审计岗位职责

时间:2023-03-20 09:15:44 松涛 岗位职责 我要投稿

审计岗位职责(精选26篇)

  在发展不断提速的社会中,岗位职责在生活中的使用越来越广泛,岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧,以下是小编整理的审计岗位职责,希望能够帮助到大家。

审计岗位职责(精选26篇)

  审计岗位职责 篇1

  1、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制年度,促进公司经营管理的改善和加强,保障公司持续、健康、快速地发展。

  2、经营审计:对集团公司内各职能部门或各分子公司进行日常经营审计,对经营状况进行有效评估,存在的经营风险提出预警;审计发现的问题提出可行的改善和处理意见。

  3、财务审计。审核总部及各分、子公司各类费用及报表,掌握公司财务税务运营状况,为公司决策提供及时有效的数据报告分析;

  4、 流程审计。负责公司内控管理体系的.建设完善,审核公司流程体系及落地实施情况,降低经营管理风险,保证各类目标的顺利实现,维护公司持续稳定发展;

  5、专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。

  6、离任审计:对离任干部任职期间岗位履行情况、目标完成情况进行评价、鉴证,明确岗位交接双方的责任,加强内控管理。

  7、 风控管理。对公司重大经营活动提供专业分析决策建议和意见,参与公司风险评估、指导、跟踪和控制;

  8、其他:领导交办的其他工作事项。

  审计岗位职责 篇2

  岗位职责:

  1、参与制定财务审计制度及流程;

  2、根据公司财务工作安排,每季度项目公司财务进行现场内审;

  3、撰写审计报告,汇总分析审计调查结果,对重点问题,提出优化建议并追踪整改落实情况;

  4、对各类审计数据、记录、报告及时进行整理、归档。

  任职资格:

  1、财会、审计相关专业本科及以上学历,至少5年以上相关工作经验;

  2、至少中级会计师职称及以上,注册会计师、注册税务师、注册内审师优先;

  3、有内审或外审实务经验,能独立带队实施审计项目;

  4、熟悉财会、监察、审计、法律知识具备良好的数理逻辑思维能力,较强的财务分析能力。

  岗位要求

  学历要求:本科

  语言要求:不限

  年龄要求:不限

  工作年限:不限

  审计岗位职责 篇3

  1.在部门负责人领导下,认真积极地开展财务收支审计工作,向领导负责并报告工作。

  2.熟悉有关财经和审计工作的法律、法规和规章制度。

  3.严守审计纪律,恪守审计职业道德。

  4.掌握会计、审计及其相关专业知识。

  5.负责档案管理等日常事务工作。

  6.具体实施财务收支审计和审计专项调查。

  7.负责招标采购日常事务、收费立项、经济合同管理及所有审计资料的.收集等工作。

  8.认真学习会计、审计业务知识,不断提高自身业务水平。

  9.完成领导临时交办的任务。

  审计岗位职责 篇4

  职责:

  1、指导Onsite人员处理工单中的问题;

  2、 IT HelpDesk的知识库建立、积累

  3、指导各站点级别基础架构服务器及网络设备普通运维和管理中的问题

  4、与技术团队形成对接关系,快速响应运维的内部技术服务需要

  5、新服务从技术团队到运维团队的落地,制定服务的SLA、推广、用户手册,运维工程师的`培训、IT服务手册等

  6、作为新入职现场工程师培训与导师

  REQUIREMENTS:

  1、 3年以上IT工程师的工作经验,有IT管理的经验优先;

  2、熟练掌握Windows Server操作系统的基本配置和维护经验

  3、熟悉台式电脑和笔记本电脑、打印机、会议设备的维修及故障判断;

  4、具有出色的桌面端故障处理和分析能力;

  5、对需求和事件有快速反应能力;

  6、具备基本的网络故障排除能力,具有主流产品的配置经验者优;

  7、具有团队意识,有责任心

  8、参与IT运维服务项目的工作经验

  审计岗位职责 篇5

  职责:

  1.按照集团年度经营计划,制定年度内部财务审计工作计划,明确年度审查要点;

  2.负责对公司管理制度的建立是否完善,内部控制制度是否科学、有效等进行审计;

  3.负责对公司的财务预算及财务收支情况进行审计;

  4.负责对公司的资产、负债及损益情况进行审计;

  5.负责对公司的投资及经营状况进行审计;

  6.负责公司合作经营和合作项目的合同执行情况、投资及财产的经营使用状况、效益进行审计;

  7.负责对总部及下属公司离任或调任的'总经理级(含)以上人员及特殊岗位人员进行任期内或离任审计;

  8.对与公司经济活动有关的其他事项,向企业有关单位、中心或个人进行专项审计;

  9.编制内部审计报告,针对审计结果出具应对方案;

  10.负责审计结果的通报与应用跟进,对发现的重大问题及时提出处理意见或改进建议,上报公司领导;

  11.负责内部审计过程和结果资料的归档管理;

  12.定期/不定期开展审计总结,编制总结报告。

  任职资格:

  1.全日制本科学历及以上;财务管理、审计、内控等相关专业;三年以上财务、审计、内控工作经验;取得中级或以上会计或审计从业资格证;

  2.有五年以上大型国有集团公司或大型上市公司内部审计工作经历者优先;有二年以上房房地产同等岗位从业经验者优先;取得注册注册会计师执业资格证者优先;

  3.良好的语言与文字表达能力,较好的团队协助能力及抗压能力;

  4.个人素质要求:细致、勤奋、踏实、对数字敏感。

  审计岗位职责 篇6

  职责描述:

  1、在部长的统一领导下,具体负责对集团所属公司(部门)的.财务审计工作。及时与各部门进行沟通,少普查,多抽查,有问题查到底;发现问题及时向上级汇报,尽量将问题控制在产生后果之前(萌芽状态)。

  2、规范财务运行体系,对集团各公司财务人员业务开展、报表分析进行监督。

  3、对集团公司开发的新项目督促财务部门可行性经济分析并对其分析结果进行审计。

  4、对集团各公司进行税收筹划,每月指导检查对外帐务的处理,税收政策的利用。

  5、对集团各公司及部门的计划大要事收集,监督执行情况汇总考核。

  6、监督各司各部绩效考核财务指标的制定;参与集团公司对各司各部考核,并出具审计结果。

  7、抽查审核项目成本控制,提出降低成本控制措施。

  任职要求:

  从事审计3年以上,财务会计等相关专业,专科以上学历;房产/建筑行业审计经验,

  审计岗位职责 篇7

  1.协助项目组共同完成拟上市公司IPO,上市公司年报审计、资产重组和企业并购等项目;

  2.独立完成项目组分配的具体审计工作,编写审计工作底稿;

  3.协助编制审计报告,提出改进建议和决策依据;

  4.完成部门经理或项目经理交办的其它工作任务。

  审计岗位职责 篇8

  职位介绍:

  为安永中国的审计部门提供后端支持类服务,包括:

  1、协助完成审计报告的'检查、复核及总结工作;

  2、协助完成审计底稿的编制,整理和归档工作;

  3、完成审计函证的编制生成等;

  职位要求:

  1、会计、财务管理、经济学等相关专业,掌握会计的基础知识,对审计支持工作感兴趣;

  2、英语四级及以上水平;

  3、实习期间:20xx年11月-20xx年4月末

  4、出勤率不得低于95%

  审计岗位职责 篇9

  风险管理审计经理(j10668)北控水务北控水务(中国)投资有限公司,北控水务,北控水务中国,北控工作职责:

  1.独立带队完成项目风险管理审计、内控审计、绩效审计及其他专项审计;

  2.能够识别集团面临的风险并提供相应解决方案或业务流程优化建议;

  3.检查和评价企业风险管理过程的客观性、合理性,提出改进意见。

  4.检查和评价内部控制系统的.健全性、有效性,及时发现公司潜在问题和风险,并提出改进建议。

  5.负责沟通审计检查结果,并及时跟踪各项整改的执行;

  任职资格:

  1.专业要求:财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历;

  2.资格要求:有ciacrma资格优先;

  3.工作经验:五年以上审计或风险管理工作经验,内审及外审经验均具备者优先;

  4.优秀的沟通、协调及管理能力;具备良好的职业道德和团队协作精神;

  5.能适应较为频繁的出差。

  审计岗位职责 篇10

  (1)在项目经理的指导和监督下实施审计工作,收集、整理审计资料,编写审计工作底稿;

  (2)协助项目经理编制审计报告,披露问题,提出风险分析和管理建议;

  (3)完成审计项目报告装订、档案归档等工作;

  (4)在项目经理的指导下,及时完成交办的.其他各项工作任务。

  审计岗位职责 篇11

  1、对公司治理、经营状况、风险管理和内部控制过程等进行审计;

  2、制定内部监察审计各项规章制度、程序、方案等,编制年度内部监察审计工作计划;

  3、对公司经营管理活动及有关人员的经营管理行为实施监督。

  审计岗位职责 篇12

  1、根据上级要求对客户进行专业的审计服务;

  2、充分了解客户对于审计项目的'需求和目的,并制定相应的审计方案;

  3、能独立完成审计工作,提出相关处理意见和建议,撰写正式审计报告;

  4、安排项目团队审计工作,并对审计现场进行有效管理,合理分派团队工作,跟踪工作进度,有效监督审计质量;

  5、完成上级交办的其他审计任务。

  审计岗位职责 篇13

  (1)根据集团发展战略,建立和完善内审制度,制定具体计划并组织实施;

  (2)参与公司及下属子公司经营目标、资产安全完整性、财务状况真实合法性、预算执行情况等审计检查工作;

  (3)负责外勤审计工作的控制和管理,复核审计人员完成的'审计底稿、审计结果和审计报告;

  (4)对在审计工作中发现方面的问题,提出指导意见,并定期进行复查;

  (5)负责审计档案的整理归档工作;

  (6)完成领导交办的其他工作任务。

  审计岗位职责 篇14

  职责:

  1、参与公司新项目投资的可行性分析、建筑成本测算,对项目投资决策提供专业性意见和建议;

  2、负责在建项目新增工程的预算编制审核工作,对施工过程中实施有效的`成本控制;

  3、负责在建项目工程的现场签证的造价审核、台账动态管理、备案等工作;

  4、工程竣工时审核工程承包商工程结算报价;进行最终的结算与预算的成本差异分析,并编写项目结算书与工程成本报告。

  任职要求:

  1、大专及以上学历,要求工程造价等相关专业;

  2、注册造价工程师,有甲方工作经验,会钢筋算量者优先;

  3、3年以上房地产企业工程造价工作经历或工程预结算工作审核经历;

  4、综合素质良好,具有良好的沟通能力。

  审计岗位职责 篇15

  1、熟悉各大电商平台的相关规则,了解掌握电商经营状况,分析评价电商相关指标,为经营单位提供决策支持

  2、领导电商财务部落实相关工作标准,加强与有关部门的协调配合

  3、 参与电商相关业务流程设计与优化,协助完善流程制度

  4、 参与电商业务目标的推动及落实

  5、发现电商业务管控的'问题点并进行风险预警,提出合理化建议,推动财务管理措施的落地

  审计岗位职责 篇16

  1、维护集团品牌形象,堵塞管理漏洞,减少公司损失;

  2、地区稽核稽查体系运行与执行;

  3、完成主管交办的日、周、月工作任务;

  4、负责店面运营管理的`检查、评估;

  5、负责店员、顾客、联营商的举报投诉管理,并以事实为依据进行调查;

  6、负责稽查发现店面运营问题,督促门店整改,并向主管汇报;

  7、完成主管交办的其他事宜。

  审计岗位职责 篇17

  1、负责订单项下接单统计,合同、成本、票据审核,出入库登记,订单毛利统计,月底编制相应报表,

  2、负责与客户、供应商对账,编制应收应付报表。

  3、负责费用的审核,分类统计,月底编制相应报表。

  4、具有制造型工厂成本核算经验;

  5、开具发票,申报退税。

  6、完善内部单据,编制部分凭证。

  7、服从分配,完成领导交代的其他工作

  审计岗位职责 篇18

  1、参与制定部门年度审计计划,并负责实施;

  2、对审计发现的问题改善情况进行跟踪,必要时进行跟踪审计;

  3、协助部门负责人推进流程、制度和规范建设,提升审计效率和质量;

  4、部门负责人交代的其他事项。

  审计岗位职责 篇19

  1、协助准备与战略规划相关的经营分析工作。

  2、 收集、整理与战略规划相关的经营分析所需内外部数据及资料,协助制作相关材料;

  3、收集、整理银行经营所需的`宏观经济政策、监管动态及同业信息;

  4、协助战略项目管理中有关经营分析方面内容;

  5、合理分配工作,保证部门总体工作进度;

  6 、其他:协助完成上级分配的其他工作。

  审计岗位职责 篇20

  1、协助完成年度责任目标的完成;

  2、负责组织对公司及其所属单位进行年度,半年度及季度考核;

  3、协助完成公司所属项目的竣工审计;

  4、完成公司所投资的子公司的.年度审计;

  5、负责完成公司领导干部的离任审计;

  6、协助上级完成专项审计工作;

  7、协助制定审计制度和相关规定;

  8、负责完成董事会及上级领导临时安排的其他审计工作。

  审计岗位职责 篇21

  1、建立专项审计作业标准体系;

  2、负责“系统性”生产审计;

  3、负责内审周工程巡检 ;

  4、参加专项工程验收,鉴证关键生产成果;

  5、参加招采工作,促进管理提升;

  6、择机推行预结算抽审。

  审计岗位职责 篇22

  1、全面负责审计法务部的管理工作;

  2、领导审计监察部计划、组织并开展对公司运营的`独立稽核工作;

  3、领导法务部为公司的重大决策和日常运营提供法律支持;

  4、协助公司董事会建立健全风险管理及内部控制体系。

  审计岗位职责 篇23

  金融科科长

  1、主持金融审计科的全面工作。

  2、负责科室工作总体规划和考勤工作。

  3、负责科员主审项目的审计业务文书审核工作。

  4、组织实施和参加本科室的.审计(调查)项目。

  5、编写审计信息和论文。

  完成局领导交办的其他工作。

  审计岗位职责 篇24

  1、按时通知客户做账审计

  2、沟通衔接做账审计客户报价,合同签订。

  3、银行询证函制作,整理银行月结单,业务标签,做账审计基础资料。

  4、衔接沟通客户与做账审计同事的问题,协助客户补欠缺数据,跟客户沟通确认。

  5、跟进所有做账审计客户下单进度,催单,跟单。

  审计岗位职责 篇25

  1、负责根据公司战略制定公司年度审计计划并负责组织实施;

  2、负责根据年度审计计划对公司经营情况进行循环审计,并出具审计报告;

  3、负责对审计报告发现的问题提出审计建议,并对问题改善的结果和效果进行跟踪、监督和评价;

  4、负责推动公司管理标准建立,优化公司管理流程,完善公司管理体系;

  5、负责公司审计团队搭建,组织能力建设。

  审计岗位职责 篇26

  (一)主持项目组工作。

  (二)负责复核项目组成员的工作,确保其工作符合专业标准。

  (三)有效识别风险,设计和执行审计程序。

  (四)负责与被审计单位沟通,保持良好的合作关系。

  (五)具备独立承担项目的工作能力,能对助理人员进行有效的'督导和培训。

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