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员工费用报销管理规定

时间:2022-04-16 11:50:33 员工管理 我要投稿
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员工费用报销管理规定

一、报销规定:

员工费用报销管理规定

1.任何一种类型之请购及支出,包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等,必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。

2. 报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误(合富生化/合益信息/合康生物)),由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上,同类性质必须粘在一起。“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写,并自行编号以便参照。付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式,经授权人员核准并经财务 部复核通过,方可付款。

3. 报销以“周”为单位,并附相关凭证,不得几周凭证粘于一起,否则财务部将予以退单处理。当月发生的费用应尽量在当月报销,最晚不得超过发生月份的次月,如逾期须经总经理书面批准,否则财务部将不予报销。

4. 对于报销时出现填写或计算的错误,公司采取只减不加的方式,针对不写小计数和总计数,报销总额的20%将会被扣除;针对加总错误,差额部分的50%将会被扣除。

5. 签名的规定:

① 所有员工在任何凭单上签字,表示对该凭单所载事项以及金额完全同意,并已尽到诚实申报或认真审核之责。

② 所有签名应同时附注日期,如不附注日期,当产生争议时,未签注日期之员工将承担最不利之结果。

6. 财务复核结果视情况做下列处置:

① 退回报销单(注明退回原因)。

② 剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款(附剔除原因)。

③ 要求报销人员补充说明或补必要单证。

④ 交出纳 付(汇)款。

7. 每周汇员工报销款一次,每月的最后一个周五不汇款。

8. 每周汇员工报销款后,差异表会E-mail给各部门主管及秘书或助理,各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询。

9. 在报销流程前,所有单据未齐备的,必须补齐手续后方可进入报销流程。

二、报销流程:

事先核准及事后报销表单流程如下:

实物报销:报销条件为发票、验收(入库)单、采购单原件,三者缺一不可,特别情况为采购单带支票提货,请先填写《公洽借款单》,经核准入账后再开出支票,三日内缴回支票签收之存根及发票、验收单。

① 出 差:“出差(预算)申请书”→“费用及出差旅费报销申请表”和“交通费用报销单”(附已经核准之“出差(预算)申请书”);销售人员须另附《行动周报及时间分配表》。

② 交 际 费:“出差(预算)申请书(交际栏)” →“报销请款单” 或“费用及出差旅费报销申请表”(附已经核准之“出差预算申请书(交际栏)”)。

③ 车 费:“合富用车申请书”→“费用及出差旅费报销申请表”和“交通费用报销单”(出租车车费,附已经核准乘坐出租车之“合富用车申请书”)。

④ 验收 单据:公司自用物品采购验收,请填写《事务用品验收单》,生产,经营用存货验收,经IQC核验后填写《入库单》。

⑤ “采购单”(如有借款,应附“公洽借款单” )或“费用及出差旅费报销申请表”( 如有借款,应附“公洽借款单”;如有相关费用,应附“出差(预算)申请表” )——部门主管——财务复核——财务长——总经理签准——出纳报销。

三、途中交通费标准和说明:

标准:

① 员工出差或培训应以最经济、有效的方式到达目的地,员工出差乘坐交通工具的规定按车程时间限定标准:6小时以下乘坐硬座或长途汽车;6~8小时可乘坐硬卧;8~16小时可乘坐软卧;16小时以上可乘坐飞机。员工超标申请特批乘坐飞机的,公司准予按上述规定标准报销途中费用之外,最多再增加200元/次。

② 外地应聘者到上海总部来面试,由公司负责来往异地交通费用,如超过10小时以上,可报销火车硬卧车票;如10小时以下,可报销火车硬座费用。如需搭乘飞机,需事先经总经理核可预算申请。

员工因公出差(到常驻工作地之外地区工作),应事先填写“出差预算申请书”(各地人员应传真或电子邮件送至上海),详细注明出差地点、准备搭乘交通工具及其它各项预计支出内容、金额;并依照审批权限核准后,方可作为报销的必备附件交财务存档。员工出差回来后应在一周内将合法的报销单据整齐粘贴后,依核准权限核准后再交财务部;报销费用如超过所申请的出差费用,应详细说明理由并获得总经理批准,否则,超过部分费用将不予报销。

说明:

① 火车、长途汽车,应以火车、汽车票根为报销依据。

② 员工遇规定以外的紧急公务必须搭乘飞机者,应事先填写“定票单”,并报总经理批准,由公司相关人员统一订票、购买、结账,但员工必须在抵达目的地后一周内将票根交还给订票经办人员,并不得再报销此费用。搭乘任何交通工具,必须尽量利用下班时间。

③ 出差期间,由于其它与工作无涉的事情所发生的费用,或由于员工本人的原因导致发生的额外费用(如退票费等),一律由该员工本人承担。

④ 已参加公司商业 意外保险的员工,不得再另外报销飞机意外保险。

四、市内交通费用标准和说明:

标准:

① 凡从事销售、业务、维修等经常公出工作的员工,经部门经理批准日常工作所需的交通费可以选取以下方法之一:

a) 据实报销:凭公交车票据实全额报销,凭出租车票按本办法第3 点规定限额报销出租车票。

b) 定额报销: 在上海由公司行政管理人员每月集中购买与报销最高限额每人每月200元的当地公共交通卡,领卡者在当月内不得再报销任何市内交通费。

② 除销售、维修、业务之外的部门员工的出租车票报销标准,公交车票可据实全额报销。出租车费依本办法第3点规定执行。

③ 员工在常驻工作当地公出,单次可以乘坐的出租车路程以单次最高车费为15元为限(从出发地到目的地单程最高只能报销出租车费15元,而不是单张票据最高只能报销出租车费15元),深夜(22:00以后,6:00前)允许单次报销50元为限。

④ 员工异地出差,在出差目的城市内允许在出差预算批准范围内报销出租车费。一般不允许报销两个城市间的跨市出租车费。

⑤ 公司个人汽车、摩托车报销规定。 

市场部员工差旅及招待费用报销管理规定2015-09-14 10:39 | #2楼

为了完善市场部财务管理规定,加强费用的管理,本着严格、灵活、节约的精神,结合公司相关财务规范,特制定本规定。

第一章、差旅费报销规定

一、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,伙食补助按出差的自然(日历)天数计发。

二、乘坐交通工具、住宿和伙食补贴等执行以下标准:

类别

交通工具规定

住宿费

伙食补助费

经理及以上级

1 、汽车不限;

2 、火车软座、硬卧;

3 、飞机经济舱;

4 、轮船二等舱;

1 、原则上不得住宿三星级( 合三星级) 以上房间,无特殊情况,住宿连锁快捷商务酒店,凭据报销。

2 、特殊情况超标准时应及时请示,事后补办批准手续。

外埠出差每人每天按照60 元补助

主管级

火车硬座、硬卧、

轮船三等舱

飞机经济舱

其他交通工具

1 、两人一个标准间,原则上每人每天按100 元(2 人合计不超过180 元)住宿标准控制,超过自理。

2 、单人出差或男女出差为单数的,可住独立单间。

外埠出差每人每天补贴50 元。

一般

人员

火车硬座、硬卧、

轮船四等舱

飞机经济舱

其他交通工具

1 、两人一个标准间,原则上每人每天按80 元(2 人合计不超过140 元)住宿标准控制,超过自理。

2 、单人出差或男女出差为单数的,可住独立单间。

外埠出差每人每天补贴40 元。

备注

1 、航空保险费每人次一份;2 、一次乘车8 小时或连续乘车时间超过12 小时以上可购硬卧票;3 、租赁车辆需经批准;4 、乘出租车需事先请示。

1 、住宿亲友家或无住宿发票的,按照允许报销标准额50% 补助(报销时提供其他有效票据)。

2 、实行差旅费包干的不在此列。

1 、补贴天数以交通、住宿票据为依据,误几餐补几餐。2 、实行出差伙食补助费包干的不在此列。

三、出差期间,因特殊原因住宿费超标的,必须由部门负责人签字方可报销,否则超出限额标准的部分自理;参加会议的人员报销差旅费必须附上会议通知,按会议统一安排的标准报销。

四、出差人员全天误餐补贴按2 ︰ 4 ︰ 4 分配补贴。

五、按以上标准报销出差伙食补助后,一律不得报销招待费。

六、因业务需要须招待客户或与公司有业务关联的单位时,须事先经主管领导批准后,方可报销。2000 元以内由部门负责人审批,2000 元及以上由分管总经理审批。

七、凡有接待单位(或会议安排)免费提供住宿、用餐的,不予报销住宿费和误餐补贴。

八、市场人员被外单位或者分支机构抽调、或短期工作等,由外单位或者分支机构按照有关标准给予补贴,如外单位或者分支机构不予补贴时,由本公司按照相关标准给予补贴。

九、员工由公司安排的参加短期进修、学习期间的伙食补助费,按每天80 元补助。专业培训班包伙食的不再补助。除特殊情况外,一般只报销往返车费。

十、确因任务紧急或者路途遥远需要自驾或者乘坐飞机的出差人员,必须经总经理审批。否则不得报销机票及自驾费用。

十一、实行费用包干的市场人员,报销办法按费用包干规定进行。

十二、报销注意事项:

1 、市场员工报销时按财务部门相关规定填写报销单据,附原始票据( 包括出差申请、车船票、住宿发票、会议通知、订票费、过路费、餐饮费、过桥费、汽油费) 等,无本人姓名的原始发票须在背面签名。

2 、出差补助天数= 出差返程日期—出差出发日期,半天不补。

3 、报销时按规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不洁的不予报销; 对涂改、伪造的票据、虚报出差天数的,不予报销。

4 、原始票据丢失、毁损的,当事人需做出详细的书面说明,列出需报销单据的明细项目、金额,经主管签批后,报公司财务负责人签批报销。

十三、关于差旅费借支的规定:

1 、差旅费借款采取“前账不结、后账不借”的原则,由主管会计根据员工已批准的出差申请进行审核;

2. 借支额度一般为500~1000 元,最高不超过2000 元/ 人次,400 公里以内的短途短期出差不借支差旅费,由个人先垫支后报;

3 、差旅费借款须在出差返回后5 个工作日内报销冲账,1 个月之内未归还借款的,由财务部从其当月薪资中扣还。

第二章 其他补贴

十四 市内公务补贴

因公去市内办事,超过5 小时,中餐无法回公司用餐的,补助误餐费15 元,可于第二天通过填写差旅费报销单进行。

第三章 附则

十五、本规定由财务部负责解释、修订。

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