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小型公司管理制度

时间:2023-04-05 19:47:39 管理制度 我要投稿

小型公司管理制度

  在社会一步步向前发展的今天,越来越多地方需要用到制度,制度具有合理性和合法性分配功能。大家知道制度的格式吗?下面是小编为大家收集的小型公司管理制度,希望能够帮助到大家。

小型公司管理制度

  小型公司管理制度 篇1

  一、会计人员岗位责任制度

  本公司设置三个工作岗位,财会主管、会计岗位和出纳岗位。其岗位职责如下:

  ㈠财会主管岗位

  1、按国家有关财政财经方针政策、法律法规、规章制度组织制定和修订本公司的财会管理制度。

  2、具体负责组织本公司财会工作,组织编制本公司的预算计划、财务计划,审核监督本公司的财务收支。

  3、督促本公司的会计人员依法建账、依法核算,保证会计工作规范有序、科学,并依法对本公司的预算计划、建设项目验收规范(13个doc)财务计划执行情况进行监督。

  4、定期或根据实际需要审核(查)本公司的财务报告(表),企业预算管理编制(最新精编)(21个doc28个ppt)并负责向公司领导汇报,促进财务管理和经营管理水平的提高。

  5、参与拟定项目申报文件、经济合同(协议)及其他经济文件;协助公司领导做好项目的审查、申报、检查和指导等工作。

  6、模范遵守会计人员职业道德规范,努力当好公司领导的参谋和助手。

  7、积极完成公司领导安排的其他有关工作。

  ㈡会计岗位

  1、认真执行财会规章制度,依法建立总账、明细账及其他辅助账簿,进行固定资产核算以及往来账项的结算等工作。

  2、审核收支的原始凭证,保证按合法有效的原始凭证填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表。

  3、定期对本公司的固定资产、进行清理。

  4、按时办理有关证、照年审工作,交纳有关税费。

  5、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表等有关会计资料。

  6、自觉遵守会计人员道德规范,工作尽职尽责。

  7、积极参加政治学习,刻苦学习业务和参加财政或上级主管部门组织的业务培训,不断提高自身的综合素质。

  8、积极完成上级领导安排的其他有关工作。

  ㈢出纳岗位

  1、办理现金收付和银行结算业务,逐笔顺序及时登记现金和银行存款日记账。

  2、保管库存现金和各种有价证券,保管有关印章和空白票、据。

  3、严格遵守和执行银行结算制度、现金管理制度,定期盘点库存现金和有价证券,保证账款符。

  4、协同会计做好财务收支监督工作,及时结账和传递会计凭证。

  5、自觉遵守会计人员职业道德规范,及时参加政治学习和业务技能培训,不断提高自身政治、业务素质。

  6、积极完成上级领导安排的其他有关工作。

  二、账务处理程序制度

  1、按照企业单位财会制度的规定设置、使用和审核会计科目和明细科目;运用借贷记账法进行会计核算;会计凭证的格式采用借贷记账法的格式;会计账簿的设置分为总分类账、明细分类账和日记账;会计报表的种类为资产负债表、收进支出表和其他表;按月(季)、年度编报。

  2、会计根据出纳签章收款后的收进凭据定期汇总填制收进记账凭证,同时登记收进明细账,之后及时交给出纳登记“现金日记账”,然后再交会计保管。

  3、会计根据审公司无误的原始支出凭证填制记账凭证后交出纳付款并登记“现金日记账”后再交会计登记支出明细账,并保管凭证。

  4、会计定期汇总账凭证,填制记账凭证汇总表,登记总账。

  5、会计根据银行收、付款票据凭证填制记账凭证、登记明细账后交出纳登记银行、现金日记账,之后交会计保管。

  6、会计根据实物保管部门编制的财产变动情况表及有关原始凭证,核对后填制记账凭证,登记明细账。

  7、会计根据工程结算单等填制有关结算记账凭证,登记明细账。

  8、记账凭证的审核要求:审核记账凭证名称、填制日期和编号、经济业务内容摘要、会计科目和金额、所附的原始凭证张数、记账凭证的填制人、记账人、复核人的签名或盖章。审核完毕后还需签上审核人的名字盖章。

  9、记账原则:按记账凭证的时序登记日记账,按记账凭证的明细科目登记明细分类账,按记账凭证汇总表登记总分类账。

  10、月底、年底会计根据有关余额作必要调账后结账并编制会计报表,编写财务报告说明书,尽可能地说明、分析本公司的财务计划执行情况和财务状况。

  三、内部牵制制度

  1、内部牵制制度的原则:根据国家财经法律、会计法律、法规、财会制度对本公司的会计工作进行控制监督。

  2、财务主管具体督促贯彻、检查本公司各项财务会计制度的执行情况,直接对公司长负责。

  3、会计负责对原始凭证的审核、记账凭证的填制,总账及明细账的登记,会计报表的编制并对财务报表进行分析、说明,负责会计档案的保管工作。

  4、出纳根据审核无误的有关原始凭证登记银行日记账及现金日记账,但不得兼收进、费用、债权、债务账簿的登计笠倒芾恧作以及稽核工作。

  5、出纳负责保管库存现金和各种有价证券。

  6、签发支票所使用印章,由会计与出纳分开保管。

  7、空白收款收据和空白支票设登记簿登记,由会计保管、核销。会计领、开收据,所有收进款项由会计开具收款收据后由出纳负责收款,并加盖收款人印章后方为合法收进凭据。会计应及时与出纳核实收进款项。支票由会计签发,由出纳具体输办理。发票、支票不得事前签好公私章,预留印签。

  8、总务处具体负责财产物资的验收进库、领用、报废进行分类明细账登记,会计会同总务处对财产物资定期进行核对,做到账、卡、实相符,并按期编报财产物资增减变动情况表。

  四、内部稽核、审计监督制度

  1、财务主负责组织稽核、监督、审计工作。

  2、财务主管负责对本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表进行复核和经济合同、协议、项目的执行情况进行监督。

  3、会计负责对原始凭证进行审核,财务主管负责对原始凭证进行复核。对不真实、不合法的原始凭证,不予受理,并及时向公司领导报告,请求查明原因,追究当事人的责任。对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。

  4、会计人员发现账簿记录与实物、款项不符的`应及时按国家规定处理,超越会计人员职权范围的,应立即向领导报告,请求查明原因,作出处理。

  5、财务主管必须每月定期核对银行存款、库存现金结余数;经常核对债权、债务往来账项;定期核实财产物资期末结余,以保证账账、账实相符。

  6、财务主管对收进款项存进银行进行监督,防止私设“小金库”、“账外账”。

  7、稽核的方法内容包括:原始凭证是否合法真实;记账凭证是否附有合法完整的原始凭证;记账凭证与原始凭证、总账、明细账之间是否相符;会计报表与总账或明细账是否相符;固定资产、流动资产等实物与账面记录是否相符。

  8、财务主管、会计、出纳必须对财务收支情况、会计资料的合法性和真实性负责。

  五、原始记录管理制度

  1、原始凭证的审核包括合法性、合理性、完整性、准确性的审核。

  2、原始凭证内容必须具备:凭证的名称、填制凭证日期、填制凭证单位的名称和盖章、接受凭证单位名称、经济业业务内容、数量、单价和金额。

  3、自制原始凭证必须有财会主管的签名或盖章,对外开出的原始凭证,必须加盖本单位的公章。

  4、原始凭证的填制必须记录真实、填制及时、内容完整、书写清楚、数字准确、责任明确。

  5、外来原始凭证如有遗失,应取得原填制单位加钙笠倒芾慝章的书面证明,证明中应列明遗失的原始凭证的号码、金额和内容等,由公司领导批准后,才能代替原始凭证。对于确实无法取得的原始凭证,如车、船、飞机票等应由当事人写明详细情况,经公司领导批准后,方能作为原始凭证报账。

  6、原始凭证不得外借。其他单位如因特殊原因需要调阅或复制会计凭证时,必须经公司领导批准后,方能办理调阅或复制手续。

  六、财产清查制度

  1、本公司所有固定资产、货币资金和有价证券等都应定期或根据实际需要不定期盘点。

  2、财产清查由总务处组织进行。

  3、财产清查期限为:固定资产至少每年年终盘点一次;货币资金、有价证券至少每月盘点一次。盘点方式一般采用“实地盘存制”。

  4、盘点结果处理:盘盈部分应及时补记进账,盘亏损失,属于自然灾害等特殊情况造成的,由公司领导批准销账;属于过失的责任事故造成的,应当给予过失人以必要的经济、行政处罚,作损失处理;属于违法的,应当依法追究责任。

  七、财务收支审批制度

  1、严格执行国家财会制度规定的开支范围及标准。对违反国家财会制度规定的财务支出,财务不予办理。

  2、支出必须取得合法的原始凭证,由经手人、证明人签字送会计审核无误后再报公司总经理审批。

  3、严格执行“一支笔”审批制度,即由公司总经理负责审批。公司总经理出差超过十天的,可委托一名副总经理代为审批。

  4、重大项目开支必须经公司领导班子集体研究决定后由总经理审批方可执行。

  八、财务会计分析制度

  1、定期(季末、年末)或根据实际需要对本公司经济活动状况、预算计划的执行情况进行分析。提供经济预测、决策资料,为领导决策服务。

  2、财务活动分析的主要内容包括:收进、费用支出及效益的分析;流动资产与固定资产使用效果分析;债权、债务构成及原因分析等。

  3、财务活动分析的基本要求为:情况真实、要点明确、问题抓准、建议可行、文字简练。

  4、财务活动分析的一般程序为:占有资料,掌握情况;指标对比,揭露问题;抓住关键,分析预测;提出可行措施,解决问题。

  5、财务活动分析方法包括:对比分析法、连环替代法和差额计算法等。

  6、财务活动分析的格式结构:财务状况总的评价;分析与论证;提出建议或措施。

  小型公司管理制度 篇2

  第一条为了树立公司形象,加强和规范企业管理行为,健全和完善各项工作制度,促进公司持续、稳定、健康发展,提高经济及社会效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本管理制度。

  第二条公司全体员工必须遵守国家法律、法规,遵守公司的章程及各项规章制度和决定、纪律。

  第三条公司的财产属公司股东所有,禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。

  第四条公司实行以员工为中心,人人参与的管理制度;实行科学化、现代化的管理。公司将以科技为根本,以效率为目标,以全体员工为依靠,不断提高管理水平。

  第五条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。

  第六条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,为员工提供平等的竞争和晋升机会,鼓励员工积极向上,欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议,对作出贡献者公司予以奖励、表彰。

  第七条公司员工之间要团结互助、互相尊重、同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神。

  第八条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

  第九条公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,端正工作作风和提高工作效率,禁止怠工,反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

  第十条公司提倡节约,反对铺张浪费;降低消耗,增加收入,提高效益。

  第十一条公司所有员工必须维护公司声誉,保守公司商业秘密。

  第十二条维护公司纪律,对任何人违反公司章程和各项制度的行为,都要予以追究。免征房产税。

  七、由人防部门出资建设并维护管理的地下人防设施,免征房产税。

  八、凡是在基建工地为基建工地服务的各种工棚、材料棚、休息棚和办公室、食堂、茶炉房、汽车房等临时性房屋,不论是施工企业自行建造还是由建设单位出资建造交施工企业使用的,在施工期间,一律免征房产税。但如果在基建工程结束以后,施工企业将这种临时性房屋交还或者估价转让给基建单位的,应当从基建单位接受的次月起,依照规定征收房严税。

  九、房屋大修停用在半年以上的,经纳税人申请,税务机关审核,在大修期间可免征房产税。

  十、纳税单位与免税单位共同使用的房屋,按各自使用的部分划分,分别征收或免征房产税。

  我省对集贸市场用房已恢复征收房产税。

  十一、对城镇内的集贸市场用房及其占地,恢复征收房产税和土地使用税。

  十二、军需工厂的房产,生产军品的免税;生产经营民品的征税;既生产军品又生产经营民品的,扶军品、民品的产值或经营收入的比例划分征免房产税。

  军人和武警部队服务社的房产,专为内部人员及其家属服务的免税,对外营业的征税。

  军队和武警部队的招待所专门接待内部人员的免税,对外营业的征税;二者兼有的技征免营业税的比例征免房产税。

  武警部队的工厂,专门为武警部队生产武器、弹药、军训器材、部队装备(指人装备、军械具、马装具)的房产免税;生产其它产品的应征税。

  十三、少年犯管教所的房产免税;劳改工厂、农场和监狱作为管教或生活用的房产免税;生产经营用的'房产征税。

  十四、我省房管部门征租的居民住房已恢复征税。

  十五、国家机关、人民团体、军队和事业单位的职工家属宿舍用房,暂免征收房产税。

  十六、专供疗养的疗养院自用房产免税。

  十七、个人办的托儿所、幼儿园自用的房产免税。

  十八、地下人防设施免税。

  十九、没有围壁的房屋,果窖、圆粮仓免税。

  二十、木板房、铁皮制房是否征税由各市、地、州税务局确定。

  二十一、对房产管理部门经租的居民住房及其占用的土地,恢复征收房产税和土地使用税。

  二十二、下列房产纳税有困难的,由纳税人申请,经税务机关批准,可酌情给予定期减免税照顾。

  1.亏损和微利企业自用房产及其职工家属宿舍。

  2.纳税人遭受水、火等灾害造成不能使用的房产。

  3.房屋大修期间,停用在半年以上的房产。

  4.工商行政管理部门的集贸市场用房。

  5.由民政部门或经民政部门批准举办安置残疾人员占生产人员总数35%以上的企业,以及专为残疾人员生产用品的假肢厂自用房产。

  6.对房管部门经租的除居民住房外的非营业用房。

  7.军工企业在搬迁期间自用房产。

  二十三、防排水抢救站使用的房产和车辆,凡产权属于煤炭工业部所有并专门用于抢险救灾工作,免征房产税和车船使用税。

  二十四、房产是指以房屋形态表现的财产。房屋是指有屋面和围护结构(有墙或两边的柱)能够这风避雨,可供人们在其中生产、工作、学习、娱乐、居住或储藏物资的场所。

  独立于房屋之外的建筑物,如围墙、烟囱、水塔、变电塔、油地、油柜、酒窖、菜窖、酒精池、精蜜地、室外游泳池、玻璃暖房、砖瓦石灰窑以及各种油气罐等,不属于房产。

  对非营利性医疗机构,自用房产免征房产税。

  对营利性医疗机构,自用的房产,免征房产税。(自取得执法登记之日起三年内)

  对高校后勤实体,免征房产税。

  小型公司管理制度 篇3

  一、例会规定

  1.季度(月)培训及学习例会:

  ①培训学习例会每季未或月末(28日――31日之间)召开,具体会议时间由公司总经办提前一天通知各部门主管,部门主管通知各部门管理人员。

  ②培训学习例会每季未由董事长主持,综合部负责。会议内容主要是学习公司管理规定,相关岗位职责、技能等。

  ③综合部在例会前需根据需要,准备培训资料,并向各部门告知培训学习内容; ④培训及学习例会除岗位技能培训学习会之外,原则上要求公司各部门全体管理人员参加,如因工作原因需要缺席的,除提前以书面形式请假外,还需于会后一周之内到公司综合部学习培训内容,报交书面学习心得。

  2.周例会:

  ①周工作例会由总经理或董事长主持,参会人员为各部门主管(其它人员如需参加,临时通知,销售部主管根据实际需要参加),总经办负责会议签到及会议记录。

  ②周工作例会时间固定为:

  每周六上午8:30正式开始,例会结束后,召开资金例会。

  ③如因工作原因需要缺席的,必须直接向总经理请假,总经办在会议签到表上记录请假原因。

  ④周例会内容:汇报上一周重点工作或需解决事宜的完成情况;报告本周的工作中需解决的问题及需其它部门配合完成的工作;总经理根据汇报情况进行工作安排、确定配合部门(人员)。

  ⑤实行PPT汇报制度。为保证开会的效果和节约时间,所有参加会议的人员必须准备PPT文件,将会议中要提出的问题及建议用PPT文件整理好,凡提出问题者,要提供2种以上的解决方案或建议。

  所有会议用PPT文件,在会议开始前,拷贝到会议记录者的电脑上,供播放和修改。 ⑥综合部负责会议记录和整理,并在会后形成电子文档的会议纪录和会议决议,传递给各部门,并做为下次会议检查各项工作落实情况的依据。

  3.生产及安全例会

  ①生产例会每周召开一次,召开时间为:每周一下午3:00-5:00;

  (可根据生产情况调整,但不得拖延到周三以后)

  ②参会人员:总经理、生产部全体管理人员、车间班组长;

  ③生产例会内容:汇报上周生产车间完成情况、上周生产车间安全及质量管理过程中所出现的问题、本周的生产任务安排、本周生产过程中需注意的安全质量管理重点。

  ④会议须形成会议纪要和会议决议的电子文档,报公司综合部,并转呈董事长、总经理审阅。

  4.车间班前例会:

  ①车间班前例会在各接班前五钟进行,由当班生产主管或各班班组长召开。

  ②班前例会一般主要就当班的生产任务、工作安排以及需注意的事项向本班组当班工人交底,并进行工作任务分配及安排。

  ③班前例会要求简短、清楚,例会时间以不超过五分钟为最佳,如当班需要交待或需要注意的问题过多,例会时间也必须严格控制在十分钟以内。

  ④生产部经理与车间主任每周各参加班前会不少于2次。

  5.资金例会:

  ①资金例会每周召开一次,会议召开时间:接周工作例会后召开。

  ②资金例会参会人员:销售主管、货款(工程款)回款率未达到公司要求的销售业务员、工程项目负责人、财务人员、综合部。

  ③资金例会内容:通报各项目(客户)工程款(货款)回收率,汇报各项目工程进展情况及付款截点,汇报上周工程款(货款)收取(到账)情况及收取中所遇到的问题,安排下周工程款(货款)回收任务,讨论货款回收中遇到问题的解决办法。

  ④资金例会前,财务部须准备好各项目应收账款统计表,各销售人员及工程项目负责人须就上次会议中所安排的资金回收任务完成情况进行汇报说明。

  6.销售例会

  ①销售例会分正式会议及视频(语音)会议两种,轮流召开,两周召开一次。正式会议时间为周六下午两点开始,视频(语音)会议为另一周的周六下午四点开始。

  ②销售例会参会人员为董事长(总经理)、销售业务员、总经办销售支持人员。

  ③销售例会内容:各团队各销售人员报告两周以来客户拜访、新客户开发、在动或即将动工的项目等情况;客户拜访过程中遇到的问题与近段时间的`收获;团队主管和董事长

  就以上问题给予建议和指导;销售支持人员通报一下各业务人员的日报和周报的情况。

  二、其它会议

  1.员工大会

  ①员工大会参会人员为公司全体员工,除年度表彰会固定在每年1月外,其它员工大会根据需要召开。

  ②员工大会召开前,综合部提前将会议主题、会议议程、会议内容、发言人等,以通知文件的形式向各部门传达。

  2.生产安全及职业卫生防护培训大会

  ①生产安全及职业防护培训大会每季度召开一次,参会人员为生产部管理人员、综合部经理、总经办内业管理人员、生产车间全体员工。

  ②原则上生产安全及职业危害培训大会召开时间安排在每季未,具体时间根据生产安排由生产部提前通知。

  ③培训内容:公司基本管理制度、车间安全管理规定、各岗位安全操作规程、职业卫生注意事项、各岗位职业危害防护内容、公司易发生安全事故的地点及原因、公司及行业安全事故分析、经验教训吸取。

  ④生产安全及职业防护培训大会全体生产员工必须严格签到,会议签到表将作为当月出勤的考核依据,未签到或请人代签者,一律作旷工处理,不记发当月工资。

  ⑤生产安全及职业防护培训大会的签到表及培训内容会后由综合部根据当月工资表核对后存档,作为生产员工已接受安全及职业防护培训的依据。

  3.专题讨论会

  ①专题会议不定期召开,由专题会议发起人通知或提前一至三天报公司综合部通知相关人员参加。

  ②专题讨论会由发起人拟定会议议题,准备会议内容,确定参会人员。

  ③专题讨论会的性质由发起人提议,报董事长或总经理批准,根据会议性质确定参会人员名单及会议发言人。

  ④专题讨论会必须形成正式的会议纪要或会议决议,并根据会议性质确定会议纪要或会议决议须传达的部门及岗位人员。

  三、会议制度

  1.公司会议,要求参会人员一律签到,会议签到表由总经办负责管理,迟到、早退、缺席均将作为绩效工资、奖金的考核依据之一。

  2.公司会议如因工作原因确实无法出席,必须提前向上级领导请假(周例会须报总经理批准、资金例会须报董事长批准),但请假的次数,仍将作为绩效与奖金的考核依据。

  3.参会人员必须携带笔和会议记录本,对会议的重点内容和工作安排进行记录。

  4.所有参会人员,进入会议室后要求手机一律调为震动(静音)状态或者关机。

  5.要求所有参会人必须认真听取会议内容,在主持人或其他发言人讲话期间,任何人不得交头接耳、打电话或做其他影响发言人讲话或影响会场秩序的事情。

  6.会议讨论时间,允许参会人员就工作中的问题进行争论和辩解,但必须就事论事,不得借题发挥,故意刁难、挖苦、嘲笑争论对方。

  7.所有参会人必须保持会场清洁卫生,不要在会议室内乱扔烟头、纸屑等。

  8.会议进行中,如有重要电话需要接听或回拨,需用手势向发言人或主持人示意并走到会议室外方可接打电话。会议进行中,接打电话的时间不得超过三分钟。

  9.培训及学习例会、专题会议,由公司总经办安排专人作会议记录,会后将会议内容以文件的形式传送给相关部门。

  四、处罚制度

  1.凡开会迟到者,每人每次现场交纳罚款金10元,迟到时间超过五钟者,按10元/分钟现场交纳罚款金。

  2.未经请假或未征得批准缺会者,第一次罚款200元,以后依次翻倍。罚款单由综合部出据,总经理签字批准,从工资中扣除。

  3.未经请假或未征得同意早退者,由综合部出罚款单,每次罚款100元。

  4.会议进行中,未按规定关手机或未将手机调为静音(震动)者,每手机铃声响一次,现场交纳罚款金20元。

  五、附则

  1.本《会议管理规定》为公司的基本管理制度,适用于公司全体员工。

  2.本《会议管理规定》于20xx年月日起正式颁布执行,试运行六个月,试运行期间的未尽事宜,公司将以文件的形式进行修改、完善。

  小型公司管理制度 篇4

  第一章管理大纲

  为了加强管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本管理细则。

  第一条公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。

  第二条公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

  第三条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。

  第四条公司提倡全体员工努力学习时尚知识和管理营销常识,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、服务水平优秀的员工队伍。

  第五条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。第六条

  公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会,公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。

  第七条公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。

  第八条员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。

  第二章员工守则

  一、遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业。

  二、服从领导,关心下属,团结互助。

  三、爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费。

  四、勤于学习,注重沟通,精通业务。

  五、积极进取,勇于开拓,求实创新。

  六、诚实守信,敬职爱岗,勇于承担工作责任。

  办公用品领用规定

  一、公司各部门及各店铺所需的办公用,由办公室统一购置,各部门按实际需要领用。

  二、办公用品每月领用一次,使用公司专用的表格,由办公室统一登记备案。

  三、办公室用品用能用于办公,不得移作他用或私用。

  四、所有员工对办公用品必须爱护,勤俭节约,杜绝浪费,禁止贪污,努力降低消耗、费用。

  五、购置日常办公用品或报销正常办公费用,由品牌经理审批,购置大宗、高级办公用品,必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。

  员工的离职管理

  一、若因工作环境不适或因其他个人因素而想自行离职者:

  1、在一个月试用期内提出离职,须提前15天以书面上报公司,否则以15天薪水相抵,补偿公司损失。

  2、工作在一年以上的员工提出离职时,须提前一个月以书面上报公司核准,未经核准而自行离职者,自愿放弃上月薪资及任何工作奖金。

  3、离职者已享受年度福利如年假等,将予以扣除。

  二、员工办理任何请辞时,须先行填写公司统一制式“书面辞职报告”,否则不予办理。经主管领导核准,本岗位交接完毕后,签署方可离职。

  三、员工在自动离职或请辞期间内,因职务交接不清,或手续不全而导致公司资金及财物上有所损失,须负赔偿责任。

  四、已请辞员工在待退期间,若在公司表现恶劣,或影响公司其他人员或公然破坏公司制度者,可予以直接开除。

  五、离职员工交接重点:

  第一项:个人职责所属资产列报表,清点移交予接管人员。

  第二项:原服务客户各项余额,资料档案及后续服务重点移交。

  第三项:个人所负责之各项本册移交。

  第四项:呈报手中未完成的客户单予会计查核。

  注:员工办理离职手续完成后,到离职前,若取消去意仍可继续恢复工作。

  员工的辞退管理

  公司对有下列行为之一者,给予辞退:

  1、违抗命令或擅离职守,情节重大者;

  2、因破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施、资材制品及文书等行为,致使公司业务遭受损失者;

  3、品行不端、行为不简,屡劝不改者;

  4、擅自离职为其他单位工作者;

  5、泄漏业务上的秘密情节严重者;

  6、年终考核成绩不合格,经考察试用不合格者;

  员工请休假制度

  一、公司全体员工请假必须事先申请,经批准后方可休假,并取消全勤奖;特殊情况酌情另定。

  二、非有重大事故,事假每月不得超过二天。

  三、一般事假应于两天前请妥(急事经核准则例外),请假时必须填妥制式请假单及部门领导签名。

  四、请假未准而私自休假者,以旷工论处,每旷职一日扣除双日薪资外,并取消全勤奖。

  五、公司上班时间内,非有重要事故,不得临时请假超过2小时以上,否则扣全日薪资。

  六、轻微病假可商请部门经理核准,经批准后方可休假。

  七、公司会议不定期举行,一定会提前公告通知,全员参加。旷会按旷工论处,迟到按正常上班迟到条例处罚。

  第五章考勤管理

  总则

  本考勤制度为确保公司进行有秩序的经营管理而制定;

  一、出勤

  1、工作时间:各部门职员须按以下时间出勤:屠宰车上午8:00—12:00,下午2:00—6:00。菜棚上午8:00—12:00,下午2:00—6:00。行政部上午8:00—12:00,下午2:00—6:00。后勤部上午8:00—12:00,下午2:00—6:00。因季节变化需调整工作时间的,由公司另行通知。

  2、签到:公司全体员工采取“指纹考勤”的办法考勤。

  3、迟到:每天上午上班前打考勤,5分钟后以后算迟到,20分钟后(不包括20分钟)到公司的列为旷工半天,过半天未到的为旷工一天。特殊时间以公司通知为准。

  4、早退:每天上下午,下班时考勤后离开,下班前无故离岗者或未签退者均视为早退,特殊原因需提前向部门经理说明。

  二、请假

  1、员工若早上有事不能直接到公司,应在前一日向部门经理请假或在当日上午上班前用适当方法向部门经理请假,否则视为旷工处理。

  2、员工当日上午请假的,负责人批准后并进行请假登记,未在上班前登记者请假无效,拒绝电话请假。

  3、上班时间外出办事须填写“外出登记表”。超过规定上班时间到岗被视为迟到。

  4、员工因公需出差时,在部门经理批准的情况下,由部门经理登记考勤,否则视为旷工处理。

  5、任何类别的'请假都需填写公司制式“请假条”,经部门经理事前批准,并进行登记。如有紧急情况,

  不能事先请假的,在上班当日补办手续,否则以旷工计。

  6、请假时间在半天内的(包括半天)视为请假半天,超过半天的视为请假一天,按个人本月日工资标准由财务核扣工资。(月基本工资÷月实际天数=本月日工资)

  三、迟到、早退

  1、迟到:上班开始至5分钟之内未到者视为迟到;20分钟后(不包括20分钟)视为旷工处理。(由于公司考虑到可能有些员工住宿比较远,可能会出现偶尔堵车,因此每月允许迟到3次,但时间不能超过20分钟,超出3次视为迟到处理)迟到考核5元/次。

  3、早退:提前30分钟之内下班视为早退,提前30分钟以上下班视为旷工,按旷工一天处理。如有特殊情况需由主管领导批准并上报公司。

  早退考核10元/次。

  四、旷工

  1、旷工:按正常工资的两倍核算扣旷工工资。(本月日工资×2×旷工天数=旷工处罚款)

  2、经理安排加班,未执行者按照旷工处理。

  3、公司集体活动未参加,或请假为批准,按照旷工处理。

  5、公司安排例会,无故缺席,按照旷工处理。

  五、加班

  1、公司不鼓励加班,确实需要加班,由经理统一管理,主管签字确认生效。未经安排或主管未确认的,不计算加班。

  2、加班按照每小时6元给予补偿,不满一小时不算加班。(加班时间×6元=加班费用)3、职工正常上班时间未完成本职工作,需延长工作时间,不计算加班。

  六、考勤统计

  1、每月考勤时间:本月1号至本月最后一日。

  2、有以下情况之一者,扣除当月全勤奖:

  ①全月累计迟到5次者(包括给予的3次提醒机会)。

  ②除规定休假外,请假1天以上者(包括1天)。

  ③月度旷工1次者(包括1次)。

  3、月度全勤奖励为50元。

  4、对考勤的记录办法由公司每月按本规定,结合系统考勤记录、部门的记录、每日外出登记记录等来进行制月度考勤表,并报财务处理;

  小型公司管理制度 篇5

  一直以来,人们对大型公司的管理都非常称道,对小型公司的管理都认为比较简单。这话说得有一定的道理,毕竟小型公司的人比较少,相对来说,管理的范围和直径比较小一些,能比较有效地执行和监管。但是,如果据此认为小型公司的管理就比较容易,那就不对了,相对于大型公司的高素质的员工、健全的管理制度、按部就班的工作流程来说,小型公司的员工素质不太高、制度不多而且难以执行、职责也分不清等等来说,小型公司的管理难度实际上要比大型公司难很多。比如说,大型公司的老板可以出差休假几个月,公司照常运转,而小型公司的老板出差休假十天半个月,公司就会乱做一团。小型公司的管理,要做好以下几个方面:

  1.公司必须制定好基本的'管理制度

  基本的管理制度包括人事制度、薪酬制度、工作流程、部门管理规定等等。这些制度之所以称为基本管理制度,是因为这是保证公司正常运营的基本保障,是必须的。比如说:招聘一个什么样的人担任什么样的岗位,需要制定怎样的薪酬制度,上下班时间、工作内容,还有,不同的部门要根据实际情况做一个部门管理规定等等。这些制度对于很多小型公司来说,有的形成了文字,有的是老板口头通知员工,并在员工心中形成了习惯。但是,如果公司要作大作强,从一开始就应该形成公司的文字制度,并随着公司的发展而不断变化和完善。为以后公司发展成大公司了,进行制度管理的”法治”阶段打下基础。

  2.公司要极力推行人性化管理

  “大公司靠制度管人,小公司靠老板管人”。所以,小型公司的人性化管理就非常重要,”人性化”主要表现为老板的人格魅力、领导魅力、处事能力、管控能力等等。我见过很多小型公司,员工和老板称兄道弟,关系非常融洽,就是我们经常说的”人治”。”人性化”与”人治”是不一样的,”人治”没有规章制度或说制度存在于员工的”心中”,”人性化”是有制度的,但是不仅仅依赖制度,还有老板的为人处事的作风起很重要的作用。可以说,很多小型公司在开始时都是”人治”,慢慢到”人性化”和制度管理阶段,最后发展到制度化管理的”法治”阶段。

  3.想方设法留住优秀的”人财”促使公司快速发展

  人们常说企业最重要的资产是人,这话乍听起来好像没错,实则不然。有一个资深人力资源总监说,企业的人分为4大类,第一类是”人裁”,就是能力很差、态度很差的人,走到那个企业都会很快被裁掉的人;第二类是”人材”,这种人能力很差,但是态度很好,所以企业还是留着可以用的;第三类是”人才& ",这种人能力很强,但是态度很差,很难领导和管理,对于企业来说,这种人用得好就有很大的价值,用得不好就有很大的破坏性。第四类是”人财”,这种人能力很强,态度很好,这是任何一个公司都想要的人,这种人才能为公司带来滚滚财源。那么我们如何才能留住优秀的”人财”,除了制度和人性化管理之外,公司的快速发展让”人财”看到希望和前景,才是留人的关键,另外,留住了优秀的”人财”,公司也才能快速发展。二者相辅相成,相得益彰。来看看我也来看看。好久都没有过来了,有点挺是想的钓老人家味口!经典!俺们就是小公司,有制度,但没有执行!

  小型公司管理制度 篇6

  第一部分:综合办管理制度

  第一节、综合管理办公室职责

  一、综合管理办公室主任的岗位职责

  1、在公司总经理领导下,主管行政、人事、后勤、财务、文秘、档案、保卫并负责公司办公财产的调用、管理等工作。

  2、主持综合办公室的日常工作,组织领导公司本部员工做好本职工作。

  3、负责对公司领导的决策、决定和工作部署的督办、落实、协调、完成。

  4、代表总经理负责与各部门签订目标管理责任状,并监督、检查、落实目标管理完成情况。

  5、协助总经理对各部门的工作进行全程监督检查,全面管理。

  6、负责组织开展对新员工的招聘工作,对公司员工的工作进行检查、考核、评定。

  7、负责公司的来访接待工作,并将接待情况及时向总经理汇报。

  8、制定并实施行政管理费用计划,力求节约开支,讲究实效。对各部门申报办公用品购置计划进行审核。

  9、认真完成总经理交办的其他临时性工作。

  二、办公室干事岗位职责

  1、建立健全人事档案,按照人事档案管理的范围,实行一人一档制,随时向主管提供人事档案资料。

  2、协助部门主管做好办公室日常工作。

  3、协助部门主管做好新聘员工的招聘工作。

  4、认真做好公司内员工的技术等级评定等有关人事的具体事务。

  5、配合相关人员做好公司员工的年度考核及奖惩工作。

  6、做好各类物品材料的交接、建档、保管工作。

  7、做好公司的文秘、打印等工作。

  8、完成部门主管交办的其它临时性工作。

  第二节、综合办公室管理制度

  一、印鉴管理

  1、本公司印鉴由综合办主任负责保管。

  2、综合办要对需盖印签的介绍信、证明及对外出具的任何公文,都要仔细核实,并有详细的登记记录。

  3、公司内不允许开具空白介绍信、证明,如因工作需要或其它特殊情况需要开具时,应经综合办主管签字后方可开出。

  二、办公财产管理

  1、综合办要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划,严格控制办公费用支出。

  2、办公用品由综合办统一购置、保管,未经批准不得随意购置(特殊情况例外)。

  3、综合办严格执行办公用品领用手续,厉行节约,遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。

  4、各部门要由专人负责领取物品,并在领取单上签字,由综合办登记造册保管。

  5、各部门办公用品或财产要认真管理,实行部门领导负责制,办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修,保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失,由部门或个人负责。

  6、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有,否则,将追究相关人员责任。

  7、因工作需要配备给个人的用品,在工作调动或离岗之前,必须归还单位。

  8、综合办要将公司所有财物分类记入台帐,定期盘点、核查,并将核查情况汇总上报总经理。

  三、会务管理

  1、综合办须及时发出会议通知,并向与会者明确召开会议的时间、地点、参加人员、会议内容、目的以及与会人员须携带的文件材料和其它相关事项。

  2、综合办须认真做好会议记录,并做到会议结束后的文件退收工作,会议文件的立卷归档,会议文件汇编,完善会务工作。

  3、对相关部门执行会议决议情况进行督办,并将其执行结果注册归档。

  4、内部会议必须做到保密。

  5、若举办大型会议,必须事先开好工作人员会,让其明确与会者的各自分工,以便各负其责,相互衔接,密切配合,保证会议顺利进行。

  6、爱护会议室的设施,保持会议室清洁,任何人不得将会议室的桌椅、茶具、烟缸等财产带出去。

  四、公司日常支出的核准

  1、各部门办公费由综合办严格参照年初预算支出计划中的数额核定,差旅费用标准依据《财务管理制度》中的规定执行。

  2、各种费用的报销先由部门负责人签字、会计审核票据,然后由综合办主任核准、签字,最后由总经理批准签字后支付。

  五、公司小车的使用规定

  1、对车辆使用的要求:

  (1)凡提供公司使用的车辆必须是符合国家相关规定的车辆,驾驶员

  必须持有相应车型的驾驶证,并由专职司机驾驶。

  (2)、车辆必须车况良好,手续齐全。必须参加第三者责任险和司乘险。

  (3)、员工购买车辆不准以公司的名义领取牌照。

  (4)、综合办每年需要在车辆使用开始时,对车辆的手续、保险费等加

  以确认,并记录车辆的总里程表读数,作为车辆支出计算的基准数据。2、小车司机的费用报销:小车司机只能报销本人的旅差票据。

  第三节、公司人员的聘用

  一、填写本公司新聘职员履历表。

  二、各部门在年初须将人力资源计划表、部门年度增员计划说明表上交综合办主任,综合办整理综合后,将人员招聘计划表上报总经理。

  三、应聘人员应有应聘人员登记表、面试记录表、甄选报告及招聘录用通知单。

  四、新员工应有职前介绍书,员工试用表,试用协议书,试用人员任用单的留存。

  五、凡有以下情形之一者,除因情况特殊经总经理核准者外,不得任用。

  1、剥夺公民权利尚未复权者。

  2、受有期徒刑公告或通缉,尚未结案者。

  3、吸食毒品或其他代用品者。

  4、身体缺陷、患传染病或健康欠佳者。

  5、未满十五岁者。

  第四节、职务任免

  一、各级主管任务的委派分为实授、代理两种。

  二、职务的任免:各管理层的任免由总经理依照应聘上岗制度任命并签发相关文件,交综合办备案。

  三、职务委派经核定后,自任职之日评定工资后加发职务工资,数额依照《公司薪金规定》执行。

  第五节、辞退和辞职

  一、为加强本公司劳动纪律,提高员工队伍素质,增强公司的活力,促进公司的发展,特制定本条例。

  二、公司对有下列行为之一者,给予辞退:

  1、一年之内记过三次者。

  2、连续旷工4日或月累计旷工4日及以上者,全年累计旷工14日者。

  3、营私舞弊,挪用公款,收受贿赂、酬金者。

  4、工作疏忽,贻误要务,致使公司蒙受重大损失者。

  5、违抗命令,擅离职守,情节严重者。

  6、聚众罢工、怠工,造谣生事,破坏生产秩序者。

  7、仿效上级主管人员签字,盗用印鉴或涂改公司文件者。

  8、有破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施、财物及文件资料等行为,使公司业务遭受损失者。

  9、品行不端、行为不检,屡教不改者。

  10、擅自离职为其它公司工作者。

  11、违背国家法令或公司规章,情节严重者。

  12、泄露业务秘密,情节严重者。

  13、为个人利益虚报工单、冒领各项费用者。

  14、年终考绩不合格者。

  15、工作期间因受刑事处分者。

  16、员工在试用期内被发现不符合录用条件者。

  17、严重损毁公司形象,影响恶劣者。

  三、本公司辞退员工时,应于事前七日内告之,并由其所在主管向员工出具《员工辞退通知书》。

  四、被辞退员工无理取闹、纠缠领导,影响本公司正常生产和工作秩序的,本公司将报公安部门,按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。

  五、综合部在辞退员工后,应及时登记《员工调整通知单》。

  六、公司各部门辞退员工必须经综合办备案,总经理审核批准方可执行。

  七、本公司员工因故辞职时,应首先向综合办索要《辞职申请书》,填写后交上级主管签发意见,再送综合办审核。

  八、公司员工无论以任何理由提出辞职申请,自提出之日起,仍需在原岗位继续工作一个月。

  九、员工辞职申请被核准后,在离开公司前应填写《移交清单》,办理移交手续。

  十、员工辞职申请被核准后,综合办应向其发出《辞退通知书》并及时填写《人员调整登记表》。

  十一、员工辞退、辞职手续未按规定程序办理,公司有关部门应视其情况,按有关规定妥善处理,否则由部门负责人承担责任。

  第六节、教育与培训

  一、本公司举办各种定期或不定期的业务教育与培训,为公司打造高绩效的团队。

  二、有关教育与培训,其参加人员、课程、时间、地点等按《公司员工培训计划》办理。

  三、本公司为了教育与培训的顺利执行,需指派有关人员担任讲师,被指派者不得借故推诿,而应认真备课,认真讲解。

  四、员工培训分为:

  1、职前培训:新进人员应实施职前培训,由综合办统筹办理,具体内容为:

  (1)公司简介及《人事管理制度》的讲解。

  (2)业务特点、作业规定及工作需求的说明。

  (3)指定有经验的专业人员辅导作业。

  2、在职培训员工应不断研究学习本职技能,各级主管应随机施教,以求精进。

  3、专业培训:视业务需要,挑选优秀干部到各职业培训机构接受专业培训。回公司后就“理论与实践的结合”提交书面报告,开课讲授,使本公司同事共享其利;或邀请专业学者来本公司做系列专题讲座,以增进员工专业综合素质。

  五、员工培训待遇及义务

  1、公司委派专职人员学习,其学费、旅差费按公司规定给予报销。

  2、凡参加各类短期培训者,需由本人向公司综合办公室提出申请,根据公司需要,由总经理批准方可参加。

  3、员工参加培训其计划表、记录表、考核表如实填写后存档。

  第七节、考勤管理办法

  为了使本公司员工养成守时出勤的习惯,遵守劳动纪律,提高工作效率,创造一个良好的工作环境,特制定公司员工出勤管理办法。凡本公司员工的出勤管理,均依照本办法之规定执行。

  一、公司员工工作日上下班时间规定:

  1、公司本部员工:

  夏季:上午:7:30——11:30下午:2:30——6:30冬季:上午:8:30——12:00下午:2:00——5:302、工程项目部员工:

  夏季:上午:5:30——12:00下午:2:00——9:冬季:上午:8:30——12:00下午:2:00——5:30二、公司员工周工作天数规定:

  1、公司员工每周工作时间原则上不少与40小时。

  2、公司本部员工周工作天数需根据公司的工作情况而定,通常为五天制。特殊情况下具体工作天数由综合办公室拟定,呈报总经理核准后执行。

  3、公司工程项目部员工的周工作天数,根据项目的施工情况,由项目部经理拟定,呈报总经理核准后执行。

  三、一般出勤规定:

  1、迟到:上班后十五分钟内未进行指纹签到,视为迟到。上班后半小时未到视为旷工半天。有偶发事件迟到需报主管部门核准,办理请假手续。迟到次数的计算以月为限。累计迟到三次(不含三次)不满六次按旷工半天计,累计迟到超过六次按旷工一天计,以后每迟到三次按旷工半天计。

  2、早退:下班前十五分钟内进行指纹签退。提前二十分钟指纹签退,视为早退。月早退累计超过三次,未满六次按旷工半天计,累计超过六次按旷工一天计,以后每迟到三次按旷工半天计。

  3、旷工:请假未批准或假期已满未续(续假需请部门主管呈报总经理批准)而擅自不到者,视为旷工。员工旷工一天扣发当日工资,旷工两天或两天以上加倍扣发。连续旷工四天或全月累计旷工四天以上者解聘。员工旷工不满半天按半天计。

  四、公司员工加班:

  员工每日应办事项,应当日完成。如遇特殊情况或紧急事务,必须在上班时间外完成,须填写《加班申请单》,并在下班前半小时送交办公室主任处,经审核同意后方可加班,且必须在规定时间内完成。如不按要求送交《加班申请单》视为自愿无偿为公司服务。因故不能加班者,应填写请假单,事先征得部门主管同意,方可离开工作岗位。各部门对所属人员的加班申请事项应认真核实。员工在加班时间内擅离职守且完不成任务,除不核发加班费外,还要视情节轻重予以惩处。加班结束后,要在加班单上注明加班时间内的工作内容。公司员工在国家法定日加班,由总经理酌情考虑。

  五、哺乳期间女员工上下班规定:

  哺乳期间女员工上下班时间:上班前可晚半小时签到,下班前可提前十五分钟签退。

  六、公司所属员工的考勤,从已聘用并通知上班之日起开始,月底由部门主管将考勤表呈报总经理,总经理核准签字后交财务主管,依公司相关规定办理。

  第八节、员工请假管理办法

  为了使公司内部管理规范化、制度化,使公司员工请假时有章可循,特制定本办法。凡本公司员工请假,均依照本办法之规定执行。

  一、请假手续

  公司本部员工请假,先到综合办公室领取《员工请假单》,填妥请假日期、请假事由及相关项目,报请部门主管核准,综合办公室记载、汇总、存档。工程项目部员工请假到项目经理处领取《员工请假单》,填制完毕后,项目经理批准后方可请假离开工作岗位。项目经理需将员工请假单存档。

  二、请假权限

  公司本部员工请假三天〔含三天〕之内部门主管批准,四天及四天以上向总经理请假,总经理批准后到综合办公室办理请假手续。

  工程项目部员工请假,三天之内项目经理批准,三天以上需呈报总经理批准。

  三、请假须知:

  1、公司本部员工请假单交由综合办公室存档管理,工程项目部请假单由工程项目部经理指定专人保管存档。

  2、公司员工如遇急重病或突发事故不能亲自办理请假手续,必须在当日委托同事或以电话口头请假,假满返回后补办请假手续,不得超过两天。

  3、员工请病假五天以上,必须附有医院证明于当日或次日交部门主管并呈报总经理处,办理病假手续。

  4、员工请假若理由不充分或妨碍工作开展,部门主管可酌情不予准假、延期给假或缩短假期。

  5、请假未核准而先行离开或假期已满且不到勤者,以旷工论处。

  6、员工若发现请假记载有误(只限当月),应即时向部门主管查询更正。

  四、请假管理:

  1、公休假依法律、法规之规定,并结合公司的实际情况如期休假或推迟休假。

  2、事假需本人亲自办理,提前申请,一般一次不超过三天,全年一般不超过二十天。超过规定期限按旷工论处,且假期内不发工资。

  3、工伤假:因公受伤,经医院证明确实无法工作者,准请工伤假。

  4、婚假:公司员工结婚,给假十五天,假期内工资照发。

  5、女员工分娩,给假1个月,特殊情况适当延长假期,假期内工资照发。

  6、员工本人或配偶的直系亲属去世,一般给假五天,假期内工资照发。超过五天后的时间段,工资停发。

  第九节、临时人员管理办法

  一、雇用

  1、各部门招聘临时人员,应填“临时人员雇佣核定表”经综合办通过,总经理核准后,方可雇佣。

  2、临时人员报到时,各部门应向综合办提交临时人员的相关资料供综合办备案。

  二、管理

  1、临时人员于工作期间可请工伤假、事病假以及婚、丧假,其请假期间除工伤假外均不发给工资。

  2临时人员的考勤、出差,工地期间归项目部管理,在公司期间归综合办管理。

  三、停止雇用

  临时人员于工在期间如有不能胜任工作或者工作期满,雇用部门应予终止雇用,终止雇用的临时人用应填写“离职申请(通知单)”经主管核签后,送到综合办,凭此结算薪资。

  第十节、物品采购、入库、出库、归还管理办法

  为了切实使公司在物品采购、使用方面节省支出、降低消耗、提高物品的使用效率,特制定本办法。

  一、物品的采购:

  1、凡公司购买的工作所需用品,原则上均纳入公司年度购物计划,并填制年度购物呈报表,经综合办主管核准,报总经理批准备签字后,方可购买。

  2、临时急需购买之物品,在保证质量的前提下,价格要低于或等于市场价,不得以高于市场的价格购买物品。公司本部物品采购人员在购买物品前要填写购物呈报表,经综合办主管核准,报总经理批准签字后方可购买。项目部采购人员采购物品,也要在采购前填写购物呈报表,报经项目经理、综合办核准,呈报总经理批准后方可购买,并作为到财务部报账的原始凭证之一。

  3、物品的采购原则上由物品采购人员和出纳(会计)一起购买,不得由一个人购买。

  4、如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品,由采购人员负责退货,若给公司造成经济损失,由采购人员照价赔偿。

  二、物品的入库与出库:

  1、采购人员将物品购回后要填写物品入库单,凭销货发票和入库单到财务部按规定办理报销手续。入库单上必须要有经办人、物品保管人、项目部负责人签字和综合办主管的认可签字。物品入库后,保管、会计要及时填写台帐。

  2、出库:物品出库时,项目部经理或综合办主任签字后,物品保管员和领用人员要在物品出库单上同时签字。领用耐用品,要在出库单上注明出库物品的品牌、规格、型号及新旧、完好程度等情况,同时注明领用事由,归还时间等内容。领用消耗品数量较大时,物品保管员和物品领用人员均需在物品消耗单上按要求填写相关内容并签名,公司本部报综合办主管签字认可;项目部报项目部经理签字认可。

  三、物品的归还:

  1、领用人将所用的物品归还时,物品保管员要对物品的完好状况,损毁程度仔细检查,并将检查情况计入物品归还记录单,报综合办主管或项目部经理复检,同意入库后方可入库。

  2、如果所归还的物品损毁情况严重超出正常使用时磨损、折旧的范围,物品保管员按照公司的相关规定,有权要求物品领用人做出相应的赔偿,并将情况上报综合办主管或项目部经理。

  四、如领用之物品价格昂贵,物品损毁程度严重或丢失,要将情况如实上报

  总经理,由总经理做出处理。

  第十一节、奖罚制度

  一、奖励机制

  公司每年年底将成立评选小组,评选本年度先进集体、先进个人及有特殊贡献者,并在全体职工大会上进行表彰。部门或员工获得的奖励将记录存档。

  1、先进集体

  1)评选范围:公司内的职能部门、项目经理部。

  2)评定原则:

  (1)能够圆满完成公司下达的各项工作。

  (2)部门内部员工工作协调,员工团结、互助、友爱,员工行为文明礼貌。

  (3)在完成生产(工作)任务,节约财资等方面做出贡献的。

  (4)在改进公司经营管理,提高经济效益方面做出显著的成绩,对公司贡献较大的。

  (5)办公环境清洁、整齐、文明。

  (6)与上级管理部门及公司各部门工作关系配合和谐。

  2、先进个人

  1)评选范围:公司内部全体员工。

  2)评定原则:

  (1)在完成生产任务或工作任务、提高工作质量、节约财资和能源等方面,做出成绩的。

  (2)在工作、生产过程中有发明、技术革新或提出合理化建议,取得显著成绩的。

  (3)在改进公司经营管理,提高经济效益方面做出显著成绩,对公司贡献较大的。

  (4)保护公共财产,防止或者挽救事故有功,使公司和他人的利益免受损失的。

  (5)长期遵守纪律,有带动作用的。

  (6)一贯忠于职守,积极负责、廉洁奉公,舍己救人,事迹突出的。

  3、其他奖励

  1)奖项内容:杰出贡献奖、发明创新奖、勤俭节约奖、劳动竞赛优胜奖、合理化建议奖、精神文明奖、见义勇为奖、进度奖、质量奖、管理奖、承揽工程奖。以上各单项奖由部门提名申报,办公室评定。

  2)评定原则

  (1)工作中对公司或社会做出突出贡献的员工,得到社会或公司认可的。

  (2)有发明创造的、被社会或公司认可并能产生经济或社会效益的。

  (3)在工作和生产工程中能廉洁奉公、积极负责、节约能源的。

  (4)参加社会或公司内部竞赛获奖者。

  (5)为公司提出合理化建议,被采纳的。

  (6)在精神文明建设中获得社会或公司认可的。

  (7)见义勇为、舍己救人,得到社会或公司的认可的。

  (8)能为公司着想,能为公司承揽到工程的。

  (9)能够提前完成任务,在质量和管理上获得公司或业主嘉奖的。

  二、惩罚机制

  1.违纪过失

  1)评定原则:违反国家有关法律、法规,违反公司有关纪律、规章制度,给公司造成名誉或经济上损失的。

  2.处理办法:

  (1)凡违反国家有关法律、法规,情节严重,送交当地司法部门处理。

  (2)违反公司有关纪律、规章制度,给公司造成名誉上损失的,罚当事人200元。

  (3)违反公司有关纪律、规章制度,给公司造成经济上损失的,罚当事人造成经济损失的10%。

  (4)凡在工地证实有偷盗行为的,视其情节轻重予以罚款。

  (5)凡在工地酗酒失态者,罚款50元并按旷工一天处理。

  (6)凡在工地吵架,多次调解后不改,双方罚款50—100元。

  (7)凡在工地打架者,双方罚款100—200元。

  (8)凡单方打人、骂人,对方不还者,对其罚款200—300元。

  (9)凡在社会上打架者,罚款200元。

  (10)凡在工地没有请假者而不上班者,每有1日扣2天考勤。

  (11)凡在工地请假,未获批准而不上班者,每1日扣2天考勤。超假无特殊原因而不回者,每1日扣其2天考勤。

  (12)严禁在工地做私活,发现将按市场价双倍对当事人处罚。

  (13)严禁将公司或项目部的财产据为私有,发现后将追回并对当事人罚款100-500元。

  (14)对于贪污受贿,徇私舞弊,吃回扣,克扣工人工资,将钱财据为己有者,发现后,除了将其所得追回,还要视情节轻重,由总经理办公室会议决定给予其经济处罚和行政处分。

  (15)违反操作规程,损坏设备、工具,浪费原材料、能源,造成经济损失的,对当事人处以损失的10%的罚款。

  (16)对于在开工卡、收料、购物、伙食采购或其他结算中加方加量的,除追回同等金额赃款外,罚当事人2倍于赃款的金额。

  (17)对于虚拟工卡或收料卡、购物收据的,除退回赃款外,并罚2倍于赃款的金额并除名。

  (18)对于招待、差旅、购买机械中所发生的同类事情也适用于以上条款。

  (19)有其他违纪过失者,将由项目部或公司进行处罚,并填写违纪过失单。

  (20)凡其他责任过失者,由项目部或公司根据责任过失轻重进行处罚,并填写责任过失单。

  第十二节、档案管理

  一、档案管理要由专人负责,明确责任,保证原始资料及单据齐全完整,密级档案必须保证安全。

  二、任何组织或个人未经许可无权随意销毁公司档案材料,若按照规定销毁,必须由综合办主任请示总经理批准后,填写销毁清单,由专人监督销毁。

  第二部分财务部管理制度

  第一节、财务部的职能及财务人员的岗位职责

  (一)财务部的职能:

  1、认真贯彻执行国家有关财务方面的法律法规和规章制度。

  2、建立、健全公司财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营管理,反映财务计划的执行情况,认真执行财务纪律。

  3、积极为公司经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。

  4、合理使用资金,厉行节约,合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。

  5、对政府财务、税务、审计、银行等部门及有关部门,如实反映情况。

  6、严格执行财务制度,坚决抵制不合理、不合法支出。

  7、完成公司交予的其他工作。

  (二)会计的岗位职责:

  1、按照国家会计制度,依法进行会计日常核算、记帐、复帐、报帐,做到手续完备,帐目清楚。定期报帐,登记会计帐簿,编制会计报表,及时交主管审核,主管审核完交总经理。

  2、科学地设置会计核算程序,正确使用会计帐簿,合理运用会计科目,按时完成记帐,结帐,报帐工作。做到手续完备,数字准确,内容真实,帐面整洁,帐帐相符,帐证相符,帐款相符,帐物相符,日记月结。

  1、严格执行《会计法》和国家财务制度,加强财务监督,对不合理的未经批准的单据,弄虚作假的单据不予开支与报销。

  2、按照国家会计制度的规定,妥善保管凭证,帐簿,报表等档案资料,并及时整理入档,不得随意乱扔或丢失。

  3、把好报支关,报支手续不健全一律不予支付和进帐。

  4、帮助各工地保管建立健全实物台帐,定期进行盘查。

  5、遵守职业道德规范,不得泄露财务室的机密。

  6、加强支金的管理,负责对出纳的监督,定期对库存现金,银行帐户金额进行盘查,写出盘查表报总经理审核。

  7、每月、每年度终结时,及时、准确、完整的编制会计报表,并且对费用,成本进行分析,写成书面报告,报总经理审阅。

  10、经常联系项目部,准确核算施工单位的各项费用,应拨工程款项,以及各施工队的计价工作。

  11、与项目部,材料管理部门紧密联系,协助项目部做好材料管理工作,严把成本、质量控制关。

  12、每月按期申报税金,负责处理好有关税务方面的关系。

  13、对不符合国家《会计法》和公司规定的有权拒绝执行。

  14、完成总经理交办的其他任务。

  (三)出纳的岗位职责:

  1、认真执行现金管理制度,根据财务会计审核签字的收付款凭证办理款项收付手续,在收付款凭证及原始凭证附件上加盖“收讫”“付讫”章,并登记后将收付款凭证返回会计处。

  2、建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。

  3、严格执行财务制度,在负责日常款项的的支付时,把好报支关,对不合法、不合规章制度的票据,一律不予支付。

  4、每日终了时,对所发生的业务进行登帐,对结出余额与库存现金进行核对,以保证帐款相符,月终与会计的总帐进行核对,以保证帐帐相符。

  5、每月末向银行索取银行对帐单与银行日记帐核对,如有未达帐项,编制银行存款余额调节表,并写出对帐单交会计处,同时附银行对帐单。

  6、定期编制简易现金流量表报公司总经理。

  7、对已付的款项,需要报帐的必须及时督促有关人员报帐,需要入帐的必须及时交会计办理入帐手续,不得积压票据。

  8、加强资金管理,对企业的资金要做到心中有数,定期报告总经理企业的资金情况。

  9、为了企业的正常运行,当企业资金不足时,要及时上报总经理。

  10、每次支付款项时,必须做好财务报销登记,必须有经办人签字。

  11、按照国家会计制度的规定,应妥善保管原始票据,日记帐,票据报销记录等不得随意乱扔或丢失。

  12、未经总经理同意本企业银行帐户不得转借他人使用。

  13、保守公司财务秘密。

  14、对不符合国家《会计法》的规定有权拒绝执行。

  15、完成总经理交办的其他任务。

  第二节、财务工作管理

  一、财务管理制度。

  1、会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。

  2、会计凭证、会计账薄、会计报表及其它会计资料必须真实、准确,并符合会计制度的规定。

  3、财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据原始凭证编制记账凭证,会计、出纳都必须在记账凭证上签字。

  4、财务人员要按规范化进行建账、记账、结算等业务,会计应按月编制会计报表,上报总经理和有关部门。

  5、财务人员对公司实行会计监督,财务人员对不真实、不合法的原始票证不予受理,对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,要求更正、补充。

  6、财务人员应及时核兑账目,做到日清月结,账账相符。

  7、财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。出纳人员不得兼任会计、档案保管、债权债务处理等工作。

  8、财务人员调动工作或者离职必须与接管人员办理接交手续,办理接交手续由部门主管监交。

  第三节、资金管理

  一、银行存款管理:

  1、公司及各项目部必须在国家合法银行中开设账户,不得以个人名义公款私存,开户及销户按银行规定执行。

  2、任何人不得擅自借用公司账户,不得利用公司账户替其他单位或个人进行经济担保,否则一切后果自负。

  3、由银行支出的资金应有经理和财务负责人审批的原始凭证或书面通知。

  4、支票由出纳员管理,财务印鉴应由出纳和会计分别保管(会计保管部门主管印鉴,出纳保管财务专用章)。支票使用时必须有“支票领用单”,由领导签字,然后将支票按批准金额封头、加盖印章,填写日期、用途,登记号码,领用人在支票领用薄上签字备查,不得签发空头、空白、远期支票。

  5、支票付款后,凭支票存根、发票经手人办理有关审核签字手续后到出纳员处报账,并在登记薄上注销。

  6、财务人员月底时凭“支票领用单”转记应收款。发工资时从领用人工资内扣还,当月工资不足者延扣以后的工资,领用人完善报账手续后再作补发工资处理。

  二、现金管理

  1、严格执行“现金管理条例”,现金必须限额存放,如遇特殊情况,财务人员应请示部门主管,妥善保管。

  2、严禁坐支现金和以白条抵库。

  3、现金收支一般限于职工工资结算,出差人员必须携带的旅差费,个人劳务报酬,总经理批准的其他开支。能转帐或能以其他方式结算的,不准以现金支付。

  4、支付现金:必须附有合法的、审批完备的原始凭证。由出纳人员核实金额、数量无误后,填制现金支出凭证,收款人签字方可支付。如代人办理取款业务,应由经办人在取款凭证上同时签字。

  5、由银行提取较大数额现金时,应有2人以上同往,必要时请求领导提供专车,委派保卫人员。

  6、出纳人员应当建立健全现金账目,逐笔记载现金支付。账目应当日清月结,每日清点库存现金,做到账款相符。

  第四节、会计档案管理

  一、凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件及其它有保存价值的资料,均应存盘。

  二、会计凭证按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份年度、起止号数、单据张数,由会计及有关人员签字盖章,归档保存。

  三、会计账簿和报表按年归档,专人保管。

  四、会计档案不得携带外出,凡查阅复制,摘录会计档案,须经总经理批准。

  第五节、结算与审批制度

  一、管理费和财务费的报销

  1.财务人员按要求将所报票据粘贴整齐,由部门分管领导签字。所有的报销凭证最后应有总经理的签字。

  2.由会计审核下列内容:

  (1)重审票据的合法性、真实性。、

  (2)对数量、单价进行核对,并核对票物的相符性,负责人对会计意见有异议时,应同会计协商后再更改,如无异议,应签注“同意”并签名。

  (3)不符合规定,手续不全的,会计和负责人不予审批。

  二、人工费及材料费结算

  1、项目负责人负责收集各施工人员开具的工卡、运卡、料卡等,同时在财务联签字。由生产副经理定期开具“施工结算单”,经技术员、项目负责人签字后交核算员进行核算,核算完的票据及时交财务部门进行账务处理。

  2、外购材料要根据收料卡或发票结算。

  3、如发生工、料、运卡有弄虚作假行为的,根据公司有关规章制度对当事人进行严肃处理,同时追究项目负责人的责任。

  4、外购材料根据收料卡或发货票同上办理。

  5、民工组每五天填记录单,每月汇总记录单,并由施工员、项目经理检查核准。

  三、借款及其它

  1、公司职员私人借款原则上不予,如发生父母疾病或去世、子女患病,本人婚事等情况由本人提出书面申请,经调查情况属实,可借给适当金额。由部门负责人审核后,需综合办主任签字,总经理审批,但最高限额为5000元,不得突破。借款从本人工资逐月扣除。

  2、业务人员必需的备用金,由项目经理、会计审批后借给,审批人应根据业务性质核准金额。

  3、对伙管员、小车司机、采购员等人员实行流动资金定额限制,各项目部及公司财务人员不得兼任采购员,必须做到钱物分开。

  4、借款人应在办完事后5日内报帐,否则不予二次借款。对于长期借款不清者,从借款之日起一个月后至年底期间计息,利率2%,扣发借款未还一个月后的后几月工资,直至借款扣清为止。

  5、民工借生活费,由施工负责人、项目负责人、会计审批后方能办理,审批人应根据借款人所完成的工作量和单位资金情况审批,发生超借情况,由审批人员负责偿还。

  6、员工工资调整、人员福利、奖罚及其它政策性的支出,由综合办主管审核造册,总经理审批后发放。

  7、项目经理的报支,应由总经理审批。

  8、由公司总经理审批下列支出:

  (1)公司各部门的业务费及招待费。

  (2)由公司决定购入的价值较大的固定资产。

  (3)外部有关单位借款及各项预付款数额较大的。

  (4)其它计划支出金额较大的。

  第六节、出差管理制度

  一、为加强出差管理,根据我公司业务性质特制订本制度,本公司职员出差依据本制度报销旅差费及补贴费。

  二、公司本部员工或项目部员工出差,每日补贴工作餐费50元,住宿费一百元,不得超标准食宿,超出部分自负。

  三、因公出差宴客,费用应先征得部门主管同意,上报总经理批准,凭票据报销。

  四、如系投标、高级会议出差,因业务需要提高住宿标准,报总经理批准后,可据实报销。

  五、由公司派遣出差的职工,可以依据公司外派时的具体规定报销汽车票、火车票、飞机票及相关票据。

  第七节、项目部财务管理

  一、项目部资产管理

  (1)项目部应严格按照公司“财务管理制度”中的有关资产的管理规定进行管理和核算,建立健全有关账户,配置专职保管、采购员、会计。

  (2)项目部固定资产的购置,需由项目经理部提出书面购置申请报告(内容包括名称、数量、询价情况、购置原因等),经公司总经理批准后方可购置,所购置的固定资产必须到公司财务部报帐,记入公司固定资产台账。

  (3)固定资产报废或出售由项目部书面报告公司,由总经理同意方可办理,出售或清理后的资金上交公司财务部。

  (4)各项目部之间固定资产的调拔,不论有偿或无偿,都需总经理同意,由总经理签发调拔单,各项目部同时应结转资产、资金帐卡。

  二、内部审计制度

  1.公司对项目部每年进行两次以上财务审计,工程中间一次,工程结束一次,也可以对具体事项进行专门审计。

  2.审计人员由总工程师、综合办主任组成。审计组代表总经理进行工作,各项目部应持正确态度积极配合审计工作。

  3.每次审计结束后,审计组应将审计结论写成审计报告上报总经理。

  4.对审计出的问题,根据事情性质,严重程度,提交总经理办公会决定处理方案。

  第八节、财务纪律

  财务人员应加强学习,提高政治思想和业务素质,自觉遵守和执行《会计法》和有关财经法规,积极为经营管理服务,成绩显著者公司给与表扬和奖励;对工作失职造成不良后果的给与必要的处罚。

  一、出现下列情况之一的对财务人员予以警告并扣本人1个月工资。

  1.超出规定限额范围使用现金或超出核定的库存现金金额的。

  2.用不符合财务制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的。

  3.未经批准,擅自挪用或借给他人资金或支付存款的。

  4.利用账户为其它单位和个人进行套取现金的。

  5.将单位款项以个人名义储蓄方式存入银行的。

  6.其它较严重违反财务管理办法的。

  二、出现下列情况之一财务人员应予解聘。

  1.违反财务制度,造成财务工作严重混乱的。

  2.拒绝提供或提交虚假的会计凭证、会计报表、文件资料的。

  3.伪造、编造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证,会计账薄的。

  4.使用职务便利,虚报、冒领、收取贿赂的。

  5.弄虚作假、营私舞弊、非法谋私、泄露公司财务秘密及挪用公款的。

  6.在工作范围内发生严重失误或者玩忽职守,造成公司经济损失的。

  7.有其他渎职行为和严重错误的。

  第三部分机械部管理制度

  第一节、总则

  在工程施工中,机械是完成工程各次施工任务的工具,是确保工程质量,加快施工进度的关键,是提高经济效益、改善劳动条件的主要手段。因此,管、用、养在工程设施建设中有着极其重要的作用。这就要求所有公司员工端正态度,对机械管理工作给予大力支持和足够重视。处理好管、用、养之间的关系,改变重用轻管、只用不养、不坏不修、抢任务拼机械的错误做法。因此,要加强管理、定期保养、合理使用、延长机械寿命、减少磨损,尽可能使机械经常处于完好状态,从而产生较大的经济效益。

  一、公司内部所有的机械产权归公司所有,由机械部统一管理,根据项目部、使用单位施工任务情况进行统一调度。

  二、合理选配机械,做好现有机械的挖潜改造和更新工作,使机械与工程施工配套,充分发挥机械优势,提高经济效益,不断提高机械化施工水平和机械化先进程度。

  三、加强对操作人员的业务培训,提高业务技能,力争做到安全意识强,质量意识强,遵纪守法,争当爱岗敬业的机械手。

  四、对派到使用单位的机械要经常检查,督促其加强维护保养,合理使用,做好相互协调工作。

  五、机械三级以上的维修或大修工作由机械部统一安排、实施;三级以下的维修保养由使用单位或项目部自行组织安排,将维修保养的相关记录上报机械部存档。

  六、机械分配到使用单位或项目部后,本部门的机械负责人要每日将机械运行记录、维修保养、维修用料及消耗统计,于月底将报表交于机械部,要反映出机械的完好状况。

  第二节、机械部岗位职责

  一、机械部人员岗位职责

  1、机械部主管的岗位职责

  (1)认真贯彻执行国家和公司颁发的关于机械管理的方针政策、规章制度,带领部门员工完成公司下达的各项经济技术指标和施工任务。

  (2)结合本部门具体情况,制定机械管理实施细则,做好机械安全运行工作,监督使用单位对机械的合理使用和保养维修。

  (3)负责办理公司下达的机械及部件的购置计划,施工前的调迁进场,竣工后的机械调迁封存、保养维修工作。

  (4)认真做好机械的基础工作,负责办理机械年度审验、保险业务、安全工作及费税的缴纳工作。

  (5)对部门内人事工作,职务任免,岗位调整,业务工作有建议权、执行权、管理权。

  (6)负责机械购置计划的编制实施,及时向公司提供产品性能、型号、价格等有关技术资料。

  (7)负责抓好机械固定资产清理工作,积极配合公司财务做好机械拆旧的提取工作。

  (8)认真把好机械配件质量关、价格关,及时对配件库存进行清理。

  (9)负责机械租赁合同的签定,租赁费的结算、收回工作。

  (10)对机械交通事故,施工作业时发生重大机械事故进行处理。

  2、机械部技术员的职责

  (1)编制机械年度维修计划,并组织送修前的技术鉴定和修复后的验收工作。

  (2)认真做好新购机械的验收、整合保养、基础数据文件建立工作,档案的建立要及时、准确、统一、规范。

  (3)配合统计员认真做好机械运行记录的统计、保养、维修用料、成本核算工作。

  (4)协助保管员及时做好配件库存的清理工作。

  (5)认真做好冬季机械封存的安排,电瓶的封存工作。

  (6)认真做好配件购置的计划工作。

  (7)冬季维修机械要注意安全用电、防火防盗,不得损坏车间的任何设施。

  3、机械部统计员的职责

  (1)认真学习统计制度,做好机械基础资料的收集、整理、保管工作,负责办理技术资料的借用手续。

  (2)做好机械账、卡的建立及工具领用登记,机械维修消耗费用的统计,及时准确的反映单机消耗成本帐。

  (3)机械进入工地后,及时收集机械运行记录,按月统计做好报表及零小修理费用的单机换算工作。

  (4)及时将维修记录、发生费用、运行记录等原始资料装入单机档案。

  (5)积极配合财务做好库存配件的清理工作,单机直接费用的统计工作。

  (6)机械租赁合同签定后,协助公司财务回收租赁费。

  4、机械部采购员的职责

  (1)按技术员提供的采购计划及时购买机械配件,严格配件的质量价格关。

  (2)所购配件应到正规单位购买,并附正式发票及明细表。

  (3)对所购置的配件要及时办理入库手续,对于直接用于单机的配件或加工件,要经统计员记入单机帐后方可办理报销手续。

  (4)对于没有书面计划只是口头通知购买配件的,有权拒绝。

  (5)对要购买配件的质量、型号、价格负责。

  5、操作人员的职责

  (1)认真学习机械常识,钻研业务,严格遵守操作规程,做到四懂(懂原理、懂构造、懂性能、懂用途)、三会(会操作、会保养、会排除故障)。

  (2)牢固树立安全第一、文明驾驶的思想,养成良好的职业道德,爱岗敬业、服从指挥、服从调度。

  (3)负责管好、用好、保养好自己操作的机械,使其经常处于完好状态,保持机械清洁整齐。

  (4)认真填写每日机械运行记录,要做到真实、准确,严格遵守配件领用制度。

  (5)应积极配合维修人员进行维修,提供机械发生故障的第一手资料。

  (6)工作不负责任、不及时保养机械、职业道德败坏被项目部退回的机手,机械部将予以辞退。

  第三节、机械管理制度

  一、机械的购置与折旧

  1.根据施工任务需要购置机械时,机械部要及时、准确的向公司领导提供机械型号、性能、单价、购买方式等相关技术资料。

  2.机械部编制的机械购置计划待公司审核后,实施时要遵循:技术先进、经济实用、安全可靠、便于维修的原则,购买的机械须是国家定型的产品。

  二、使用与保养维修

  1.机械的使用应遵循“管用结合,人机固定”的原则,使用单位不准随意调换机手。

  2.使用单位因施工任务紧张需要聘用临时工操作机械时,必须经机械部同意,在确定工资待遇后方可聘用。

  3.施工中机械不准带病作业和超负荷运行,严禁发生拼机械抢工程的现象发生,对于违反操作规程的调度和使用,机手有权拒绝执行。

  4.机械的保养必须贯彻养修并重,预防为主的方针。建立健全维护保养制度和岗位责任制,严格执行日常保养和定期保养,其间隔按出厂说明书中的规定标准执行。

  5.机械的例行保养、一级保养由机手自己进行,二级保养由修理人员和机手共同进行(机手负责检查、督促)。

  6.三级以上的修理,由机械部统一负责组织,由技术员、修理人员、机手共同参加,并做好相关的记录工作。

  7.由于工程机械施工条件恶劣,负荷变化急剧,又经常处于超负荷工作,造成机械疲劳,磨损加快,修理时根据情况分大、中修理、事故修理,工程机械大修间隔一般在3000小时,洒水车为50000公里。

  8.机械的大、中修理由机械部统一安排,使用单位不得擅自大修或送外大修,遇到特殊情况经机械部同意方可自己组织大修,否则不予报销修理费。

  9.机械进入车间修理时,维修人员按机械送修单位的内容进行,技术员要认真做好相关资料的记录工作。

  10.机械维修时,总成件、配件单价超过500元时,要经机械部主管同意并报总经理批准后才能更换。在外地施工的机械,及时向本部门汇报,根据情况可做特殊处理。

  三、机械档案管理

  1.机械必须做到一机一档,档案填制要认真准确、及时、齐全,不得擅自更改或销毁,并努力提高档案质量,为机械大、中修、报废、更新提供准确的依据。

  2.各使用单位、项目部所在机械管理人员,必须及时准确填制机械运行月报表(月报表内容包括燃油消耗、付燃油、配件及工作量)送机械部统计。

  3.公司所有机械的资料、图册、图纸,由机械部统一管理,存入单机档案,机手需要资料须办理借阅手续,用后要及时归还。

  4.机械的标志、编号由机械部根据有关规定统一编号、喷字,使用单位不准任意更改、乱喷字、挂牌。

  四、机械配件的管理规定

  1.机械维修保养使用配件、加工件记入单机成本,所以领用者要认真办理配件出库领用手续,库管员出库的配件必须由使用者签字,不准代签。

  2.库存配件必须摆放整齐,账物相符,年底要向机械部提供准确的配件库存表,盘盈、盘亏情况。对于因保管员失职造成盘亏应由配件库管人员自己负责。

  3.外出作业机械需要购买配件,必须事先向机械部主管请示批准方可购买。回来要及时办理入库、出库手续,到统计员处办理单机成本入账手续。总成件的购买要交旧件,否则不予报销手续。

  4.配件入库凭国家允许使用的正式发票,明细表,实物办理入库。开收据便条的易损件、加工件、直接用于维修机械的,到统计员处先办理单机成本入库手续,才能报销。

  5.配件库内的配件原则上不对外销售和转借,特别紧缺件一律不对外,积压件可对外销售,但要通过机械部。

  6.项目部带到工地的备用配件,应从库内办理借用手续,应做好保管工作,施工结束后及时将剩余件交回库内并办理工地消耗的领用手续。

  7.机械配件的购买实行技术员提供计划,机械部主管核准,由采购员采买的办法进行,其他人员不准购买配件。

  8.配件管理人员要认真做好库内配件的防潮、防腐、防火、防盗工作。

  五、安全与事故的规定

  1.有的机械手都必须严格遵守安全第一、文明生产的原则,按章作业、遵纪守法、树立良好的职业道德。

  2.操作人员要严格遵守《道路交通管理法规》,严禁无证驾驶,酒后驾驶以及机械带病作业、长期超负荷运行。

  3.未经机械主管领导同意,不准随意互换驾驶机械或将机械交给其他人员驾驶,助手操作机械或驾驶车辆时主车司机必须跟班作业。

  4.公司所有机械、车辆,未经主管领导同意,不准私自出车。如发生安全事故,全部经济损失与事故责任均由自己负责,公司概不出面解决。

  5.机械、车辆在执行任务时,要认真做好出车前的检查工作,特别是转向系统、制动系统和一切关键部位的性能是否灵活、可靠,发现问题及时汇报解决。在行驶中因车辆手续不全而被有关部门罚款的,可以考虑罚款处理;因驾驶员本人违章导致处罚的,公司一律不负担处理的违章罚款。

  6.机械、车辆在执行任务时发生交通事故,按交警部门裁决事故责任大小,由驾驶员承担保险公司赔付后经济损失的5%-10%。

  7.工程机械在施工作业过程中发生安全事故,由机械部负责组织有关人员,根据现场分析、调查研究进行裁决,属于操作人员注意力不集中造成的,处以直接经济损失5-10%的罚款。

  8.机械、车辆在运行过程中发生机械事故,有下列情形之一的,处以操作人员10%、助手5%的罚款:

  1)司助人员违章作业发生安全事故,机械损坏事故的。

  2)不按规定保养造成机械损坏的,运行中发现问题不及时停机处理,继续使用造成机械损坏的。

  3)违章行驶、无证驾驶、酒后驾驶,私自外出造成交通事故的。

  4)不爱护机械,工作不负责任造成机械损坏,部件拆装损坏又不及时汇报的。

  5)未经主管领导同意私自交换驾驶或交给他人驾驶发生安全事故或机械损坏的。

  6)不按规定加注润滑油、冷却水、电解液、工作油造成高温、烧瓦、干充电等损坏机件的。

  7)对于安全意识较强、技术好、责任心强、机械保养及时,延时使用寿命,有突出贡献的机手给予奖励。

  六、项目部的机械使用规定

  1.从施工开始机械进入施工现场后,机械随同机手一起交付项目部,其间的管理依照机械管理制度执行。

  2.项目部分管机械的负责人要认真做好机械保养、维修安全运行工作,对在工地期间的机械负责。

  3.分配到项目部的机械,只有在自己工程施工中的使用权,不准将机械对外转让、转租。

  4.在施工中发生重大交通事故、机械事故应及时向机械部汇报,要有书面材料,不准私下处理。

  第四部分工程项目管理制度

  第一节、前言

  公司对公司所承揽的工程项目的管理实行项目经理负责制,对工程项目进行有效的计划、组织、协调和控制。工程项目管理的目的是在确保项目部与公司签订的《工程项目目标责任书》所规定的工期和质量的前提下,降低工程成本,求得工期、质量、成本的和谐统一。工程项目的管理是:在以项目经理负责制的基础上合理组织项目的实施过程,保证综合协调施工,按期、保质、安全、低成本的完成工程任务。

  第二节、公司对工程项目的管理

  公司对工程项目的建立、实施、结束的整个过程进行监督管理,实行项目经理负责、项目经理部民主管理、独立核算的目标责任制。通过签订《工程项目目标责任协议书》对工程项目进行制约、考核、评估,以达到对工程项目的全面管理,对工程项目的质量、资源、成本、进度、安全等进行全程控制。

  一、工程项目部的建立

  当公司承揽到工程项目后,召开总经理会议,根据工程的特点、规模、性质,确定以下内容:

  1、公司做出标后预算做为成本指标,以计划书的形式公布。

  2、确定工程项目的质量、进度、安全、成本等主要指标。

  3、选定项目经理:具体办法:由总经理根据项目经理的任职条件提出候选人名单,经总经理办公会议确定具体人选。

  4、由项目经理提名项目副经理、总工程师、及环节负责人人选,报总经理批准。如果工程项目规模较小时,可不聘副经理,项目经理可以行使副经理的所有职权。

  5、确定公司派遣到工程项目的财务、质检等相关人员。

  6、确定公司派遣到工程项目的机械、设备。

  7、签订《工程目标责任协议书》。

  二、项目的实施

  1、公司在工程项目的实施过程中,根据公司的规章制度对项目经理部进行全方位的监督、检查、考核、控制。

  2、确保项目经理部《工程目标责任协议书》的各项条款执行。

  3、公司对项目经理部在实施工程中的人、财、物及管理办法,根据实际情况进行适当的调整。

  4、公司将协调、配合好项目经理部完成对其要求的`各项指标。

  5、固定资产的购置,需由项目经理部提出书面的购置申请报告(内容包括名称、数量、询价情况、购置原因等),经公司总经理批准后方可购置,所购置的固定资产必须到公司财务室报账,记入公司固定资产台帐。

  6、项目经理部每月向公司上报各项报表。

  三、工程项目的结束

  1、公司在工程项目完成后将收回项目经理部在施工过程中采购的所有固定资产。

  2、公司对项目完成后的工程成本盈亏价款的结算将进行审计。

  3、公司根据《公司规章制度》,《工程项目目标责任协议书》对项目进行综合考评,确定对其的奖罚。

  第三节、项目经理部岗位及人员的责权

  一、人员的职责及权力

  一、项目经理的职责和权力

  1、项目经理的职责

  全面负责项目内部的一切日常事务,负责项目工程技术、工程管理、工程安全、工程质量、工程进度、技术资料、经济指标、效益指标及项目部内人员理论与业务素质的提高,负责办理业主、监理工程师及公司领导交给的各项任务。

  具体责任:

  (1)确保工程项目目标的实现,保证业主、监理工程师及公司领导满意。

  (2)信守合同的履行,监督合同的执行,处理合同的变更。认真贯彻公司制定各项规章制度。

  (3)组织精干高效的管理班子,实施项目总体控制计划,实现阶段性目标和总体目标。

  (4)明确项目部每个成员的具体项目目标,约束条件、实施方案、进度要求、权力和义务及项目的重要性。

  (5)落实工程项目的生活设施、施工技术设备、作业条件,材料和设备的采购与供应渠道及供应保障措施。

  (6)组织制定项目部的规章制度,并进行监督、检查、落实。

  (7)监督各岗位的工作执行情况,落实项目总体控制计划,及时解决施工中出现的问题,科学合理的降低成本,提高综合效益,保证工程项目的圆满完成。

  (8)负责工程项目的进度、质量、成本、安全、现场的管理,工程项目的竣工验收。承担施工过程中出现的各种质量事故及安全事故中应承担的领导责任及直接责任。

  (9)充实提高法律知识水平,规避经营风险,充分利用法律武器保护企业利益不受侵害,减少发生风险后的各种应负的责任。

  (10)负责与业主、监理工程师就工程项目有关事宜的联系。协调好各组织机构之间的关系。

  (11)对工程项目的盈亏负责,对公司和项目部的经济效益负责。

  (12)开发人才、引进人才、培养人才。

  (13)利用工程所在地的各种优势力量积极进行项目开发,争取一些短、平、快项目并做好为公司经营开发的铺路工作。保持和项目所在地业主的长期的友好关系。

  (14)定期向公司总经理汇报工作。

  2、项目经理的权限

  为保证工程的顺利实施和工程的圆满完成,使业主、监理工程师、公司领导满意,做到工程质量、进度、成本的和谐统一。

  具体权限:

  (1)以公司法人委托代理人身份全权处理与本项目有关的一切事宜。

  (2)对工程项目有经营决策权和生产指挥权。

  (3)有权对项目部人员进行选择、考核、聘任、任免、奖惩、调配、指挥。领导、组织工程项目部考核制度的制定和落实工作,成立3-5人的考核小组,对本项目部进行考核。

  (4)在财务制度允许的范围内,有权安排工程费用的开支。对风险应变费用、赶工措施费用等有使用支配权。

  (5)在公司有关规定范围内,有权选定机械设备的型号、数量和进出场时间,对工程材料、周转工具、大中型机具的进场有权按质量标准检验后,决定是否用于本项目。可自行采购物资(其中对于工程项目中的主要材料采购须公司总经理审批后办理)。

  (6)对于重大技术措施、技术方案、新材料、新工艺有审核和批准的技术决策权,参与技术交底并承担责任。

  (7)直接领导副经理、总工程师及各环节负责人的工作。

  二、生产副经理及总工的职责和权力

  1、具体职责

  (1)协助项目经理作好项目部所分配的各项工作。为项目经理提供其所需的生产经营方面的各项资料,负责工程项目的生产经营管理。

  (2)负责施工开工及竣工各项工作的筹划和协调,和总工及工程部人员编制施工组织设计,确定施工进度的安排,组织技术交底工作。

  (3)负责进场人员、社会车辆、机械设备的组织和考核审定,以及相关合同的拟定、签署、执行。

  (4)负责施工现场的生产安排、生产调度及文明施工。

  (5)负责工程项目的施工质量、进度、安全生产的控制。

  (6)负责工程结算的有关事宜。

  (7)完成领导交办的其它工作。

  2、具体权限

  (1)对项目经理部的工作有监督权、建议权。

  (2)对施工现场的进场人员、机械设备有否决权、录用权、清退权。

  (3)对施工现场的生产有指挥调度权,人员调整撤换权。

  (4)对工程结算中不合理的工票有否决权,有调整补充施工定额单价权。

  (5)对工程施工过程中质量、进度、现场有监督检查权。参与工程项目部的考核工作。

  (6)有直接向公司领导汇报工作权。

  三、行政副经理的职责和权力

  1、具体的职责

  (1)协助项目经理做好项目部所分配的各项工作。为项目经理提供其所需的各项行政管理资料,负责工程项目的行政管理工作。

  (2)负责社会问题的协调,确保工程项目的顺利实施。

  (3)负责工程材料的采购供应、仓储保管、验收、库存盘点。对进场材料的质量、数量进行不定期的检查。完善互相监督的机制,填写关于材料的相关表格。

  (4)负责工程项目在实施过程中的机械设备的管理,进出场的调遣工作。

  (5)负责根据公司机械部对施工机械的技术要求和操作规程,对工地的机械设备进行使用、保养、维修,检查和督促机械运行记录的填写和回收。完成公司对机械设备的各项管理要求。

  (6)负责管理工地职工伙食、后勤保障、安全保卫工作。

  (7)负责文明施工的执行和检查监督工作,厉行勤俭节约,避免铺张浪费的具体工作。

  2、具体权限

  (1)对项目经理部的工作有监督权、建议权。

  (2)对社会问题的协调解决有建议权、处理权。

  (3)对所分管的有关人员有选择、考核、任免、奖罚、调配、指挥权。

  (4)对工程项目所需材料的采购供应、供货渠道、质量、数量、价格有监督权、检查权。

  (5)对工地的伙食管理、食堂卫生、库房保管、安全保卫有权进行监督检查。负责工地职工的考勤工作。

  (6)成立工程项目内部考核小组,按考核制度定期对各个班组及员工进行详细的考核,定期将结果汇总上报公司。

  (7)有直接向公司领导汇报工作权。

  四、施工班组负责人的职责和权力

  1、负责完成项目部下达的工作任务。

  2、负责施工现场的生产安排、生产调度及安全文明施工。

  3、负责工程项目的施工质量、进度的控制。

  4、负责对其管理的施工现场的工卡、料卡的审核、签字。

  5、对施工现场的生产有指挥调度权,人员的调整撤换权,对工地现场的材料和机械有保管使用权。

  6、对不合理的票据有否决权

  五、施工员的职责和权力

  1、认真执行公司及项目部的规章制度,做好本职工作。

  2、认真学习专业知识,熟练掌握各种仪器的操作规程。

  3、服从施工班组的生产安排,认真、真实填写施工日记、工卡、料卡及原始施工记录。完成施工班组交给的其他任务。

  4、负责施工现场的具体工作,应合理组织施工、统筹安排,提高工作效率。加强文明施工,提倡勤俭节约,杜绝浪费。

  5、对其负责的施工现场的劳动力、材料、机械设备有权进行合理的调配。对施工中存在的不符合施工技术的现象有权进行更正。

  六、预制厂负责人的职责和权力

  1、负责完成项目部下达的小件预制任务。

  2、负责预制厂施工现场的工、料、机的管理。

  3对预制厂生产的小型构件的质量、进度负责。

  4、负责预制厂的施工现场的工卡、料卡的审核签字。

  5、对施工现场的生产有指挥调度权,人员的调整撤换权。

  6、对不合理的票据有否决权。

  七、机械负责人的职责和权利

  1、严格按照公司机械部门对机械的使用要求,认真检查执行情况。

  2、负责填写申请机械在施工期间所需外购的各种零配件计划。

  3、按时收集各种机械的运行记录,并按要求汇总上报各种报表。

  4、不定期的对各种作业机械进行检修,按机械部门的要求按时保养,三滤按时清洗,发现问题时按机械部门的有关规定处理。

  5、负责组织修理工和有关人员,对施工中各种机械出现的一般故障进行抢修,确保施工顺利进行。

  6、在施工中出现重大的机械故障时,应及时上报主管领导商定修理方案,及时抢修并做好机械的故障签订和修理记录。

  7、根据机械部门制定的《机械操作安全规程》,认真严格检查执行,发现违规行为及时纠正。

  8、认真执行机械部门规定的各种机械主燃、附燃油的指标考核。

  9、配合工地保管员每月清点库存机械配件、附燃油,并做好各种配件、附燃油外购计划。

  八、后勤负责人的职责和权利

  1、负责做好工地的后勤保障工作,确保工地职工食宿、生活所需和对上级领导的接待工作。

  2、负责项目部的安全保卫工作,对职工的住宿环境和食堂的卫生情况及伙食的标准经常进行不定期的检查,发现问题及时解决。

  3、认真做好工地后勤物资的清点、入账、回收管理和采购工作。

  4、有权拒绝非工地人员就餐(职工家属亲友及其他业务人员就餐时应提前通知伙食管理员)

  5、严格执行单位制定的伙食标准,合理调剂伙食,排列周食谱和日食谱,认真做好工地的伙食考勤工作。

  6、负责采购粮油、副食品及后勤生活用品。

  7、有权要求采购员拒绝采购未经项目经理同意的其他后勤用品。

  九、材料负责人的职责和权力

  1、根据公司或项目部下达的采购任务,实施所需材料的询价、比价、定价和采购工作。

  2、熟悉所购材料的规格、用途、性能和质量的要求,确保进场材料的数量准确,质量优良。

  3、按施工进度计划组织材料,分期、分批、有序进场,保证施工生产需要。

  4、对采购员采购的材料和配件的用途,性能、质量、数量、单价及入库的单据负责。对所采购的材料在保修期内的使用负责。

  5、随时了解市场情况,搜集提供市场信息和资料,积极出主意、想办法,努力降低材料、配件的采购成本。

  6、定期向项目经理提供、汇报每月的材料购进清单,其中外购材料的单价、数量等详细资料,自采材料的数量和完成情况。

  7、能熟练应用《经济合同法》,独立和供货商洽谈业务。

  十、安全保卫负责人的职责和权力

  1、负责工地各部门临时场地及交通的安全防范工作。

  2、负责与当地政府、公安机关、自然村治保会、联防队等组织机构的关系接洽工作。

  3、负责根据工程的实际情况定制工地的总体保卫方案。

  4、负责工地现场的护场、巡逻、治安、消防工作。

  5、有权根据国家和地方有关部门的法规、条例的要求,对施工过程中发生的不符合要求的事项进行处理。

  十一、库房保管员的职责和权力

  1、负责材料的验收、保管、分类、领取。

  2、要熟悉各種材料的规格,品种、性能、质量标准及要求,做好库房的防盗、防火、防爆、防潮、防腐等工作。

  3、负责办理材料的验收手续,认真核对所购材料、配件的质量、数量、单价、票据,确认无误后办理入库手续。

  4、负责每月的库房财产的盘点,编写库存档案。

  5、负责工程项目竣工后材料的回收、盘点工作。

  6、负责材料的出库领取,办理相应的出库手续。

  7、有权拒绝不符合质量及数量标准的材料入库,有权拒绝不合理的材料领用。

  8、其它工作参照公司财产物资管理制度执行。

  十二、其他相关人员的职责的权限参照相应的管理办法执行

  第四节、项目经理部各项管理办法

  一、人力资源管理

  1、项目部生产管理人员实行定编定岗,根据工程规模的大小及工期的长短及工序的繁简,合理设置岗位。

  2、按照设定的岗位采取双向选择、择优录取的原则竞争上岗。决不能因人设岗,安置富余人员。

  3、根据工程项目生产的实际需要,合理引进社会人才,采用短期聘用的办法充实施工管理队伍。

  4、项目部按照工程量的大小,提前做出劳动力优化配置计划,严格控制现场劳动力的进场数量,以防窝工、待工现象出现。

  5、严明劳动纪律,严格工地考勤制度,由施工负责人负责现场管理人员和工人的考核,项目部不定期进行抽检,发现徇私舞弊现象按公司《奖罚制度》执行。

  二、材料管理

  一、材料采购原则

  1、项目部将根据工程特点下达材料的采购计划任务,由材料员对计划中的自采材料、外购材料认真调研,实施询价、比价、定价、采购及验收工作。

  2、重要的外购材料如钢材、木材、水泥、白灰等,自采材料如碎石、砂烁、片石等须由公司总经理、项目经理共同决定供货商和供货单价。由有关部门负责起草签订合同,负责材料的组织和进场。

  3、对机械配件的采购应按照机械部的有关规定执行。

  4、在材料采购时应做到货比三家,开展“三比一算”,即同样材料比质量,同样质量比价格,同样的价格比运距,最后核算成本。

  5、在工程项目实施过程中遇到特殊情况,如急用的工具材料,采购员不在时,使用人可自己或委托他人代购,但必须由项目经理或分管负责人批准,事后必须向保管员办理出、入库手续,凭发票方可报帐。

  6、项目部不定期对材料的采购过程进行检查、监督,一旦发现材料采购过程中出现虚开数量、虚开单价、虚假单据,以次充好的,将根据《奖惩制度》对材料采购员进行处罚。

  二、外购材料的采购工作程序

  1、用料部门认真填写采购申请单,经总经理审批,项目经理签字认可后,由行政副经理或材料采购员按申请单所列的材料的规格、型号、名称等详细考察各生产厂家、供货商提供的产品性能、质量和价格并整理出所购材料的现价(批发价和零售价)和历史采买价,编制《材料比价参考表》。

  2、根据询价、比价后所确定的供货商或生产厂家,由项目经理与对方签订供货合同。

  3、材料员要认真组织调运所需材料,并对所采购各种材料的数量、质量负责;对调运途中的材料要进行妥善管理。

  4、材料采购完成后,由库房管理员按材料的名称、规格、数量、质量进行验收,开具材料验收单。材料采购员持合法的发票、货单、验收单等经项目经理签字后、报总经理审核批准,财务部进行核算后报账,综合办审核备案。

  三、机械管理

  1、进入现场的机械设备由项目部统一管理使用,未经允许,个人不得随意调用。

  2、对进场机械设备严格按照公司《机械部管理制度》的有关规定执行。

  3、每班作业完成后,司驾人员应对机械设备进行检查和保养。

  4施工机械在施工现场作业时,现场工作人员及司驾人员要时刻保持警惕,做到安全第一。原则上机械在作业时,其周围2M内不得有作业人员或其他机械,20M内禁止闲杂人员进入。

  5、电机类设备在露天工作时须配备防雨罩,做好防雨、防水工作。

  6、现场机械要合理调度和有效利用,非特殊情况调度机械,时间应放在非作业时间内。

  7、现场机械的停放要适时适地,由施工组长或施工员派专人看守。

  8、在看守机械时间内发生丢失、损坏配件、丢失油料现象,将由施工负责人承担责任,看守照价赔偿。根据项目部的《奖罚制度》对负责人进行处罚。

  9、对于外雇或租赁来的机械设备,应由施工负责人填写进退场登记表,报项目经理。

  10、每班作业开始和完成后现场人员应填写开始时间和结束时间的机械卡。

  四、质量管理

  项目质量管理实行外部监理和内部监理双控制度。项目部应建立质量管理领导小组,由项目经理任组长,项目总工程师任副组长,共同抓好质量管理工作。

  一、在工程项目实施过程中,项目经理是施工质量的第一责任人,负全盘责任,由生产副经理和项目总工程师牵头,施工负责人为成员,组成质量监控小组,配合驻地监理进行内部质量监督检查。

  二.在施工准备阶段,根据招标文件中的技术规范要求,对工程所需的原材料确定多种料源,取样化验,满足工程施工技术规范后方可使用。禁止不符合质量要求的原材料进场。

  三、实验人员在施工过程中应根据技术规范要求中的抽检频率对现场的原材料进场抽检,一旦发现不符合质量要求的原材料,当日内通报项目经理,以便作出相应调整。

  四、施工组长或施工负责人在施工生产过程中,要严格按照实验人员提供的标准样件、施工配合比等进行施工,不得随意更改,出现质量问题将根据项目部奖罚办法对当事人进行处罚。

  五、严格按照施工组织设计及施工技术规范中规定的施工工艺进行施工,不得随意增减施工工序。每道工序都应有专职施工人员负责,施工员负责填写施工原始记录。首先进行自检,自检合格后填写“工序验收报告单”,报监理签认后,下达准许进行下一道工序施工的通知单。

  六、组织内部质检小组,根据《工程质量检验评定标准》、《施工技术规范》对正在进行的施工作业进行质量跟踪,发现不符合《评定标准》或《施工技术规范》中对分项工程要求的,根据具体情况,现场负责人要马上组织有关人员进行处理或返工。如返工造成较大损失,根据项目部的奖罚办法对当事人进行处罚。

  七、施工中的成品和半成品贯穿于施工全过程,为保证工程质量,要严格按照质量标准订货采购,物资材料进场要按技术验收标准由质检工程师逐批次进行检查验收。

  八、从项目经理到工程技术人员、施工人员,层层建立质量责任制,本着谁管理谁负责的原则,明确责任人,严把质量关。

  九、各种拌合场要强化质量意识,要严格按照试配好的配合比进行拌合,要切实保证拌合原料的质量符合规定要求。

  十、预制厂的各种构件都要都要经过项目总工程师检查,并填写质量检验评定单。

  十一、项目总工程师负责对施工过程中的分项工程、隐蔽工程的质量把关。

  十二、遇下列情况之一者,项目总工程师有权通知施工班组及时纠正或返工,必要时有权停止施工:

  1、依据未经审查批准的设计(变更设计)文件或开工令,进行盲目施工的。

  2、原材料(包括工程用地、半成品、预制构件)不符合质量要求的。

  3、违反有关施工技术规范或采用未经鉴定又无法保证工程质量的施工方法或工艺的。

  4、上道工序质量不符合要求,擅自进行下道工序施工的。

  5、应经监理工程师签认而未经签认的。

  6、无施工组织设计(方案或计划)、无确保施工质量和安全生产需要的设备和仪器,或是施工准备不足的。

  7、原始记录(包括工序检查记录)及各种测试、试验报告资料不齐全的。

  十三、项目总工程师应协调处理好与监理工程师的关系。

  十四、项目总工程师应建立质量自检记录,以便直接向公司总经理汇报项目质量工作。

  十五、项目总工程师要积极配合质检站或业主组织的检查工作,做好工程技术资料、质量事故资料(包括事故原因和补救措施)的收集整理工作。项目总工程师应按照规定的时限要求对各项原始记录、自检记录、检查记录收集汇总,保证一次达到竣工文件的要求标准。

  十六、对工程质量事故,项目总工程师应向项目经理汇报造成质量事故的原因分析。

  十七、工程质量事故处理:

  1、发生质量事故,无论其性质、情节如何,都应及时、如实向主管上级汇报,不得隐瞒。

  2、对造成事故的有关责任人、直接责任人、间接责任人按公司《奖罚制度》规定处罚。

  3、一般的质量事故,由项目经理酌情对当事人进行批评、警告或罚款处理。

  五、进度管理

  1.工程项目中标后,由项目经理、生产副经理和总工程师一起根据招标文件对项目的总体工期要求,施工技术规范、设计图纸以及对现场的地形地物、征地拆迁等情况进行认真的调查研究,结合项目部的人员、机械设备,编写详细、切实可行的施工总体进度计划。

  2.根据施工总体进度计划,确定关键路线及关键工程项目,制定关键工程进度计划、具体施工方案和施工方法,制定劳动力、材料、机械设备的进场计划。

  3.生产副经理将根据施工总体进度计划合理安排生产,严格控制关键工序进度,优先安排关键工序的劳力、材料和机械设备,以关键工序为主,围绕关键工序的进度,合理的对其他相关工序进行局部调整。

  4.为保证施工总体进度的实现,项目部将根据施工总体进度计划,关键工序、其他各项工序的开、竣工时间,作好各施工阶段的人力、材料和设备的配额及运转安排。协调好社会关系,保障关键工序在施工阶段的劳动力、材料、资金、机械设备的供应。

  六、常规技术管理

  1.图纸会审制度。项目总工组织项目经理、副经理、实验室主任及各组长学习施工图纸,熟悉图纸的内容要求和特点。

  2.技术交底制度。技术交底由项目总工组织各工程技术人员交代所承担的具体工程数量、要求限制、图纸内容、测量放样、施工方法、质量标准、技术措施、操作要求和安全措施等方面的技术工作。

  3.实验室主任及施工组长熟悉图纸后,三天内向总工提交工作计划书:包括试验清单及各项试验的时限,各施工组长提交工作进度计划安排和施工工艺流程及所用材料等。工作计划书经总工认真审查后,下达任务书。任务书包括施工期限及时间安排,不能按期完成要查明原因,追究责任。

  4.项目经理汇同总工组织质检人员,工程技术人员编制实施性施工组织设计及开工报告。

  5.在施工中,质检人员及时汇同施工人员对已完段落及部位进行自检,自检后立即整理自检材料,报监理验收。自检验收实行时间控制制度,影响进度要查明原因,追究责任。

  6遇施工疑难问题应报总工和项目经理、生产副经理进行技术论证,拿出合理施工方案。

  七、测量管理

  一、测量工作实行测量组长负责制。测量组长对测量仪器的保管、检校和测量结果负全部责任。因测量影响工程进度及放样错误造成工程损失时,测量组长负主要责任,总工负连带责任。

  二、测量组长根据总工下达的任务书合理安排测设时间,当不能按要求完成时应向总工提出报告。

  三、测量组长组织测量人员在设计单位交桩后,立即进行恢复定线,十天内提供测量结果,报总工校对,如与设计有出入,必要时由总工进行变更设计。

  四、在水准点加密时,必须进行水准测量平差,且在人工构造附近,应增设水准点,以方便施工。

  五、测量人员在基础开工前,应仔细检查纵横断面图,若实测基础横断面与设计图所给横断面不一致时,应缴总工复核,重新核定工程量,若工程量增加须提出变更。

  六、对于新基础施工,施工前测量人员应将基础坡脚线用白灰或木桩定出,以便施工。

  七、测量人员在桥涵图纸下发一周内完成栓桩的布设和桥涵的测设,包括三角网的布设,绘出栓桩放样图报总工审核。

  八、测量组长协调桥涵施工人员对各结构物具体位置校正,以及平面尺寸的检查,桩基础轴线的控制等。

  九、测量组长负责桥涵和路面接头的中线以及本标段与前后标段中线和水准点的闭合。

  十、测量组长应协调质检人员进行已完工程量的自检或监理人员组织的质量验收。

  八、实验管理

  一、实验负责人对试验器材、试验资料及试验结果负全部责任。实验人员应熟悉各种实验方法和操作过程、并能整理各种试验资料,试验要对工程施工及质量检测进行指导。

  二、图纸下发后,实验负责人应熟悉图纸,三天内提供试验项目清单,试验工作计划书,包括各实验人员的工作任务及职责,主要试验规程、试验标准、试验频率,经总工审查后,下达试验任务书。

  三、实验负责人落实总工下达的试验任务书,按任务书提供的试验项目及时进行试验,各项试验结果须按时完成,经实验室负责人审核后,报总工签字认可。

  四、实验负责人应熟悉各种试验仪器的工作性能,且做好实验仪器的维护与保养。

  五、实验负责人安排人员参与材料人员的选料及定料,各项材料进场前要进行各指标检验,检验材料是否合格,并将进场材料检验报告单报项目经理,以确定该材料是否进场。

  六、对于进场材料,实验人员应按抽检频率进行抽检,发现不合格材料及时通知材料员。

  七、在基础施工中,实验人员应及时将试验结果提供施工人员,如含水量大小、压实度指标、填土厚度等,以便指导施工。

  八、底基层基层和面层开工15天前,总工组织试验负责人及拌合场人员进行施工配比调配,按照经济合理的原则拿出科学的施工配比。

  九、在底基层施工期间,实验人员每班组至少做两组拌合料的含水量、灰剂量来指导拌合厂生产。

  十、在混凝土施工阶段,实验负责人要每天将试验结果通知拌合场人员及现场施工人员,随时进行拌合生产。

  十一、混凝土配合比设计应由总工及实验负责人进行试配,同标号的配比须平行试配两种以上,报监理工程师审批。

  十二、遇疑难问题,如高标号混凝土配比等,须总工和实验负责人共同参与,提出合理方案。

  十三、在试验工作中,实验人员发现不符合设计要求设计或有其他问题时应及时报告项目总工和质检人员,并提出处理意见。

  九、计划管理

  项目计划人员由委派或指定,负责本项目中文件的收发、工程变更设计的费用评估以及项目中的财务核算,工、料、机的核算,向项目经理、总工程师提供进度计划和资金使用计划、材料用量计划以及工程的计价事宜,具体应做到:

  1.协助总工对投标文件中的合同条款进行分析。2.协助总工处理好变更和索赔事宜。

  3.办理文件的收发、登记和批阅并存盘。

  4.负责工程例会会议的记录。

  5.每月月初编制本月的施工进度计划、本月的用工计划,并向总经理汇报。

  6.负责项目部的财务核算工作。

  7.负责项目上所发生的人工、材料、机械的核算。

  8.每月组织填写监理月报中的工程数量,并报监理工程师进行计量,包括已变更工程和索赔费的计量等。

  9.监督人工、材料、机械的使用情况。

  10.根据实际情况随时调整施工进度计划,并向总工程师汇报。

  十、变更管理

  1.工程变更的性质:工程中出现不可预见性情况,如自然因素和地质条件等;因原设计考虑不周或设计漏项,需增加、补项或返工重做的工程;工程外部环境变化,如发生通货膨胀、原材料短缺等。

  2.工程变更的原则:变更以后对工程进展是否有利,是否可以节约成本,能否降低施工难度提高工程质量。

  3.工程变更程序须按照招标文件规定执行。

  十一、档案管理

  工程技术档案管理主要是对技术资料及施工原始资料收集整理及归档,主要由总工程师、质检工程师负责。技术档案管理主要有两方面:

  一、工程完工后,交建设单位保管的:

  1.竣工图表。

  2.图纸会审记录、设计变更和技术核定文件。

  3.材料构件的合格证明。

  4.隐蔽工程的验收记录。

  5.工程质量检验评定和质量事故处理记录。

  6.主体结构和重要部位的试件、材料试验检查记录。

  7、施工中的测量定位记录。

  二、施工组织与管理方面的技术档案,由项目部整理并归交公司档案室,具体包括:

  1.施工组织设计及经验总结。

  2.技术革新建议的试验、采用、改进的记录。

  3.重大质量、安全事故情况、原因分析及补救措施记录。

  4.有关重大技术决定。

  5.施工日记。

  6.其它施工技术管理经验总结。

  十二、文明施工管理

  为了规范项目现场文明施工管理,提高项目综合管理水平,创建精品工程,树立公司的良好形象,制定本办法。本办法由项目经理部成立现场文明施工管理领导小组负责组织实施,明确各层岗位职责,具体职责落实到人。

  1.在工程项目实施前,各施工组长必须精心合理规划施工现场,保持现场的整洁有序,做到“三通一平”。

  2.施工沿线应以多种形式设置警示标志,工程简介、广告、标语和彩旗。烘托施工现场劳动场面。

  3.项目经理部的主要管理图表和规章制度须打印上墙,管理图表规格为90×60CM,会议室内挂企业精神,质量方针,施工进度图、施工平面图、质量保证体系图。管理部门办公室要挂相应的规章制度和岗位职责。

  4.工地现场的临时建筑应布局合理,整齐清洁,组织机构清晰明确,设定生活区域,保证卫生条件。临时便道、便桥定期养护,保持其平整耐用,不污染环境。做好环境保护工作,防止水土

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