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物资会计岗位职责

时间:2022-05-06 07:56:44 岗位职责 我要投稿

物资会计岗位职责

1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置,严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。

物资会计岗位职责

2.并对工地材料员所统计的材料认真核对,票据是否齐全,收发是否一致。

3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况,及时催促材料收、发是否及时。并对所进材料进行汇总,

4.外协队伍的调拨材料是否相对应,以便对调拨数量的统计。

5.供应商的结算,检查票据是否齐全,数量与发票是否一致,有无白条出现,应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计,引起不必要的对材料混乱和错误的记账。

6.每天做好供应商预付款的登记,并及时与财务沟通,掌握并了解供应商余额情况。

7.负责各种材料的原始凭证记录,核算依据,并准确及时地传递和反馈信息,及时分类保管好管理资料。

8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况,做到盈亏有原因,损坏有报告,记账有凭证,调整有依据。

9.忠于职守,实事求是,全面、准确、及时上报统计资料。 仓库和财务部都有材料明细账,各自登记和维护自己的材料明细账。但仓库明细账是只有数量没有金额的。仓库根据入库和出口单记账,财务是根据出入库数量加权平均计算出库金额的。

仓库管-理-员岗位职责

1、按时上下班,到岗后巡视仓库,检查是否有可疑现象,发现情况及时向上级汇报,下班时应检查门窗是否锁好,所有开关是否关好;

2、认真做好仓库的安全、整理工作,经常打扫仓库,整理堆放货物,及时检查火灾隐患;

3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实,保证库存物资完好无损;

4、负责学校物资的收、发、存工作,收货时,对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收,并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单,并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的,坚决退货,严格把好质量关;

5、验收后的物资,必须按类别固定位置堆放,做到整齐、美观;

6、食堂仓管员负责鲜活餐料验收监督,严格把好质量、数量关,对不够斤两的物资一定不能验收,要起到监督作用;

7、发货时,一定要严格审核领用手续是否齐全,并要严格验证审批人的签名式样,对于手续欠妥者,一律拒发;

8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单,随时查核,做到入单及时,月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理;

9、做好月底仓库盘点工作,及时结出月末库存数报财务主管,

做好各种单据报表的归档管理工作;

10、严禁私自借用仓库物品,严禁向送货商购买物资;

11、严格遵守学校各项规章制度,服从上级工作分工;

材料会计的岗位职责2016-06-30 23:34 | #2楼

1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置,严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。

2.并对工地材料员所统计的材料认真核对,票据是否齐全,收发是否一致。

3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况,及时催促材料收、发是否及时。并对所进材料进行汇总,

4.外协队伍的调拨材料是否相对应,以便对调拨数量的统计。

5.供应商的结算,检查票据是否齐全,数量与发票是否一致,有无白条出现,应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计,引起不必要的对材料混乱和错误的记账。

6.每天做好供应商预付款的登记,并及时与财务沟通,掌握并了解供应商余额情况。

7.负责各种材料的原始凭证记录,核算依据,并准确及时地传递和反馈信息,及时分类保管好管理资料。

8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况,做到盈亏有原因,损坏有报告,记账有凭证,调整有依据。

9.忠于职守,实事求是,全面、准确、及时上报统计资料。 仓库和财务部都有材料明细账,各自登记和维护自己的材料明细账。但仓库明细账是只有数量没有金额的。仓库根据入库和出口单记账,财务是根据出入库数量加权平均计算出库金额的。

材料会计岗位职责2016-06-30 23:26 | #3楼

财务部负责人直接受财务总监管理,主要负责公司资产和物资使用的规划与控制,总管公司的财务、核算、预算和报表编制等工作,负责制定公司收入计划、利润计划、资金是、成本计划、预算管理方案等,制定纳方案,管理纳税事务,组织编制公司各种报表以及汇总报表,为领导决策提供依据。

1、负责组织拟订公司财务管理发展规划,负责组织拟订公司成本控制、会计管理、财务管理方面的管理制度,报送相关会议审批后组织实施;

2、负责组织做好公司财务预算管理工作,组织做好成本费用预算、资金使用预算、年度财务预算及季度、月度的分解工作,组织做好预算执行监督考核工作,努力降低公司运营成本;

3、负责组织做好公司财务分析,组织做好资产财务状况、经营指标完成状况、成本费用控制情况、价格管理及政策变动情况等分析,指出存在的问题,提出对策建议,定期向公司领导提交财务分析报告;

4、负责组织做好资金筹集、调度、控制等全过程运作管理,满足公司资金使用需求,降低资金使用成本;

5、负责组织做好公司各类资产的价值管理,组织做好固定资产、无形资产价值管理、在建工程财务(核算)管理等工作;

6、负责组织做好公司税务筹划和税收申报缴纳工作,组织做好国家税收政策的跟踪研究,充分利用国家税收政策,努力降低公司税收成本;组织做好税收代扣代缴和按时申报缴纳工作,确保公司代扣

代缴职责落实到位;

7、负责组织做好对外投资财务管理工作,组织制定公司统一的会计政策,组织做好会计合并报表工作,确保会计政策的一致性;

8、组织做好公司会计核算工作,组织做好会计稽核工作,组织编报财务会计报告,组织指导、监督公司内部各单位成本核算业务;

9、组织做好公司价格管理工作,组织做好价格调查,研究国家有关价格政策,建立公司各类物资、产成品价格平台,指导、监督公司各类产成品价格的实施;

10、组织会计档案的归集、整理、保管以及移交工作,确保会计档案及时、完整移交到位;

11、加强对本部门员工的管理,做好部门安全管理,促进部门和-谐稳定;

12、负责将本部门工作目标分解到岗位,做好指导、监督和考核;

13、组织财务人员的理论和业务学习,对财务部员工进行业绩考评;

14、组织进入财税、金融政策研究,对公司各项经营决策提供财务专业意见;

15、负责协调公司与金融机构、税务及审计、财政等职能部门的关系;

16、完成领导交办的其他任务。

预算管理岗位职责

1、负责编报公司年度财务预算报表,主要包括资产负债预算表、利润预算表、现金流量预算表、成本费用预算表等;

2、负责组织审核编报《月度资金预算表》,为公司下月资金使用安排提供依据;

3、负责组织撰写季度《财务活动分析》,向使用者提供财务分析信息,为其决策提供依据;负责向董事会解答有关预算的质疑,确定组织的预算要求符合法律规定;

4、负责组织测算各分级核算点的成本费用,编制《内部资产收益率测算表》,并按月度、年度组织考核;

5、监督各部门费用执行情况,进行月度、年度考核;

6、组织拟定公司采购物资的基础价格管理办法和产成品价格管理办法;

7、测算产品成本,核定产品销售价格并组织及时报批;

8、构建公司价格基础信息平台,为公司价格管理提供基本依据和建议;

9、起草产成品价格等相关文件,通知相关部门严格遵照执行;

10、参与各单位组织的工程、物资采购等招投标活动及商务谈判活动;参与公司工程竣工项目、外购固定资产的验收工作,履行好财务监督职能;

11、负责组织起草和修订预算管理办法,提高预算的执行效率;

12、完成领导临时交办的任务。

税务筹划岗位职责

1、具体负责研究相关税收政策,进行纳税筹划;组织拟定企业整体税务计划;

2、负责填制纳税申报表及相关附表资料,向主管税务机关及时申报,按时交纳税款;

3、负责及时认证接收的防伪税控增值税发票抵扣联;

4、负责税务登记证年检及换证工作,保证证件有效;

5、接待、配合涉税检查及协查工作;

6、做好个人所得税代扣代缴工作;

7、及时领购产品销售发票,按规定开具发票,保证公司销售业务票据开具工作及时完成;

8、负责整理、装订已使用发票,及时报送税务机关审验;按月向税务机关填报发票领、用、存报表;

9、负责收集、传达国家和地方最新税收政策和要求;

10、完成领导临时交办的任务。

财务电脑系统维护岗位职责

1、配合公司信息部门做好与财务信息化相关系统的规划、开发、系统实施及后续维护、升级等工作,不断满足部门对数据共享、管理和公司管理层对相关经营信息的需求

2、负责对财务部及下级核算点相关操作人员的信息系统使用进行培训,编写操作规程;对相关制度的执行进行检查和监督;

3、负责公司财务信息系统日常运行维护及安全管理、数据备份及故障排除;

4、负责财务信息系统相关硬件设备的安装调试、检查、维护等日常管理工作,对故障设备及时进行维修、更新,确保信息设备正常运行;

5、经上级批准后,负责对外部单位提供要求的电子财务信息;

6、及时采购设备备品备件及相关耗材,保证设备正常运行;

7、完成领导临时交办的其他任务 。

材料会计岗位职责

1、在财务负责人领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,结合企业的生产经营特点,会同有关职能部门,拟定材料物资管理办法,建立健全材料的收、发、存的核算制度;

2、负责对材料等项目的收、发、存业务进行会计核算;

3、配合有关部门制定材料消耗定额,编制材料计划成本;

4、审查材料采购用款计划,控制材料采购成本。

5、根据合同、协议审核采购发票、材料入库单,报告发现的价格异常;

6、审核有关委托及受托外单位加工材料事项,建立委托和受托加工台账;

7、监督仓管员根据出库单发料。

8、月末汇总进、出库单据,编制物料收、发、存报表。

9、参与材料盘点工作及报批处理工作;

10、进行材料成本分析、库存分析,提出合理意见和建议。

11、根据公司有关制度建立供应商档案,整理保管采购合同、协议。

12、完成上级领导交办的其他工作任务。

成本会计职位说明书

1、在财务负责人的领导下,按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理的有关规定,结合企业的生产经营特点,会同有关职能部门,拟定成本核算办法和成本控制、考核制度。

2、组织执行企业的成本核算工作,建立并登记相关台账,编制产品生产成本计算表。

3、加强成本管理基础工作,协助有关部门建立健全各项原始记录;监督、调查各部门执行成本计划情况,出现问题及时上报;

4、参与产品盘点工作,及时清查账务,并定期对账。

5、组织编制或修订产品生产消耗定额,协助各部门编制成本计划;负责每月撮折旧、固定资产报废、清理的帐务登记;

6、监督各部门执行成本计划情况,组织推行成本控制考核。

7、参与公司产品价格的制定、管理。

8、严格控制成本开支范围和开支标准,定期分析成本计划执行情况和成本升降原因,并结合实际调查研究,找出问题,提出改进意见和措施,为改进管理、降低成本提供准确可靠的依据。

9、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法,提出降低成本的控制措施和建议。

10、编制公司产成品、半成品等各类成本报表,为公司决策服务

11、完成上级领导交办的其他工作任务。

出纳岗位职责

岗位职能:负责办理公司的现金、银行结算业务及会计核算

1、严格按照公司的财务制度规定,办理各种现金收付业务,并编制相关凭证;

2、严格按照公司的财务制度规定,办理各种费用报销业务,并编制相关凭证;

3、严格按照公司的财务制度规定,办理银行结算业务,并编制相关凭证;

4、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

5、及时准确地向相关会计人员传递有关凭证;

6、妥善保管库存现金和各种有价证券;保守保险柜密码;保管好钥匙,不得任意转交他人代为保管;

7、妥善保管有关印章、空白收据和空白支票;

8、妥善保管银行空白凭证,并定期整理装订银行对账单;

9、认真登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结;

10、每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时回报;

11、定期与银行进行账目核对,编制《银行存款余额调节表》;

12、及时编制公司资金日报表、月报表,并上报相关主管;

13、完成上级领导交办的其他工作任务。

核算会计岗位职责

会计核算主要负责公司会计制度的设计、拟定、会计核算管理等工作。

具体职责:

1、负责公司会计制度的设计、拟定,并进行财经政策的研究、分析;

2、负责公司的会计核算管理,齐全各类原始资料,出台会计资料的使用办法及规定;

3、进行成本核算的预测、控制、分析和考核,督促各部门降低消耗,节约费用;

4、掌握国家税务政策,对外加强联系,对核算点进行指导;

5、负责会计档案的管理;

6、利用企业经营过程中的财务会计资料进行经济活动分析;

7、协助财务负责人对会计人员进行绩效考核;

8、指导会计人员的核算业务工作,提高工作质量;

9、分析税收、外汇等管理政策,及时提出有利于企业发展的建议、意见;

10、负责与工商、税务、银行、财政等国家职能部门进行沟通与信息交流;

11、负责公司的全面核算工作,审核凭证,定期编制会计报告;

12、负责收集审核核算点上报的周转金、工资、福利、工会经费等分摊明细表,并合理进行账务处理;

13、负责分摊分厂制造费用,计算完工产品成本费用的分配与结转,开具费用通知单;

14、审核原始单据,编制现金凭证,做到现金账务日清月结;审核原始单据,编制银行凭证,做到银行存款账务日清月结;审核原始单据,编制转账凭证,做到日常核算日清月结;

15、做好审计事务、税务检查的协助配合工作,避免公司不必要的损失;

16、完成各种半成品、产成品入库核算工作;

17、完成增值税、消费税、城维税、房产税等各项税金费用的计算、提取及账务处理工作;

18、完成各项收入核对汇总,正确计算各项收入的相关成本 核对分厂“在制品”账务,做到账账相符;

19、每月编制三项费用明细报表,为领导决策提供依据;

20、根据税法规定调整应纳税所得额,计算应交企业所得税和所得税费用,分摊递延税款,完成会计核算处理工作;

21、收集坏账有关资料,按会计制度计提坏账准备金,定期对往来业务进行分析,及时正确地向领导提供往来账项变动情况,对已达坏账条件的及时履行审批手续后进行账务处理;

22、与往来单位核对往来账目,发出信件账项确认函,对应收的单位和个人往来账做到及时催缴;

23、索取销售公司对外售价,编制母公司计税表,调整制作产品销售计税表,完成有关会计核算工作

24、负责往来结算的明细核算。对购销业务以外的各项往来款项,要按照单位和个人分户设置明细账,根据审核后的记账凭证逐笔登记,并经常核对余额,年终要抄列清单,并向有关领导或有关部门报告

25、按照股东大会决议做好分派股利的会计处理工作,完成应付股利的日常核算,负责会计档案的归集、整理和移交

26、完成领导临时交办的任务

财务计划、统计岗位职责:

1、负责对生产成本进行监督和管理,督导成本控制和清点存货,审核原材料的采购;负责整理填报各分厂上报日、旬、月、季、年(周期)白酒生产报表、质量统计报表、其他辅助报表,并及时上报;

2、根据成本报表预测成本上升,就产品的销售价格编制报告,向财务负责人提供资料;

3、负责编制材料的领用分配表,进行会计核算,配合生产部门做好人工费用的统计工作,提供资金计算依据;

4、每月对各部门提供的工资核算原始资料进行审核,编制工资汇总表;定期核对各部门实发奖金数,核对实发人数与实领人数是否一致,掌握非合同人员的劳务费支出情况,核算个人所得税及其他应扣款项;

5、负责对归口上级部门依时报送各项统计报表,做到不迟报、不拒报、不瞒报、不虚报;

6、建立人、财、物、产、供、销等方面资料为重点的统计原始记录,建立完善统计台账,做到统计台账与原始记录相一致,做到上报数据与企业数据上下相符;

7、根据每季度统计的生产经营完成情况,编写季度分析报告,以便决策层及时了解公司经营状况

8、根据年度统计的生产经营完成情况,编写年度分析报告,为第二年经营提供参考;

9、搜集整理各部门上报的各种计划,分析合理性,对计划科学

性、合理性提出建议;跟踪各部门计划执行情况,保证计划按时完成 根据统计收集的各单位快报数据,编写月度经营快报,确保领导及时了解主要财务指标完成情况;

10、计算经营业绩考核各项指标及准备上报材料,保证按要求及时提交国资委汇报材料;

11、参与公司年度大曲、贮酒等半成品库存的数据复查核实工作 参与生产经营目标考核,为考核提供与经营计划相关的数据

12、负责各核算统计人员业务知识的教育和培训文件的管理、上报和归档工作;

13、负责室内人员考勤、工资、奖金、补贴的制表和发放工作,做到准确、及时;

14、完成领导交付的其他任务

材料会计岗位职责2016-06-30 23:12 | #4楼

1、记好材料明细帐,按类立帐,按品种和规格分帐户。

2、根据仓库保管员提供的出库单和入库单做好汇总和记录。

3、每月按时汇总出库物资和入库物资,统计出材料消耗情况做好报表。

4、定期和仓库保管员进行一次核对。

5、凡需过磅材料:收料员、督查、供料人共同到磅房过磅,先过毛重,后即时填单,卸料后除皮重,再填上净重数量,单位、总金额经收料员、督查、过磅员、供料人审核无误后签字。

6、不需过磅材料,收料员、督查、供料人现场清点后,即可开收料单,由收料员、督查、供料人,一式两联,一联记帐,一联留给矿长。

7、对所收材料进行审核时,要对收料单和发票进行对照,审核无误后在收料单上签字,并写出证明条。

8、参与木料厂收购物资和矿工钢的验收工作。

9、参与矿乡对外丈量搬缝、庄子、树木等包赔工作。

材料、工资会计岗位职责

材料、工资会计岗位职责

1.岗位名称:材料、工资会计

2.直接上级:本部门部长、科长、副科长

3.主要职责:

3.1负责及时发放工资、奖金及有关帐务处理;

3.3清理与材料,工资有关的往来科目并汇总成册;

3.4编制工资分配表、工资总额表,按规定比例提取各项经费,崐并进行有关帐务处理;

3.5每月按税务部门要求编制本部门个人所得税表并代扣代缴;

3.6配合生产部门制定材料定额并提供有关可靠依据;

3.7负责材料发票的审核,核算和有关的往来结算业务;

3.9协助对库存材料清查盘点,年终进行全面清查以便核实帐崐物;

3.10负责材料、差异的核算;

3.11保管好有关凭证,报表和有关资料;

3.12完成科长交办的其他工作。

固定资产、在建工程会计职责

1.岗位名称:固定资产、在建工程会计

2.直接上级:本部门部长、科长、副科长

3.主要职责:

3.1负责审核在建工程,固定资产有关合同;

3.2负责固定资产的明细核算,设置和登记明细帐薄;

3.3编制固定资产报表,每半年与设备管-理-员进行核帐,对帐;

3.4参与编制固定资产更新改造和大修计划;

3.5协助有关部门搞好固定资产新增、减少、租赁、封存、清崐理、验收及鉴定的工作;

3.6负责清理在建工程、技改工程成本及帐务处理,做好有关崐增资的财务手续,并编制有关明细报表装订成册;

3.7负责国有资产保值、增值的管理和核算;

3.8负责办理交权登记,变更和年检工作;

3.9参与固定资产的清点、盘点工作以便核实帐物;

3.10处理和编制有关会计凭证并掌握固定资产变化;

3.11保管好会计凭证及帐表等有关资料。

税务、销售收入会计职责

1.岗位名称:税务、销售收入会计

2.直接上级:部长、科长、副科长

3.1负责办理税务登记、换证、换发票、印制发票等税务业务;

3.2每月根据公司报表编制应交、上交、增值税、营业税、土崐地税、房产税、印花税、消费税等明细报表;

3.3每月按实际发生税款上报国税,地税报表并依实际办理应崐缴业务;

3.4负责办理退税业务;

3.5负责销项税、进项税明细表的整理,并每月计算军品进项崐税转出的业务;

3.6根据销货发票等有关凭证,正确计算销售收入;

3.7负责销货款是否及时清理收回,有无长期拖欠贷款造成坏崐帐损失;

3.8完成领导交办的其他工作。

销售费用、KD材料会计职责

1.岗位名称:销售费用、KD材料会计

2.直接上级:本部门部长、科长

3.主要职责:

3.1负责KD材料的所有核算;

3.2填制有关会计凭证,及时清理有关往来帐目并按月编制成崐册;

3.3审查有关KD件合同并编制KD件材料成本,明细汇总表;

3.4负责销售费用的审核、报帐、填制有关会计凭证;崐 3.5按时完成编制会计报表,一般在次月2日完成;

3.6完成科领导交办的其他工作。

物资流会计岗位职责2016-06-30 16:26 | #5楼

1、负责………有限公司的一切账务处理,行使会计职责职权,严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动。主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议,当好参谋。

2、依照《会计法》,结合本公司实际情况,编制企业财务收支预算,有计划地合理地使用资金。

3、按照会计制度规定设置帐目、审查单据、填制凭证,做好总账登记及会计核算工作。按时结账对账,编制会计报表,做到账目健全,账目清楚,定期打印出总账、明细账、银行账、现金账、财产账、预算控制账和其他辅助账,并进行核对,做到账账相符、账证相符、账实相符,会计报表做到内容完整,数字清楚正确,编报及时。

4、严格执行国家政策、财经纪律和财务制度。正确进行会计监督,发现问题及时向领导汇报。坚持勤俭节约的原则,从提高资金使用效率的角度,管理和监督单位所需的各项资金,严格按照财务管理制度从事一切业务活动,保证收入合乎标准,支出合乎手续。

5、负责协调企业的会计业务,对各会计业务中存在的问题及时指导,并协助解决或向领导积极反映和建议,使会计、业务系统衔接、规范。定期对收支成果进行分析,并主动向领导提出建议和改进措施。

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6、保管好所有财务凭证和财务报表及相关财务资料,做好会计档案的收集、整理、保存、移交工作及时整理、装订、归档。

7、配合、督促各有关科室和个人,及时处理好一切暂收、暂付款项。

8 、负责原料库的帐目核对,提供当月原料实际使用量和实际库存给生产工程部负责人。

9、负责原材料进货价格的审核,跟踪调查材料的采购价格;审核原材料入库手续是否正确,并根据仓库开具的入库单将进货数量输入电脑。

10、负责监督车间转入的产成品的数据,核对生产交接单,并核算产品合格率、制成率、供应率。每月填写厂部生产月报,打印一份当月所有入库及出库的汇总表,并填制凭证。

11、负责各公司及销售部门的退货跟踪,查明原因,协助办理退货手续,定期与销售部核对产品物料的往来账目。

12、负责成品库帐目的核对,负责汇总各公司要货明细,根据各公司要货单及成品库存,编制生产计划;每月填写生产工程经营月报。

13、负责各公司的退货跟踪审核,查明原因,协助办理退货手续。

14、负责生产工程每月月报表的编制,每月打印一份当月所有入库及出库的汇总表,并填制凭证。

15、负责销售出库单的回收整理和监督,定期与营销项目中心核对往来账目。

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16、负责各公司工资及工程项目人工费用的审核、汇总、核算、分配及记账录入工作,如有异议及时跟踪审核,查明原因,协助办理相关手续。

17、负责与……有限公司及各分公司等有关的会计业务;协助财务经理工作。

18、完成财务总监及上级领导交办的其他工作。

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