司下达的部门目标责任归口考核和本部门员工目标责任考核工作,完成领导交办的其他临时工作任务。

物资制度管理制度8

  本制度纳入的物资是在工程建设项目中的全部实物流动资产,人、财、物是企业管理三个核心内容,物资管理在企业管理中居于十分重要的地位。为了管好、用好物资,使企业的各种物资在工程建设中科学、合理、有序的流动,以尽可能少的物资消耗,获得尽可能大的生产、经营效益,特制定本制度。

  一、物资管理内容

  1、物资计划管理;

  2、物资采购管理;

  3、物资入库管理;

  4、物资仓储管理;

  5、物资出库管理;

  6、物资出厂管理;

  7、物资购、销结算管理;

  ⒏物资管理违规处罚。

  二、物资管理分工

  财务部门是物资管理的综合部门,负责物资管理运行机制的设计,制度的制(修)订预案的提出和物资管理工作的不断总结、完善和提高。具体管理分工如下:

  三、计划管理

  1、土建工程、装修工程、给排水工程、采暖工程中使用的材料, 其计划由各施工单位负责人提报,土建负责人审核签字,总经理审批后报供应部门采购。

  2、设备安装、钢结构制作、非标件制作使用的材料计划,分别由各施工单位提报,设备负责人审核签字,总经理审批后报供应部门采购。

  3、电器安装、仪器仪表、电器材料由施工单位负责人提报,电器负责人审核签字,总经理审批后报供应部门采购。

  4、后勤专用物资、办公设施和办公用品的采购计划由办公室负责人提报后,总经理审批后报供应部门采购。

  5、其他各种物资和材料,均由使用单位和部门向仓库提报,总经理审批后报供应部门采购。

  6、计划提报的单位和审核计划的部门,要考虑全面,周密、不漏项,在计划上保证企业生产,经营和生活正常运行的物资需求。

  7、物资采购计划提出之后,审核签字负责人必需与仓库核对仓库自供品种和数量品,工作一定要认真、准确。一方面不出现漏掉库存造成重复采购入库,增大不应有的储备资金占用额度,另一方面,又不能粗心大意,将仓库不能自供的品种和数量,错误地提供为仓库自供,从而造成领用时落空,给企业生产、经营和生活的正常运行造成影响和损失。

  8、物资计划经审核批准后报仓库,由保管员通过电话、短信、邮件、代交的方式告知采购员,此计划一式三份,审核签字负责人、保管员、供应各一份,要求在物资计划上填写数量、质量要求、使用地点、进厂时间、联系人、电话等项目。

  四、采购管理

  1、负责编报物资采购计划的部门和人员,即为物资采购的责任部门和人员。

  2、保证采购计划内各种物资保质保量及时采购进厂。

  3、采购管理程序,物资采购总的原则是在保证质量的基础上,抑价增效。按照这一总的原则,首选的采购方式是公开招标采购,其次是多方寻价、比价,重点筛选,多家洽谈,择优定货本,杜绝采购价格上的违规和暗箱操作。

  4、供应负责采购的物资,由采购的责任部门和采购人员独立完成索价、比价、抑价洽谈,择优确定供货商和组织货物进厂的全部采购过程的工作。但使用单位和部门有向采购人员推荐优质、优价供货商信息的权力。

  五、入库管理程序

  1、各专业主管负责人、使用单位、仓库保管员对数量和质量验收无异议的,由仓库保管员开具到货

  入库单,三方共同在入库单上签字验收部,货物交接入库。

  2、如数量有差异,以到货实验数为准。如质量有问题,但尚未达到拒收程度的,可先办理到货暂存

  手续,然后按合同规定办理,没有合同或合同没有相关规定的,由采购部门和专业主管部门共同拿出处理意见,仓库保管员按此处理意见开具到货入库单。

  3、如质量问题达到拒收程度的,由专业部门分别通知仓库和采购部门,由采购部门或人员在合同规

  定的时间内通知供方,在合同规定期限内将不合格物资由采购部门或人员送回、调换或供方取走。愈期不送回或取走拒收暂存货物,仓库不负保管责任,损失由供方自负。

  4、燃油、低值易耗品等物资到货,由保管员负责数量和外观质量验收。数量有差异,以实验数为准,质量有问题拒收,由采购部门自行处理。如数量和质量无异议,由保管员开具到货入库单,交接入库。

  5、物资到货必须具有供方开具的购货发货票,多种物资合开一张购货发票的,必须分品种、分规格、型号明细开列,开列不下的,附加盖供方财务专用章的购货清单。发货票未达的到货物资,必须具有供方开具加盖财务专用章的购货清单,符合上述条件的方可验货,不具备上述条件的不得验货。

  6、验收入库的物资,不得出现数量和质量差错,特别是数量和目视外观质量(品名、规格、型号、外观缺陷),更不允许出现差错。

  7、后勤、食堂专用物资、办公用品由采购人员、食堂管理员负责验收。

  六、仓储管理

  1、物资入库后,需将不同规格,不同品种,不同规格型号的物资,分别存放到确定的区位和货架上,填写物资存放卡,摆挂在物资对应的位置,并将入库物资记入实物保管帐,物、卡、帐全部到位后,保管员完成仓储管理完整程。

  2、经常对库内物资进行巡查,做好防盗、防漏雨、防浸水、防潮湿、防老化、防分解、防挥发、防锈蚀、防霉变和防变质等各种可能出现的物资损失的预防和补救工作。此外,还要做好库内的清洁卫生工作。

  3、财务主管,每月与仓库保管员对帐一次,使保管帐和材料帐,做到在归类、品名、规格、型号、数量、金额上帐帐相符,帐实相符。

  七、出库、出厂管理程序

  1、首先由各领用单位和部门在仓库开具领料单,经各专业主管负责人审核签字后,保管员在核对各部门的物资计划无误后,按领料单发料。

  2、物资出厂,属于对外出售的,必须持驻厂财务科开具的正式出厂证,并由总经理审批签字后,门卫收证、验物。证物相符的,放行出厂,证物不符的,门卫不得放行,并要令其将物资送回原处。

  3、仓库保管员负责建立专用工具的领用台帐,不仅记载到领用单位,而且记载到具体的使用人。专用工具领用管理的具体操作办法,由机械设备和电器设备主管部门与驻厂财务科按此规定的总体要求制定。

  4、对于一些电器材料,仪器仪表等生产消耗物资,由机械和电器设备主管部门负责列出以旧换新的清单,仓库保管员按照以旧换新的清单,执行以旧换新的领发料制度。

  5、工器具、油料、油柒必须有总经理审批签字后方可发料到。

  6、由于工作原因,专业负责人无法当场签字的,保管员必须电话请示各专业负责人同意,方可发料,事后各专业负责人及时补签。

  7、仓库保管员按各使用单位分别建立专用领料单,以便汇总各单位领用材料的品种及数量。

  八、物资购销、结算流程

  由财务另行制定。

  九、物资管理违规处罚

  1、由于物资计划漏报,且又不能补救,使企业生产,经营和生活的正常运行受到影响,造成经济损失的,第一责任人按经济损失的10%承担补偿责任,直接主管领导按经济损失的5%承担补偿责任。

  2、在物资进厂计划提报部门与仓库核对仓库自供品种和数量中,如出现漏掉库存,造成重复采购的,或出现将不能由仓库自供品种和数量错误地提供为仓库自供,导致领用时落空,又没能补救,使企业生产,经营和生产的正常运行受到影响,造成经济损失的,进厂计划提报部门和主管保管员分别按经济损失的10%承担补偿责任。

  3、采购数量出现差异,由采购人承担全部差异经济损失,采购质量出现问题,尚未达到拒收程度的,由采购部门和使用单位(部门)共同研究处理意见并取得供方书面认可的,可不追究采购人员过错经济责任。采购质量问题达到拒收程度的,原则上过错经济责任全部由采购人员承担,特殊情况由主管领导调查,做出处理决定。

  4、由于没有按计划要求时间采购进厂,造成领用时落空,使企业生产、经营和生活的正常运行受到影响,造成经济损失的`,采购计划第一执行人按经济损失的10%承担补偿责任,直接主管领导按经济损失的5%承担补偿责任。

  5、在采购价格的确定上,如有意识违规操作和暗箱操作,在补偿企业全部价格损失的基础上,给予开除处理。如无意识出现违规,给企业造成采购价格损失的,直接定价责任人在补偿企业全部价格损失的基础上,给予下岗黄牌警告。

  6、各专业主管负责人、使用单位、仓库保管员在货到验收时,如果在没有按规定,要求交货人提供购货发票或购货清单的前提下,就办理入库手续的,或数量、体积达不到标准,而没有按实际数量办理入库的导致企业多支付采购价款的,多支付部分由各专业主管负责人、使用单位、保管员全额补偿。

  7、以数量为计量单位的物资出现保管损失,由主管保管员承担100%的经济补偿责任。以重量,长度和体积为计量单位的物资保管损失超标,由主管保管员承担50%经济补偿责任。由于事先没有书面通知部门主管领导,致使库存物资出现老化、锈蚀、变质、风化、挥发、浸水和潮湿等报废损失,由主管保管员按损失金额10%承担补偿责任。

  8、在物资出库领料单据不合格的情况下,保管员将物资发出去,经发现查实后,按发出物资金额的30%对主管保管员进行经济处罚。物资库帐、物、卡不相符,对主管保管员每次扣罚20元。

  9、在产品和物资出厂单据的有效合规性有问题的情况下,门卫将产品和物资放行出厂。就门卫违规一项,视严重程度给予罚款50—200元,直至开除处理。如给企业造成不能挽回的经济损失,在行政开除处理的同时,还要承担100%经济损失补偿责任。

  10、在物资结算过程中,数量和质量验收责任人不实事求是和签假字,损害企业经济利益的,一经发现查实,按经济损失金额承担100%补偿责任,情节严重的给予开除处理。

  十、其他事项

  1、本制度经集团批准后从下发之日起开始执行。

物资制度管理制度9

  一、入库制度

  1、各种捐赠及救灾物品在未办理入库手续前不得入库。

  2、物品入库时要有入库单,仓库管理人员按单上所列物品名称、品种、数量、规格点收,清点无误后在入库单上签字。

  3、无入库单或入库单与实物不符时,不能办理入库手续,要重新核查。

  4、贵重物品应及时会同有关部门验收和鉴定后方可存放。

  5、货物入库后,库管员应及时入帐登记。

  二、出库制度

  1、没有分管领导签字及有关批文,物品一律不得出库。

  2、货物出库时,你要填写救灾物资调拨单,并根据调拨单与收货单位人员一起清点货物发运。

  3、货物出库后应及时进行核销和登记。

  4、按时做好货物出入库统计工作,要求规范、数字真实、准确、完整。

  三、物品保管制度

  1、所有仓储物品应根据货物位置分类摆放整齐。物品分为新品和旧品,按照成衣、被子(床垫、毛毯)、床上用品、日用品、文具、食品、其他物品八大类分类包装,并在包装袋(盒)上标明。

  2、严格岗位责任制,定期点验库存物品,做到帐物相符。

  3、保持仓库通风、整洁有序。各种物品的`堆放、运输和入库应由内向外,由下而上;出库时,应由外向内,自上而下,不准抛掷;应有防火、灭火、防盗、防潮、防鼠、防虫的设施和具体措施。定期检查和维护物品和消防器材的存放,及时发现问题,消除隐患,并做好详细记录。

  4、无关人员不得进入库房。

物资制度管理制度10

  1目的

  加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制,确保工程物资质优价廉,满足工程设计和施工需要。

  2适用范围

  本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。

  3工作职责

  3.1各项目部物料部是工程材料、设备和项目管理的集中管理部门。

  3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理。

  4物料管理要求

  4.1根据批准的材料采购计划和文件,按质量准确采购各工序所需的工程材料和工程设备,遵守国家有关法律法规,执行公司《采购控制程序》的有关规定。

  4.2物料采购实行分级管理,物料种类分为:

  4.2.1重要材料:钢材、水泥、商品混凝土、设备、板条、九胶合板;

  4.2.2主要材料:砂石、红砖、空心砖、防水材料、管材、建筑电线电缆等当地材料;

  4.2.3辅助材料:其他建筑材料、旋转材料等。

  4.3材料采购计划的编制

  4.3.1项目各工序统一的材料清单应使用。

  4.3.2项目进度表(如计划变更,需补充进度表),所需材料清单应注明品种、规格、数量、质量要求、供货时间等。各使用单位(组)应按材料种类,每月提前向项目部提交所需材料清单,供项目部采购。

  4.3.3项目物料部在收到所需物料清单后,根据库存情况统一规划,分别制定物料采购计划。

  4.3.4重要材料的采购计划应经项目经理和项目第一负责人审核批准后实施。主要材料和其他材料的采购计划由项目经理批准,由建设项目物料部负责组织实施。

  4.3.5采购后对物料进行准确、及时的验收,妥善保管和监督,减少贮存损失,确保物料安全贮存。

  5物料采购合同

  5.1材料采购供应商一般在单位出具的合格、优质分包商名单中确定,并由合同成本部进行检查和监督。

  5.2项目部负责签订各种物资采购合同,合同成本部负责检查和监督。

  5.3物资采购合同必须符合国家法律法规,尽可能采用国家标准合同文本。

  5.4对于违反合同不能按质按量按时供货的供应商,项目部应及时向

  合同成本部报告。项目部提出处理建议,报公司主管领导批准后予以开除。从名单中除名的,一年内不得使用。

  6材料验证

  6.1根据采购合同和生产要求,必要时,项目部组织物料员不定期到供应商(直接供应商)源头进行验证,发现问题及时提出改进要求,确保供应商按质按量按期供货。这种核查也可在采购邀请文件中商定。

  6.2如工程合同(项目部)中明确要求对供方(供方)材料进行核查的.,不能代替物料部门的现场核查。

  6.3物料入库验证分级管理重要物料和主要物料入库验证由项目部负责,由质量主管和物料主管进行验证,其他物料入库验证由项目部指定的仓管员进行验证并负责。

  6.4来料验证必须按照合同条款进行。根据供应商提供的相关规格、数量、质量等证明文件,对来料(施工现场)进行验收,并由材料验证人员填写《材料验收记录》。

  6.5需作现场复试检验的材料,由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌,不合格产品为红牌,待检产品为黄牌)。

  6.6在进货检验中发现不合格材料,应及时按规定作出不合格品的处理工作,严禁使用于工程中,做及时清退出场,做好退货处理工作。

物资制度管理制度11

  一、目的:

  为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。

  二、适用范围

  本办法适用于公司总部所有物资(包括固定资产、易耗品、营销礼品等)的采购。

  三、职责权限

  1、公司董事长负责采购管理制度的审批;3、公司财务部负责采购管理制度的。3、产品中心负责采购管理制度的制订。

  四、采购原则

  1、询价比价原则

  物品采购必须有两家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。

  2、一致性原则

  采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的'情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5—10%。

  3、低价搜索原则

  采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。

  4、廉洁原则

  (1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。(2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。(3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。

  (4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。

  (5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则

  凡大宗或经常使用的物品,都应通过询议价或招标的形式,由采购、财务等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品,除缩短招标间隔时限外,还应随时掌握市场行情,调整采购价格。

  6、审计监督原则:

  采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为,公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。

  五、物资分类:

  (一)物资分类

  1、固定资产类:单位价值在1000元以上,使用年限在一年以上的有形资产。2、经营物资类:与经营有关的各种物品。3、营销礼品类:节日礼品、营销礼品等。4、办公用品类:与办公有关的物品。5、后勤物资类:指厨房和宿舍方面的物品。6、其他类型物资:其他需要采购的相关物品。

  (二)采购安排:

  由总公司统一采购:经办人填写申购单,经所在部门经理审批,子公司总经理审核后,原则上由总公司产品销售中心统一采购。(子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批,财务审核后可由子公司自行采购)

  六、采购流程:

  1、采购申请:

  使用部门填写《申购单》经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心,申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。

  2、询价比价议价:

  (1)每一种物品(物资)原则上需三家以上的供应商进行报价。

  (2)采购员接到报价单后,需进行比价、议价,并填写《询价记录表》,按低价原则进行采购。

  (3)属下列情况者,无须进行比价、议价:独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品,但仍需留下报价记录。

  3、样品提供和确认:

  (1)若须进行样品提供和确认的,须确定送样周期,由采购人员负责追踪,收到样品后,须第一时间送交需求部门进行确认,必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

  (2)对于需要保存样品的,须作封样处理,以便日后作收货比较。4、供应商选择:

  (1)具有合法经营主体者。

  (2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。(3)信誉良好者。(4)客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定:

  (1)供应商经送样审查合格后,由采购部门与选定的供应商签订合同。(2)交易发生争执时,依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催

  (1)为确保准时交货,采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催,以确保物品(物资)能适时供应。

  (2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的,采购人员须提前通知需求部门,寻求解决办法,并须重新和供应商确定新的交货期,并知会需求部门。

  7、验收入库:

  采购物品(物资)到公司后,属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收,办公用品等常用品经库管验收合格后,库管开具《入库单》,按流程办理入库手续。如验收不合格的,由验收部门通知采购部门,2日内办理换(退)货手续。

  8、对帐付款:

  采购付款实行审批制度,具体程序如下:

  (1)采购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续;(2)付款方式:

  A、金额在200元以下,经产品销售中心和副总经理(总经理)签字后,公司财务审核后现金支付。

  B、金额在200元-1000元,经产品销售中心和副总经理(总经理)签字后,公司财务审核后转账支付。

  C、金额在1000元以上,经产品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务审核、董事长签字后,转账支付。

  (3)需要预付款的部门,直接填制转账汇款申请单,经产品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续,财务部据此挂账,待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

  七、本制度解释权归财务部,自2014年3月1日起执行。八、本制度附件:1、《请购单》2、《采购询价记录表》

物资制度管理制度12

  根据集团公司战略部署,为确保销售持续性、工程建设连续性,保证全国性材料物资的及时供应,强化材料计划管理及责任意识,特制订本办法。

  一、材料计划类型

  (一)年度材料计划:根据集团年度工程开发建设计划或重大节点计划,测算的年度材料需求量。

  (二)三月材料计划:根据工程开发建设计划,每月申报的从下下个月起连续三个月预计要求到货的材料需求量。

  (三)月度实际用料计划:根据工程开发建设计划,每月申报的要求下月到货材料需求量。

  二、材料计划申报、审批流程

  (一)年度材料计划:由材料公司负责编制,在集团年度工程开发建设计划或重大节点计划下发后15天内编制完毕。

  (二)三月材料计划:由地区公司工程部负责编制,于每月12日前提交工程技术部;工程技术部于每月15日前完成审核后提交集团管理中心;集团管理中心每月20日前完成审批后提交材料公司;材料公司于每月25日前整理汇总后提交供货单位备料。

  (三)月度实际用料计划:由地区公司工程部编制下月计划并于每月1日前提交工程技术部;工程技术部于每月3日前完成审核并经主管工程公司领导审批后提交集团管理中心;集团管理中心于每月5日前完成审批后提交材料公司;材料公司于每月10日前下发下月订单至供货单位。

  三、考核规定

  (一)材料计划及时性考核

  未按时提交材料计划,每次扣罚地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程部计划编制人、负责人和工程技术部计划审核人、负责人30%月浮动工资。

  (二)材料计划准确性考核

  1、月度实际用料计划考核:

  每月3日后补报的材料计划,根据补报项数(同批次申报的同一编码的材料视为一项)按以下标准进行考核:

  (1)单个项目补报项数在31-50项范围内的,扣罚该项目工程部计划编制人、负责人30%月浮动工资;地区所有项目补报平均项数在31-50项范围内的,扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人30%月浮动工资。

  (2)单个项目补报项数在51-100项范围内的,扣罚该项目工程部计划编制人、负责人40%月浮动工资;地区所有项目补报平均项数在51-100项范围内的,扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人40%月浮动工资。

  (3)单个项目补报项数101项及以上的,扣罚该项目工程部计划编制人、负责人50%月浮动工资;地区所有项目补报平均项数101项及以上的`,扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人50%月浮动工资。

  2、三月材料计划考核:

  三月材料计划的准确性按季度进行考核,准确率须达到90%,每个季度第一个月对上一季度进行考核。根据该季度每月实际用料计划中同一编码材料申报的总量对比三月用料计划申报的总量,计算出该编码材料的准确率,并汇总计算出三月材料计划准确率。

  (1)单个项目三月材料计划准确率在90%以上的,每超过1%奖励该项目工程部计划编制人、负责人3%月浮动工资;地区所有项目三月材料计划准确率平均在90%以上的,每超过1%奖励该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人3%月浮动工资。

  (2)单个项目三月材料计划准确率低于90%的,每低1%扣罚该项目工程部计划编制人、负责人3%月浮动工资;地区所有项目三月材料计划准确率平均低于90%的,每低1%扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人3%月浮动工资。

  (三)其他重点考核:

  因材料计划申报不及时造成停工待料的,每次扣罚工程部计划编制人、负责人及工程技术部计划审核人、负责人10%月浮动工资。四、属于集团节点计划调整、设计方案变更、材料品牌调整等原因产生的补报材料计划不纳入考核范围。

  五、非工程类物资计划不纳入地区公司材料计划考核范围。

  六、本办法由集团管理中心、材料设备公司共同负责考核。考核结果由集团管理中心分别于每月最后一日及每季度最后一日12:00前提交给各地区公司,各地区公司须于次月2日前确认完毕,集团管理中心汇总后于次月3日前报集团公司领导。

  七、本办法由集团管理中心负责解释。

  八、本办法自发文之日起执行。如有规定与本办法不一致的,以本办法为准。

物资制度管理制度13

  一、加强仓库管理,做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保质就是要把质量好的物资收进来并发给用户;保量就是按合同规定的数量,及时缩短验收和配发时间,做到快收快发,按照物资的供应计划,及时地把物资发放到需求单位。

  二、做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务,为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点,做好“五无”--无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠;做好“六防”―――防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗。

  三、保证物资管理的安全,严防贪污盗窃,严防坏人破坏,严防一切事故发生,严禁无关人员进入仓库,不准在仓库内吸烟、烧电。

  四、物资进仓须有严格验收手续,对物资的'数量、规格、质量、名称等做到准确无误,同时做好进仓的登记手续。

  五、物资出库发放必须严格执行发料,须有领料凭证,并且手续完备、齐全,否则仓库管理人员有权拒发材料。

  六、开展技术革新,不断改善仓库的物资管理工作,减轻笨重体力劳动,做到科学管理仓库,提高工作效率,使物资尽快地投入生产,充分发挥物资的作用。

物资制度管理制度14

  一、仓库设置

  公司仓库由生产部负责事务管理、考核工作,由财务部负责监督、检查。定员2人,其中一位负责成品库、包材库、辅料库,另一位负责原料库、综合仓库。仓管员要应做到:

  (一)遵守公司的各项规章制度,坚守工作岗位,认真执行公司的成品、原料进出库制度。

  (二)熟悉各种品种的存放地,准确从车间接货,准确向客户发货。

  (三)合理调节库房,做到分品种,分批次堆码,做到接发货方便,先生产的先出货。

  (四)提货领货手续齐全,方能据实出库,指导客户办理应办的出库单、出门条。

  二、仓管员职责

  (一)根据有效“出库单”、“入库单”,正确验收入库商品和发放出库存商品,严禁用白条抵库。

  (二)严禁无关人员进入库房。因工作需要进入库房的有关人员,保管员必须亲自陪同。

  (三)定期检查消防器材,做到库房安全、注意防火、防盗、防潮湿、防鼠、防霉变;做好仓库安全检查工作,发现隐患及时向有关领导回报反映。

  (四)按规定要求正确堆码存货,合理摆放物品,退库商品必须单独存放。

  (五)保持库房清洁卫生、库容整齐美观。

  (六)保证库存商品的.安全、完整和质量,发现问题及时报告。

  (七)依据入库单、出库单登记仓库商品明细帐,于当月25日扎帐,并将入库单(财务记帐联)、出库单(财务记帐联)和《库存商品收、支、结存表》等资料报送公司财务部。

  (八)定期核对账、卡、物、单、表,做到账、卡、物、单、表一致,发现异常情况,及时上报。

  三、入库管理

  物资入库时需要检验单据是否完备,购货凭证是否齐全,严格查看实物品种、质量、数量等是否相符,核对无误时,方可办理入库手续。

  (一)建立健全原料账簿的登记工作,物资到公司后仓管员依据送货清单上所列的名称、数量进行核对、清点,请购人员及质检人员对质量检验合格签字后,方可入库。

  (二)库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库:

  (1)未经总经理或部门主管批准的采购。

  (2)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

  (3)与要求不符合的采购物资, 超出采购量的部分。

  (4)超出最高库存量的部分。

  (三)入库验收中发现质量问题、数量短少、破损、变质等,及时以书面报告的形式交付公司采购部,超出二十四小时不报,后果由保管员负责。

  (四)库管员及时填写入库单一式三联,财务部持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证,库房留存一联。要求全联复写,内容完整,金额栏空白处划线填充,字迹清楚,不能涂改,签字真实。

  (五)所有采购回厂的材料在发放之前,一律存入仓库保管,仓库管理员应切实做好仓库的清理整顿工作,确保材料存放安全。物资办理入库手续后,必须及时登记库存商品明细帐;未登记的物资严禁出库。

  (六)因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收并及时补填"入库单"。

  (七)由于各种原因导致外购物品已点收入库,又需要退回供应商的,应开具入库单,将退回数量、金额用红字表述。

  四、库中管理

  (一)所有物资必须做到“帐、卡、物、单、表”相符,帐目做到日清月结;帐目凭证不得任意涂改,未经主管部门负责人批准不得自行销毁。

  (二)凡是入库的商品要按类别、品种、规格、保质期分类保存,做到“系列化、先进化、整洁化”管理,前后左右堆码整齐,间隔明显,标记清楚,便于盘点,做到"二齐、三清、四定位"。

  (1) 二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

  (2) 三清:材料清、数量清、规格标识清。

  (3)四定位:按区、按排、按架、按位定位。

  (三)每月26日前保证进行一次库存商品盘存工作,并做好盘存记录,若发现误差须及时找出原因并更正。

  (四)做好防鼠、防盗、防霉变的工作,确保库存商品完好无损。

  (五)未经财务部门同意,不得私自设置仓库,车间尚未使用或剩余的物质在月终必须全面盘点,不得以任何理由私藏物资。

  (六)库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。

物资制度管理制度15

  1、作业队物资设备室制定设备(物资)制造、采购、检修、保管、使用、检查验收、事故调查处理、有限赔偿、责任追究制度。落实责任,严格抓好落实,确保设备、物资使用状态安全可靠。

  2、设备管理员、材料员必须按规定做好设备(物资)的进场验收、安装检验,确保有关许可证件,合格证件必须齐全有效。

  3、按时检修消防器材,做到状态良好、安全可靠、保证使用。

  4、机械设备使用实行定机定人管理,操作者应经专业技术培训,取得合格证上岗。国家规定的特种作业范围以外的操作人员(搅拌机司机等),参加公司设备物资主管部门培训、考试、领证。

  5、设备物资室要指定专人做好设备物资的日常管理工作,健全与完善有关技术档案、台帐和隐患检查整改记录。

  6、作业队配备的设备、机具进场时,安装后使用前由设备物资室与安全质检室联合进行检查验收,特种设备还须经具有相应资质的单位鉴定合格方可使用,小型机具应开具准开证。

  7、作业队自选采购的设备,由物资设备室负责去上级主管部门报批,采购合格厂家的产品。租赁的.设备必须签订租赁合同。

  8、作业队使用的设备、机具要按规定进行使用中的维护保养,填写维护保养记录。

  9、作业队按日常和定期检查制度规定,由设备物资室与安全质检室联合开展日常和定期检查活动,填记检查记录,认真做好隐患整改,限期整改的问题应下发通知单。

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