出差回来报销

时间:2022-05-10 19:25:44 出差制度 我要投稿
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出差回来报销

你好,会计处理如下:

出差回来报销

1、提前预支差旅费2000元

借:其他应收款-XX员工 2000

贷:库存现金 2000

2、差旅费报销:

借:制造费用-差旅费 1920 (采购人员的费用一般是计入“制造费用”的)

借:库存现金 80 (归还多余差旅费)

贷:其他应收款-XX员工 2000预支差旅费时:

借:其他应收款2000

贷:库存现金2000

报销差旅费时:

借:管理费用----差旅费 80

贷:其他应收款 801.借:其他应收款-XX 500

贷:库存现金 500

2.借:原材料-甲材料 16000

-乙材料 12800

应缴税费-应交增值税(进项税额) 4896

贷:应付票据 33696

3.借:物资采购 720

贷:库存现金 240

银行存款 480

4.借:原材料-甲材料 400

-乙材料 320

贷:物资采购 720

5.借:应付票据 33696

贷:银行存款 33696

6.借:在途物资-甲材料 5500

-乙材料 5600

应缴税费-应交增值税(进项税额) 1887

贷:银行存款 12987

7.借:物资采购 180+?(你没说银行存款是多少,银行存款是?)

贷:现金 180

银行存款 ?

材料已到,验收入库了吗?如果验收入库应该再做一笔分录

借:原材料-甲材料 5500

-乙材料 5600

贷:在途物资-甲材料 5500

-乙材料 5600

8.借:原材料-甲材料

-乙材料

贷:物资采购 180+?

你这里没写银行存款,这道题无法算出分摊费用。

追问:

做账的时候用哪个记账凭证?要用专用记账凭证,不能用通用记账凭证。

回答:

一般地,如果是收付转记帐法,不涉及现金、银行存款的就用转字凭证,涉及到现金、银行存款的用收、或付字凭证。

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