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财务人员岗位职责

时间:2024-03-11 13:00:30 岗位职责 我要投稿

财务人员岗位职责

  在现在社会,岗位职责使用的频率越来越高,制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁?以下是小编收集整理的财务人员岗位职责,仅供参考,欢迎大家阅读。

财务人员岗位职责

财务人员岗位职责1

  1、完成合作建筑工程类公司的财务监管工作,对凭证、帐目、报表进行审核,对账资料及帐簿报表等资料档案的装订、保管及档案移交工作;

  2、对合作建筑工程项目的帐目,进行审核,汇总及监督; 3、及时、准确处理合作建筑工程项目的会计业务,并审查其合法性、合理性;

  4、对合作公司的`U盾及工程项目专用章的保管使用;

  5、落实公司信贷计划、制定符合工程实际进度的资金调动计划; 6、管理银行、税务等其他机构的关系; 7、能熟练操作金蝶办公软件。

财务人员岗位职责2

  1. 协调编制、收集、汇总年度财务预算和项目周期预算,进行预算分析,参与预算的审核;

  2. 投资项目的前期研究及可研测算的.财务部分编制工作,对投资项目的经济效益及财务风险进行分析和评价;

  3. 根据上级和领导要求,按时统计分析收入、成本费用等各项财务信息,编制内部管理报表;

  4. 监控预算的执行情况,及时反映预算执行过程中出现的问题,按情况需要出具分析报告,提供经营建议;

  5. 领导下属各项目会计开展核算工作,审核会计报表,审核报销及对外付款单据,保证业务合规性,防范财务风险;

  6. 根据工作需要和领导安排,负责其他财务管理工作。

财务人员岗位职责3

  1、负责集团内部某一类型,多家子公司财务管理工作;

  2、对新设子公司进行前期支持,帮助梳理财务流程及内控;

  3、对各子公司日常财务工作进行指导与监督;

  4、负责各子公司日常财务审核、及财务分析工作;

  5、独立完成尽职调查与内部审计工作,并出具相应报告;

  6、对接各子公司总经理与子公司财务负责人、协调总部财务制度在当地子公司的推行;

  7、通过财务分析,发现各子公司财务管理薄弱环节,推动各子公司财务风险管理。

财务人员岗位职责4

  1、负责应收应付核对、规整到应收款里录入及更新;

  2、负责客户、合作商应收应付账单及核对数量、应收应付运费,等确认无误在结算表审核;

  3、负责应收应付款项结算,审查应收应付会计报销凭证;

  4、负责协助外账公司的资料及保管;

  5、负责总账核算工作,及时向财务管理层报告财务状况和经营成果。

财务人员岗位职责5

  1、严格执行保密制度,不得泄漏会计数据、资料和信息。

  2、主动配合上级财务、税务、物价、审计等单位的检查指导,并提供真实完整的会计资料。

  3、必须按月定时接受学校或单位民主理财小组对原始单据的.审核,对有疑义单据要澄清原因,及时说明和纠正,确保无误后方可下帐。

  4、负责及时登记固定资产总帐,指导保管下好固定资产明细帐,并坚持每年对资产进行1——2次的盘存检查。

  5、负责检查、监督、指导和规范学生伙食、校办企业等单位的财务核算工作。

  6、凡在校学生在500以下的学校、会计人员应该兼教文化知识课。

财务人员岗位职责6

  1、 全面负责品牌账务处理与财务内容;

  2、 负责品牌各项货款的审核与请款、各账户资金核对; 3、 负责客户往来核算与对账;

  4、 负责加盟商核销数据核对;

  5、 负责品牌费用报销、工资的审核与请款; 6、 负责品牌库存盘点监督工作;

  7、 负责编制凭证与报表。

财务人员岗位职责7

  1、根据《会计法》及国家有关法律法规及财务规章制度的要求开展工作,发现有违反制度的应及时纠正,重大问题应及时向院长和上级主管部门报告。

  2、负责医院财务会计、成本管理、绩效奖励、医保物价及收费结算工作。

  3、组织编制医院年度预算并组织实施。按有关规定和权限加强管理。

  4、负责审核会计报告。负责审核对外提供的会计资料和会计报表,保证会计信息真实完整。

  5、加强对医院的收费和医保工作管理,指导物价和医保工作。

  6、运用财务资料,进行科学分析,参与经济管理的全过程,审核各项经济合同、协议,对违反国家法律和规章制度、损害单位利益的经济合同和协议拒绝执行。

  7、负责资金的筹措,协调与金融机构及相关管理机关的关系,确保和平衡资金的.供应。

  8、接受(待)财政、税务、审计、物价、社保和业务主管部门的监督和检查,依法提供真实的会计凭证、帐册、报表和其它有关资料。

财务人员岗位职责8

  1、负责日常收支的'管理和核对;

  2、负责办公室基本财务的核对和开具各项票据及与各银行业务对接;

  3、负责登记现金、银行存款日记帐的录入,编制银行存款余额调节表;

  4、负责记帐凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料;

  5、完成上级领导交代的其他工作。

财务人员岗位职责9

  1、制定公司会计基础工作规范、货币资金、成本核算、公司资产、往来帐项等相关财务制度;

  2、负责公司客户的会计凭证、报表,对帐、查询、单据审核,财务档案资料的装订保管以及移交;

  3、制作记帐凭证,银行对帐,开具与保管发票,负责公司纳税的.基础核算工作;

  4、建立公司全面预算(业务预算、专门决策预算、财务预算)体系,编制公司年度财务预算,包括年度收入、利润、成本、费用等分项预算,执行、检查、分析预算执行情况,并提出改进意见,确保公司利润指标的完成;

  5、研究降低成本费用的方法和途径;

  6、组织应收应付往来账款管理,确保回款预测、付款计划的准确性;

  7、拟定和完善财务部门相关的制度、流程,并监督检查其执行情况;

  8、完成员工工资、报销、社保相关工作;

  9、完成领导安排的其他工作。

财务人员岗位职责10

  1、负责制定本公司内部财务管理制度,并领导,督促会计人员贯彻执行。

  2、组织领导本公司会计核算,协调各会计岗位人员分工,检查审核会计核算结果。

  3、加强日常财务管理和成本控制,为公司高层提供真实有效的会计信息资料。

  4、规划本公司税收计划,保证按时申报,及时纳税。

  5、负责组织实施公司财产清查工作,保证资产帐实相符。

  6、搞好财务部门人力资源管理,提高本部门整体业务素质。

财务人员岗位职责11

  1、服从主办会计领导,具体负责公司出纳工作。

  2、及时解缴公司所有的现金收入,出具有效、合法的凭证,准确记载现金帐务,严禁公款私存。

  3、协助主办会计审核各类支出票据,发现问题,及时报告。

  4、按管理中心、公司、金融部门的规定备存现金,确保库存现金的`安全。

  5、每日盘点库存现金、银行存款报主办会计。

  6、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证。

  7、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。

  8、及时与银行定期对账。

  9、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

  10、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。

  11、管理银行账户、转账支票与发票。

  12、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

财务人员岗位职责12

  1.提高安全防范意识,增强责任心,确保学校财务安全。

  2.加强印章、空白支票的保管和使用安全。空白支票和财务章分别存放,严格按财务规定存放现金。

  3.去银行取款时,大额货款需要三人以上专车接送,小额货款需要两人以上接送。使用安全包,收款人必须离开人,不离开钱,确保现金和人身安全。

  4.确保学校财务账目、票据保存规范,避免因保管不当受潮而损坏。

  5.做好财务室防火、防盗工作,让人远离门锁。

  6.下班时关闭水电门窗,确保没有安全隐患。

财务人员岗位职责13

  一、 收款

  严格按公司的收入管理规定办理收款业务,收款时用验钞器审验人民币真伪,认真清点,不得发生少收、多收款现象,否则责任自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等,在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号,同时将有关资料输入计算机,做到及时准确无误。

  二、 付款

  严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务,工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付,不得发生少付、多付现象。

  三、 制单与记帐

  1、根据审核后的.原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单,做到字迹清楚,数字准确,摘要言简意赅,当日凭证当日制单,积压单不得超过2个工作日;

  2、负责现金账和银行账的记账工作,当天的业务必须当天入账,做到日清月结;

  3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符,及时核对银行存款余额,月末编制《银行存款余额调节表》;

  4、月末与会计核对本月发生额及累计余额,做到账证、账实、账账相符。

  四、 现金和票据管理

  1、每日库存现金为20xx元,其余存入银行,如因延误引起其他事故发生,公司将追究其经济责任;

  2、不得坐支现金;

  3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据,并追踪票据使用情况,尤其是所收取支票的入账情况。

  五、 工资管理

  1、根据工资管理规定按时核算员工工资,编制工资源共享表,交会计审核;

  2、根据会计和公司经理审核后的工资表,进行工资发放。

  六、 报表规定

  根据报表管理规定每日向深港财务上报《现金/银行存款日报表》,每月上报《工程收入月报表》和《管理人员工资表》。

财务人员岗位职责14

  1、在财务部门负责人的领导下,办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定,根据编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务,并随时记帐,做到日清月结。

  2、及时登记现金和银行存款日记账,根据已办理完毕的凭证,按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账,每月终了,将各种原始凭证汇总交财务会计核算。

  3、逐笔核对当日收付款项,随时核对库存现金和银行存款余额。

  4、负责收取医院的各项收入,按实收金额开具收款收据,并将收取的款项及时存入银行。

  5、每日将住院收费处、门诊收费处收款入库,并当日存入银行。

  6、认真做好新农合、职工医保、居民医保及农村孕产妇救助等有关减免报销资金的核拨工作。

  7、严格报销手续,原始凭证要有审批签字。一切开支都要先审查其是否合理、合法、真实,再看有无经手人、验收人、审批人签名,经审核无误后方可办理。

  8、严格按现金管理制度做好现金管理。应该用转帐支票支付的,不得用现金支付。严格遵守银行的.现金管理规定。

  9、严格做好财务印章和空白支票、空白收据的管理。妥善保管各种有价证劵和支票,对支票要严格办理领用登记手续,不得签发空头支票、空白支票,库存现金不得超过规定的限额,超过库存限额部分的现金及时存入银行。

  10、遵守现金保管的有关规定,确保库存现金安全。不得用白条抵库,不得挪用资金。保守保险箱密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代管。加强安全防范意识,确保资金安全。

财务人员岗位职责15

  1.负责审核会计凭证、编制合并财务报表及报表分析;

  2.负责接受各项内外部财务检查、审计监督等;

  3.年度决算报表的'编制、汇总和上报工作;

  4..负责分析财务指标完成情况、查找问题、提出改进意见;

  5.负责完成各项财务制度的制订、修编工作;

  6.对接集团财务部,协调组织各项工作;

  7.公司工资绩效、社保审核及相关账务处理;

  8.定期组织个人借款清理工作及内部往来对账工作;

  10.协调组织NC系统的取数维护工作;

  11.完成领导交办的其他工作。

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