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公司采购费用报销制度

时间:2022-04-25 23:17:49 福利补贴 我要投稿
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公司采购费用报销制度

为了规范公司物资采购及财务报销制度,节约成本,并且有效控制物资的管理,特制定本制度。

公司采购费用报销制度

1、各员工、各部门根据工作需要而进行相关物资采购,首先填写《物资采购申请单》,报部门领导签字认可,部门领导同意后报分管领导签字确认,最后报总经理签字认可,得到总经理认可后方可进行相关物资采购。

2、工程部和运营部报副总经理签字认可,其他部门报行政人事部签字认可。

3、总经理因公外出不在公司时,由分管领导采用电话、短信或电邮等方式跟总经理汇报并要得到总经理的认可,并且分管领导要在“总经理意见”一栏填写汇报情况及签字,即可进行相关物资采购。

4、根据实际采购情况,再填写《物资采购清单》。

5、物资采购回来后,到行政人事部填写入库单。

6、财务报销凭证如下

(1) 物资采购申请单

(2) 物资采购清单

(3) 入库单

(4) 发票

7、报销单先交给分管领导预审,预审完后由分管领导直接送总经理签字,最后转到交给财务部,财务部完成相关手续后再通知

本人报销款。

8、请公司各位员工,各部门认真执行。

第二部分 采购费用报销制度及流程2016-02-01 21:53 | #2楼

采购部门负责产品生产过程中所需的原材料、外发委托加工的采购工作。

1. 采购费用种类

实物形态的物品、原材料、生产设备等采购(适用于办公用品及办公设备的采购费用);

2. 费用报销的一般规定及流程

2.1 《采购合同》确认后的预付款支付:财务部门凭《采购申请单》、《采购合同》或《付款申请单》,办理预付款的支付工作;

审批流程:部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核;

财务付款:完成以上审批程序后,安排付款;

2.2 原材料现金采购费用的报销:财务部门凭《采购申请单》、《费用报销单》、《购货清单》、《入库单》、发票办理报销业务;

审批流程:部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核→总经理复核审批签字;

财务付款:领款人凭审核后的报销单据到财务部出纳处办理领款手续; 详见《日常支出及现金采购费用报销规定》em-cwb-2015-06-01-001

2.3 如货到付款:财务部门凭《采购申请单》、《采购合同》、送货单、《入库单》、发票办理付款业务;

审批流程:部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核;

财务付款:完成以上审批程序后,安排付款;

2.4 报销人报销附加的票据必须合法(发票的相关规定见《发票管理制度及票据规定》)。

2.5 支票、贷记、电汇/预付款,单笔超过3万元须经总经理审批签字后,方可到财务办理支出手续。

2.6 现金支出,单笔超过 5000元或本部门当日报销累计超过 5000元的,须经总经理审批签字后,方可到财务办理支出手续。

2.7 财务出纳将报销单据处理完毕后,进行汇总、整理、入档。

3.补充说明

3.1 采购流程:

仓库根据生产部门制定的用料表,结合原材料库存数量,填制《采购申请单》,报送采购部;

采购部根据《采购申请单》制定《采购合同》,经部门经理/总经理批准后,采购部门方可进行采购。

3.2 预付款规定:

需要办理以电汇或网银转账预付款的人员,应填写《付款申请单》,写明日期、收款单位、户名、开户银行、银行账号、付款内容、大小写金额及各级审核、审批签字。

需要办理以支票预付款的人员,应填写《支票领用登记单》,需写明日期、收款单位名称、付款金额、报销日及各级审核、审批签字。

4. 具体报销时间的规定

预付款和货到付款的申请和审批时间:对于需要办理以电汇、网银转账、支票等形式的付款事宜,为了便于财务部及时安排款项,采购部经办人员必须至少提前1个工作日向财务部提出申请;

现金采购费用报销时间:同《管理费用报销制度及流程》的报销时间规定;

5.附则

5.1 本制度解释权归公司财务部。

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