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集团审计岗位职责

时间:2023-02-24 17:21:50 岗位职责 我要投稿
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集团审计岗位职责

  在学习、工作、生活中,岗位职责起到的作用越来越大,岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任,及达到上级要求的标准,完成上级交付的任务。那么什么样的岗位职责才是有效的呢?以下是小编整理的集团审计岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

集团审计岗位职责

集团审计岗位职责1

  岗位职责:

  1、对集团下属地产、酒店、百货、建筑、物业公司开展财务收支审计、离任及经济责任审计工作,并提出改进管理、提高效益的建议。

  2、对集团业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性进行审查和评价,并提出改善的意见和建议。

  3、对违反公司规定的行为及隐含重大控制风险的事项进行专项审计调查。

  任职要求:

  1、教育水平:大学财务、管理、经济类本科以上学历

  2、工作经验:

  5年以上财务、审计工作经验,有大型及主流房地产企业财务及内控类审计、集团管控审计(多元化业务)工作履历优先。

  3、年龄:30岁左右。

  4、专业要求:熟悉房地产企业开发流程,熟练使用各种办公软件和各种财务软件,熟悉企业的内审工作。

  5、沟通关系(内部/外部):

  (1)品行优良无不良嗜好,对工作充满热情、能够承受一定工作压力,善于沟通,对待工作严谨,有良好的'职业道德和敬业精神,原则性、责任心强,有团队精神,有良好的执行能力。

  (2)勇于承担有挑战性的工作,主动寻求各种学习资源不断进步,擅于淘汰过时的观念方法,并能将知识迅速转换成新方法。

  (3)致力于业务钻研,并总结经验教训,持续不断地改进工作方法和流程。

集团审计岗位职责2

  审计部经理岗位职责:

  1.贯彻国家、地区有关定额、预算、价格、合同管理等方面的规定,主持工程预算部行政管理的全面工作,做好部门的组织建设,确保部门各项工作有序开展,负责制定部门各项管理规章制度及工作流程。组织实施并监督执行,以控制工程项目的投资。

  2.负责编制部门年度、月度工作计划,并组织落实。负责配合规划设计部完成设计图纸审查、设计概算审核、设计方案测算及经济对比等工作。

  3.参与建筑施工图纸、施工组织设计的会审工作。参与勘查、设计、建筑施工、工程监理和材料设备采购合同等合同会审、会签工作。

  4.根据施工图编制工程预算,并与设计概算对比分析,为审查施工图提供支持。

  5.负责计算在建工程的变更工程量及造价,进行变更造价测算和变更方案经济对比工作。

  6.负责与项目相关的预算、结算以及进度款审核等。

  7.负责与项目相关物资考察及招标、评标、合同谈判等。

  8.参与销售相关的面积计算、价格制定,为公司相关部门提供所需要的`资料及数据,做好配合工作。

  9.负责本部门人员的指导、培训、监督、绩效管理工作。

  10.负责工程预算部的组织管理、部门经费控制及与其他部门的协调工作。

集团审计岗位职责3

  岗位职责:

  1、对集团下属地产、酒店、百货、建筑、物业公司开展财务收支审计、离任及经济责任审计工作,并提出改进管理、提高效益的建议。

  2、对集团业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性进行审查和评价,并提出改善的意见和建议。

  3、对违反公司规定的行为及隐含重大控制风险的`事项进行专项审计调查。

  任职要求:

  1、教育水平:大学财务、管理、经济类本科以上学历

  2、工作经验:

  5年以上财务、审计工作经验,有大型及主流房地产企业财务及内控类审计、集团管控审计(多元化业务)工作履历优先。

  3、年龄:30岁左右。

  4、专业要求:熟悉房地产企业开发流程,熟练使用各种办公软件和各种财务软件,熟悉企业的内审工作。

  5、沟通关系(内部/外部):

  (1)品行优良无不良嗜好,对工作充满热情、能够承受一定工作压力,善于沟通,对待工作严谨,有良好的职业道德和敬业精神,原则性、责任心强,有团队精神,有良好的执行能力。

  (2)勇于承担有挑战性的工作,主动寻求各种学习资源不断进步,擅于淘汰过时的观念方法,并能将知识迅速转换成新方法。

  (3)致力于业务钻研,并总结经验教训,持续不断地改进工作方法和流程。

集团审计岗位职责4

  职责描述:

  1、按照集团年度工作计划制订年度内部审计计划和审计费用预算,参与拟定并完善审计制度和工作流程。

  2、负责审查集团和下属公司各项财务制度的落实情况,监督内部控制制度的健全性。组织对集团和下属公司的内部管理制度和执行情况进行审计。

  3、组织对集团和下属公司的经营成果的真实性、准确性、合法合规性等进行审计,定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。

  4、审阅集团的财务报告,确认其真实性、准确性、完整性并进行审计。

  5、负责审查集团和下属公司资金管控情况,做好集团及下属公司经济信息的`保密工作。控制、考核、纠正各部门偏离集团整体财务计划的行为。

  6、负责或参与对集团重大经营活动、重大事项、重大经济合同的审计工作。保证各项审计工作开展顺畅,审计结果准确,审计报告及时。

  7、根据审计计划的需要,配合外部的审计机构进行必要的调查审计工作。

  8、对下属员工的审计程序和审计业务进行指导。

  任职要求:

  1、年龄:36-40岁,审计或会计专业,本科以上学历;

  2、具有5年以企业监察工作经验,且有财务基础。;

  3、定居佛山,有小车代步。

集团审计岗位职责5

  一、审计部职责

  1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序,以及集团内部审计工作制度,编制集团年度审计工作计划并组织实施;

  2、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。

  3、根据干部管理权限,负责对所属企业的分支机构及分、子公司负责人进行任期或任中经济责任审计;

  4、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈;

  5、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工作,并对其内部审计工作质量进行检查;

  6、负责按照规定建立集团内部审计档案,组织开展内部审计人员的业务知识培训;

  7、完成领导交办的其他工作。

  二、审计部负责人岗位职责

  1、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程,以及集团内部审计工作制度,负责组织编制集团本部年度审计工作计划;

  2、负责审计计划和项目的实施和推进,负责审计报告的审核。参与对重大投资项目、重大经济合同的审核,并不定期组织进行检查和内部审计监督;

  3、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活动等进行审计监督;

  4、根据集团公司的安排,负责组织开展领导干部任期经济责任审计;

  5、负责督促集团本部及所属企业建立、健全完善的内部控制度,并对内控制度执行情况进行审计监督;

  6、经集团领导批准,公示有关审计结果,通报、责令改正审计发现的问题;负责组织开展后续审计,监督、检查被审计对象采取的整改措施及效果,并向集团领导报告后续审计结果;

  7、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工作,并对内部审计工作质量进行检查;

  8、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训;

  9、完成领导交办的其他工作。

  三、审计员岗位职责

  1、参与制订集团内部审计规章制度和操作规程、年度审计工作计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作;

  2、参加各项常规审计工作的.实施,并具体负责对所涉及审计项目按规范要求编制审计工作底稿;按规定程序和方法收集、鉴定和整理审计证据;

  3、负责对所涉及审计项目实施必要的审计程序,做到独立、客观、公正,规范整理审计底稿,撰写内部审计报告初稿或征求意见稿,并征求被审计对象的意见;

  4、参与后续审计、审计调查,并撰写后续审计报告及审计调查报告初稿;

  5、负责有关审计资料的收集、整理、立卷、归档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

  6、完成领导交办的其他工作。

集团审计岗位职责6

  岗位职责:

  1、协助集团审计总监制定部门年度、月度审计计划;

  2、确定项目审计重点并就审计事宜与被审计单位(部门)进行协调、沟通;

  3、组织审计组成员按审计程序实施审计,对审计项目的开展进行跟进监督和指导;

  4、维护并监督部门日常工作有序开展,定期审核部门整体任务的完成情况;

  5、参与本部门员工的`辅导、培训、绩效等各项计划的制定和执行,确保员工的工作积极性,对人员绩效考评提出建议;

  6、完成上级交办的其他工作。

  岗位要求:

  1、熟悉大型集团公司内部内控、内审流程,理论体系等;

  2、统招本科以上审计相关专业毕业;

  3、知名集团公司审计相关经验优先。重点:薪资只是参考,如您觉得合适,请踊跃投递。岗位:审计经理薪资:面议

集团审计岗位职责7

  1、认真贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和集团各项规章制度。

  2、组织对公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性的检查和评价。

  3、按照有关法规和制度,结合集团实际,建立健全内部审计规章制度及作业流程。

  4、组织编制年度审计工作计划,提交总经理或有关会议审定,并组织实施。

  5、负责审计工作进度与质量的检查,工程审计的复核和审计报告的签发等工作。

  6、负责对公司物质采购、基建工程招标等经济活动和经济合同进行审计监督。

  7、对所属公司的'经济效益和领导干部的经济责任进行审计。

  8、对集团各部门、公司的劳动纪律、卫生、安全生产、工作效能等进行监督检查,发出通报、整改要求和处罚决定。

  9、负责编写年度审计工作总结,并向总经理或有关会议报告。

  10、组织开展政治、业务学习,提高审计人员思想政治和业务素质。

  11、完成领导交办的其他工作。

集团审计岗位职责8

  1、认真贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和集团各项规章制度。

  2、组织对公司内部控制系统的`健全性、合理性、有效性的检查和评价。

  3、按照有关法规和制度,结合集团实际,建立健全内部审计规章制度及作业流程。

  4、组织编制年度审计工作计划,提交总经理或有关会议审定,并组织实施。

  5、负责审计工作进度与质量的检查,工程审计的复核和审计报告的签发等工作。

  6、负责对公司物质采购、基建工程招标等经济活动和经济合同进行审计监督。

  7、组织开展政治、业务学习,提高审计人员思想政治和业务素质。

  8、对所属公司的经济效益和领导干部的经济责任进行审计。对集团各部门、公司的劳动纪律、卫生、安全生产、工作效能等进行监督检查,发出通报、整改要求和处罚决定。

  9、负责编写年度审计工作总结,并向总经理或有关会议报告。

  10、完成领导交办的其他工作

集团审计岗位职责9

  1总则

  本规定适用于集团公司审计部。

  2组织机构和人员配置

  组织机构和人员配置参照《审计管理制度总则》相关文件规定,见附表《组织结构图》。

  3岗位职责

  审计部职责参照《审计管理制度总则》中相关文件规定审计部主管

  在集团监事的领导下,主持内务审计部的日常工作;

  建立健全内审工作规章制度、审计工作流程,完善审计内控体系;拟定年度审计工作计划,确定各类审计事项,报相关领导批准后组织实施;

  组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系,实施内部各类审计事项,下达审计工作任务,指定经办人和具体实施时间;审核审计工作方案,并对审计方案提出指导性意见;

  指导下属的日常工作,督促下属的工作进度,并对下属工作中碰到的关键性问题提出指导性解决意见;

  复核审计工作底稿,最终确定审计工作报告,提出最终审计意见和审计处罚;

  对集团公司的各项重大投资行为、经济活动事项、审核招标文件及各类合同,参与并监督各项重大采购和工程项目的招投标、询比价、商务谈判、工程验收和项目签证。

  制定部门发展计划并对本部门员工培训、晋级、奖惩、人事调整等方面提出建议;

  审计监察员

  负责做好各公司经济目标责任制的执行、审计监察、工作和绩效考核执行工作,并对审计结果负责;

  对公司的财务收支及各类经营活动真实性、合法性、效益性进行审计监督。

  对公司和部门内部制度的执行情况进行审计并提出改进建议。对经济合同的签订及执行情况进行审计监督。

  负责对公司的招投标过程及结果进行审核监督。参与审核招标文件及各类合同,参与并监督各项重大采购和工程项目的招投标、询比价、商务谈判、工程验收和项目签证。

  负责公司的内部审计工作,制定审计项目的实施方案,编写、审定审计报告、审计结论,并提出审计建议及整改奖惩意见,并跟踪落实、检查,对整改不力的部门有权向上一级领导提出意见和建议。

  参与检查各部门、人员遵守各项规章制度、流程的执行情况。负责对干部违反政纪的行为进行监察,参与协调有关部门开展行风建设工作。

  受理信访举报、申诉,负责公司违纪违规案件的调查和处理。

  财务审计专员

  负责编制财务收支审计方面的内控制度、流程和细则;

  参与制订项目审计计划和审计实施方案。

  完成日常财务收支、经济效益审计和财务专项审计工作,以及审计调查工作。

  负责完成企业资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作。

  按照审计程序和审计方法,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为企业运营提供增值服务。

  对其任职单位财务收支活动的合规合法性、遵守财经纪律的严肃性、内部控制制度的健全、有效性进行审计。

  对经济合同、价格管理、财务预算以及财务预算执行情况的审计检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。

  编写审计工作底稿,进而编制审计报告,确保审计证据支持审计目的.。整理、归档审计资料,管理审计档案。

  根据本部内审计任务及工作情况,服从工作统一安排,完成交给的其他审计项目工作。

  监督被审计单位执行审计决定情况和整改措施实施情况。

  管理审计专员

  负责编制公司运营管理审计方面的内控制度、流程和细则;参与制订项目审计计划和审计实施方案。

  对企业制度流程的建立、执行情况进行审计,评价管理风险领域,对制度执行中存在的问题予以及时反馈,通过审计进一步完善企业内控制度,对企业经营管理情况进行专项审计;

  对集团公司人员任期评价或离职进行管理方面的责任审计与评价。对重大投诉事项、舞弊案件进行专项调查;

  负责公司的运营过程的审计工作,包括薪酬审计、重大经济合同审计、经济及投资效益审计;

  准备审计事项签证单,与被审计单位讨论不足之处,向被审计单位提出纠正错误、改善管理、增加收入和节约成本的建议。

  编制审计工作底稿,拟订审计报告草案,评价已实施的改进措施。负责对企业业务单元的内部风险控制机制进行调查,识别各业务单元存在的风险,协助审计部长设计和完善内部风险控制审计流程。

  负责调查、评价内部风险控制机制的运行效果,进而对风险控制措施的有效性进行评价,为企业风险控制体系的建立和完善提出合理化建议。协助审计部长制定经济责任和绩效审计的有关规章制度、审计程序及审计标准。

  根据企业年度审计计划或临时任务,拟订有关经济责任和绩效审计项目计划,并负责组织和实施。

  检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。

  根据本部内审计任务及工作情况,服从工作统一安排,完成交给的其他审计项目工作。

  监督被审计单位执行审计决定情况和整改措施实施情况。

  4附则

  本管理制度由集团公司审计部起草、修订、解释。

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