审计岗位职责

时间:2023-04-11 19:24:17 岗位职责 我要投稿

审计岗位职责通用15篇

  在生活中,很多地方都会使用到岗位职责,制定岗位职责可以有效规范操作行为。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢?下面是小编帮大家整理的审计岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

审计岗位职责通用15篇

审计岗位职责1

  职位描述:

  1、根据公司的审计计划,协助部门领导完成各类经营审计及专项审计工作;

  2、对公司的会计基础工作、财务收支、预算内外资金管理使用情况以及执行国家财经法规、公司财务规章制度情况进行例行的财务审计;

  3、研究和评估公司各项业务流程,对公司进行内控审计;

  4、收集审计证据,准备审计报告、内控审计报告及档案管理;

  5、协助进行内控制度的建立,完善;

  6、其他交办的工作。

  任职资格:

  1、财会、审计等相关专业本科及以上学历,2年以上内部审计、稽查、财务管理或企业业务流程管理经验,有工程预决算审计经验优先考虑;

  2、熟悉现代企业内控制度,熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程,有丰富的财务和审计经验,能独立开展审计工作,能熟练撰写财务、审计报告等财经文书;

  3、熟练运用财务审计准则,良好的职业道德和团队协作精神,严格遵守审计人员职业操守;

  4、优秀的沟通能力及逻辑分析能力,抗压能力强。此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

  审计助理(岗位职责)

  职位描述

  资格要求:1、大学本科及以上学历:财务管理、会计、审计及相关专业;应届毕业生也可;

  2、诚实守信、勤奋好学、爱岗敬业、具有良好的团队合作

  3、有较好的.文字及沟通能力,有较强的责任心

  4、能经常出差

  5、有相关资格证书或职称者优先考虑。

  主要工作:

  1、担当项目组成员,协助项目负责人实施审计准备;

  2、按项目负责人分工具体落实、执行审计实施方案;进行内部控 制测试,实施审计调查,了解被审计单位的内部控制系统建立和有效运行情况;

  3、按项目负责人分工收集充分、适当、相关、有用的审计证据;

  4、按分工编制审计工作底稿

  5、按照档案管理的要求归集、整理、项目审计档案资料;

  审计助理(岗位职责)

  岗位职责

  1、协助审计负责人制定完善公司审计相关制度的工作流程;

  2、协助拟定审计方案,起草审计报告及管理建议书等审计文书;

  3、协助审计负责人,开展对集团公司各部门及子公司的各项审计工作;

  4、参与对集团内部控制体系运行状况进行定期评价;

  5、负责审计过程中与相关部门的协调沟通;

  6、完成领导交办的其他任务。

  任职资格

  1、年龄25—30岁,审计、财务会计等相关专业,本科及以上学历;

  2、1年以上审计工作经验,熟悉审计工作流程;

  3、有较强的学习能力和领悟能力,责任心强;

  4、能适应短期出差工作。

审计岗位职责2

  1总则

  本规定适用于集团公司审计部。

  2组织机构和人员配置

  组织机构和人员配置参照《审计管理制度总则》相关文件规定,见附表《组织结构图》。

  3岗位职责

  审计部职责参照《审计管理制度总则》中相关文件规定审计部主管

  在集团监事的领导下,主持内务审计部的日常工作;

  建立健全内审工作规章制度、审计工作流程,完善审计内控体系;拟定年度审计工作计划,确定各类审计事项,报相关领导批准后组织实施;

  组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系,实施内部各类审计事项,下达审计工作任务,指定经办人和具体实施时间;审核审计工作方案,并对审计方案提出指导性意见;

  指导下属的日常工作,督促下属的工作进度,并对下属工作中碰到的关键性问题提出指导性解决意见;

  复核审计工作底稿,最终确定审计工作报告,提出最终审计意见和审计处罚;

  对集团公司的各项重大投资行为、经济活动事项、审核招标文件及各类合同,参与并监督各项重大采购和工程项目的招投标、询比价、商务谈判、工程验收和项目签证。

  制定部门发展计划并对本部门员工培训、晋级、奖惩、人事调整等方面提出建议;

  审计监察员

  负责做好各公司经济目标责任制的执行、审计监察、工作和绩效考核执行工作,并对审计结果负责;

  对公司的财务收支及各类经营活动真实性、合法性、效益性进行审计监督。

  对公司和部门内部制度的执行情况进行审计并提出改进建议。对经济合同的签订及执行情况进行审计监督。

  负责对公司的招投标过程及结果进行审核监督。参与审核招标文件及各类合同,参与并监督各项重大采购和工程项目的招投标、询比价、商务谈判、工程验收和项目签证。

  负责公司的内部审计工作,制定审计项目的实施方案,编写、审定审计报告、审计结论,并提出审计建议及整改奖惩意见,并跟踪落实、检查,对整改不力的部门有权向上一级领导提出意见和建议。

  参与检查各部门、人员遵守各项规章制度、流程的执行情况。负责对干部违反政纪的行为进行监察,参与协调有关部门开展行风建设工作。

  受理信访举报、申诉,负责公司违纪违规案件的调查和处理。

  财务审计专员

  负责编制财务收支审计方面的内控制度、流程和细则;

  参与制订项目审计计划和审计实施方案。

  完成日常财务收支、经济效益审计和财务专项审计工作,以及审计调查工作。

  负责完成企业资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作。

  按照审计程序和审计方法,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为企业运营提供增值服务。

  对其任职单位财务收支活动的合规合法性、遵守财经纪律的严肃性、内部控制制度的健全、有效性进行审计。

  对经济合同、价格管理、财务预算以及财务预算执行情况的审计检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。

  编写审计工作底稿,进而编制审计报告,确保审计证据支持审计目的。整理、归档审计资料,管理审计档案。

  根据本部内审计任务及工作情况,服从工作统一安排,完成交给的其他审计项目工作。

  监督被审计单位执行审计决定情况和整改措施实施情况。

  管理审计专员

  负责编制公司运营管理审计方面的内控制度、流程和细则;参与制订项目审计计划和审计实施方案。

  对企业制度流程的建立、执行情况进行审计,评价管理风险领域,对制度执行中存在的问题予以及时反馈,通过审计进一步完善企业内控制度,对企业经营管理情况进行专项审计;

  对集团公司人员任期评价或离职进行管理方面的责任审计与评价。对重大投诉事项、舞弊案件进行专项调查;

  负责公司的运营过程的'审计工作,包括薪酬审计、重大经济合同审计、经济及投资效益审计;

  准备审计事项签证单,与被审计单位讨论不足之处,向被审计单位提出纠正错误、改善管理、增加收入和节约成本的建议。

  编制审计工作底稿,拟订审计报告草案,评价已实施的改进措施。负责对企业业务单元的内部风险控制机制进行调查,识别各业务单元存在的风险,协助审计部长设计和完善内部风险控制审计流程。

  负责调查、评价内部风险控制机制的运行效果,进而对风险控制措施的有效性进行评价,为企业风险控制体系的建立和完善提出合理化建议。协助审计部长制定经济责任和绩效审计的有关规章制度、审计程序及审计标准。

  根据企业年度审计计划或临时任务,拟订有关经济责任和绩效审计项目计划,并负责组织和实施。

  检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。

  根据本部内审计任务及工作情况,服从工作统一安排,完成交给的其他审计项目工作。

  监督被审计单位执行审计决定情况和整改措施实施情况。

  4附则

  本管理制度由集团公司审计部起草、修订、解释。

审计岗位职责3

  作为审计部审计岗的职员,根据领导的安排,主要完成以下方面的工作:

  1、认真贯彻执行国家有关法律法规及集团公司有关规章制度,严格遵守审计职业道德。

  2、制定内部审计制度、审计规范和管理办法等。

  3、根据企业经营计划、经营目标以及年度工作重点、审计资源等具体情况,确定内部审计工作重点,编制年度审计计划。

  4、在审计工作分管领导和审计部门负责人的领导下,对以下事项进行审计监督和审计评价:

  4.1贯彻执行国家法律法规,集团公司和本单位发展战略、经营决策、规章制度情况;

  4..2财务状况、财务收支及有关经营活动;

  4.3工程管理、合同管理、物资采购及招投标情况;

  4.4企业对外投资、借款、担保情况;

  4.5企业经营管理和效益情况,经营目标完成情况;

  4.6企业内部控制制度的健全性、有效性以及风险管理情况;

  4.7接受信访、纪检等部门委托,对各种违法违规行为进行专项审计。

  4.8公司领导安排和根据工作需要开展的其他审计事项。

  5、需要委托中介机构审计的事项,负责对中介机构的.聘用、协调、费用支付等,对中介机构的审计工作底稿、审计报告等资料进行审核。

  6、负责将审计项目的所有资料按档案管理的有关规定整理归档。

  7、监督被审计单位执行审计决定情况。

  8、对各权属单位的内部审计工作进行指导和检查。

  9、审计档案的整理、借阅登记等管理工作。

  10、领导交办的其他事项。

审计岗位职责4

  1、有志于在注册会计师行业发展,能够组织实施大型基建工程竣工财务决算的审计工作;能独立带领团队进行业务实施,具有良好的`沟通能力,精通相关基建审计业务;

  2、会计、财务、审计、工程财务专业大学本科及以上学历,拥有注册会计师执业资格、中级以上职称;

  3、具有承担中大型建设项目财务审计及咨询工作经验,熟悉相关法律法规,能够具备良好项目管理和控制能力,善于发现问题、分析问题并解决问题的能力;

  4、大学专科及以上学历,具有三年以上审计工作经验;

  5、熟练运用计算机及办公软件;有建设单位审计经验者优先。

  6、具有较强的专业判断能力,沟通和协调能力;

  7、对审计助理人员进行有效的督导和培训;

  8、身体健康,工作责任心强,能胜任高强度的工作,能适应出差。

审计岗位职责5

  职责:

  1、根据审计年度工作计划,组织对集团及所属各事业部进行年度审计;

  2、负责公司内控体系的建设,推动公司内控机制的完善和风险防控水平的'提升;

  3、组织对各类成本、费用、采购项目、重要岗位离任等进行专项审计;

  4、编制审计方案,出具高质量的审计报告,并负责各项审计意见、建议的落实和问题的整改。

  5、负责审计团队的组建及人才培养,与财务、法务、业务及信息系统等团队密切合作;

  6、高质量的完成领导临时安排的其他审计工作。

  任职资格:

  1、本科及以上学历,审计、财会相关专业,具有CPA等资格证书优先。

  2、五年以上审计工作经验,三年以上管理经验,项目审计负责人或项目经理优先;

  3、全面的财务管理、会计核算及内控审计等能力,熟悉企业的内部审计业务;

  4、良好的逻辑思维和分析能力,书面表达和协调能力强,接受出差安排。

审计岗位职责6

  职责描述:

  1.负责实施商务审计项目,起草审计方案、收集审计资料、开展前期调查、进行风险评估;

  2.负责起草审计通知书、组织召开预备会议;

  3.负责根据审定的审计方案实施现场审计、沟通审计发现、组织召开结审会议、起草审计报告;

  4.负责审计报告征求意见;

  5.负责审计项目档案归档工作,确保审计档案完整、真实;

  6.负责审核被审计单位提交的审计纠正行动计划,包括审核纠正行动计划的可行性、可操作性、可检查性及成本效益性等;

  7.负责日常upm采购在线监督。

  8.根据实际需要,参加现场审计见证。

  9.接受公司各部门、各分公司关于商务采购的.咨询,及时解答问题。

  10.负责起草商务采购监督季报草稿。

  任职要求:

  1.熟悉公司治理、风险管理、商务采购、招投标和内控相关知识;

  2.拥有大型国企商务采购工作经验或审计工作经验优先考虑;

  3.有发现问题的敏锐度,善于分析问题、解决问题、提出审计建议;

  4.具有cpaaccacmacga注册风险管理师(cerm)其他工程、安全、生产、造价、商务、财务、经济等方面的资质资格的优先考虑.

审计岗位职责7

  1. 组建集团风控及内审团队,并持续培育团队开展工作;

  2. 梳理集团风控及内审工作内容、阶段性工作目标和任务,制定详细的年度审计计划及专项计划;

  3. 建立风控及内审工作开展的工作制度及规则体系;

  4.能够统筹公司各类资源,带队完成集团各条线、控股子公司以及具有重大影响的国内外参股公司的'内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;

  5.能够带队完成集团各条线、控股子公司以及具有重大影响的国内外参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性审计;

  6.对审计中发现的问题,及时与领导沟通;审计结束后,负责汇总发现问题清单,并对发现问题的整改情况进行跟进,每周以汇报的形式向领导更新各部门的整改情况;持续跟踪问题改善结果直到达到预期目标;

  7. 协助部门负责人健全和完善各项内部控制机制,确定关键控制环节和要求都已全面贯彻落实;

  8. 能够合理关注和检查可能存在的舞弊行为,协助建立反舞弊机制;

  9. 生成内审报告并向上级进行汇报;协助完成定期向审计委员会的内审报告,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。

审计岗位职责8

  1.负责内控常规审计工作及其它内控专项审计工作的'开展与实施;

  2.负责内控工作底稿的编制、复核工作,定期向经理报告审计工作进展;

  3.负责内控审计报告和内部控制评估报告的编写、修改工作,并提出处理意见和建议;

  4.负责梳理、更新与各部门相关的内部控制流程,编制、完善公司内部控制手册;

  5.建立公司风险清单,并根据其重要性及发生的可能性进行风险评级管理;

审计岗位职责9

  1、做好审计前期准备,确保审计项目顺利开展,按照审计计划的.要求,负责审计项目的实施,提交审计报告。

  2、审查涉及范围内的经营活动,收集审计证据,编制审计工作底稿,提出审计意见,交付审计报告,确保审计结果的及时、客观、公正。

  3、参加业务培训,不断提高专业及职业素养。

审计岗位职责10

  经营审计经理(地产)成都世豪新瑞置业有限公司成都世豪新瑞置业有限公司,世豪职责描述:

  1、按照集团和公司的要求,制定经营审计工作的审计计划和审计方案,以过程监控或事后专项的方式对相关管理工作等进行监控、审核,及时发现存在的问题和潜在的风险,出具专项审计/审查报告、风险提示书、审核意见,并跟踪对应的整改或落实情况;

  2、定期编制专业工作的.月度工作报告和年度工作总结;

  3、按公司要求,参与公司审计条线相应专业工作手册、流程、模板、表单、经验数据库等的编制、建设和完善工作;

  4、结合专业工作的开展,对公司经营工作管理制度中或存的缺陷、盲点等提出完善、优化的建议;

  5、对专业工作的书面和电子文档资料进行整理、归档;

  6、完成其他工作。

  任职要求:

  1、工作背景:五年以上在房地产开发公司从事经营内控审计、财务管理的工作经验;规范化、系统化接触地产板块财务工作。

  2、教育背景:全日制本科及以上学历,财务、会计、审计、经济信息等专业毕业;若考取注册会计师、税务师或有高级会计师等职称,学历可适当放宽至大专。

  3、专业经验:熟悉房地产开发运营的财务管理制度和业务流程;熟悉财税工作的政策法规;熟悉财务管理工作中存在的风险、监控的要点、审计的方法;对营销工作的制度流程、风险点较为了解;

  4、年龄性别:30~40岁;

  5、其他要求:具有良好的职业素养、职业操守、认真负责、务实的工作态度,较强的逻辑思维能力、文字表达能力、沟通能力。

审计岗位职责11

  1、督促酒店建立健全财务核算制度,检查财务制度的执行情况,对财务核算工作的'质量进行监督。

  2、督促酒店建立健全财务管理制度,完善财务监督机制,检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况,对财务活动的合法性进行监督。

  3、审核酒店拟订的年度财务预、决算方案,资金使用和调度计划,筹资、融资和投资计划,利润分配或弥补亏损方案。

  4、对公司税收进行整理筹划与管理。

  5、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。

  6、对酒店产权转变、资产核销、资产重组、对外投资、债务担保、资产抵押等重大财务活动的决策程序和实施执行情况进行监督。

  7、审核酒店财务报告,评价和报告其经营管理业绩。与酒店总经理一起,共同对财务报表和报告的质量负责。

  8、与酒店总经理联合审批规定限额范围内的公司经营性、融资性、投资性(对外、对外)支出;对酒店授权范围内的贷款担保事项负责。

审计岗位职责12

  1、协助审计经理开展集团内部审计和项目风险评估工作;

  2、协助完成税务策划,财务分析等业务项目的.具体工作;

  3、负责审计信息收集、整理和审计文件存档;

  4、获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议;

  5、配合财务报表内外部审计,参与投资项目的可行性分析。

审计岗位职责13

  中移信息技术有限公司

  职责描述:

  1、负责制定公司及全网安全审计的相应指导意见、管理办法、规范等,完善审计工作标准和工作流程;

  2、负责年度审计计划的制定和执行,并具备独立审核,出具审计结果报告,落实被审计部门整改情况,确保审计意见得到有效执行,保障信息安全体系运作的完整性、符合性和有效性;

  3、负责审计系统体系设计,在系统中构建数据采集、分析模型实现相关安全审计策略;

  3、负责公司及全网安全日志、敏感数据操作日志采集的'组织、执行检查和运营管理工作;

  4、负责安全审计策略的研究、制定、执行效果跟踪及评价改进工作;

  5、负责全网日志数据的审计分析、数据分析挖掘和审计总结、改进报告工作。

  6、及时了解最新的信息安全相关的法律法规及行业要求,并贯彻到日常审计工作中。

  任职要求:

  教育:要求大学本科及本科以上学历,计算机或信息安全或统计与数据分析等相关专业。

  知识:要求熟悉计算机基础理论;熟悉安全审计理论及应用;熟悉日志采集、流量采集技术理论及应用;熟悉大数据分析相关技术,熟悉数据分析模型构建;熟悉相关标准(如ISO2700x,ITIL等);

  技能:具备中大型企业安全审计、安全体系测评评价工作经验,可独立负责组织管理实施安全审计等专项工作,包括计划方案制定、过程执行、报告编制、结果跟踪等;具备安全审计系统建设及推广工作经验;具备大数据分析及数据安全建模能力;熟悉各类数据采集工具、采集检测测试工具、安全审计工具等;

  经验:5年以上安全审计、数据分析工作经验,至少2年以上业务管理类、系统维护、系统运营类或系统建设类工作经验。

  资质:具备CISA、CISP、CISSP、ISO27001认证优先。

审计岗位职责14

  1.对装修材料有一定了解,熟悉各项材料用途,日常按公司要求负责项目材料申购单审批;

  2.有成本控制意识,减少项目材料超标、浪费;

  3.有算量基础,能看懂CAD图纸并能简单操作,有预结算经验优先;

  4.能看懂甲方合同清单,审批材料时分辨合同内、合同外、质量标准;

  5.能安排本职工作情况下,后期视能力安排其他方面审计,如去项目核查大量超标情况、材料达标调查等;

审计岗位职责15

  岗位职责:

  职责描述:

  1、完成审计工作底稿的最后复核;

  2、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

  3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  4、督促审计结论和建议的落实;

  5、有效管理审计团队,与客户、部门经理保持良好沟通,有效处理并解决客户的'日常管理问题等。

  任职要求:

  1、取得注册会计师执业资格并满两年;

  2、3年以上事务所项目带队经历;有IPO、新三板项目带队经验优先;

  3、工作责任心、执行力强,团队协作意识强;

  4、具备良好的文字表达和人际沟通能力,良好的写作技能;

  5、具有组织、协调、沟通能力;有较强的独立工作能力;能承担工作压力、有工作责任心;

  6、压力承受能力强,能接受出差安排;

  7、独立完成分配工作的所有方面,包括报告、底稿的撰写审核及草拟重要文件(包括客户交换意见书、管理建议书)等。

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